Постановление администрации г. Енисейска Красноярского края от 04.07.2014 N 180-п "О внесении изменений в муниципальную программу "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением администрации города Енисейска N 323-п от 29.10.2013"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2014 г. № 180-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА № 323-П ОТ 29.10.2013

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации", Решением Енисейского городского Совета депутатов от 02.07.2014 № 61-391 "О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.12.2013 № 54-354 "О бюджете города Енисейска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п, следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы:
строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)
Общий объем финансирования программы - 156297169,54 руб., из них по годам:
2014 год - 69947769,54 руб.;
2015 год - 44163400,0 руб.;
2016 год - 42186000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 71904700,0 руб., в том числе:
2014 год - 35320100,0 руб.;
2015 год - 19663400,0 руб.;
2016 год - 17686000,0 руб.;
местный бюджет всего - 83627669,54 руб., в том числе:
2014 год - 34320100,0 руб.;
2015 год - 24500000,0 руб.;
2016 год - 24500000,0 руб.
";

в пункте первом подраздела 2.6 муниципальной программы:
цифры "83827163,0" заменить цифрами "8362766954";
цифры "34302585,0" заменить цифрами "34627669,54";
приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 3542707,36 руб., из них по годам:
2014 год - 3542707,36 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 2854300,0,0 руб., в том числе:
2014 год - 2854300,0 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.;
местный бюджет всего - 688407,36 руб., в том числе:
2014 год - 688407,36 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.
";

в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "688407,36" заменить цифрами "3542707,36";
приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 40234960,0 руб., из них по годам:
2014 год - 24034960,0 руб.;
2015 год - 8100,0 руб.;
2016 год - 8100,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 8218000,0 руб., в том числе:
2014 год - 8218800,0 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.;
местный бюджет всего - 32016960,0 руб., в том числе:
2014 год - 15816960,0 руб.;
2015 год - 8100000,0 руб.;
2016 год - 8100000,0 руб.
";

в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "40607114,2" заменить цифрами "40234960,0";
цифры "24407114,2" заменить цифрами "24034960,0";
цифры "32389114,2" заменить цифрами "32016960,0";
цифры "16189114,2" заменить цифрами "15816960,0";
приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства" на 2014 - 2016 годы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 20338685,8 руб., из них по годам:
2014 год - 10538685,8 руб.;
2015 год - 4900000,0 руб.;
2016 год - 4900000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 5664800,0 руб., в том числе:
2014 год - 5664800,0 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.;
местный бюджет всего - 14673885,8 руб., в том числе:
2014 год - 4873885,8 руб.;
2015 год - 4900000,0 руб.;
2016 год - 4900000,0 руб.
";

в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "19154285,8" заменить цифрами "20338685,8";
цифры "14989485,8 заменить цифрами "14673885,8";
цифры "9354285,8" заменить цифрами "10538685,8";
цифры "5189485,8" заменить цифрами "5664800,0";
приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственного учреждения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 23429823,74 руб., из них по годам:
в 2014 году - 8227823,74 руб.;
в 2015 году - 7601000,0 руб.;
в 2016 году - 7601000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 1803000,0 рублей, в том числе:
в 2014 год - 601000,0 руб.;
в 2015 год - 601000,0 руб.;
в 2016 год - 601000,0 руб.;
местный бюджет всего - 21626823,74 рублей, в том числе:
в 2014 год - 7626823,74 руб.;
в 2015 год - 7000000,0 руб.;
в 2016 год - 7000000,0 руб.
";

в подразделе 2.7 подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственного учреждения":
цифры "22941563,0" заменить цифрами "23429823,74";
цифры "7739563,0" заменить цифрами "8227823,74";
цифры "7138563,0" заменить цифрами "7626823,74";
цифры "21138563,0" заменить цифрами "21626823,74";
приложение 2 подпрограммы 5 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете "Енисейск Плюс" и на официальном интернет-сайте администрации города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы
администрации города
В.В.НИКОЛЬСКИЙ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 4 июля 2014 г. № 180-п
Приложение 1
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе




69947769,54
44163400,00
42186000,00
156297169,54
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
17
X
X
X




Подпрограмма 1
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
всего расходные обязательства по мероприятию




3542707,36
0,00
0,00
3542707,36
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0502
0411011
240
2854300,00
0,00
0,00
2854300,00
администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
380000,00


380000,00
администрация г. Енисейска
017
0502
0418901
810
308407,36
0,00
0,00
308407,36
Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
всего расходные обязательства




24034960,00
8100000,00
8100000,00
40234960,00
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0408
0428303
810
14099000,00
7000000,00
7000000,00
28099000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428900
240
600000,00


600000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428600
240
1100000,00
1100000,00
1100000,00
3300000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
611
6491800,00


6491800,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428911
611
6900,00


6900,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427491
240
93600,00


93600,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428911
240
1700,00



администрация г. Енисейска
017
0409
0429000
240
9360,00


9360,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
240
1632600,00


1632600,00
Подпрограмма 3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
всего расходные обязательства




10538685,80
4900000,00
4900000,00
20338685,80
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0505
0437422
240
1500000,00


1500000,00
администрация г. Енисейска
017
0603
0437493
240
452000,00


452000,00
администрация г. Енисейска
017
0603
0438603
240
301885,80


301885,80
администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
240
4572000,00
4900000,00
4900000,00
14570000,00
администрация г. Енисейска
017
0503
0437799
240
3712800,00


3712800,00
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
всего расходные обязательства




4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0113
0448910
110
4190000,00
4250000,00
4250000,00
12690000,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0448910
240
240000,00
250000,00
250000,00
740000,00
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
всего расходные обязательства




8227823,74
7601000,00
7601000,00
23429823,74
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0113
0451021
611
145900,00
0,00
0,00
145900,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
611
6489523,74
7000000,00
7000000,00
20489523,74
администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
612
991400,00
0,00
0,00
991400,00
администрация г. Енисейска
017
0412
0457518
240
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Отдельное мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
всего расходные обязательства




17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0502
0497578
810
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
Отдельное мероприятие 2
Возмещение убытков по содержанию бани
всего расходные обязательства




1191592,64
0,00
0,00
1191592,64
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0502
0498351
810
1191592,64
0,00
0,00
1191592,64





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 4 июля 2014 г. № 180-п
Приложение 2
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
Всего
69947769,54
44163400,00
42186000,00
156297169,54
в том числе:




федеральный бюджет <*>
-
-
-
-
краевой бюджет
35320100,00
19663400,00
17686000,00
72669500,00
местный бюджет
34627669,54
24500000,00
24500000,00
83627669,54
внебюджетные источники




юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
Всего
3542707,36
0
0
3542707,36
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
2854300,00
0
0
2854300,00
местный бюджет <**>
688407,36
0
0
688407,36
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
Всего
24034960,00
8100000,00
8100000,00
40234960,00
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
8218000,00
0,00
0,00
8218000,00
местный бюджет
15816960,00
8100000,00
8100000,00
32016960,00
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Всего
10538685,80
4900000,00
4900000,00
20338685,80
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
5664800,00


5664800,00
местный бюджет
4873885,80
4900000,00
4900000,00
14673885,80
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
Всего
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет


0,00

местный бюджет
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
Всего
8227823,74
7601000,00
7601000,00
23429823,74
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
местный бюджет
7626823,74
7000000,00
7000000,00
21626823,74
внебюджетные источники




юридические лица




Отдельное мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
местный бюджет




внебюджетные источники




юридические лица




Отдельное мероприятие 2
Возмещение убытков по содержанию бани
Всего
1191592,64
0,00
0,00
1191592,64
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет


0,00

местный бюджет
1191592,64
0,00
0,00
1191592,64
внебюджетные источники




юридические лица









Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 4 июля 2014 г. № 180-п
Приложение 3
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
Показатель объема услуги (работы)
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения


6635423,74
7000000,00
7000000,00
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в сфере благоустройства на выполнение муниципального задания


1. Грузовые перевозки автомобильным транспортом. Другие услуги автотранспорта (час.)
728
800
887
856






2. Ремонт и обслуживание электрооборудования (час.)
1382
1476
1278
1584






3. Сантехнические работы (час.)
5212
5418
552
552






4. Услуги по содержанию коммуникационных систем (час.)
1280
1271
276
373






5. Локализация аварий на инженерных сетях (час.)
3100
3161
22
50






6. Столярные и плотничные работы (час.)
-
2970
990
1970






7. Обслуживание муниципального имущества:
- уборка служебных помещений,
- уборка придомовой территории,
- уборка снега с крыш зданий
-
-
1341
-
-





8. Ремонт муниципального имущества - ремонт пожарных выходов (МБОУ СОШ № 3) (чел./час.)
-
-
176,31
-
-





9. Обслуживание пожарных водоемов (кол-во)
-
62
31
31






10. Мероприятия по благоустройству:
- снос аварийных деревьев (штук),
- выполнение комплекса работ (услуг) по озеленению мест общего пользования,
- содержание пастухов
6
6
62
60






11. Содержание мест захоронения кладбища (Севастьяновское в р-оне д. Горская, мусульманское)
-

9850
9850






12. Утилизация люминесцентных ламп (штук)
-
-
1000
1000






Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта


6498700,00


13. Механизированная очистка: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин, удаление снежных накатов (км)


824







сгребание снега на перекрестках (уборка снежных валов) (км)


190







погрузка и вывозка снега (куб. м)


3000







распределение противогололедного материала (км)


190







противопаводковые мероприятия, работа мотопомп (час.)


240







восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и гравийным или грунтовым покрытием с добавлением новых материалов (ПГС) (м2)


511,2







срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см, подсыпка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, устранение повреждений и деформаций на укрепленных обочинах (тыс. м2)


100







очистка проезжей части от мусора, грязи посторонних предметов (механизированная очистка) (м2)


506,7







Ручная уборка:










регулярная очистка от снега, льда, мусора элементов обустройства, в том числе автобусных остановок (тыс. м2)


3840







подсыпка территории автобусных остановок, пешеходных переходов противогололедными материалами (тыс. м2)


64,8







открытие водопроводных труб весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов (шт.)


20







чистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов (тыс. м2)


825,3







очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт 1 группы (10 м)


2000







уборка и мойка остановок общественного транспорта (тыс. м2)


10800







скашивание травы на обочинах легкой мотокосой мощностью двигателя до 0,9 кВт (м2)


34200







разработка проекта организации дорожного движения и выдача паспорта УДС (км)


4,25












Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 4 июля 2014 г. № 180-п
Приложение 2
к подпрограмме 1
"Оптимизация систем коммунальной
инфраструктуры и объектов
коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
Подпрограмма "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"
2
Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
3
1. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети участка по ул. Лесозаводская
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
235890,00


235890,00
Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети - 920 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
4
2. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети участка по ул. Сибирская
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
100810,00


100810,00
Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети - 325 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
5
3. Капитальный ремонт водопроводной сети участка по ул. Дударева (Успенский собор)
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
43300,00


43300,00
Капитальный ремонт водопроводной сети - 70 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
6
Софинансирование расходов на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры
Администрация г. Енисейска
017
0502
0418901
810
308407,36


308407,36

7
Капитальный ремонт канализационного коллектора за счет средств резервного фонда
Администрация г. Енисейска
017
0502
0411011
240
2854300,00


2854300,00


Итого по подпрограмме





3542707,36
0,00
0,00
3542707,36


Местный





688407,36
0,00
0,00
688407,36


Краевой





2854300,00


2854300,00






Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 4 июля 2014 г. № 180-п
Приложение 2
к подпрограмме 2
"Функционирование дорожного
хозяйства и транспорта"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
Подпрограмма "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы
2
Цель подпрограммы: развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования
3
1. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети
Администрация г. Енисейска
017
0409
0428900
240
600000,00
0
0
600000,00
Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения к 2016 году составит 6,7 км
Итого по мероприятию





600000,00

0
600000,00

4
2. Субсидия на возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок
Администрация г. Енисейска
017
0408
0428303
810
14099000,00
7000000,00
7000000,00
28099000,00
Улучшение финансовой ситуации перевозчика
Итого по мероприятию





14099000,00
7000000
7000000
28099000,00

5
3. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа
Администрация г. Енисейска
017
0409
0428600
240
1100000,00
1100000
1100000
3300000,00
Обслуживание 7 ед. светофорных объектов;
техническое обслуживание 857 знаков;
1500 кв. м разметки
Итого по мероприятию





1100000,00
1100000
1100000
3300000,00

5
4. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения
Администрация г. Енисейска
017
0409
0427491
240
93600,00


93600,00
Планируется приобрести и установить 16 дорожных знаков 1.23 "Дети" на пленке алмазного типа
017
0409
0429000
240
9360,00


9360,00
Итого по мероприятию





102960,00


102960,00

6
5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
240
1632600,00


1632600,00

017
0409
0427508
611
6491800,00


6491800,00

017
0409
0428911
611
6900,00


6900,00


017
0409
0428911
240
1700,00


1700,00

7
Итого по мероприятию





8133000,00


8133000,00

8
ИТОГО по подпрограмме





24034960,00
8100000,00
8100000,00
40234960,00

9
Край





8218000,00
0,00
0,00
8218000,00

10
Местн.





15816960,00
8100000,00
8100000,00
32016960,00






Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 4 июля 2014 г. № 180-п
Приложение 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение функционирования
объектов благоустройства"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования объектов благоустройства" на 2014 - 2016 годы
2
Цель подпрограммы: улучшение условий и повышение комфортности для проживания и отдыха жителей города
3
- организация уличного освещения
Администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
240
2852000,00
3300000,00
3300000,00
9452000,00
Улучшатся условия проживания, повысится безопасность дорожного движения

итого по мероприятию





2852000,00
3300000,00
3300000,00
9452000,00

4
- обслуживание уличного освещения
Администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
240
1600000,00
1600000,00
1600000,00
4800000,00
Обслуживание светильников с лампами:
ДНаТ-250 - 13 шт.;
ДНаТ-150 - 850 шт.;
ДНаТ-70 - 512 шт.;
ЛОН-95 - 54 шт.;
ДРЛ-125 - 17 шт.;
ДРЛ-250 - 95 шт.;
плазменные светильники - 33 шт.

итого по мероприятию





1600000,00
1600000,00
1600000,00
4800000,00

5
- мероприятия по выполнению технических условий ОАО "Красноярскэнергосбыт", приведение в соответствие трансформаторные подстанции
Администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
240
120000,00


120000,00
Получение 10 ед. технических условий на трансформаторные подстанции
6
итого по мероприятию





120000,00


120000,00

7
Субсидия на разработку схем водоснабжения и водоотведения
Администрация г. Енисейска
017
0505
0437422
240
1500000,00


1500000,00
Ликвидация аварийной ситуации, улучшение экологической обстановки на прилегающей территории
8
итого по мероприятию





1500000,00


1500000,00

9
- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в г. Енисейске с прохождением Государственной экспертизы
Администрация г. Енисейска









10
итого по мероприятию










11
Приобретение и установка станций очистки воды
Администрация г. Енисейска









12
Прохождение Государственной экспертизы на строительство полигона
Администрация г. Енисейска
017
0603
0437493
240
452000,00


452000,00
Получение положительного заключения
017
0603
0437799
240
3712800,00


3712800,00
017
0603
0438603
240
301885,80


301885,80
13
итого по мероприятию





4466685,80


4466685,80

14
Всего по подпрограмме





10538685,80
4900000,00
4900000,00
20338685,80

15
местный





4873885,80
4900000,00
4900000,00
14673885,80

16
краевой





5664800,00


5664800,00






Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 4 июля 2014 г. № 180-п
Приложение 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственного учреждения"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ


Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период

1. Цель подпрограммы: обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования

Задача 1. Создание условий для успешной реализации муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Хозяйственная группа" г. Енисейска
Администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
611
6489523,74
7000000,00
7000000,00
20489523,74
Выполнение задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
0451021
611
145900,00


145900,00
0458910
612
991400,00


991400,00

Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Администрация г. Енисейска
017
0412
0457518
240
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00


Итого по подпрограмме





8227823,74
7601000,00
7601000,00
23429823,74


местные





7626823,74
7000000,00
7000000,00
21626823,74


край





601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00



------------------------------------------------------------------