Распоряжение администрации г. Красноярска от 20.01.2014 N 5-соц "О внесении изменений в Распоряжение администрации города от 14.11.2012 N 51-соц"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 января 2014 г. № 5-соц

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 14.11.2012 № 51-СОЦ

В целях обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, в соответствии с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 14.10.2013 № В-1 "О внесении изменений в Решение Красноярского городского Совета депутатов от 18.12.2012 № 21-328 "О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов", Постановлением администрации города от 07.07.2009 № 86-а "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, Распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р:

1. Внести в приложение к Распоряжению администрации города от 14.11.2012 № 51-соц "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Общий объем финансирования с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:

"
Общий объем Всего расходы на Программу в 2013 - 2015 годах
финансирования с составляют 4343902,10 тыс. рублей, в том числе
разбивкой по годам по годам:
2013 год - 1673883,10 тыс. рублей;
2014 год - 1330726,57 тыс. рублей;
2015 год - 1339292,43 тыс. рублей
";

в абзаце восьмом строки "Целевые показатели" цифры "77710,97" заменить цифрами "72222,68";
2) в разделе II Программы:
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
"Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013 - 2015 годы составляет 4343902,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1673883,10 тыс. рублей";
3) в разделе IV Программы:
в абзацах втором, третьем, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, семнадцатом, девятнадцатом, двадцать третьем, двадцать четвертом, двадцать пятом, двадцать восьмом, тридцать первом, тридцать втором, тридцать третьем, тридцать четвертом, тридцать седьмом, тридцать девятом, сорок седьмом, сорок восьмом цифры "201310,42", "177324,32", "837952,80", "837952,80", "2131768,33", "1784743,91", "270528,63", "164134,86", "811,00", "7247,10", "1005,00", "315,24", "189,00", "1002836,53", "309470,75", "688351,60", "222072,30", "6110,00", "74480,30", "91262,88" заменить цифрами "204510,42", "180524,32", "848152,80", "848152,80", "848152,80", "2182561,76", "1819805,52", "272159,62", "163977,54", "7247,00", "2599,30", "875,93", "12045,24", "2689,00", "1005382,90", "309432,01", "690936,71", "149585,73", "5952,18", "75229,50", "95474,33", "91533,10" соответственно;
после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"субсидия из краевого бюджета на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы - 11730,00 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе)";
после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы - 2500,00 тыс. рублей (включена субсидия по указанной программе)";
4) в таблице приложения 1 к Программе:
в графе 4 строк 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 22, 27, 32, 32.1, 33 цифры "935473,11", "29353,30", "225795,93", "10146,20", "2450,00", "167574,75", "475,00", "4158,10", "0,00", "0,00", "74229,50", "811,00", "1606873,08" заменить цифрами "982407,73", "29623,52", "229159,33", "10146,21", "2292,18", "167536,01", "345,93", "4158,00", "11730,00", "2500,00", "75229,50", "2599,30", "1673883,10";
5) в таблице приложения 2 к Программе:
в графе 7 строк 8, 9, 10 цифры "1606873,08", "77710,97", "788888,91" заменить цифрами "1673883,10", "72222,68", "839025,01" соответственно;
6) приложения 3, 5 - 7 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Распоряжению.
2. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Исполняющий обязанности
заместителя Главы города -
руководителя департамента
социальной политики
Д.А.АНТОНОВ





Приложение 1
к Распоряжению
администрации города
от 20 января 2014 г. № 5-соц
"Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры, спорта
и туризма в городе Красноярске"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
Срок выполнения, год
Объем финансирования из бюджета города, тыс. рублей
всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
1
Всего по отрасли
4343902,10
1673883,10
1330726,57
1339292,43
2
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
3
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
4
Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий
2013 - 2015
180524,32
74542,12
51698,83
54283,37
5
Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
2013 - 2015
23986,10
7702,37
7943,28
8340,45
6
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Свердловского района
2013 - 2015
4340,40
1368,23
1449,84
1522,33
7
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Советского района
2013 - 2015
6949,79
2204,53
2314,76
2430,50
8
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Центрального района
2013 - 2015
2053,72
651,45
684,03
718,24
9
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Октябрьского района
2013 - 2015
4362,60
1486,27
1403,09
1473,24
10
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Железнодорожного района
2013 - 2015
1671,04
530,07
556,57
584,40
11
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Ленинского района
2013 - 2015
2704,65
857,89
900,86
945,90
12
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Кировского района
2013 - 2015
1903,90
603,93
634,13
665,84
13
Итого по задаче 1
204510,42
82244,49
59642,11
62623,82
14
Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
15
Обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях
2013 - 2015
848152,80
289517,60
279317,60
279317,60
16
Итого по задаче 2
848152,80
289517,60
279317,60
279317,60
17
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
18
Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)
2013 - 2015
1819805,52
638740,10
581501,35
599564,07
19
Создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, в том числе:
2013 - 2015
272159,62
133620,63
68226,62
70312,37
20
организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств краевого бюджета
2013 - 2015
38949,62
18522,26
9973,80
10453,56
21
организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств местного бюджета
2013 - 2015
163977,54
55865,91
48252,82
59858,81
22
организация мероприятий в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
63555,16
53555,16
10000,00
0,00
23
финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 - 2015 годы
2013
2599,30
2599,30
0,00
0,00
24
выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 - 2015 годы
2013
2708,70
2708,70
0,00
0,00
25
реализация образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 - 2015 годы
2013
369,30
369,30
0,00
0,00
26
Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение
2013 - 2015
42897,55
13314,02
13902,88
15680,65
27
Реализация долгосрочной городской целевой программы "Одаренные дети" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
7247,00
4158,00
3089,00
0,00
28
Реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика наркомании на территории города Красноярска" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
875,93
345,93
530,00
0,00
29
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в том числе:
2013
12045,24
12045,24
0,00
0,00
30
субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, не использованная в 2012 году
2013
145,24
145,24
0,00
0,00
31
субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы
2013
11730,00
11730,00
0,00
0,00
32
средства местного бюджета
2013
170,00
170,00
0,00
0,00
33
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в том числе:
2013
2689,00
2689,00
0,00
0,00
34
субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы
2013
2500,00
2500,00
0,00
0,00
35
средства местного бюджета
2013
189,00
189,00
0,00
0,00
36
Субсидия из краевого бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края
2013
24841,90
24841,90
0,00
0,00
37
Итого по задаче 3
2182561,76
829754,82
667249,85
685557,09
38
Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
39
Реализация долгосрочной городской целевой программы "Физическая культура, спорт и туризм в городе Красноярске" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
309432,01
167536,01
141896,00
0,00
40
Возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждениям, подведомственным Красспорту, в том числе:
2013 - 2015
690936,71
266885,22
147542,20
276509,29
41
на капитальный ремонт зданий и сооружений
2013 - 2015
145292,00
4300,00
992,00
140000,00
42
на приобретение оборудования
2013
31926,28
31926,28
0,00
0,00
43
финансирование объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов
2013 - 2015
58225,00
36625,00
17750,00
3850,00
44
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
5952,18
2292,18
3660,00
0,00
45
в рамках реализации городской целевой программы "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011 - 2014 годы
2014
2960,00
0,00
2960,00
0,00
46
финансирование расходов местного бюджета, связанных с созданием комфортных и безопасных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011 - 2013 годы
2013
75229,50
75229,50
0,00
0,00
47
Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках долгосрочной городской целевой программы "О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения" на 2012 - 2015 годы
2013 - 2015
3448,00
978,00
1225,00
1245,00
48
Реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2013 - 2015 годы
2013 - 2015
1155,90
385,30
385,30
385,30
49
Реализация городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010 - 2013 годы
2013
370,00
370,00
0,00
0,00
50
Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан, в том числе:
2013
40,28
40,28
0,00
0,00
51
субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, не использованная в 2012 году
2013
12,28
12,28
0,00
0,00
52
средства местного бюджета
2013
28,00
28,00
0,00
0,00
53
Итого по задаче 4
1005382,90
436194,81
291048,50
278139,59
54
Задача 5. Создание условий для развития туризма
55
Содержание и эксплуатация объектов в туристической зоне "Ергаки"
2013 - 2015
7819,89
2606,63
2606,63
2606,63
56
Итого по задаче 5
7819,89
2606,63
2606,63
2606,63
57
Итого по цели
4248427,77
1640318,35
1299864,69
1308244,73
58
Сумма нераспределенных расходов
2013 - 2015
95474,33
33564,75
30861,88
31047,70
59
Всего по Программе
4343902,10
1673883,10
1330726,57
1339292,43
60
В том числе:
61
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска
62
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
63
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
64
Проведение городских соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий
2013 - 2015
180524,32
74542,12
51698,83
54283,37
65
Итого по задаче 1
180524,32
74542,12
51698,83
54283,37
66
Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
67
Обеспечение участия спортивных сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях
2013 - 2015
848152,80
289517,60
279317,60
279317,60
68
Итого по задаче 2
848152,80
289517,60
279317,60
279317,60
69
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
70
Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)
2013 - 2015
1819805,52
638740,10
581501,35
599564,07
71
Создание необходимых и достаточных условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, в том числе:
2013 - 2015
272159,62
133620,63
68226,62
70312,37
72
организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств краевого бюджета
2013 - 2015
38949,62
18522,26
9973,80
10453,56
73
организация спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ за счет средств местного бюджета
2013 - 2015
163977,54
55865,91
48252,82
59858,81
74
организация мероприятий в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
63555,16
53555,16
10000,00
0,00
75
финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 - 2015 годы
2013
2599,30
2599,30
0,00
0,00
76
выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 - 2015 годы
2013
2708,70
2708,70
0,00
0,00
77
реализация образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 - 2015 годы
2013
369,30
369,30
0,00
0,00
78
Медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение
2013 - 2015
42897,55
13314,02
13902,88
15680,65
79
Реализация долгосрочной городской целевой программы "Одаренные дети" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
7247,10
4158,10
3089,00
0,00
80
Реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика наркомании на территории города Красноярска" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
875,93
345,93
530,00
0,00
81
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в том числе:
2013
12045,24
12045,24
0,00
0,00
82
субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, не использованная в 2012 году
2013
145,24
145,24
0,00
0,00
83
субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы
2013
11730,00
11730,00
0,00
0,00
84
средства местного бюджета
2013
170,00
170,00
0,00
0,00
85
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в том числе:
2013
2689,00
2689,00
0,00
0,00
86
субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы
2013
2500,00
2500,00
0,00
0,00
87
средства местного бюджета
2013
189,00
189,00
0,00
0,00
88
Субсидия из краевого бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края
2013
24841,90
24841,90
0,00
0,00
89
Итого по задаче 3
2182561,76
829754,82
667249,85
685557,09
90
Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
91
Реализация долгосрочной городской целевой программы "Физическая культура, спорт и туризм в городе Красноярске" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
309432,01
167536,01
141896,00
0,00
92
Возмещение расходов на содержание и эксплуатацию зданий и спортивных сооружений учреждениям, подведомственным Красспорту, в том числе:
2013 - 2015
690936,71
266885,22
147542,20
276509,29
93
на капитальный ремонт зданий и сооружений
2013 - 2015
145292,00
4300,00
992,00
140000,00
94
на приобретение оборудования
2013
31926,28
31926,28
0,00
0,00
95
финансирование объектов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов
2013 - 2014
58225,00
36625,00
17750,00
3850,00
96
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска" на 2012 - 2014 годы
2013 - 2014
5952,18
2292,18
3660,00
0,00
97
в рамках реализации городской целевой программы "Развитие доступной городской среды для маломобильных групп населения города Красноярска" на 2011 - 2014 годы
2014
2960,00
0,00
2960,00
0,00
98
финансирование расходов местного бюджета, связанных с созданием комфортных и безопасных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011 - 2013 годы
2013
75229,50
75229,50
0,00
0,00
99
Проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках долгосрочной городской целевой программы "О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и о поддержке граждан старшего поколения" на 2012 - 2015 годы
2013 - 2015
3448,00
978,00
1225,00
1245,00
100
Реализация долгосрочной городской целевой программы "Профилактика экстремизма на территории города Красноярска" на 2013 - 2015 годы
2013 - 2015
1155,90
385,30
385,30
385,30
101
Реализация городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010 - 2013 годы
2013
370,00
370,00
0,00
0,00
102
Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан, в том числе:
2013
40,28
40,28
0,00
0,00
103
субсидия из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, не использованная в 2012 году
2013
12,28
12,28
0,00
0,00
104
средства местного бюджета
2013
28,00
28,00
0,00
0,00
105
Итого по задаче 4
1005382,90
436194,81
291048,50
278139,59
106
Задача 5. Создание условий для развития туризма
107
Содержание и эксплуатация объектов в туристической зоне "Ергаки"
2013 - 2015
7819,89
2606,63
2606,63
2606,63
108
Итого по задаче 5
7819,89
2606,63
2606,63
2606,63
109
Итого по цели
4224441,67
1632615,99
1291921,41
1299904,28
110
Сумма нераспределенных расходов
2013 - 2015
95204,11
33294,53
30861,88
31047,70
111
Всего по главному управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска
4252905,98
1599170,71
1322783,29
1330951,98
112
Администрация Свердловского района в городе Красноярске
113
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
114
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
115
Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
2013 - 2015
4340,40
1368,23
1449,84
1522,33
116
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Свердловского района
2013 - 2015
4340,40
1368,23
1449,84
1522,33
117
Итого по задаче 1
4340,40
1368,23
1449,84
1522,33
118
Итого по цели
4340,40
1368,23
1449,84
1522,33
119
Сумма нераспределенных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
120
Всего по администрации Свердловского района в городе Красноярске
4340,40
1368,23
1449,84
1522,33
121
Администрация Советского района в городе Красноярске
122
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
123
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
124
Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
2013 - 2015
6949,79
2204,53
2314,76
2430,50
125
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Советского района
2013 - 2015
6949,79
2204,53
2314,76
2430,50
126
Итого по задаче 1
6949,79
2204,53
2314,76
2430,50
127
Итого по цели
6949,79
2204,53
2314,76
2430,50
128
Сумма нераспределенных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
129
Всего по администрации Советского района в городе Красноярске
6949,79
2204,53
2314,76
2430,50
130
Администрация Центрального района в городе Красноярске
131
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
132
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
133
Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
2013 - 2015
2053,72
651,45
684,03
718,24
134
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Центрального района
2013 - 2015
2053,72
651,45
684,03
718,24
135
Итого по задаче 1
2053,72
651,45
684,03
718,24
136
Итого по цели
2053,72
651,45
684,03
718,24
137
Сумма нераспределенных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
138
Всего по администрации Центрального района в городе Красноярске
2053,72
651,45
684,03
718,24
139
Администрация Октябрьского района в городе Красноярске
140
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
141
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
142
Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
2013 - 2015
4362,60
1486,27
1403,09
1473,24
143
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Октябрьского района
2013 - 2015
4362,60
1486,27
1403,09
1473,24
144
Итого по задаче 1
4362,60
1486,27
1403,09
1473,24
145
Итого по цели
4362,60
1486,27
1403,09
1473,24
146
Сумма нераспределенных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
147
Всего по администрации Октябрьского района в городе Красноярске
4362,60
1486,27
1403,09
1473,24
148
Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске
149
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
150
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
151
Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
2013 - 2015
1671,04
530,07
556,57
584,40
152
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Железнодорожного района
2013 - 2015
1671,04
530,07
556,57
584,40
153
Итого по задаче 1
1671,04
530,07
556,57
584,40
154
Итого по цели
1671,04
530,07
556,57
584,40
155
Сумма нераспределенных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
156
Всего по администрации Железнодорожного района в городе Красноярске
1671,04
530,07
556,57
584,40
157
Администрация Ленинского района в городе Красноярске
158
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
159
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
160
Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
2013 - 2015
2704,65
857,89
900,86
945,90
161
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Ленинского района
2013 - 2015
2704,65
857,89
900,86
945,90
162
Итого по задаче 1
2704,65
857,89
900,86
945,90
163
Итого по цели
2704,65
857,89
900,86
945,90
164
Сумма нераспределенных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
165
Всего по администрации Ленинского района в городе Красноярске
2704,65
857,89
900,86
945,90
166
Администрация Кировского района в городе Красноярске
167
Цель - обеспечение условий для развития на территории города Красноярска физической культуры, массового спорта и туризма
168
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
169
Проведение районных соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
2013 - 2015
1903,90
603,93
634,13
665,84
170
проведение соревнований и спортивно-оздоровительных мероприятий Кировского района
2013 - 2015
1903,90
603,93
634,13
665,84
171
Итого по задаче 1
1903,90
603,93
634,13
665,84
172
Итого по цели
1903,90
603,93
634,13
665,84
173
Сумма нераспределенных расходов
0,00
0,00
0,00
0,00
174
Всего по администрации Кировского района в городе Красноярске
1903,90
603,93
634,13
665,84"





Приложение 2
к Распоряжению
администрации города
от 20 января 2014 г. № 5-соц
"Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры, спорта
и туризма в городе Красноярске"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам (текущий год и плановый период)
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
4343902,10
1673883,11
1330726,57
1339292,43
2
По источникам финансирования
3
Бюджет города
4184816,26
1535224,62
1320752,77
1328838,87
4
в том числе капитальные вложения
612091,73
289726,93
168132,40
154232,40
5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




6
Краевой бюджет
159085,85
138658,49
9973,80
10453,56
7
в том числе капитальные вложения
83037,50
83037,50
0,00
0,00
8
Федеральный бюджет




9
в том числе капитальные вложения




10
Внебюджетные источники




11
в том числе капитальные вложения



"





Приложение 3
к Распоряжению
администрации города
от 20 января 2014 г. № 5-соц
"Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры, спорта
и туризма в городе Красноярске"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)

Тыс. рублей
№ п/п
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1
Сумма средств бюджета города, всего
4343902,10
1673883,10
1330726,57
1339292,43
2
В том числе:
3
200 Расходы
4281822,50
1635673,53
1311861,62
1334287,35
4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
79577,45
25421,28
27077,76
27078,41
5
211 Заработная плата
61986,34
19943,34
21021,50
21021,50
6
212 Прочие выплаты
39,21
12,44
13,06
13,71
7
213 Начисления на оплату труда
17511,90
5425,50
6043,20
6043,20
8
220 Приобретение услуг
20601,63
6602,44
6838,47
7160,72
9
221 Услуги связи
858,92
272,46
286,08
300,38
10
222 Транспортные услуги
552,54
175,00
180,75
196,79
11
223 Коммунальные услуги
1701,34
527,40
565,29
608,65
12
224 Арендная плата за пользование имуществом
667,33
210,93
218,98
237,42
13
225 Услуги по содержанию имущества
3039,88
973,95
1012,65
1053,28
14
в том числе капитальный ремонт
600,00
200,00
200,00
200,00
15
226 Прочие услуги
13781,62
4442,70
4574,72
4764,20
16
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
4170157,91
1599932,22
1274171,41
1296054,28
17
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
4166216,68
1595990,99
1274171,41
1296054,28
18
в том числе расходы капитального характера
635257,03
335257,03
150000,00
15000,00
19
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
3941,23
3941,23
0,00
0,00
20
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
21
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
22
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
23
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
24
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
25
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
26
290 Прочие расходы
11485,51
3717,59
3773,98
3993,94
27
300 Поступление нефинансовых активов
3863,53
1593,50
1114,95
1155,08
28
310 Увеличение стоимости основных средств
1047,20
682,40
182,40
182,40
29
в том числе капитальное строительство
0,00
0,00
0,00
0,00
30
оборудование
1047,20
682,40
182,40
182,40
31
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
32
340 Увеличение стоимости материальных запасов
2807,41
902,18
932,55
972,68
33
500 Поступление финансовых активов
58225,00
36625,00
17750,00
3850,00
34
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
58225,00
36625,00
17750,00
3850,00
35
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
36
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
37
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00"





Приложение 4
к Распоряжению
администрации города
от 20 января 2014 г. № 5-соц
"Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры, спорта
и туризма в городе Красноярске"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

Тыс. рублей
№ п/п
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего)
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1
Задача 1. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска, включенных в Календарный план
2
в том числе:
3
200 Расходы
203929,03
82042,33
59453,95
62432,75
4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
5
211 Заработная плата
0,00
0,00
0,00
0,00
6
212 Прочие выплаты
0,00
0,00
0,00
0,00
7
213 Начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
8
220 Приобретение услуг
12016,05
3813,35
4013,41
4189,32
9
221 Услуги связи
0,00
0,00
0,00
0,00
10
222 Транспортные услуги
249,90
79,00
79,95
90,95
11
223 Коммунальные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
12
224 Арендная плата за пользование имуществом
667,33
210,93
218,98
237,42
13
225 Услуги по содержанию имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
14
в том числе капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
15
226 Прочие услуги
11098,85
3523,42
3714,48
3860,95
16
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
180524,32
74542,12
51698,83
54283,37
17
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
180524,32
74542,12
51698,83
54283,37
18
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
19
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
20
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
21
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
22
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
23
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
24
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
25
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
26
290 Прочие расходы
11388,63
3686,86
3741,71
3960,06
27
300 Поступление нефинансовых активов
581,39
202,16
188,16
191,07
28
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
29
в том числе капитальное строительство
0,00
0,00
0,00
0,00
30
оборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
31
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
32
340 Увеличение стоимости материальных запасов
581,39
202,16
188,16
191,07
33
500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
34
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
35
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
36
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
37
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
38
Итого по задаче 1
204510,42
82244,49
59642,11
62623,82
39
Задача 2. Формирование и обеспечение деятельности спортивных сборных команд города Красноярска
40
в том числе:
41
200 Расходы
848152,80
289517,60
279317,60
279317,60
42
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
43
211 Заработная плата
0,00
0,00
0,00
0,00
44
212 Прочие выплаты
0,00
0,00
0,00
0,00
45
213 Начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
46
220 Приобретение услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
47
221 Услуги связи
0,00
0,00
0,00
0,00
48
222 Транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
49
223 Коммунальные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
50
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
51
225 Услуги по содержанию имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
52
в том числе капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
53
226 Прочие услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
54
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
848152,80
289517,60
279317,60
279317,60
55
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
848152,80
289517,60
279317,60
279317,60
56
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
57
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
58
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
59
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
60
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
61
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
62
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
63
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
64
290 Прочие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
65
300 Поступление нефинансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
66
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
67
в том числе капитальное строительство
0,00
0,00
0,00
0,00
68
оборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
69
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
70
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,00
0,00
0,00
0,00
71
500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
72
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
73
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
74
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
75
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Итого по задаче 2
848152,80
289517,60
279317,60
279317,60
77
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта
78
в том числе:
79
200 Расходы
2182561,76
829754,82
667249,85
685557,09
80
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
81
211 Заработная плата
0,00
0,00
0,00
0,00
82
212 Прочие выплаты
0,00
0,00
0,00
0,00
83
213 Начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
84
220 Приобретение услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
85
221 Услуги связи
0,00
0,00
0,00
0,00
86
222 Транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
87
223 Коммунальные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
88
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
89
225 Услуги по содержанию имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
90
в том числе капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
91
226 Прочие услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
92
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
2182561,76
829754,82
667249,85
685557,09
93
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2182561,76
829754,82
667249,85
685557,09
94
в том числе расходы капитального характера
81778,30
61778,30
10000,00
10000,00
95
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
96
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
97
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
98
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
99
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
100
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
101
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
102
290 Прочие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
103
300 Поступление нефинансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
104
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
105
в том числе капитальное строительство
0,00
0,00
0,00
0,00
106
оборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
107
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
108
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,00
0,00
0,00
0,00
109
500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
110
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
111
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
112
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
113
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
114
Итого по задаче 3
2182561,76
829754,82
667249,85
685557,09
115
Задача 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города
116
в том числе:
117
200 Расходы
947157,91
399569,82
273298,50
274289,59
118
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
119
211 Заработная плата
0,00
0,00
0,00
0,00
120
212 Прочие выплаты
0,00
0,00
0,00
0,00
121
213 Начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
122
220 Приобретение услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
123
221 Услуги связи
0,00
0,00
0,00
0,00
124
222 Транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
125
223 Коммунальные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
126
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
127
225 Услуги по содержанию имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
128
в том числе капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
129
226 Прочие услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
130
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
947157,91
399569,82
273298,50
274289,59
131
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
947157,91
399569,82
273298,50
274289,59
132
в том числе расходы капитального характера
553478,73
273478,73
140000,00
140000,00
133
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
134
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
135
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
136
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
137
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
138
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
139
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
140
290 Прочие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
141
300 Поступление нефинансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
142
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
143
в том числе капитальное строительство
0,00
0,00
0,00
0,00
144
оборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
145
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
146
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,00
0,00
0,00
0,00
147
500 Поступление финансовых активов
58225,00
36625,00
17750,00
3850,00
148
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
58225,00
36625,00
17750,00
3850,00
149
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
150
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
151
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
152
Итого по задаче 4
1005382,91
436194,82
291048,50
278139,59
153
Задача 5. Создание условий для развития туризма
154
в том числе:
155
200 Расходы
7819,89
2606,63
2606,63
2606,63
156
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
157
211 Заработная плата
0,00
0,00
0,00
0,00
158
212 Прочие выплаты
0,00
0,00
0,00
0,00
159
213 Начисления на оплату труда
0,00
0,00
0,00
0,00
160
220 Приобретение услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
161
221 Услуги связи
0,00
0,00
0,00
0,00
162
222 Транспортные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
163
223 Коммунальные услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
164
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
165
225 Услуги по содержанию имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
166
в том числе капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
167
226 Прочие услуги
0,00
0,00
0,00
0,00
168
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
7819,89
2606,63
2606,63
2606,63
169
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
7819,89
2606,63
2606,63
2606,63
170
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
171
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
172
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
173
в том числе расходы капитального характера
0,00
0,00
0,00
0,00
174
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
175
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
176
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
177
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
178
290 Прочие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
179
300 Поступление нефинансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
180
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
181
в том числе капитальное строительство
0,00
0,00
0,00
0,00
182
оборудование
0,00
0,00
0,00
0,00
183
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
184
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,00
0,00
0,00
0,00
185
500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
186
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
187
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
188
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
189
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
190
Итого по задаче 5
7819,89
2606,63
2606,63
2606,63
191
Сумма нераспределенных расходов
95474,33
33564,75
30861,88
31047,70"


------------------------------------------------------------------