Постановление администрации г. Назарово Красноярского края от 23.01.2014 N 67-п "О внесении изменений в Постановление администрации г. Назарово от 10.10.2013 N 1989-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 г. № 67-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. НАЗАРОВО ОТ 10.10.2013 № 1989-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
На основании ст. 179 Бюджетного кодекса, Федерального закона № 131 от 06.10.2009 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Устава города постановляю:
1. Внести в Постановление администрации г. Назарово от 10.10.2013 № 1989-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"
Ресурсное обеспечение Программы
Всего по Программе на 2014 - 2016 годы
1547240,060 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 522492,460 тыс. руб.;
2015 год - 512373,800 тыс. руб.;
2016 год - 512373,800 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 5897,500 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1911,500 тыс. руб.;
2015 год - 1965,900 тыс. руб.;
2016 год - 2020,100 тыс. руб.;
краевой бюджет - 845574,600 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 284496,400 тыс. руб.;
2015 год - 280566,200 тыс. руб.;
2016 год - 280512,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62143,260 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 21307,860 тыс. руб.;
2015 год - 20917,700 тыс. руб.;
2016 год - 19917,700 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 633624,700 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 214776,700 тыс. руб.;
2015 год - 208924,000 тыс. руб.;
2016 год - 209924,000 тыс. руб.
";
1.2. в разделе 8 "Финансовое обеспечение Программы" слова:
"Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1541179,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5897,50 тыс. руб.;
краевой бюджет - 843578,60 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62902,90 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 628800,00 тыс. руб.
В 2014 году расходные обязательства составят 514591,40 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1911,50 тыс. руб., краевого бюджета - 283852,40 тыс. руб., внебюджетные источники - 20227,50 тыс. руб., муниципального бюджета - 208600,00 тыс. руб.
В 2015 году расходные обязательства составят 512793,80 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1965,90 тыс. руб., краевого бюджета - 279890,20 тыс. руб., внебюджетные источники - 21337,70 тыс. руб., муниципального бюджета - 209600,00 тыс. руб.
В 2016 г. году расходные обязательства составят 513793,80 тыс. руб., из них федерального бюджета - 2020,10 тыс. руб., краевого бюджета - 279836,00 тыс. руб., внебюджетные источники - 21337,70 тыс. руб., муниципального бюджета - 210600,00 тыс. руб."
заменить словами:
"Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1547240,060 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5897,50 тыс. руб.;
краевой бюджет - 845574,600 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62143,260 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 633624,700 тыс. руб.
В 2014 году расходные обязательства составят 522492,460 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1911,500 тыс. руб., краевого бюджета - 284496,400 тыс. руб., внебюджетные источники - 21307,860 тыс. руб., муниципального бюджета - 214776,700 тыс. руб.
В 2015 году расходные обязательства составят 512373,800 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1965,900 тыс. руб., краевого бюджета - 280566,200 тыс. руб., внебюджетные источники - 20917,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 208924,000 тыс. руб.
В 2016 г. году расходные обязательства составят 512373,800 тыс. руб., из них федерального бюджета - 2020,100 тыс. руб., краевого бюджета - 280512,000 тыс. руб., внебюджетные источники - 19917,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 209924,000 тыс. руб.";
1.3. приложение № 4 "Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам", приложение № 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города с учетом источника финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" и № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Назарово" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему Постановлению;
1.4. в приложении № 7 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей" (далее - Подпрограмма 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014 - 2016 годы
1403393,482 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 475918,582 тыс. руб.;
2015 год - 463738,700 тыс. руб.;
2016 год - 463736,200 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
краевой бюджет - 814820,282 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 275183,082 тыс. руб.;
2015 год - 269818,600 тыс. руб.;
2016 год - 269818,600 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 60147,260 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20663,860 тыс. руб.;
2015 год - 20241,700 тыс. руб.;
2016 год - 19241,700 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 528425,940 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 180071,640 тыс. руб.;
2015 год - 173678,400 тыс. руб.;
2016 год - 174675,900 тыс. руб.
";
1.5. в разделе 8 "Ресурсное обеспечение" Подпрограммы 1 слова:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей" составляет 1413139,53 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 828631,40 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62902,90 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 521605,23 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 473080,04 тыс. руб., из них краевого бюджета - 279601,60 тыс. руб., внебюджетные источники - 20227,50 тыс. руб., муниципального бюджета - 173250,94 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 469531,00 тыс. руб., из них краевого бюджета - 274514,90 тыс. руб., внебюджетные источники - 21337,70 тыс. руб., муниципального бюджета - 173678,40 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 470528,49 тыс. руб., из них краевого бюджета - 274514,90 тыс. руб., внебюджетные источники - 21337,70 тыс. руб., муниципального бюджета - 174675,89 тыс. руб." заменить словами:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей" составляет 1403393,482 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 814820,282 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 60147,260 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 528425,940 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 475918,582 тыс. руб., из них краевого бюджета - 275183,082 тыс. руб., внебюджетные источники - 20663,860 тыс. руб., муниципального бюджета - 180071,640 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 463738,700 тыс. руб., из них краевого бюджета - 269818,600 тыс. руб., внебюджетные источники - 20241,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 173678,40 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 463736,200 тыс. руб., из них краевого бюджета - 269818,600 тыс. руб., внебюджетные источники - 19241,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 174675,900 тыс. руб.";
1.6. приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.7. в приложении № 8 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (далее - Подпрограмма 2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014 - 2016 годы
60961,088 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 20110,888 тыс. руб.;
2015 год - 20425,100 тыс. руб.;
2016 год - 20425,100 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
краевой бюджет - 19663,118 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 6306,518 тыс. руб.;
2015 год - 6678,300 тыс. руб.;
2016 год - 6678,300 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1996,000 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 644,000 тыс. руб.;
2015 год - 676,000 тыс. руб.;
2016 год - 676,000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 39301,970 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 13160,370 тыс. руб.;
2015 год - 13070,800 тыс. руб.;
2016 год - 13070,800 тыс. руб.
";
1.8. в разделе 8 "Ресурсное обеспечение" Подпрограммы 2 слова:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" составляет 45153,99 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 3856,00 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 41297,99 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 15048,37 тыс. руб., из них краевого бюджета - 1244,00 тыс. руб., муниципального бюджета - 13804,37 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 15052,81 тыс. руб., из них краевого бюджета - 1306,00 тыс. руб., муниципального бюджета - 13746,81 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 15052,81 тыс. руб., из них краевого бюджета - 1306,00 тыс. руб., муниципального бюджета - 13746,81 тыс. руб." заменить словами:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" составляет 60961,088 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 19663,118 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1996,000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 39301,970 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 20110,888 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6306,518 тыс. руб., внебюджетные источники - 644,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13160,370 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 20425,100 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6678,300 тыс. руб., внебюджетные источники - 676,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13070,800 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 20425,100 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6678,300 тыс. руб., внебюджетные источники - 676,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13070,800 тыс. руб.";
1.9. приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.10. приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению;
1.11. в приложении № 10 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" (далее - Подпрограмма 4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014 - 2016 годы предусмотрено
65896,790 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 21544,690 тыс. руб.;
2015 год - 22174,800 тыс. руб.;
2016 год - 22177,300 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
муниципальный бюджет - 65896,78 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 21544,690 тыс. руб.;
2015 год - 22174,800 тыс. руб.;
2016 год - 22177,300 тыс. руб.
";
1.12. в разделе 8 "Ресурсное обеспечение" Подпрограммы 4 слова:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" составляет 65896,78 тыс. руб., в том числе:
муниципальный бюджет - 65896,78 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" составляет 65896,790 тыс. руб., в том числе:
муниципальный бюджет - 65896,790 тыс. руб.";
слова "В 2015 году финансовые затраты составят 22174,79 тыс. руб., из них муниципального бюджета - 22174,79 тыс. руб." заменить словами:
"В 2015 году финансовые затраты составят 22174,800 тыс. руб., из них муниципального бюджета - 22174,800 тыс. руб.";
1.13. приложение № 1 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете "Советское Причулымье" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Палкина И.В.
И.о. руководителя
администрации города
Г.В.ПОТАПОВА
Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства по программе
078
Х
Х
Х
522492,460
512373,800
512373,800
1547240,060
Управление образования
078
Х
Х
Х
518469,260
507262,600
507262,600
1532994,460
Администрация г. Назарово
078
Х
Х
Х
4023,200
5111,200
5111,200
14245,600
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного и общего образования детей
Всего расходные обязательства по подпрограмме
078
Х
Х
Х
475918,582
463738,700
463736,200
1403393,482
Управление образования
078
Х
Х
Х
475918,582
463738,700
463736,200
1403393,482
Администрация г. Назарово
162
Х
Х
Х
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования детей
Всего расходные обязательства по мероприятию
078
Х
Х
Х
20110,888
20425,100
20425,100
60961,088
Управление образования
078
Х
Х
Х
14594,488
14632,800
14632,800
43860,088
Администрация г. Назарово
162
Х
Х
Х
6160,400
6468,300
6468,300
19097,000
Подпрограмма 3
Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Всего расходные обязательства по мероприятию
078
Х
Х
Х
4918,300
6035,200
6035,200
16988,700
Управление образования
078
Х
Х
Х
1539,100
1600,000
1600,000
4739,100
Администрация г. Назарово
078
Х
Х
Х
3379,200
4435,200
4435,200
12249,600
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования
Всего расходные обязательства по мероприятию
078
Х
Х
Х
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Управление образования
078
Х
Х
Х
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НАЗАРОВО С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
522492,460
512373,800
512373,800
1547240,060
федеральный бюджет
1911,500
1965,900
2020,100
5897,500
краевой бюджет
284496,400
280566,200
280512,000
845574,600
внебюджетные источники
21307,860
20917,700
19917,700
62143,260
бюджет города
214776,700
208924,000
209924,000
633624,700
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного и общего образования детей
Всего, в том числе:
475918,582
463738,700
463736,200
1403393,482
федеральный бюджет
0,000
краевой бюджет
275183,082
269818,600
269818,600
814820,282
внебюджетные источники
20663,860
20241,700
19241,700
60147,260
бюджет города
180071,640
173678,400
174675,900
528425,940
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
20110,888
20425,100
20425,100
60961,088
федеральный бюджет
0,000
краевой бюджет
6306,518
6678,300
6678,300
19663,118
внебюджетные источники
644,000
676,000
676,000
1996,000
бюджет города
13160,370
13070,800
13070,800
39301,970
Подпрограмма 3
Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Всего, в том числе:
4918,300
6035,200
6035,200
16988,700
федеральный бюджет
1911,500
1965,900
2020,100
5897,500
краевой бюджет
3006,800
4069,300
4015,100
11091,200
внебюджетные источники
0,000
бюджет города
0,000
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования
Всего, в том числе:
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
федеральный бюджет
0,000
краевой бюджет
0,000
внебюджетные источники
0,000
бюджет города
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (ВЫПОЛНЕНИЕ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА НАЗАРОВО
Наименование услуги, показатели объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы) по годам
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (в т.ч. программы дополнительного образования детей, группы продленного дня)
1. Количество обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"
1951
2008
2019
2011
1993
68464,20
75810,15
91063,03
94656,40
94656,40
мероприятие: развитие общего образования
1951
2008
2019
2011
1993
68464,20
75810,15
93302,73
95718,30
95718,30
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в т.ч. программы дополнительного образования детей, группы продленного дня)
1. Количество обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"
2187
2151
2158
2213
2299
81666,70
82660,70
101013,00
103999,90
103999,90
мероприятие: развитие общего образования
2187
2151
2158
2213
2299
81666,70
82660,70
102511,78
104799,90
104799,90
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (в т.ч. программы дополнительного образования детей, группы продленного дня)
1. Количество обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"
611
581
499
527
509
8597,50
22714,80
25311,40
27967,10
27967,10
мероприятие: развитие общего образования
611
581
499
527
509
8597,50
22714,80
25311,40
27967,10
27967,10
Реализация программ дополнительного образования детей
1. Количество обучающихся
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей"
1656
1656
1659
1659
1659
10052,96
11037,90
14518,10
14764,60
14764,60
мероприятие: развитие дополнительного образования
1656
1656
1659
1659
1659
10052,96
11037,90
14518,10
15163,70
15163,70
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Количество воспитанников
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"
2146
2166
2421
2421
2421
122836,50
140382,10
89260,00
95332,30
95332,30
мероприятие: развитие дошкольного образования
2146
2166
2421
2421
2421
122836,50
140382,10
169368,67
173933,80
174631,30
Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений
1. Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
715
715
608
608
608
2671,70
2796,80
2951,30
3067,10
3067,10
мероприятие: методическое сопровождение учреждений, подведомственных управлению
715
715
608
608
608
2671,70
2796,80
2891,30
2867,10
2867,10
Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе дошкольного и общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача 1: развитие дошкольного образования
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0110081
111
2583,200
2678,900
2678,900
7941,000
Количество человек, получающих услуги дошкольного образования: в 2014 г. - 2184 чел., 2015 г. - 2364 чел., 2016 г. - 2364 чел.; количество работников, получающих выплаты за счет средств краевого бюджета на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей: 2014 г. - 450 чел.; 2015 г. - 374 чел.; 2016 г. - 374 чел.
078
0701
0110081
112
3,000
3,100
3,100
9,200
078
0701
0110081
244
1414,220
1449,000
1649,000
4512,220
078
0701
0110081
611
68590,240
68976,800
69476,800
207043,840
078
0701
0110081
621
18453,100
18359,700
18557,200
55370,000
078
0701
0118810
ооо
20348,960
20241,700
19241,700
59832,360
078
0701
0110081
852
2,100
2,200
2,200
6,500
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0117588
111
4105,473
3632,000
3632,000
11369,473
078
0702
0117588
111
600,619
578,600
578,600
1757,819
078
0701
0117588
244
75,363
0,000
0,000
75,363
078
0702
0117588
244
17,391
0,000
0,000
17,391
078
0701
0117588
611
67592,735
68436,300
68436,300
204465,335
078
0701
0117588
612
476,527
0,000
0,000
476,527
078
0701
0117588
621
14742,592
18161,000
18161,000
51064,592
078
0701
0117588
611
66,000
0,000
0,000
66,000
1.3
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования, а также приобретение оборудования, мебели
Управление образования администрации г. Назарово
078
0709
0117421
622
15000,000
0,000
0,000
15000,000
1.4
Создание дополнительных мест дошкольного образования
078
0709
0114702
612
405,350
0,000
0,000
405,350
078
0709
0114702
622
6010,000
0,000
0,000
6010,000
078
0709
0114702
244
405,350
0,000
0,000
405,350
1.5
Приведение муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
1.6
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0117554
244
652,116
784,300
784,300
2220,716
078
0701
0117554
612
367,536
295,900
295,900
959,336
078
0701
0117554
622
94,848
90,000
90,000
274,848
1.7
Обеспечение (возмещение) расходов на выплаты помощникам воспитателей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
1.8
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации г. Назарово
078
1004
0117556
321
4883,100
5127,200
5127,200
15137,500
Итого по задаче 1
226889,820
208816,700
208714,200
644420,720
Задача 2: развитие общего образования
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города, из них
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0110081
111
3334,600
3458,100
3458,100
10250,800
Количество человек, получающих услуги общего образования: в 2014 г. - 4819 чел., 2015 г. - 4892 чел., 2016 г. - 4893 чел.
078
0702
0110081
112
6,040
6,200
6,200
18,440
078
0702
0110081
244
4721,160
4614,500
4714,500
14050,160
078
0702
0110081
611
61606,910
61647,000
61647,000
184900,910
078
0702
0110081
621
12535,770
12482,200
12482,200
37500,170
078
0702
0118810
ооо
314,900
0,000
0,000
314,900
078
0702
0110081
852
0,600
0,700
0,700
2,000
2.2
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0117564
111
6219,329
5759,000
5759,000
17737,329
078
0702
0117564
112
10,750
17,300
17,300
45,350
078
0702
0117564
244
311,913
277,400
277,400
866,713
078
0702
0117564
611
119429,639
127036,600
127036,600
373502,839
078
0702
0117564
612
2185,695
1221,600
1221,600
4628,895
078
0702
0117564
621
27553,594
27319,500
27319,500
82192,594
078
0702
0117564
622
531,580
399,400
399,400
1330,380
2.3
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных учреждениях, без взимания платы
Управление образования администрации г. Назарово
078
1003
0117566
244
2083,985
554,100
554,100
3192,185
Количество детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание без взимания платы: в 2014 г. - 1443 уч., 2015 г. - 1443 уч., 2016 г. - 1443 уч.
078
1003
0117566
612
6028,631
7904,900
7904,900
21838,431
078
1003
0117566
622
734,184
789,800
789,800
2313,784
2.5
Создание муниципальной системы оценки качества образования
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
247609,280
253488,300
253588,300
754685,880
Задача 3: выявление и поддержка одаренных детей
3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Численность обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: в 2014 г. - 4337 чел., 2015 г. - 4337 чел.. 2016 г. - 4337 чел.
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 3
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 4: обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей
4.1
Оздоровление детей за счет средств муниципального бюджета
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество оздоровленных детей школьного возраста: в 2014 г., 2015 г., 2016 г.
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
0707
0117582
244
125,294
134,600
134,600
394,494
078
0707
0117582
612
1127,196
1167,600
1167,600
3462,396
078
0707
0117582
244
166,992
131,500
131,500
429,992
4.3
Обеспечение выплат отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5
Выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.6
Приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса (корпуса для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 4
1419,482
1433,700
1433,700
4286,882
Задача 5: развитие кадрового потенциала
5.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество педагогов, участвующих в площадках по обмену опытом: в 2014 г. - 481 чел., 2015 г. - 490 чел., 2016 г. - 500 чел.
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 5
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО по подпрограмме
475918,582
463738,700
463736,200
1403393,482
Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе дополнительного образования равных возможностей для удовлетворения потребностей детей в личностном развитии и самореализации, оздоровлении в летний период
Задача 1: развитие доступности и повышение качества дополнительного образования
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0120081
611
13804,370
13746,800
13746,800
41297,970
Численность детей возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования: в 2014 г. - 1673 чел., 2015 г. - 1673 чел., 2016 г. - 1673 чел.
078
0702
0120081
612
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1
13804,370
13746,800
13746,800
41297,970
Задача 2: создание условий для развития кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 3: обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей на базе учреждений дополнительного образования детей
3.1
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Администрация города Назарово
162
0707
0127585
622
2242,0176
2354,120
2354,120
6950,2576
162
0707
0127585
810
2230,6824
2342,180
2342,180
6915,0424
162
0707
0118810
ооо
644,000
676,000
676,000
1996,000
3.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
0707
0127582
612
146,118
210,000
210,000
566,118
Администрация города Назарово
162
0707
0127582
622
1043,700
1096,000
1096,000
3235,700
Итого по задаче 5
6306,518
6678,300
6678,300
19663,118
ВСЕГО по подпрограмме
20110,888
20425,100
20425,100
60961,088
Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
Задача 1: организация деятельности аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление образования администрации г. Назарово
078
0709
0140031
121
2824,518
2929,115
2929,115
8682,748
078
0709
0140031
122
15,200
15,700
15,700
46,600
078
0709
0140031
244
1373,515
1377,461
1377,461
4128,437
078
0709
0140031
852
0,250
0,250
0,250
0,750
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
078
0709
0140081
111
13594,582
14098,085
14098,085
41790,752
078
0709
0140081
112
17,600
18,000
18,000
53,600
078
0709
0140082
244
827,075
868,439
870,939
2566,453
078
0709
0140083
611
2891,300
2867,100
2867,100
8625,500
078
0709
0140084
852
0,650
0,650
0,650
1,950
Итого по задаче 1
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Задача 2: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Назарово
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО по подпрограмме
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, повышение эффективности замещающих семей
Задача 1: обеспечить реализацию мероприятий по организации межведомственного сопровождения замещающих семей
1.2
Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования администрации г. Назарово
078
0709
0137252
121
1241,606
1288,000
1288,000
3817,606
количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов
078
0709
0137252
122
30,000
34,400
34,400
98,800
078
0709
0137252
244
267,494
277,600
277,600
822,694
Итого по задаче 1
1539,100
1600,000
1600,000
4739,100
Задача 2: обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.1
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Администрация города Назарово
162
1004
0137587
313
1467,700
2469,300
2415,100
6352,100
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями на начало финансового года: 2014 г. - 12 чел., 2015 г. - 24 чел., 2016 г. - 36 чел.
3.2
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета
162
1004
0135082
313
1911,500
1965,900
2020,100
5897,500
Итого по задаче 3
3379,200
4435,200
4435,200
12249,600
ВСЕГО по подпрограмме
4918,300
6035,200
6035,200
16988,700
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 г. № 67-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. НАЗАРОВО ОТ 10.10.2013 № 1989-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
На основании ст. 179 Бюджетного кодекса, Федерального закона № 131 от 06.10.2009 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Устава города постановляю:
1. Внести в Постановление администрации г. Назарово от 10.10.2013 № 1989-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"
Ресурсное обеспечение Программы
Всего по Программе на 2014 - 2016 годы
1547240,060 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 522492,460 тыс. руб.;
2015 год - 512373,800 тыс. руб.;
2016 год - 512373,800 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 5897,500 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1911,500 тыс. руб.;
2015 год - 1965,900 тыс. руб.;
2016 год - 2020,100 тыс. руб.;
краевой бюджет - 845574,600 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 284496,400 тыс. руб.;
2015 год - 280566,200 тыс. руб.;
2016 год - 280512,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62143,260 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 21307,860 тыс. руб.;
2015 год - 20917,700 тыс. руб.;
2016 год - 19917,700 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 633624,700 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 214776,700 тыс. руб.;
2015 год - 208924,000 тыс. руб.;
2016 год - 209924,000 тыс. руб.
";
1.2. в разделе 8 "Финансовое обеспечение Программы" слова:
"Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1541179,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5897,50 тыс. руб.;
краевой бюджет - 843578,60 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62902,90 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 628800,00 тыс. руб.
В 2014 году расходные обязательства составят 514591,40 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1911,50 тыс. руб., краевого бюджета - 283852,40 тыс. руб., внебюджетные источники - 20227,50 тыс. руб., муниципального бюджета - 208600,00 тыс. руб.
В 2015 году расходные обязательства составят 512793,80 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1965,90 тыс. руб., краевого бюджета - 279890,20 тыс. руб., внебюджетные источники - 21337,70 тыс. руб., муниципального бюджета - 209600,00 тыс. руб.
В 2016 г. году расходные обязательства составят 513793,80 тыс. руб., из них федерального бюджета - 2020,10 тыс. руб., краевого бюджета - 279836,00 тыс. руб., внебюджетные источники - 21337,70 тыс. руб., муниципального бюджета - 210600,00 тыс. руб."
заменить словами:
"Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1547240,060 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5897,50 тыс. руб.;
краевой бюджет - 845574,600 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62143,260 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 633624,700 тыс. руб.
В 2014 году расходные обязательства составят 522492,460 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1911,500 тыс. руб., краевого бюджета - 284496,400 тыс. руб., внебюджетные источники - 21307,860 тыс. руб., муниципального бюджета - 214776,700 тыс. руб.
В 2015 году расходные обязательства составят 512373,800 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1965,900 тыс. руб., краевого бюджета - 280566,200 тыс. руб., внебюджетные источники - 20917,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 208924,000 тыс. руб.
В 2016 г. году расходные обязательства составят 512373,800 тыс. руб., из них федерального бюджета - 2020,100 тыс. руб., краевого бюджета - 280512,000 тыс. руб., внебюджетные источники - 19917,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 209924,000 тыс. руб.";
1.3. приложение № 4 "Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам", приложение № 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города с учетом источника финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" и № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Назарово" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему Постановлению;
1.4. в приложении № 7 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей" (далее - Подпрограмма 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014 - 2016 годы
1403393,482 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 475918,582 тыс. руб.;
2015 год - 463738,700 тыс. руб.;
2016 год - 463736,200 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
краевой бюджет - 814820,282 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 275183,082 тыс. руб.;
2015 год - 269818,600 тыс. руб.;
2016 год - 269818,600 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 60147,260 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20663,860 тыс. руб.;
2015 год - 20241,700 тыс. руб.;
2016 год - 19241,700 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 528425,940 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 180071,640 тыс. руб.;
2015 год - 173678,400 тыс. руб.;
2016 год - 174675,900 тыс. руб.
";
1.5. в разделе 8 "Ресурсное обеспечение" Подпрограммы 1 слова:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей" составляет 1413139,53 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 828631,40 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62902,90 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 521605,23 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 473080,04 тыс. руб., из них краевого бюджета - 279601,60 тыс. руб., внебюджетные источники - 20227,50 тыс. руб., муниципального бюджета - 173250,94 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 469531,00 тыс. руб., из них краевого бюджета - 274514,90 тыс. руб., внебюджетные источники - 21337,70 тыс. руб., муниципального бюджета - 173678,40 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 470528,49 тыс. руб., из них краевого бюджета - 274514,90 тыс. руб., внебюджетные источники - 21337,70 тыс. руб., муниципального бюджета - 174675,89 тыс. руб." заменить словами:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей" составляет 1403393,482 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 814820,282 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 60147,260 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 528425,940 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 475918,582 тыс. руб., из них краевого бюджета - 275183,082 тыс. руб., внебюджетные источники - 20663,860 тыс. руб., муниципального бюджета - 180071,640 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 463738,700 тыс. руб., из них краевого бюджета - 269818,600 тыс. руб., внебюджетные источники - 20241,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 173678,40 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 463736,200 тыс. руб., из них краевого бюджета - 269818,600 тыс. руб., внебюджетные источники - 19241,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 174675,900 тыс. руб.";
1.6. приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.7. в приложении № 8 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (далее - Подпрограмма 2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014 - 2016 годы
60961,088 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 20110,888 тыс. руб.;
2015 год - 20425,100 тыс. руб.;
2016 год - 20425,100 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
краевой бюджет - 19663,118 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 6306,518 тыс. руб.;
2015 год - 6678,300 тыс. руб.;
2016 год - 6678,300 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1996,000 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 644,000 тыс. руб.;
2015 год - 676,000 тыс. руб.;
2016 год - 676,000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 39301,970 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 13160,370 тыс. руб.;
2015 год - 13070,800 тыс. руб.;
2016 год - 13070,800 тыс. руб.
";
1.8. в разделе 8 "Ресурсное обеспечение" Подпрограммы 2 слова:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" составляет 45153,99 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 3856,00 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 41297,99 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 15048,37 тыс. руб., из них краевого бюджета - 1244,00 тыс. руб., муниципального бюджета - 13804,37 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 15052,81 тыс. руб., из них краевого бюджета - 1306,00 тыс. руб., муниципального бюджета - 13746,81 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 15052,81 тыс. руб., из них краевого бюджета - 1306,00 тыс. руб., муниципального бюджета - 13746,81 тыс. руб." заменить словами:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" составляет 60961,088 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 19663,118 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1996,000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 39301,970 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 20110,888 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6306,518 тыс. руб., внебюджетные источники - 644,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13160,370 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 20425,100 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6678,300 тыс. руб., внебюджетные источники - 676,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13070,800 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 20425,100 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6678,300 тыс. руб., внебюджетные источники - 676,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13070,800 тыс. руб.";
1.9. приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению;
1.10. приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению;
1.11. в приложении № 10 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" (далее - Подпрограмма 4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014 - 2016 годы предусмотрено
65896,790 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 21544,690 тыс. руб.;
2015 год - 22174,800 тыс. руб.;
2016 год - 22177,300 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
муниципальный бюджет - 65896,78 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 21544,690 тыс. руб.;
2015 год - 22174,800 тыс. руб.;
2016 год - 22177,300 тыс. руб.
";
1.12. в разделе 8 "Ресурсное обеспечение" Подпрограммы 4 слова:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" составляет 65896,78 тыс. руб., в том числе:
муниципальный бюджет - 65896,78 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" составляет 65896,790 тыс. руб., в том числе:
муниципальный бюджет - 65896,790 тыс. руб.";
слова "В 2015 году финансовые затраты составят 22174,79 тыс. руб., из них муниципального бюджета - 22174,79 тыс. руб." заменить словами:
"В 2015 году финансовые затраты составят 22174,800 тыс. руб., из них муниципального бюджета - 22174,800 тыс. руб.";
1.13. приложение № 1 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете "Советское Причулымье" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Палкина И.В.
И.о. руководителя
администрации города
Г.В.ПОТАПОВА
Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства по программе
078
Х
Х
Х
522492,460
512373,800
512373,800
1547240,060
Управление образования
078
Х
Х
Х
518469,260
507262,600
507262,600
1532994,460
Администрация г. Назарово
078
Х
Х
Х
4023,200
5111,200
5111,200
14245,600
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного и общего образования детей
Всего расходные обязательства по подпрограмме
078
Х
Х
Х
475918,582
463738,700
463736,200
1403393,482
Управление образования
078
Х
Х
Х
475918,582
463738,700
463736,200
1403393,482
Администрация г. Назарово
162
Х
Х
Х
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования детей
Всего расходные обязательства по мероприятию
078
Х
Х
Х
20110,888
20425,100
20425,100
60961,088
Управление образования
078
Х
Х
Х
14594,488
14632,800
14632,800
43860,088
Администрация г. Назарово
162
Х
Х
Х
6160,400
6468,300
6468,300
19097,000
Подпрограмма 3
Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Всего расходные обязательства по мероприятию
078
Х
Х
Х
4918,300
6035,200
6035,200
16988,700
Управление образования
078
Х
Х
Х
1539,100
1600,000
1600,000
4739,100
Администрация г. Назарово
078
Х
Х
Х
3379,200
4435,200
4435,200
12249,600
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования
Всего расходные обязательства по мероприятию
078
Х
Х
Х
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Управление образования
078
Х
Х
Х
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НАЗАРОВО С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
522492,460
512373,800
512373,800
1547240,060
федеральный бюджет
1911,500
1965,900
2020,100
5897,500
краевой бюджет
284496,400
280566,200
280512,000
845574,600
внебюджетные источники
21307,860
20917,700
19917,700
62143,260
бюджет города
214776,700
208924,000
209924,000
633624,700
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного и общего образования детей
Всего, в том числе:
475918,582
463738,700
463736,200
1403393,482
федеральный бюджет
0,000
краевой бюджет
275183,082
269818,600
269818,600
814820,282
внебюджетные источники
20663,860
20241,700
19241,700
60147,260
бюджет города
180071,640
173678,400
174675,900
528425,940
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
20110,888
20425,100
20425,100
60961,088
федеральный бюджет
0,000
краевой бюджет
6306,518
6678,300
6678,300
19663,118
внебюджетные источники
644,000
676,000
676,000
1996,000
бюджет города
13160,370
13070,800
13070,800
39301,970
Подпрограмма 3
Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Всего, в том числе:
4918,300
6035,200
6035,200
16988,700
федеральный бюджет
1911,500
1965,900
2020,100
5897,500
краевой бюджет
3006,800
4069,300
4015,100
11091,200
внебюджетные источники
0,000
бюджет города
0,000
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования
Всего, в том числе:
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
федеральный бюджет
0,000
краевой бюджет
0,000
внебюджетные источники
0,000
бюджет города
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (ВЫПОЛНЕНИЕ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА НАЗАРОВО
Наименование услуги, показатели объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы) по годам
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (в т.ч. программы дополнительного образования детей, группы продленного дня)
1. Количество обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"
1951
2008
2019
2011
1993
68464,20
75810,15
91063,03
94656,40
94656,40
мероприятие: развитие общего образования
1951
2008
2019
2011
1993
68464,20
75810,15
93302,73
95718,30
95718,30
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в т.ч. программы дополнительного образования детей, группы продленного дня)
1. Количество обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"
2187
2151
2158
2213
2299
81666,70
82660,70
101013,00
103999,90
103999,90
мероприятие: развитие общего образования
2187
2151
2158
2213
2299
81666,70
82660,70
102511,78
104799,90
104799,90
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (в т.ч. программы дополнительного образования детей, группы продленного дня)
1. Количество обучающихся
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"
611
581
499
527
509
8597,50
22714,80
25311,40
27967,10
27967,10
мероприятие: развитие общего образования
611
581
499
527
509
8597,50
22714,80
25311,40
27967,10
27967,10
Реализация программ дополнительного образования детей
1. Количество обучающихся
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей"
1656
1656
1659
1659
1659
10052,96
11037,90
14518,10
14764,60
14764,60
мероприятие: развитие дополнительного образования
1656
1656
1659
1659
1659
10052,96
11037,90
14518,10
15163,70
15163,70
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Количество воспитанников
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"
2146
2166
2421
2421
2421
122836,50
140382,10
89260,00
95332,30
95332,30
мероприятие: развитие дошкольного образования
2146
2166
2421
2421
2421
122836,50
140382,10
169368,67
173933,80
174631,30
Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений
1. Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
715
715
608
608
608
2671,70
2796,80
2951,30
3067,10
3067,10
мероприятие: методическое сопровождение учреждений, подведомственных управлению
715
715
608
608
608
2671,70
2796,80
2891,30
2867,10
2867,10
Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе дошкольного и общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача 1: развитие дошкольного образования
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0110081
111
2583,200
2678,900
2678,900
7941,000
Количество человек, получающих услуги дошкольного образования: в 2014 г. - 2184 чел., 2015 г. - 2364 чел., 2016 г. - 2364 чел.; количество работников, получающих выплаты за счет средств краевого бюджета на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей: 2014 г. - 450 чел.; 2015 г. - 374 чел.; 2016 г. - 374 чел.
078
0701
0110081
112
3,000
3,100
3,100
9,200
078
0701
0110081
244
1414,220
1449,000
1649,000
4512,220
078
0701
0110081
611
68590,240
68976,800
69476,800
207043,840
078
0701
0110081
621
18453,100
18359,700
18557,200
55370,000
078
0701
0118810
ооо
20348,960
20241,700
19241,700
59832,360
078
0701
0110081
852
2,100
2,200
2,200
6,500
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0117588
111
4105,473
3632,000
3632,000
11369,473
078
0702
0117588
111
600,619
578,600
578,600
1757,819
078
0701
0117588
244
75,363
0,000
0,000
75,363
078
0702
0117588
244
17,391
0,000
0,000
17,391
078
0701
0117588
611
67592,735
68436,300
68436,300
204465,335
078
0701
0117588
612
476,527
0,000
0,000
476,527
078
0701
0117588
621
14742,592
18161,000
18161,000
51064,592
078
0701
0117588
611
66,000
0,000
0,000
66,000
1.3
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования, а также приобретение оборудования, мебели
Управление образования администрации г. Назарово
078
0709
0117421
622
15000,000
0,000
0,000
15000,000
1.4
Создание дополнительных мест дошкольного образования
078
0709
0114702
612
405,350
0,000
0,000
405,350
078
0709
0114702
622
6010,000
0,000
0,000
6010,000
078
0709
0114702
244
405,350
0,000
0,000
405,350
1.5
Приведение муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
1.6
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0117554
244
652,116
784,300
784,300
2220,716
078
0701
0117554
612
367,536
295,900
295,900
959,336
078
0701
0117554
622
94,848
90,000
90,000
274,848
1.7
Обеспечение (возмещение) расходов на выплаты помощникам воспитателей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
1.8
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации г. Назарово
078
1004
0117556
321
4883,100
5127,200
5127,200
15137,500
Итого по задаче 1
226889,820
208816,700
208714,200
644420,720
Задача 2: развитие общего образования
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города, из них
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0110081
111
3334,600
3458,100
3458,100
10250,800
Количество человек, получающих услуги общего образования: в 2014 г. - 4819 чел., 2015 г. - 4892 чел., 2016 г. - 4893 чел.
078
0702
0110081
112
6,040
6,200
6,200
18,440
078
0702
0110081
244
4721,160
4614,500
4714,500
14050,160
078
0702
0110081
611
61606,910
61647,000
61647,000
184900,910
078
0702
0110081
621
12535,770
12482,200
12482,200
37500,170
078
0702
0118810
ооо
314,900
0,000
0,000
314,900
078
0702
0110081
852
0,600
0,700
0,700
2,000
2.2
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0117564
111
6219,329
5759,000
5759,000
17737,329
078
0702
0117564
112
10,750
17,300
17,300
45,350
078
0702
0117564
244
311,913
277,400
277,400
866,713
078
0702
0117564
611
119429,639
127036,600
127036,600
373502,839
078
0702
0117564
612
2185,695
1221,600
1221,600
4628,895
078
0702
0117564
621
27553,594
27319,500
27319,500
82192,594
078
0702
0117564
622
531,580
399,400
399,400
1330,380
2.3
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных учреждениях, без взимания платы
Управление образования администрации г. Назарово
078
1003
0117566
244
2083,985
554,100
554,100
3192,185
Количество детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание без взимания платы: в 2014 г. - 1443 уч., 2015 г. - 1443 уч., 2016 г. - 1443 уч.
078
1003
0117566
612
6028,631
7904,900
7904,900
21838,431
078
1003
0117566
622
734,184
789,800
789,800
2313,784
2.5
Создание муниципальной системы оценки качества образования
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
247609,280
253488,300
253588,300
754685,880
Задача 3: выявление и поддержка одаренных детей
3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Численность обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: в 2014 г. - 4337 чел., 2015 г. - 4337 чел.. 2016 г. - 4337 чел.
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 3
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 4: обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей
4.1
Оздоровление детей за счет средств муниципального бюджета
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество оздоровленных детей школьного возраста: в 2014 г., 2015 г., 2016 г.
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
0707
0117582
244
125,294
134,600
134,600
394,494
078
0707
0117582
612
1127,196
1167,600
1167,600
3462,396
078
0707
0117582
244
166,992
131,500
131,500
429,992
4.3
Обеспечение выплат отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5
Выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.6
Приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса (корпуса для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 4
1419,482
1433,700
1433,700
4286,882
Задача 5: развитие кадрового потенциала
5.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество педагогов, участвующих в площадках по обмену опытом: в 2014 г. - 481 чел., 2015 г. - 490 чел., 2016 г. - 500 чел.
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 5
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО по подпрограмме
475918,582
463738,700
463736,200
1403393,482
Приложение № 5
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе дополнительного образования равных возможностей для удовлетворения потребностей детей в личностном развитии и самореализации, оздоровлении в летний период
Задача 1: развитие доступности и повышение качества дополнительного образования
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0120081
611
13804,370
13746,800
13746,800
41297,970
Численность детей возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования: в 2014 г. - 1673 чел., 2015 г. - 1673 чел., 2016 г. - 1673 чел.
078
0702
0120081
612
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1
13804,370
13746,800
13746,800
41297,970
Задача 2: создание условий для развития кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 3: обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей на базе учреждений дополнительного образования детей
3.1
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Администрация города Назарово
162
0707
0127585
622
2242,0176
2354,120
2354,120
6950,2576
162
0707
0127585
810
2230,6824
2342,180
2342,180
6915,0424
162
0707
0118810
ооо
644,000
676,000
676,000
1996,000
3.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
0707
0127582
612
146,118
210,000
210,000
566,118
Администрация города Назарово
162
0707
0127582
622
1043,700
1096,000
1096,000
3235,700
Итого по задаче 5
6306,518
6678,300
6678,300
19663,118
ВСЕГО по подпрограмме
20110,888
20425,100
20425,100
60961,088
Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
Задача 1: организация деятельности аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление образования администрации г. Назарово
078
0709
0140031
121
2824,518
2929,115
2929,115
8682,748
078
0709
0140031
122
15,200
15,700
15,700
46,600
078
0709
0140031
244
1373,515
1377,461
1377,461
4128,437
078
0709
0140031
852
0,250
0,250
0,250
0,750
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
078
0709
0140081
111
13594,582
14098,085
14098,085
41790,752
078
0709
0140081
112
17,600
18,000
18,000
53,600
078
0709
0140082
244
827,075
868,439
870,939
2566,453
078
0709
0140083
611
2891,300
2867,100
2867,100
8625,500
078
0709
0140084
852
0,650
0,650
0,650
1,950
Итого по задаче 1
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Задача 2: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Назарово
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО по подпрограмме
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Приложение № 7
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 23 января 2014 г. № 67-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, повышение эффективности замещающих семей
Задача 1: обеспечить реализацию мероприятий по организации межведомственного сопровождения замещающих семей
1.2
Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Управление образования администрации г. Назарово
078
0709
0137252
121
1241,606
1288,000
1288,000
3817,606
количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов
078
0709
0137252
122
30,000
34,400
34,400
98,800
078
0709
0137252
244
267,494
277,600
277,600
822,694
Итого по задаче 1
1539,100
1600,000
1600,000
4739,100
Задача 2: обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.1
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета
Администрация города Назарово
162
1004
0137587
313
1467,700
2469,300
2415,100
6352,100
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями на начало финансового года: 2014 г. - 12 чел., 2015 г. - 24 чел., 2016 г. - 36 чел.
3.2
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета
162
1004
0135082
313
1911,500
1965,900
2020,100
5897,500
Итого по задаче 3
3379,200
4435,200
4435,200
12249,600
ВСЕГО по подпрограмме
4918,300
6035,200
6035,200
16988,700
------------------------------------------------------------------