Постановление администрации Минусинского района Красноярского края от 21.01.2014 N 24-п "О внесении изменений в Постановление администрации Минусинского района от 31.10.2013 N 884-п "Об утверждении муниципальной программы Минусинского района "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 24-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.10.2013 № 884-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации", в целях реализации отдельных положений муниципальной программы Минусинского района "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы", руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 884-п "Об утверждении муниципальной программы Минусинского района "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы", изложив их в редакции положения к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Новикову И.Г.
3. Опубликовать Постановление в газете "Власть труда" и на официальном сайте администрации Минусинского района в сети Интернет www.amr24.ru в разделе "Финансы - Программный бюджет".
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете "Власть труда".

И.о. главы администрации
И.Г.НОВИКОВА





Утверждена
Постановлением
администрации Минусинского района
от 31 октября 2013 г. № 884-п
в редакции
Постановления
от 21 января 2014 г. № 24-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование муниципальной программы
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы" (далее - программа)
Основания для разработки муниципальной программы
Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.13);
Постановление администрации Минусинского района от 09.08.2013 № 609-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации";
Постановление администрации Минусинского района от 03.09.2013 № 690-п "Об утверждении перечня муниципальных программ Минусинского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района (далее - ОКСТиМП АМР)
Соисполнители муниципальной программы
Соисполнители:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система "Факел" Минусинского района (далее - МБУК "МЦКС "Факел"),
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тесинский художественный музей" (далее - МБУК "Тесинский художественный музей"),
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система" Минусинского района (далее - МБУК "МБС" Минусинского района),
- Муниципальное казенное учреждение оказания услуг в области права и бухгалтерского учета (далее - МКУ ОУПБУ)
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. "Культура Минусинского района".
2. "Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению".
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района
Задачи муниципальной программы
1. Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг.
2. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов.
3. Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе
Значения целевых показателей на долгосрочный период
Утверждены в приложении 2 к муниципальной программе
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 245038,005 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 78215,463 тыс. руб.;
в 2015 году - 83506,921 тыс. руб.;
в 2016 году - 83315,621 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 244231,305 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 77894,463 тыс. руб.;
в 2015 году - 83168,421 тыс. руб.;
в 2016 году - 83168,421 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 365,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 173,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 191,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,0 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета 441,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 147,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 147,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 147,2 тыс. руб.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

Деятельность учреждений культуры в области культуры Минусинского района направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации граждан.
Услуги населению Минусинского района предоставляют библиотеки, учреждения музейного, культурно-досугового типа, организуется кинопоказ.
На территории района находится 1 музей, 25 филиалов библиотек, 16 сельских Домов культуры и 16 сельских клубов.
Данные учреждения составляют значительную часть культурного потенциала территории.
Основой учреждений культуры клубного типа, определяющих их организационно-творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость, являются коллективы самодеятельного творчества и любительские объединения. Свидетельством общественной востребованности клубных учреждений является ежегодный рост количества клубных формирований и числа участников в них, развитие детского самодеятельного творчества.
В районе функционируют 13 творческих коллективов, имеющих звание "народный" (образцовый).
В МБУК "МБС" Минусинского района входит 25 филиалов библиотек, из них одна детская библиотека.
Учреждение является активным участником краевых и всероссийских профессиональных конкурсов, отмечено дипломами краевого смотра-конкурса библиотек по экологическому просвещению, краевого смотра-конкурса "Дорога к дому" по краеведческой работе, неоднократно становилось победителем профессионального конкурса "Вдохновение", регионального конкурса "Признание".
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музей оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет.
Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства Минусинского района.
Повышению доступности для граждан культурных благ и услуг способствуют многочисленные культурные акции, гастроли ведущих творческих коллективов, организация внестационарного обслуживания жителей.
Развитию муниципальных учреждений культуры способствовала реализация государственных программ "Культура Красноярья" на 2013 - 2015 годы, "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы.
На поддержку культурных инициатив и реализацию социокультурных проектов бюджету Минусинского района ежегодно предоставляются краевые субсидии.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 346,3%.
Обеспечение прав граждан на образование, восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли является одним из приоритетных направлений политики Минусинского района в области культуры. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. В учреждениях культурно-досугового типа работает 146 клубных формирований для детей с общим числом участников 1680 человек, что составляет 46% от общего числа участников клубных формирований. Кроме того, на базе учреждений культуры всех типов проводятся детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки и иные мероприятия для детей, работают творческие лаборатории, студии. Значительные средства направляются на укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих работу с детьми, одаренными в области культуры и искусства. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составляет 30%.
Одним из приоритетных направлений политики Минусинского района в области культуры является сохранение культурного и исторического наследия. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских. В музее и библиотеках Минусинского района собраны образцы и ценности национальной и местной материальной и духовной культуры, хранящие историческую память и обеспечивающие преемственность культурно-исторического развития.
Минусинские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в международных, всероссийских, краевых фестивалях и конкурсах, что способствует созданию устойчивого образа Минусинского района как территории культурных традиций и творческих инноваций.
Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем, в том числе в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку, материально-техническая база учреждений культуры в области культуры характеризуется высокой степенью износа, большинство учреждений требует оснащения современным оборудованием, средствами безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.
Кроме того, невыделение в полном объеме бюджетных ассигнований, необходимых для деятельности подведомственных учреждений сказывается на качественном и своевременном выполнении муниципального задания, а также затрудняет систематический анализ финансово-хозяйственной деятельности отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и подведомственных ему учреждений в связи с невозможностью планирования бюджетных ассигнований.
Эффективность реализации данной программы полностью зависит от координации деятельности учреждений культуры, ответственных за обеспечение реализации данной программы.

3. ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

Цель программы - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района.
Задачи программы:
1. Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг.
2. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов.
3. Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Приоритетными направлениями реализации подпрограммы являются:
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг;
- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов;
- капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры района;
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения края, повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствованию кадрового потенциала.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) приведен в приложении № 8.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:
1. Увеличение количества посетителей учреждений культуры клубного типа, участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок народного творчества.
2. Увеличение количества пользователей библиотечными услугами с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
3. Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях № 3 - 5 к муниципальной программе.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам представлена в приложении № 6.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении № 7.

9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по программе представлен в приложении № 8.

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 1
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ,
ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Цель 1. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района

Количество творческих коллективов, имеющих звание "народный" (образцовый)
ед.
0,7
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 7-НК
12
Не менее 13
Не менее 13
Не менее 14
Не менее 14

Доля районных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок в общем объеме мероприятий, проводимых учреждениями культуры
%
0,3
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 7-НК
51,2
Не менее 52
Не менее 52
Не менее 55
Не менее 55
1.1
Задача 1. Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг
1.1.1
Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района"

Количество посетителей учреждений культуры клубного типа
чел.
0,7
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 7-НК
166722
Не менее 176800
Не менее 176889
Не менее 176889
Не менее 176899

Доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров от общего числа жителей района
%
0,2
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 7-НК
2
Не менее 3
Не менее 3,5
Не менее 4
Не менее 5,4

Доля выставок народного творчества в общем объеме выставок
%
0,1
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 8-НК
40
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 80
1.2
Задача 2. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов

Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению"
1.2.1
Количество пользователей библиотечными услугами
чел.
0,7
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 6-НК
13902
Не менее 13905
Не менее 13910
Не менее 13910
Не менее 13915
1.2.2
Доля населения, охваченного библиотечными услугами с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в общей численности населения
%
0,3
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 6-НК
50,2
Не менее 50,2
Не менее 51,5
Не менее 52
Не менее 52
Задача 3. Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района
%
0,6
Квартальные отчеты, годовой отчет
95
Не менее 95
Не менее 96
Не менее 96
Не менее 96

Обеспечение эффективного исполнения расходных обязательств ОКСТиМП АМР, подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ
%
0,3
Квартальные отчеты, годовой отчет
95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95

Доля полученных положительных заключений Контрольно-счетной палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ
%
0,1
Отчеты, акты проверок специалистов по проведению мероприятий
100
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 2
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Цель. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района
1.1
Количество творческих коллективов, имеющих звание "народный" (образцовый)
чел.
12
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1.2
Доля районных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок в общем объеме мероприятий, проводимых учреждениями культуры
%
51,2
52
52
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 3
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 1
"КУЛЬТУРА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Культура Минусинского района" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем Программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Соисполнители - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система "Факел" Минусинского района (далее - МБУК "МЦКС "Факел"), Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тесинский художественный музей" (далее - МБУК "Тесинский художественный музей")
Цель подпрограммы муниципальной программы
Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.
2. Стимулирование и поддержка инновационных проектов и инициатив для создания единого информационно-деятельностного пространства.
3. Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
1. Количество посетителей учреждений культуры клубного типа к 2016 году составит не менее 176899 человек.
2. Доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров от общего числа жителей района к 2016 году составит не менее 5,4%.
3. Доля выставок народного творчества в общем объеме выставок к 2016 году составит не менее 80%
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета, общая потребность в финансовых средствах - 190980,023 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 61061,473 тыс. рублей;
2015 год - 64959,275 тыс. рублей;
2016 год - 64959,275 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, Контрольно-счетная палата Минусинского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Сохранение и эффективное использование культурного наследия Минусинского района совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг".
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.
Основное назначение учреждений культуры района состоит в определении текущих и стратегических приоритетов культурной политики, использовании культуры как инструмента для экономического развития и достижения социального согласия, содействия улучшению демографической ситуации на территории района.
В районе действует сеть учреждений культуры: 16 сельских Домов культуры, 16 сельских клубов, "Тесинский художественный музей", которые составляют значительную часть культурного потенциала и преимущественно обеспечивают конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни жителей района.
За последние годы, начиная с 2010 года, значительно увеличилось число клубных формирований, число участников в клубных формированиях и число культурно-досуговых мероприятий. Увеличение показателей стало возможным вследствие активизации работы, направленной на формирование новых творческих детских и молодежных коллективов, введение новых форм работы в досуговой деятельности.

№ п/п
Год
Клубные формирования, шт.
Количество участников, чел.
Коллективы (народные, образцовые)
Количество культурно-досуговых мероприятий
1
2010
243
3370
10
5689
2
2011
247
3364
10
5700
3
2012
272
3628
13
5770
4
2013
272
3628
13
5843

Основой учреждений культуры клубного типа, определяющих их организационно-творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость, являются коллективы самодеятельного творчества и любительские объединения. Свидетельством общественной востребованности клубных учреждений является ежегодный рост количества клубных формирований и числа участников в них, развитие детского самодеятельного творчества.
В районе функционирует 13 творческих коллективов имеющих звание "народный" (образцовый).
Вместе с тем культура района как фактор развития общества, как важнейший ресурс используется недостаточно эффективно. Существующая материально-техническая база, устаревшие технологии, неэффективная инфраструктура отрасли не отвечают современным требованиям жизни, развитию любительского искусства, а самое главное - предоставлению населению района культурного продукта высокого качества. В результате наблюдается понижение общего культурного уровня населения, увеличение асоциальных проявлений в обществе.
В 75% учреждений культуры имеется морально устаревшее светотехническое и звукоусилительное оборудование, износ которого достиг почти 100%.
Оснащенность клубных учреждений музыкальными инструментами составляет 20% от уже устаревших нормативов. В настоящее время состояние музыкальных инструментов достигло в среднем 80% износа. Кроме того, необходимо обновление сценических костюмов, обуви, одежды, сцены и иного реквизита.
В силу этих причин именно клубы как основные центры проведения досуга населения оказались в условиях самой жесткой конкуренции на рынке культурных услуг.
Несмотря на этот сдерживающий фактор, клубное дело до сих пор конкурентоспособно. Клубы, особенно в сельской местности, являются единственными учреждениями, обеспечивающими население культурной услугой.
Построенная на бесплатной основе деятельность этих муниципальных учреждений доступна и эффективна для широких слоев населения, в том числе для малообеспеченных категорий граждан.
Анализ деятельности учреждений культуры района выявил следующие основные проблемы отрасли:
- серьезным препятствием на пути реализации подпрограммных мероприятий становится недостаточное финансирование отрасли.
- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, заключаются в неравномерном распределении сети учреждений культуры и их слабом материально-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, требуют дополнительного оснащения современным оборудованием.
- недостаточная информатизация учреждений культуры, ограничивающая их коммуникативные возможности.
- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями.
- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры).
- отсутствие профильного образования кадров учреждений культуры клубного типа. Работники культуры не всегда имеют возможность использовать новые методики в деле организации культурно-творческого процесса.
Реализация настоящей подпрограммы направлена на позитивные результаты, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую зависит общественное сознание.
Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учетом интересов различных групп населения дают возможность музею района оставаться востребованным. Ежегодно в среднем обслуживать около 5200 человек.
Количество предметов основного фонда МБУК "Тесинский художественный музей" насчитывает 504 единицы.
Но на сегодняшний день сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея.
В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения необходимо оснащение музея противопожарным оборудованием, системой автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, приборами климатического контроля.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава музея как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг.
Задачи:
1. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
2. Стимулирование и поддержка инновационных проектов и инициатив для создания единого информационно-деятельностного пространства;
3. Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг;
- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов;
- капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры района.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения цели подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством о закупках.
Реализация подпрограммы осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система "Факел" Минусинского района и Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Тесинский художественный музей" на основании ежегодного плана проведения мероприятий, утвержденного приказом ОКСТиМП АМР.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Культура Минусинского района" на 2014 - 2016 гг.
Реализация мероприятий:
1. "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений".
Мероприятие реализуется согласно:
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между Муниципальным бюджетным учреждением МБУК "МЦКС "Факел" и отраслевым органом администрации района;
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
2. Организация фестиваля исполнителей народной песни "Самоцветы Минусинского уезда", посвященного памяти заслуженного работника культуры РФ М.Л. Шрамко.
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объема субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениями об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
3. Организация фестиваля-конкурса "Золотой подсолнух", посвященного Дню Минусинского района.
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объема субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
4. Организация районных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объема субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
5. "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений".
Мероприятие реализуется согласно:
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "Тесинский художественный музей" и отраслевым органом администрации района;
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система "Факел" Минусинского района и директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Тесинский художественный музей" на совещаниях работников учреждений культуры анализируют статистическую и аналитическую информацию о выполнении подпрограммных мероприятий:
- вносят в установленном порядке предложения об изменении или продлении подпрограммных мероприятий;
- являются ответственными за выполнение подпрограммных мероприятий, на которые предусмотрено выделение средств из районного бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль за ходом реализации осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района; отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, Контрольно-счетная палата Минусинского района.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет представляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, финансовое управление администрации Минусинского района до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района;
- обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
- повышению уровня комплектования музейных фондов;
- повышению качества и доступности клубных и музейных услуг;
- расширению разнообразия клубных и музейных услуг;
- росту востребованности услуг клубов и музеев у населения района.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- сформированная система развития сферы "культура", которая позволит удовлетворить запросы различных категорий населения, обеспечить развитие и усиление взаимосвязи традиционной, классической и массовой культур;
- вовлечение населения в решение ключевых проблем района, организация постоянного диалога между всеми представителями местного сообщества (власть, бизнес, общественность), улучшение социального климата в микросреде района через эффективную организацию социально-культурной деятельности.
Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия Минусинского района обеспечит социальный эффект от реализации подпрограммы и будет выражаться в:
- росте числа посетителей учреждений культуры клубного типа - ежегодно не менее 1000 чел.;
- росте числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров - ежегодно не менее 100 чел.;
- укреплении единого культурного пространства, культурных связей между соседними регионами;
- обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан на 2% в год;
- увеличении количества посещений концертов, киносеансов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных, на 25% в год;
- увеличении количества проведенных фольклорных фестивалей, выставок народного творчества ежегодно, на 2%;
- увеличении количества выявленных памятников устного народного творчества на 3% за три года;
- увеличении количества клубных формирований театрального, музыкального и танцевального народного творчества за три года на 10%;
- сохранении и пропаганде культурного наследия района, развитии национальной культуры, пропаганде традиционных культурных ценностей, культурном просвещении и воспитании детей, подростков, молодежи на лучших образцах отечественной и мировой культуры;
- обеспечении доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев общества, использовании возможности информационных технологий;
- стимулировании и поддержке разнообразных творческих инициатив;
- достижении более высокого качественного уровня культурного обслуживания зрителей;
- сохранении объектов нематериального культурного наследия;
- повышении внимания к интересам населения в процессе формирования и предоставления услуг в сфере "культура";
- организации маркетинговых исследований, направленных на изучение потребностей населения в сфере "культура";
- развитии специализированных форм клубного досуга, в том числе активизации семейных форм культурного досуга, организации самообразования;
- повышении профессионализма персонала, непосредственно работающего с посетителями;
- совершенствовании режима работы учреждений клубного типа, планировании услуг культуры, упорядочении годового цикла культурных акций;
- расширении партнерства с социальными институтами, предприятиями и организациями различных форм собственности;
- совершенствовании рекламно-информационной продукции, направленной на привлечение населения к занятиям самодеятельным творчеством, участии в культурной жизни села, поселка, города;
- развитии любительского творчества, организации и проведении смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, участии любительских коллективов в фестивалях, смотрах, конкурсах.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 190980,023 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 61061,473 тыс. рублей;
2015 год - 64959,275 тыс. рублей;
2016 год - 64959,275 тыс. рублей.

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение 1
к подпрограмме 1
"Культура Минусинского района",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016

Цель: развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг
1
Количество посетителей учреждений культуры клубного типа
чел.
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 7-НК
166722
Не менее 176800
Не менее 176889
Не менее 176889
Не менее 176899
2
Доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров от общего числа жителей района
%
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 7-НК
2
Не менее 3
Не менее 3,5
Не менее 4
Не менее 5,4
3
Доля выставок народного творчества в общем объеме выставок
%
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 8-НК
40
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 80

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение 2
к подпрограмме 1
"Культура Минусинского района",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Цель: развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг
Задача 1. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 0081
611
58867,502
62705,304
62605,304
184078,11
Выполнение задания не менее чем на 95%
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 0081
611
1303,971
1403,971
1503,971
4211,913
Выполнение задания не менее чем на 95%
Организация фестиваля исполнителей народной песни "Самоцветы Минусинского уезда", посвященного памяти заслуженного работника культуры РФ М.Л. Шрамко
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 8251
612
30,0
30,0
30,0
90,0
Количество участников составит не менее 400 чел., зрителей не менее 1500 чел. в год
Организация фестиваля-конкурса "Золотой подсолнух", посвященного Дню Минусинского района
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 8252
612
50,0
50
50,0
150,0
Количество участников и зрителей составит не менее 400 чел. в год
Организация районных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 8253
612
70,0
70,0
70,0
210,0
Количество участников и зрителей составит не менее 5500 чел. в год
Задача 2. Стимулирование и поддержка инновационных инициатив для создания единого информационно-деятельностного пространства
Организация районных мероприятий, направленных на поддержку инновационных инициатив для создание единого информационно-деятельностного пространства
ОКСТиМП АМР
857
X
X
X
X
X
X
Не требуется
Количество участников и зрителей составит не менее 250 чел. в год
Задача 3. Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры Минусинского района
Обеспечение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 0083
612
600,0
600,0
600,0
1800,0
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на основании заключенных соглашений с администрацией Знаменского сельсовета на решение вопросов местного значения. "Культура Минусинского района" муниципальной программы "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 0084
612
40,0
Х
Х
40,0
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на основании заключенных соглашений с администрацией Городокского сельсовета на решение вопросов местного значения. "Культура Минусинского района" муниципальной программы "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 0085
612
50,0
50,0
50,0
150,0
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на основании заключенных соглашений с администрацией Тесинского сельсовета на решение вопросов местного значения. "Культура Минусинского района" муниципальной программы "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 1 0086
612
50,0
50,0
50,0
150,0
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год
Всего по подпрограмме
X
X
X
X
X
61061,473
64959,275
64959,275
190980,023

В том числе по ГРБС
X
X
X
X
X
X
X
X
X


ОКСТиМП АМР
857
X
X
X
61061,473
64959,275
64959,275
190980,023


Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 4
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 2
"БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КНИГОЙ И РАЗВИТИЕ
ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем Программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Соисполнители - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система" Минусинского района (далее - МБУК "МБС" Минусинского района)
Цель подпрограммы
Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов
Задачи подпрограммы
1. Разработать и внедрить комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры.
2. Обеспечить организацию библиотечной работы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Количество пользователей библиотечными услугами в 2016 году составит не менее 13915 чел.
2. Доля населения, охваченного библиотечными услугами с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в общей численности населения в 2016 году составит не менее 52%
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, общая потребность в финансовых средствах. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 33488,951 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 10509,679 тыс. руб.;
в 2015 году - 11585,286 тыс. руб.;
в 2016 году - 11393,986 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 32682,251 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 10188,679 тыс. руб.;
в 2015 году - 11246,786 тыс. руб.;
в 2016 году - 11246,786 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 365,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 173,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 191,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,0 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета 441,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 147,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 147,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 147,2 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, Контрольно-счетная палата Минусинского района

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В последние годы во многих регионах России проведено большое количество исследований того, сколько людей читает, что читают и читают ли вообще. Результаты исследований показали, что в разных регионах проходит процесс осознания феномена функциональной (вторичной) неграмотности, который иначе называют кризисом чтения. Проявления этого феномена - частичная или полная утрата значительными группами населения навыков чтения, низкий уровень восприятия прочитанного - приводят к ряду негативных социальных и экономических последствий. В регионах принимаются различные меры по возрождению процесса чтения, его стимуляции и терапии.
В России начато формирование концепции национальной программы пропаганды чтения и книжной культуры.
В Минусинском районе работает 25 сельских библиотек. Их фонды составляют 162 тысячи экземпляров. Услугами библиотек пользуются 13,9 тысяч жителей района, что составляет 53% от населения района. В год они прочитывают более 300 тысяч экземпляров книг, газет и журналов.
Исследования библиотечных работников района подтверждают, что проблема вторичной неграмотности характерна и для нашего района. В последние годы значительно снизился процент книгообеспеченности жителей сел района, уменьшается количество поступлений новой литературы, сокращается подписка, растет число отказов на запросы читателей и т.д.
Учитывая недофинансирование в области комплектования книжных фондов библиотек района; необеспеченность в полной мере жителей района, в том числе и детей, необходимой информацией, нужной книгой; слабую материальную базу библиотек, можно сделать выводы, что выявленные актуальные неотложные проблемы не могут быть решены без согласованной целенаправленной деятельности всех библиотек района и финансовой поддержки администрации района.
Реализация настоящей подпрограммы направлена на позитивные результаты, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую зависит общественное сознание, консолидация населения в деле решения социально-экономического развития района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов.
Задачи:
1. Разработать и внедрить комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры.
2. Обеспечить организацию библиотечной работы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Основным приоритетом подпрограммы является обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия библиотечных услуг.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством о закупках.
Реализацию подпрограммы осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система" Минусинского района на основании ежегодного плана проведения мероприятий, утвержденного приказом ОКСТиМП АМР "Развитие культуры на 2014 - 2016 годы".
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению".
Реализация мероприятий:
1. "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств районного бюджета".
Мероприятие реализуется согласно:
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района;
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
2. "Организация мероприятий по пропаганде чтения и книжной культуры".
Мероприятие реализуется согласно:
- перечню получателей и объема субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации Минусинского района;
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- сведениям об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
3. "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств краевого бюджета".
Мероприятие реализуется согласно:
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района;
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.
4. "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств федерального бюджета".
Мероприятие реализуется согласно:
- соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района;
- графику перечисления субсидий;
- расшифровке к соглашению о предоставлении субсидии бюджетному/автономному учреждению;
- плану финансово-хозяйственной деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет представляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По итогам выполнения подпрограммных мероприятий в 2016 году предполагается достижение следующих показателей:

Наименование показателей
Единица измерения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Количество пользователей библиотечных услуг
Чел.
13910
13910
13915
Доля населения, охваченного библиотечными услугами, в общей численности населения
%
51,5
52
52

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
- доля населения, охваченного библиотечными услугами, в общей численности населения к 2016 году составит 52%;
- привлечение в клубы по интересам не менее 300 человек в год;
- доля детей и подростков, охваченных чтением, в общей численности детей и подростков Минусинского района к 2016 году составит 70%.
- количество пользователей библиотечными услугами к 2016 году составит 13915 человек.
Социальный эффект от реализации подпрограммы будет выражаться:
- сохранении и пропаганде культурного наследия района, культурном просвещении и воспитании детей, подростков, молодежи на лучших образцах отечественной и мировой литературы;
- обеспечении доступности библиотечных услуг для всех слоев населения, использовании возможности информационных технологий;
- внедрении семейных форм культурного досуга, в том числе развитии семейного чтения;
- повышении профессионализма библиотечных работников, непосредственно работающих с пользователями через проведение семинаров, тренингов, школ передового опыта и др.;
- расширении партнерства с социальными институтами, предприятиями и организациями различных форм собственности;
- совершенствовании рекламно-информационной продукции библиотек района, направленной на привлечение населения к чтению, к участию в культурной жизни села, района;
- развитии любительских клубов или клубов по интересам при библиотеках с целью организации культурного досуга, развития творческого потенциала населения.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 33488,951 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 10509,679 тыс. руб.;
в 2015 году - 11585,286 тыс. руб.;
в 2016 году - 11393,986 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 32682,251 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 10188,679 тыс. руб.;
в 2015 году - 11246,786 тыс. руб.;
в 2016 году - 11246,786 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 365,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 173,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 191,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,0 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета 441,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 147,2 тыс. руб.;
в 2015 году - 147,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 147,2 тыс. руб.

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение 1
к подпрограмме 2
"Библиотечное обслуживание
населения книгой и развитие
интереса к чтению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016

Цель: повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов
1
Количество пользователей библиотечными услугами
Чел.
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 6-НК
13902
Не менее 13905
Не менее 13910
Не менее 13910
Не менее 13915
2
Доля населения, охваченного библиотечными услугами с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в общей численности населения
%
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 6-НК
50,2
Не менее 50,2
Не менее 51,5
Не менее 52
Не менее 52

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение 2
к подпрограмме 2
"Библиотечное обслуживание
населения книгой и развитие
интереса к чтению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Цель: повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов
Задача 1. Разработать и внедрить комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры
Организация мероприятий по пропаганде чтения и книжной культуры
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 2 8261
612
35,0
35,0
35,0
105,0
Число пользователей к 2016 г. составит не менее 13915 чел.
Задача 2. Обеспечить организацию библиотечной работы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств районного бюджета
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 2 0081
611
10153,679
11211,786
11211,786
32577,251
Исполнение муниципального задания не менее чем на 95%
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств краевого бюджета
ОКСТиМП АМР
857
0801
08 2 7488
611
173,8
191,3
0,0
365,1
Исполнение муниципального задания не менее чем на 95%
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств федерального бюджета

857
0801
08 2 5144
611
147,2
147,2
147,2
441,6
Исполнение муниципального задания не менее чем на 95%
Всего по подпрограмме

X
X
X
X
10509,679
11585,286
11393,986
33488,951

В том числе по ГРБС

X
X
X
X
X
X
X
X


ОКСТиМП
857
X
X
X
10509,679
11585,286
11393,986
33488,951


Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 5
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы" (далее - подпрограмма)
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы)
Главный распорядитель бюджетных средств - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Ответственный исполнитель - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Соисполнители - Муниципальное казенное учреждение оказания услуг в области права и бухгалтерского учета (далее - МКУ ОУПБУ)
Цель
Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задачи
1. Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствованию кадрового потенциала;
2. Обеспечение доступа для граждан к информации о финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений в компактной и доступной форме
Целевые индикаторы
1. Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района (не менее 96% в 2014 году, не менее 96% в 2015 году, не менее 96% в 2016 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений (не менее 95% ежегодно);
3. Доля полученных положительных актов контрольно-счетной палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений (не менее 80%)
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
2014 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования
Источник финансирования - средства районного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 20569,031 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6644,311 тыс. рублей;
2015 год - 6962,36 тыс. рублей;
2016 год - 6962,36 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляют финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, Контрольно-счетная палата Минусинского района

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ

В сфере оказания услуг в области организации и ведения бухгалтерского учета, правового сопровождения и хозяйственной деятельности и иных сопутствующих функций в отделе культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и подведомственных ему учреждений сохраняется ряд нерешенных проблем в том числе:
невыделение в полном объеме бюджетных ассигнований, необходимых для деятельности подведомственных учреждений;
обеспечение систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и подведомственных ему учреждений в связи с низким качеством планирования бюджетных ассигнований.
Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позволит создать условия для обеспечения формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования контролирующими и надзорными органами.
Кроме того, позволит создать условия для обеспечения совершенствования кадрового потенциала специалистов МКУ ОУПБУ и ОКСТиМП АМР системы исполнения бюджетных назначений, а также повышение планирования и исполнения расходных обязательств.
Необходимость достижения более эффективного исполнения бюджетных назначений увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Целью подпрограммы является создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений в рамках выполнения установленных функций и полномочий. В рамках данной цели предполагается решение следующих задач:
1. "Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствованию кадрового потенциала".
Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения бюджетных назначений в ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений.
Эффективность реализации данной задачи зависит от деятельности ОКСТиМП АМР как структурного подразделения администрации Минусинского района, ответственного за обеспечение реализации данной подпрограммы, от координации деятельности подведомственных ему учреждений.
Качественная реализация ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ закрепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от механизма исполнения бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений по доходам и расходам.
2. "Обеспечение доступа для граждан к информации о финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений в компактной и доступной форме".
Реализация задачи производится на основании Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ организована работа по формированию и публикации структурированной информации о ОКСТиМП АМР и подведомственных ему муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации об учреждениях, основная цель создания которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности муниципальных учреждений, повышении эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также создании современных механизмов общественного контроля их деятельности.
Выполнение ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. Планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников в высших профессиональных учебных заведениях по различным направлениям в целях применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством о закупках.
Реализация подпрограммы осуществляется на основании Положения ОКСТиМП АМР, Устава МКУ ОУПБУ.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы.
Реализация мероприятий:
1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления".
Мероприятие реализуется в рамках установленных функций и полномочий.
2. "Проведение мероприятий по обеспечению доступа для граждан к информационной базе на сайте ОКСТиМП АМР и Минусинского района".
Мероприятие реализуется в рамках установленных функций и полномочий.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет представляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация подпрограммных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и исполнения бюджета:
- доля исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района (не менее 90% в 2014 году, не менее 95% в 2015 году, не менее 97% в 2016 году);
- доля обеспечения эффективного исполнения расходных обязательств ОКСТиМП АМР подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ (не менее 95% ежегодно);
- доля полученных положительных актов Контрольно-счетной палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ (80%).

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источник финансирования - средства районного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 20569,031 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6644,311 тыс. рублей;
2015 год - 6962,36 тыс. рублей;
2016 год - 6962,36 тыс. рублей.

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 1
к подпрограмме 3
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
1
Цель подпрограммы: создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП и всех подведомственных учреждений в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1
Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
95
Не менее 95
Не менее 96
Не менее 96
Не менее 96
1.2
Обеспечение исполнения расходных обязательств ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
1.3
Доля полученных положительных актов контрольно-счетной палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений
процент
Отчеты специалистов по проведению мероприятий
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1. Задача: повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствованию кадрового потенциала
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
ОКСТиМП АМР
857
0804
08 3 0041

1907,691
2060,789
2060,789
6029,269
Исполнение программных мероприятий не менее чем на 96%
121
1820,321
1973,419
1973,419
5767,159
122
6,800
0,0
0,0
6,800
244
80,570
87,171
87,171
254,912

1.5. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений
ОКСТиМП АМР
857
0804
08 3 0081

4736,620
4901,571
4901,571
14539,762
Исполнение программных мероприятий не менее чем на 96%
111
4461,535
4617,279
4617,279
13696,093
112
0,0
0,0
0,0
0,0
244
275,085
284,292
284,292
843,669
2. Задача: обеспечение доступа для граждан к информации о финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений в компактной и доступной форме
2.1. Проведение мероприятий по обеспечению доступа для граждан к информационной базе на сайте ОКСТиМП АМР и Минусинского района
ОКСТиМП АМР
857
0804
X
X
X
X
X
Не требуется
Привлечение внимания к информации о деятельности учреждений не менее 150 человек в год
Всего по подпрограмме

857
X
X
X
6644,311
6962,36
6962,36
20569,031

В том числе по ГРБС
ОКСТиМП АМР
857
X
X
X
6644,311
6962,36
6962,36
20569,031


Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 6
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
78215,463
83506,921
83315,621
245038,005
в том числе по ГРБС:
ОКСТиМП АМР
857
X
X
X
78215,463
83506,921
83315,621
245038,005
Подпрограмма 1
"Культура Минусинского района"
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
61061,473
64959,275
64959,275
190980,023
в том числе по ГРБС:
ОКСТиМП АМР
857
X
X
X
61061,473
64959,275
64959,275
190980,023
Подпрограмма 2
"Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
10509,679
11585,286
11393,986
33488,951
в том числе по ГРБС:
ОКСТиМП АМР
857
X
X
X
10509,679
11585,286
11393,986
33488,951
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
6644,311
6962,36
6962,36
20569,031
в том числе по ГРБС:
ОКСТиМП АМР
857
X
X
X
6644,311
6962,36
6962,36
20569,031

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 7
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО
РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год 2014
первый год планового периода 2015
второй год планового периода 2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Всего
78215,463
83506,921
83315,621
245038,005
в том числе:
федеральный бюджет
147,2
147,2
147,2
441,6
краевой бюджет
173,8
191,3

365,1
районный бюджет
77894,463
83168,421
83168,421
244231,305
Подпрограмма 1
"Культура Минусинского района"
Всего
61061,473
64959,275
64959,275
190980,023
в том числе:
краевой бюджет




районный бюджет
61061,473
64959,275
64959,275
190980,023
Подпрограмма 2
"Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению"
Всего
10509,679
11585,286
11393,986
33488,951
в том числе:




федеральный бюджет
147,2
147,2
147,2
441,6
краевой бюджет
173,8
191,3

365,1
районный бюджет
10188,679
11246,786
11246,786
32682,251
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Всего
6644,311
6962,36
6962,36
20569,031
в том числе:
краевой бюджет




районный бюджет
6644,311
6962,36
6962,36
20569,031

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА





Приложение № 8
к муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры
на 2014 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И СПОРТИВНОГО
ТУРИЗМА" МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016
Наименование услуги (работы) и ее содержание: создание условий для организации занятий самодеятельным художественным, декоративно-прикладным, изобразительным и техническим творчеством, развития любительского искусства, традиционных художественных промыслов и ремесел, проведения культурно-досуговых, информационно-просветительских и развлекательных мероприятий в Минусинском районе
Показатель объема услуги: число посетителей
Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района"










Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "МЦКС "Факел" и отраслевым органом администрации района
166722
176800
176889
176889
176899
50113,804
52878,206
58867,502
62705,304
62705,304
Наименование услуги (работы) и ее содержание: музейное и экскурсионное обслуживание населения
Показатель объема услуги: число посетителей
Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района"
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "Тесинский художественный музей" и отраслевым органом администрации района
3882
5337
5600
5600
5600
865,525
841,470
1303,971
1403,971
1503,971
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Минусинский район
Показатель объема услуги: число посетителей
Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению"
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "МБС" Минусинского района и отраслевым органом администрации района
13902
13905
13910
13910
13915
7804,901
8085,874
10153,679
11211,786
11211,786
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "МБС" Минусинского района и отраслевым органом администрации района для комплектования книжных фондов
13902
13905
13910
13910
13915
321,0
321,0
321,0
338,5
147,2

Руководитель отдела
И.Н.ИЛЬДИРЯКОВА


------------------------------------------------------------------