Постановление администрации Дзержинского района Красноярского края от 20.01.2014 N 26-п "О внесении изменений в Постановление администрации района N 935-п от 07.10.2013 г. "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2014 г. № 26-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
№ 935-П ОТ 07.10.2013 Г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Дзержинского районного Совета депутатов № 38-260Р от 11.12.2013 "О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", Постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 № 791-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации", руководствуясь ст. ст. 33, 35 Устава района, постановляю:
1. Внести в Постановление № 935-п от 07.10.2013
"Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Дзержинского района на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Дзержинского района на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Дзержинского района" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе паспорт подпрограммы 2 "Эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района" на 2014 - 2016 годы, пункт 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района" на 2014 - 2016 годы, изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов" на 2014 - 2016 годы, пункт 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете "Дзержинец".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на начальника финансового управления администрации Дзержинского района Данилову М.А.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава
администрации района
В.Н.ДЕРГУНОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации Дзержинского района
от 20 января 2014 г. № 26-п

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами Дзержинского района на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Основания для разработки муниципальной Программы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации района от 30.08.2013 № 791-п "Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации", Распоряжение администрации района от 05.08.2013 № 137-р об утверждении перечня муниципальных программ
Ответственный исполнитель муниципальной Программы
Финансовое управление администрации района
Соисполнители муниципальной Программы
Нет
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Программы
1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Дзержинского района.
2. Эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района.
3. Организация и осуществление муниципального контроля в бюджетной сфере.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов
Цели муниципальной Программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Дзержинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной Программы
Повышение эффективности бюджетных расходов.
Повышение качества исполнения бюджета.
Совершенствование межбюджетных отношений.
Качественное управление муниципальным долгом
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы
2014 - 2016 годы, в том числе:
первый этап - 2014 год;
второй этап - 2015 год;
третий этап - 2016 год
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Утвержден в приложении 1 к паспорту Программы
Значения целевых показателей на долгосрочный период
Утверждены в приложении 1 к паспорту Программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы по годам составляет 148391,769 тыс. рублей, в том числе:
2938,100 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
21635,800 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
123817,869 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год - 50584,711 тыс. рублей, в том числе:
979,100 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
8313,000 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
41292,611 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год - 48903,529 тыс. рублей, в том числе:
979,500 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
6661,400 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
41262,629 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год - 48903,529 тыс. рублей, в том числе:
979,500 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
6661,400 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
41262,629 тыс. рублей - средства районного бюджета





Приложение 2
к Постановлению
администрации района
от 20 января 2014 г. № 26-п
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Создание условий для эффективного
и ответственного управления
муниципальными финансами,
повышения устойчивости
бюджетов поселений
Дзержинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов
Задача 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений
Мероприятие 1.1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета
финансовое управление района
910
1401
0617601
510
8267,900
6614,300
6614,300
21496,500

Мероприятие 1.2. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
финансовое управление района
910
1401
0614131
510
20857,100
20857,100
20857,100
62571,300
Минимальный размер бюджетной обеспеченности после выравнивания не менее 3,056 тыс. рублей ежегодно
Мероприятие 1.3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
финансовое управление района
910
1403
0614132
540
15053,660
15053,660
15053,660
45160,980
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие 1.4. Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий. В том числе
финансовое управление района




1024,200
1026,600
1026,600
3077,400

- Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, переданных органам местного самоуправления поселений

910
0203
0615118
530
979,100
979,500
979,500
2938,100

- Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, переданных органам местного самоуправления поселений

910
0104
0617514
530
45,100
47,100
47,100
139,300

Мероприятие 1.5. Субвенции бюджетам поселений на выполнение полномочий района
финансовое управление района









Мероприятие 1.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
финансовое управление района








Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Задача 2. Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала
Мероприятие 2.1. Сохранение единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц
финансовое управление района
X
X
X
X
X
X
X
X
Рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов (13,9 тыс. рублей в 2013 году, 14,2 тыс. рублей в 2014 году, 14,6 тыс. рублей в 2015 году, 14,9 тыс. рублей в 2016 году)
Задача 3. Повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий
Мероприятие 3.1. Проведение оценки качества реализации органами местного самоуправления поселений переданных полномочий

X
X
X
X
X
X
X
X

Мероприятие 3.2. Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации в поселениях

X
X
X
X
X
X
X
X
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами





Приложение 3
к Постановлению
администрации района
от 20 января 2014 г. № 26-п
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами Дзержинского района
на 2014 - 2016 годы",
утвержденной
Постановлением
администрации района
от 7 октября 2013 г. № 935-п

ПОДПРОГРАММА 2
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района" на 2014 - 2016 годы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Управление муниципальными финансами Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
Исполнитель мероприятий
финансовое управление
Цель
эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района
Задачи
1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством;
3. Обслуживание муниципального долга
Целевые индикаторы
1. Отношение муниципального долга к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений - менее 100 процентов ежегодно;
2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам районного бюджета - менее 30 процентов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - менее 15 процентов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам (далее - долговые обязательства)
Сроки реализации
01.01.2014 - 31.12.2016
Объемы и источники финансирования
объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 29,982 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 29,982 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
финансовое управление района, контрольный орган районного Совета депутатов

8. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 29,982 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 29,982 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей.





Приложение 4
к Постановлению
администрации района
от 20 января 2014 г. № 26-п
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Эффективное управление
муниципальным долгом
Дзержинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на период
Цель. Эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района
Финансовое управление района
910
X
X
X




а) сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств
Задача 1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Мероприятие 1.1. Разработка программы муниципальных заимствований и программы муниципальных гарантий Дзержинского района на очередной финансовый год и плановый период
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Обеспечение покрытия дефицита районного бюджета за счет заемных средств
Задача 2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Дзержинского района и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Мероприятие 2.1. Мониторинг состояния объема муниципального долга Дзержинского района и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
Задача 3. Обслуживание муниципального долга Дзержинского района
финансовое управление района
910
X
X
X
29,9825
0
0
29982
X
Мероприятие 3.1. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Дзержинского района
финансовое управление района
910
1301
0624133
730
29,9825
0
0
29,982
Обслуживание муниципального долга полном объеме
Мероприятие 3.2. Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований
финансовое управление района








Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков
Мероприятие 3.3. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Дзержинского района
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Своевременное обслуживание муниципального долга





Приложение 5
к Постановлению
администрации района
от 20 января 2014 г. № 26-п
Приложение № 5
муниципальной программы
"Управление муниципальными
финансами Дзержинского района
на 2014 - 2016 годы",
утвержденной
Постановлением
администрации района
от 7 октября 2013 г. № 935-п

ПОДПРОГРАММА 4
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Управление муниципальными финансами Дзержинского района на 2014 - 2016 годы"
Исполнитель мероприятий
финансовое управление администрации района
Цель
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Задачи
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Дзержинского района.
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета.
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Целевые индикаторы
1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее 80% в 2014 году, не менее 85% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 95% ежегодно)
Сроки реализации
01.01.2014 - 31.12.2016
Объемы и источники финансирования
Источник финансирования - средства районного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 16055,607 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5351,869 тыс. рублей;
2015 год - 5351,869 тыс. рублей;
2016 год - 5351,869 тыс. рублей

8. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 16309,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5351,869 тыс. рублей;
2015 год - 5351,869 тыс. рублей;
2016 год - 5351,869 тыс. рублей.





Приложение 6
к Постановлению
администрации района
от 20 января 2014 г. № 26-п
Приложение № 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия
в области финансов"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2014 - 2016 годы
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Задача 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала
Мероприятие: руководство и управление в сфере установленных функций
Финансовое управление района
910
0106
0644021
121,
122,
244
5351,869
5351,869
5351,869
16055,607
Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении краевого бюджета (не позднее 15 ноября и 1 июня текущего года соответственно); отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему годовому объему доходов бюджета)
Задача 2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета
Мероприятие 2.1. Автоматизация процесса планирования районного бюджета, а также комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности местных бюджетов









Соответствие размещенной информации по работе пользователей в автоматизированных системах планирования и исполнения бюджета актуальной версии программного обеспечения
Задача 3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1. Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики "Открытый бюджет", созданной на официальном сайте министерства финансов Красноярского края
министерство финансов Красноярского края
X
X
X
X
X
X
X
X
Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном бюджете и бюджетном процессе, представленной на сайте администрации района (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году)





Приложение 7
к Постановлению
администрации района
от 20 января 2014 г. № 26-п
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами Дзержинского
района на 2014 - 2016 годы",
утвержденной
Постановлением
администрации района
от 7 октября 2013 г. № 935-п

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЗЕРЖИНСКОГО
РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
управление муниципальными финансами
Всего
50584,711
48903,529
48903,529
148391,769
в том числе:




федеральный бюджет
979,100
979,500
979,500
2938,100
краевой бюджет
8313,000
6661,400
6661,400
21635,800
районный бюджет
41292,611
41262,629
41262,629
123817,869
Подпрограмма 1
создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Дзержинского района
Всего
45202,860
43551,660
43551,660
132306,180
в том числе:




федеральный бюджет
979,100
979,500
979,500
2938,100
краевой бюджет
8313,000
6661,400
6661,400
21635,800
районный бюджет
35910,760
35910,760
35910,760
107732,280
Подпрограмма 2
эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района
Всего
29,982
0,000
0,000
29,982
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




районный бюджет
29,982
0,000
0,000
29,982
Подпрограмма 3
организация и осуществление контроля в бюджетной сфере
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




районный бюджет




Подпрограмма 4
обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов
Всего
5351,869
5351,869
5351,869
16055,607
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




районный бюджет
5351,869
5351,869
5351,869
16055,607


------------------------------------------------------------------