Постановление администрации Ермаковского района Красноярского края от 22.01.2014 N 31-п "О внесении изменений в Постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013 N 723-п"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2014 г. № 31-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ОТ 31.10.2013 № 723-П

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013 № 516-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации", Решением Ермаковского районного Совета депутатов от 23.12.2013 № 45-250р "О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", ст. 35 Устава Ермаковского района администрация Ермаковского района постановляет:
1. Внести изменения в Постановление от 31.10.2013 № 723-п "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014 - 2016 гг.", а именно:
- п. 5 строки 9 паспорта программы читать в следующей редакции:

"
Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период
5. Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нижнесуэтукского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского - 5 шт.
";

- строку 7 паспорта подпрограммы № 2 приложения № 5 к муниципальной программе читать в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы
Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нижнесуэтукского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского - 5 шт.
";

- раздел 7 "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы" читать в следующей редакции:

"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014 - 2016 гг.
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6100000

2884,904
2675,34
4590,83
10151,074
Подпрограмма № 1
"Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6110000

116,70
57,76
1321,87
1496,33
в том числе по ГРБС:









009
0412
6118385
240
-
25,00
-
25,00

009
0412
6118386
240
-
-
30,00
30,00

009
0412
6118387
240
-
-
25,00
25,00

009
0412
6118388
240
-
-
20,00
20,00

009
0502
6118389
240
-
16,38
988,29
1004,67

009
0501
6118390
240
-
16,38
258,58
274,96

888
0701
6118391
240
116,70
-
-
116,70
Подпрограмма № 2
"Территориальное планирование Ермаковского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6120000

223,40
0
651,39
874,79
в том числе по ГРБС:









009
0412
6128392
240
117,84
-
105,56
223,40

009
0412
6128392
240
105,56

-
105,56

009
0412
6128392
240
-
-
282,94
282,94

009
0412
6128392
240
-
-
131,11
131,11

009
0412
6128392
240
-
-
131,78
131,78
Подпрограмма № 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6130000

2494,81
2567,57
2567,57
7629,95
в том числе по ГРБС:









888
0113
6138061
110
2066,90
2137,77
2137,77
6342,44

888
0113
6138061
240
427,91
429,80
429,80
1287,51
Подпрограмма № 4
"Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6140000

50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе по ГРБС:









009
0501
6148393
240
50,0
50,0
50,0
150,0
";

- приложение № 4.2 к подпрограмме № 1 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" читать в следующей редакции:

"
Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год (2014 г.)
первый год планового периода (2015 г.)
второй год планового периода (2016 г.)
итого на период
Цель 1: строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан









Задача 1: обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское









Мероприятие 1: разработка проекта планировки мкр. "Западный"
009
0412
6118385
240
-
25,00
-
25,00
Проект планировки
местный бюджет
25,00
25,00
краевой бюджет
-
-
Мероприятие 2: разработка проекта инженерной инфраструктуры мкр. "Западный"
009
0412
6118386
240
-
-
30,00
30,00
Проект инженерной инфраструктуры
местный бюджет
30,00
30,00
краевой бюджет
-
-
Мероприятие 3: разработка проекта улично-дорожной сети мкр. "Западный"
009
0412
6118387
240
-
-
25,00
25,00
Проект улично-дорожной сети
местный бюджет
25,00
25,00
краевой бюджет
-
-
Мероприятие 4: разработка проекта улично-дорожной сети мкр. "Северный"
009
0412
6118388
240
-
-
20,00
20,00
Проект улично-дорожной сети
местный бюджет
20,00
20,00
краевой бюджет
-
-
Мероприятие 5: строительство улично-дорожной сети мкр. "Аэродромный"
009
0502
6118389
240
-
16,38
988,29
1004,67
6381,0 м дорожного полотна
местный бюджет
16,38
988,29
1004,67
краевой бюджет
-
-
-
Задача 2: ввод в эксплуатацию жилья









Мероприятие 1: ввод в эксплуатацию жилья экономического класса, построенного с использованием средств местного бюджета
009
0501
6118390
240
-
16,38
258,58
274,96
2 многоквартирных жилых дома (16 квартир)
местный бюджет
16,38
258,58
274,96
краевой бюджет
-
-
-
Цель 2: создание благоприятной социальной обстановки в сельских поселениях









Задача 1: строительство социально значимых объектов









Мероприятие 1: строительство объекта "Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ"
888
0701
6118391
240
29628,55
-
-
29628,55
30 мест
116,694
116,694
29511,856
29511,856
Мероприятие 2: строительство школы в с. Разъезжее




-
-
80000,0
80000,0
115 мест
местный бюджет
-
-
краевой бюджет
80000,0
80000,0
";

- приложение № 5.2 к подпрограмме № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" читать в следующей редакции:

"
Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год (2014 г.)
первый год планового периода (2015 г.)
второй год планового периода (2016 г.)
итого на период
Цель 1: обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района









Задача 1: разработка генеральных планов сельских поселений









Мероприятие 1: разработка проекта генерального плана с. Григорьевка
009
0412
6128392
240
1178,44
-
105,56
1284,0
Генеральный план
местный бюджет




117,84

105,56
223,40
краевой бюджет




1060,60

-
-
Мероприятие 3: разработка проекта генерального плана с. Мигна
009
0412
6128392
240
1055,56

-
1055,56
Генеральный план
местный бюджет




105,56


105,56
краевой бюджет




950,00


950,00
Мероприятие 2: разработка проекта генерального плана с. Нижний Суэтук
009
0412
6128392
240
-
-
282,94
282,94
Генеральный план
местный бюджет






282,94
282,94
краевой бюджет






-
-
Мероприятие 8: разработка проекта генерального плана с. Ивановка
009
0412
6128392
240
-
-
131,11
131,11
Генеральный план
местный бюджет

131,11
131,11
краевой бюджет

-
-
Мероприятие 10: разработка проекта генерального плана с. Разъезжее
009
0412
6128392
240
-
-
131,78
131,78
Генеральный план
местный бюджет
131,78
131,78
краевой бюджет
-
-
";

- приложение № 6.2 к подпрограмме № 3 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" читать в следующей редакции:

"
Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год (2014 г.)
первый год планового периода (2015 г.)
второй год планового периода (2016 г.)
итого на период
Цель 1: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий









Задача 1: обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ, в рамках которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района является соисполнителем









Мероприятие 1: обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ, в рамках которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района является соисполнителем


6138061

2494,81
2567,57
2567,57
7629,95
14 объектов
местный бюджет




2494,81
2567,57
2567,57
7629,95
краевой бюджет




-
-
-
-

888
0113
6138061
110
2066,90
2137,77
2137,77
6342,44


888
0113
6138061
240
427,91
429,80
429,80
1287,51

";

- дополнить подпрограмму № 4 приложение № 7 к муниципальной программе приложением № 7.3 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов", а именно:

"
Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год (2014 г.)
первый год планового периода (2015 г.)
второй год планового периода (2016 г.)
итого на период
Подпрограмма № 4 "Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района" на 2014 - 2016 годы
009
0501
6148393
240
50,0
50,0
50,0
150,0
96 шт. объектов жилищного фонда, подлежащих ремонту
".

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Ермаковского района С.А. Камагина.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
администрации Ермаковского района
В.И.ФОРСЕЛЬ


------------------------------------------------------------------