Постановление администрации Курагинского района Красноярского края от 13.01.2014 N 5-п "О внесении изменений в Постановление администрации района от 15.10.2013 N 1020-п"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2014 г. № 5-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА ОТ 15.10.2013 № 1020-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава муниципального образования Курагинский район, на основании Постановления администрации района от 06.08.2013 № 713-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Курагинского района, их формировании и реализации", постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Система социальной защиты населения Курагинского района" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением администрации района от 15.10.2013 № 1020-п:
1.1. Пункт 10 паспорта программы изложить в следующей редакции:

"
10
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
объемы финансирования из средств бюджетов всех уровней за период с 2014 по 2016 годы 910178,73 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 305505,51 тыс. руб.;
в 2015 году - 316378,81 тыс. руб.;
в 2016 году - 288294,41 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 116029,5 тыс. рублей:
в 2014 году - 37567 тыс. руб.;
в 2015 году - 39042,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 39419,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 787350,3 тыс. руб.:
в 2014 году - 265672,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 275069,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 246608,3 тыс. руб.;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2016 годы 6798,93 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году - 2266,31 тыс. руб.;
в 2015 году - 2266,31 тыс. руб.;
в 2016 году - 2266,31 тыс. руб.
";

1.2. Пункт 8 программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе за счет бюджетов муниципальных образований края" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 годы, составит 910178,73 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 305505,51 тыс. рублей;
в 2015 году - 316378,81 тыс. рублей;
в 2016 году - 288294,41 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 116029,5 тыс. рублей:
в 2014 году - 37567 тыс. руб.;
в 2015 году - 39042,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 39419,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 787350,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 265672,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 275069,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 246608,3 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 6798,93 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2266,31 тыс. рублей;
в 2015 году - 2266,31 тыс. рублей;
в 2016 году - 2266,31 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе".
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции: "Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Курагинского района "Система социальной защиты населения Курагинского района на 2014 - 2016 годы"

"
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
Муниципальная программа
"Система социальной защиты населения Курагинского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
305505,51
316378,81
288294,41
910178,73
в том числе по ГРБС:








Управление социальной защиты населения администрации района
029
Х
Х
Х
303894,51
314767,81
286683,41
905345,73
администрация района
005
Х
Х
Х
1611
1611
1611
4833
Подпрограмма 1
"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
34280,01
35927,51
36048,61
106256,13
в том числе по ГРБС:








Управление социальной защиты населения администрации района
029
Х
Х
Х
32669,01
34316,51
34437,61
101423,13
администрация района
005
Х
Х
Х
1611
1611
1611
4833
Подпрограмма 2
"Социальная поддержка семей, имеющих детей"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
67505
58152
29588,5
155245,5
в том числе по ГРБС:








Управление социальной защиты населения администрации района
029
Х
Х
Х
67505
58152
29588,5
155245,5


Х
Х
Х




Подпрограмма 3
"Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
всего расходные обязательства

Х
Х
Х
157713,3
173981,7
174339,7
506034,7
в том числе по ГРБС:








Управление социальной защиты населения администрации района
029
Х
Х
Х
157713,3
173981,7
174339,7
506034,7


Х
Х
Х




Подпрограмма 4
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
всего расходные обязательства

Х
Х
Х
29811,2
31521,6
31521,6
92854,4
в том числе по ГРБС:








Управление социальной защиты населения администрации района
029
Х
Х
Х
29811,2
31521,6
31521,6
92854,4


Х
Х
Х




Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства

Х
Х
Х
16196
16796
16796
49788
в том числе по ГРБС:








Управление социальной защиты населения администрации района
029
Х
Х
Х
16196
16796
16796
49788
";

1.4. Приложение № 3 к программе изложить в следующей редакции: "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Система социальной защиты населения Курагинского района на 2014 - 2016 годы" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы"

"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016

Муниципальная программа
"Система социальной защиты населения Курагинского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
306005,51
316878,81
288794,41
911678,73
в том числе:




федеральный бюджет
37567
39042,7
39419,8
116029,5
краевой бюджет
265672,2
275069,8
246608,3
787350,3
внебюджетные источники <*>
500
500
500
1500
районный бюджет
2266,31
2266,31
2266,31
6798,93
юридические лица




Подпрограмма 1
"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"
Всего
34280,01
35927,51
36048,61
106256,13
в том числе:




федеральный бюджет
382,7
401
420,1
1203,8
краевой бюджет
31631
33260,2
33362,2
98253,4
внебюджетные источники <*>




районный бюджет
2266,31
2266,31
2266,31
6798,93
юридические лица




Подпрограмма 2
"Социальная поддержка семей, имеющих детей"
Всего
67505
58152
29588,5
155245,5
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
67505
58152
29588,5
155245,5
внебюджетные источники <*>




районный бюджет




юридические лица




Подпрограмма 3
"Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
157713,3
173981,7
174339,7
506034,7
в том числе:




федеральный бюджет
37184,3
38641,7
38999,7
114825,7
краевой бюджет
120529
135340
135340
391209
внебюджетные источники <*>




районный бюджет




юридические лица




Подпрограмма 4
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
Всего
30311,2
32021,6
32021,6
94354,4
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
29811,2
31521,6
31521,6
92854,4
внебюджетные источники <*>
500
500
500
1500
районный бюджет




юридические лица




Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Всего
16196
16796
16796
49788
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
16196
16796
16796
49788
внебюджетные источники <*>




районный бюджет




юридические лица




".

1.5. В приложении № 4 к программе в столбце "Очередной финансовый год 2014 год" цифры 24997,1 заменить на цифры 29811,2; в столбцах "Очередной финансовый год 2015 год", "Очередной финансовый год 2016 год" цифры 25223,2 заменить на цифры 31521,6.
1.6. П. 9 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
9
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств бюджетов всех уровней за период с 2014 по 2016 годы - 106256,13 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 34280,01 тыс. руб.;
в 2015 году - 35927,51 тыс. руб.;
в 2016 году - 36048,61 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 1203,8 тыс. рублей:
в 2014 году - 382,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 401 тыс. руб.;
в 2016 году - 420,1 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 98253,4 тыс. рублей:
в 2014 году - 31631 тыс. руб.;
в 2015 году - 33260,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 33362,2 тыс. руб.;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 6798,93 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 2266,31 тыс. руб.;
в 2015 году - 2266,31 тыс. руб.;
в 2016 году - 2266,31 тыс. руб.
";

1.7. В абзаце 11 пункта 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" цифры 1.19 исключить. В абзаце 28 пункта 2.3 цифры 1.20 заменить на 1.19. В абзаце 29 пункта 2.3 цифры 1.21 заменить на 1.20. В абзаце 30 пункта 2.3 цифры 1.22 - 1.23 заменить на 1.21 - 1.22. В абзаце 33 цифры 1.24 заменить на 1.23.
1.8. Абзац 2 пункта 2.7 подпрограммы 1 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 106256,13 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 34280,01 тыс. рублей;
в 2015 году - 35927,51 тыс. рублей;
в 2016 году - 36048,61 тыс. рублей,
в том числе по источникам:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 1203,8 тыс. рублей:
в 2014 году - 382,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 401 тыс. руб.;
в 2016 году - 420,1 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 98253,4 тыс. рублей:
в 2014 году - 31631 тыс. руб.;
в 2015 году - 33260,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 33362,2 тыс. руб.;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 6798,93 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 2266,31 тыс. руб.;
в 2015 году - 2266,31 тыс. руб.;
в 2016 году - 2266,31 тыс. руб."
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции: Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"

"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 год
первый год планового периода 2015 год
второй год планового периода 2016 год
итого на период
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и Курагинского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
029
029



34280,01
35927,51
36048,61
106256,13
15500 человек - ежегодно
Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
029
029



34280,01
35927,51
36048,61
106256,13
15500 человек - ежегодно
1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
029
029
1003
0710211

12658,2
13299,5
13299,5
39257,2
2900 человек - ежегодно

029
029
1003
0710211
313
12503,1
13129,5
13129,5
38762,1


029
029
1003
0710211
244
155,1
170
170
495,1

1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
029
029
1003
0710212

11998,6
12608,1
12608,1
37214,8
2014 - 5850 человек
2015 - 6100 человек
2016 - 6350 человек

029
029
1003
0710212
313
11832,26
12444,1
12444,1
36720,46


029
029
1003
0710212
244
166,34
164
164
494,34

1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")
029
029
1003
0710181

1621,2
1703,3
1703,3
5027,8
355 человек - ежегодно

029
029
1003
0710181
313
1599,726
1680,3
1680,3
4960,326


029
029
1003
0710181
244
21,474
23
23
67,474

1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"
029
029
1003
0710221

394,7
414,4
414,4
1223,5
18 человек - ежегодно

029
029
1003
0710221
313
393,7
412,4
412,4
1218,5


029
029
1003
0710221
244
1
2
2
5

1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению"
029
029
1003
0710391

522
548,1
548,1
1618,2
100 человек - ежегодно

029
029
1003
0710391
313
513
541,1
541,1
1595,2


029
029
1003
0710391
244
9
7
7
23

1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
029
029
1003
0710431

10,1
10,7
10,7
31,5
5 человек - ежегодно

029
029
1003
0710431
313
10
10,47
10,47
30,94


029
029
1003
0710431
244
0,1
0,23
0,23
0,56

1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
029
029
1003
0710432

121,8
127,9
127,9
377,6
6 человек - ежегодно

029
029
1003
0710432
313
120
126
126
372


029
029
1003
0710432
244
1,8
1,9
1,9
5,6

1.8. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению"
029
029
1003
0710392
244
96
96
96
288
10 человек - ежегодно
1.9. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
029
029
1003
0715220

357,1
375,4
394,5
1127
30 человек - ежегодно

029
029
1003
0715220
313
353,56436
371,68
390,59
1115,83436


029
029
1003
0715220
244
3,53564
3,72
3,91
11,16564

1.10. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
029
029
1003
0710285
313
0
0
0


1.11. Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
029
029
1003
0710286

1685,8
1770,1
1770,1
5226
375 человек - ежегодно

029
029
1003
0710286
313
1665,6
1749
1749
5163,6


029
029
1003
0710286
244
20,2
21,1
21,1
62,4

1.12. Создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
029
029
1003
0710287

0
0
0
0

1.13 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
029
029
1003
0710288

975,8
1024,8
1024,8
3025,4
69 человек - ежегодно

029
029
1003
0710288
313
963,8
1011,8
1011,8
2987,4


029
029
1003
0710288
244
12
13
13
38

1.14. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
029
029
1003
0715280

25,6
25,6
25,6
76,8
58 человек - ежегодно





313
25,35
25,35
25,35
76,05






244
0,25
0,25
0,25
0,75

1.15. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в оплате проезда пригородным и междугородным внутрирайонным пассажирским автомобильным транспортом учащимся КГБОУ НПО ПУ № 79, обучающимся по очной форме обучения, в размере 50% стоимости проезда
029
029
1003
0718022
810
238,8
238,8
238,8
716,4
40 человек - ежегодно
1.16. Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
029
029
1003
0712696

909,5
909,5
909,5
2728,5
365 человек - ежегодно

029
029
1003
0712696
313
899,5
899,5
899,5
2698,5


029
029
1003
0712696
244
10
10
10
30

1.17. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своем составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку
029
029
1003
0712699

637,3
747,8
849,8
2234,9
110 человек - ежегодно

029
029
1003
0712699
313
629,5
738,6
839,4
2207,5


029
029
1003
0712699
244
7,8
9,2
10,4
27,4

1.18. Предоставление единовременной адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в денежной или натуральной форме
029
029
1003
0718696

171,2
171,2
171,2
513,6
65 человек - ежегодно
029
029
1003
0718696
313
170
170
170
510

029
029
1003
0718696
244
1,2
1,2
1,2
3,6

029
029
1003
0718696
612
96,8
96,8
96,8
290,4
230 человек - ежегодно
1.19. Организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям (День Победы в Великой Отечественной войне, День памяти и скорби, День пожилого человека, День памяти жертв политических репрессий, День матери, новогодний бал для ветеранов) и прочих районных мероприятий, проводимых для граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов
029
029
1003
0718696
612
135
135
135
405
1030 человек - ежегодно
1.20. Оказание финансовой помощи на приобретение подписных изданий районному обществу Совета ветеранов и районному обществу инвалидов
029
029
1003
0712698
612
13,5
13,5
13,5
40,5
21 подписной абонемент - ежегодно
1.21. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании Курагинский район
005
005
1003
0710110
312
1405
1405
1405
4215
36 человек - ежегодно
1.22. Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Курагинского района" в размере 1000 рублей; единовременная премия гражданам за заслуги перед Курагинским районом в размере 3000 рублей; единовременная премия за присвоение звания "Почетный гражданин Курагинского района" в размере 10000 рублей
005
005
1003
0718602
350
86
86
86
258
3 человека - ежегодно
1.23. Социальная поддержка общественных организаций
005
005
1003
0712697
244
120
120
120
360
4 общественных организации
В том числе










Управление социальной защиты населения администрации Курагинского района





32669,01
34316,51
34437,61
101423,13

Администрация Курагинского района





1611
1611
1611
4833

".

1.10. П. 9 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"
9
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств из краевого бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 181227,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 72854,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 78324,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 30048,7 тыс. руб.
";

1.11. Абзац 2 пункта 2.7 подпрограммы 2 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 155245,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 67505 тыс. руб.;
в 2015 году - 58152 тыс. руб.;
в 2016 году - 29588,5 тыс. руб.".
1.12. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции: "Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей"

"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 год
первый год планового периода 2015 год
второй год планового периода 2016 год
итого на период
Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края, Курагинского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
029
029



67505
58152
29588,5
155245,5
4095 семей - ежегодно
1. Задача Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством
029
029



67310,4
57939
29375,5
154624,9
4095 семей - ежегодно
1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")
029
029
1003
0720171

23582,6
24741,4
24741,4
73065,4
4500 человек - ежегодно

029
029
1003
0720171
313
23455,6
24640
24640
72735,6


029
029
1003
0720171
244
127
101,4
101,4
329,8

1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
029
029
1003
0720272

2778,3
2917,2
2917,2
8612,7
1450 человек - ежегодно

029
029
1003
0720272
313
2738,3
2877,2
2877,2
8492,7


029
029
1003
0720272
244
40
40
40
120

1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
029
029
1003
0720273

1273,1
1336,8
1336,8
3946,7
62 человека - ежегодно

029
029
1003
0720273
313
1256,1
1319,8
1319,8
3895,7


029
029
1003
0720273
244
17
17
17
51

1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
029
029
1003
0720274

134,3
134,3
134,3
402,9
130 человек - ежегодно

029
029
1003
0720274
313
131,9
132
132
395,9


029
029
1003
0720274
244
2,4
2,3
2,3
7

1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") с учетом расходов на доставку и пересылку
029
029
1003
0720275
244
105,2
105,2
105,2
315,6
140 человек - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
029
029
1003
0720276

133,9
140,6
140,6
415,1
90 человек - ежегодно

029
029
1003
0720276
313
132,2
138,8
138,8
409,8


029
029
1003
0720276
244
1,7
1,8
1,8
5,3

1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
029
029
1003
0720277

0
0
0
0

1.8. Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом государственной программы "Развитие образования Красноярского края на 2014 - 2016 годы")
029
029
1003
0727561

39303
28563,5
0
67866,5
900 человек - ежегодно

029
029
1003
0727561
313
38856
28223,5

67079,5


029
029
1003
0727561
244
447
340

787

2. Задача. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей





194,6
213
213
620,6

2.1. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")
029
029
1003
0720461

194,6
213
213
620,6
10 человек - ежегодно

029
029
1003
0720461
313
191,6
210
210
611,6


029
029
1003
0720461
244
3
3
3
9

В том числе










Управление социальной защиты населения администрации Курагинского района
029
029



67505
58152
29588,5
155245,5

".

1.13. П. 9 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"
9
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016 годы - 506034,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 157713,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 173981,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 174339,7 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 114825,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 37184,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 38641,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 38999,7 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 391209 тыс. рублей:
в 2014 году - 120529 тыс. руб.;
в 2015 году - 135340 тыс. руб.;
в 2016 году - 135340 тыс. руб.
";

1.14. Абзац 1 пункта 2.7 подпрограммы 3 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 506034,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 157713,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 173981,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 174339,7 тыс. руб.;
в том числе по источникам:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 114825,7 тыс. рублей:
в 2014 году - 37184,3 тыс. руб.;
в 2015 году - 38641,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 38999,7 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 391209 тыс. рублей:
в 2014 году - 120529 тыс. руб.;
в 2015 году - 135340 тыс. руб.;
в 2016 году - 135340 тыс. руб."
1.15. Приложение № 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы. Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг





157713,3
173981,7
174339,7
506034,7
14500 человек - ежегодно
Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат





157713,3
173981,7
174339,7
506034,7
14500 человек - ежегодно
1.1. Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
029
029
1003
0730191

55944,8
63005,7
63005,7
181956,2
4400 человек - ежегодно

029
029
1003
0730191
313
55286,6
62250,7
62250,7
179788


029
029
1003
0730191
244
658,2
755
755
2168,2

1.2. Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)")
029
029
1003
0730231

36440,6
40813,4
40813,4
118067,4
1300 человек - ежегодно

029
029
1003
0730231
313
36044,6
40380,4
40380,4
116805,4


029
029
1003
0730231
244
396
433
433
1262

1.3. Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
029
029
1003
0730192

28143,6
31520,9
31520,9
91185,4
1960 семей - ежегодно

029
029
1003
0730192
313
27777,6
31110,9
31110,9
89999,4


029
029
1003
0730192
244
366
410
410
1186

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
029
029
1003
0735250

37184,3
38641,7
38999,7
114825,7
9660 человек - ежегодно

029
029
1003
0735250
313
36694,3
38131,7
38484,7
113310,7


029
029
1003
0735250
244
490
510
515
1515

В том числе










Управление социальной защиты населения администрации Курагинского района





157713,3
173981,7
174339,7
506034,7

";

1.16. П. 9 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"
9
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 75783 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 25106,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 25338,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 25338,2 тыс. руб.
";

1.17. Абзац 2 пункта 2.7 подпрограммы 4 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 92854,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 29811,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 31521,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 31521,6 тыс. рублей".
1.18. Приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции: "Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"

"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения





29811,2
31521,6
31521,6
92854,4
14300 человек - ежегодно
1. Задача: обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием





3556,151
3943,398
3943,398
11442,947
14300 человек - ежегодно
1.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
029
029
1002
0740151
611
3556,151
3943,398
3943,398
11442,947
127 человек - ежегодно
2. Задача: повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг





25871,849
27175,802
27175,802
80223,453
127 человек - ежегодно
2.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
029
029
1002
0740151
611
25871,849
27175,802
27175,802
80223,453
127 человек - ежегодно
3. Задача: организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов










Субвенция на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии с Законом края от 8 июля 2010 года № 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском
029
029
1003
0740241
244
383,2
402,4
402,4
402,4
3 человека - ежегодно
В том числе










Управление социальной защиты населения администрации Курагинского района





29811,2
31521,6
31521,6
92854,4

";

1.19. П. 9 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"
9
Объемы и источники финансирования подпрограммы
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 годы - 49788 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 16196 тыс. руб.;
в 2015 году - 16796 тыс. руб.;
в 2016 году - 16796 тыс. руб.
";

1.20. Абзац 2 пункта 2.7 подпрограммы 5 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 49788 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 16196 тыс. рублей;
в 2015 году - 16796 тыс. рублей;
в 2016 году - 16796 тыс. рублей".
1.21. Приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

"
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию





16196
16796
16796
49788
Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента, на уровне не менее 4 баллов
1. Задача: Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории муниципального района





16196
16796
16796
49788
Исполнение расходных обязательств по социальной поддержке 26770 граждан - ежегодно
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов управления социальной защиты населения муниципального района
029
029
1006
0757513
121
14418,69
14956,9
14956,9
44332,5





122
86,07
86,1
86,1
258,3





244
1691,24
1753
1753
5197,2

в том числе










Управление социальной защиты населения администрации Курагинского района





16196
16796
16796
49788

";

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации района Т.А. Родькину.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального размещения на информационных стендах и досках, расположенных в зданиях: администрации района; управления социальной защиты населения администрации района; управления экономики и имущественных отношений района; финансового управления администрации района; управления образования администрации района; МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека Курагинского района".

Глава
администрации района
В.В.ДУТЧЕНКО


------------------------------------------------------------------