Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 30.12.2014 N 2229 "О внесении изменений в Постановление от 30.10.2013 N 1557"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. № 2229
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.10.2013 № 1557
В соответствии с Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации", протоколом заседания комиссии по вопросам разработки муниципальных программ и контролю за реализацией муниципальных программ от 16.12.2014, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 30.10.2013 № 1557 "Об утверждении муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
- в паспорте программы строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Из средств бюджетов всех уровней за период с 2014 по 2016 гг. - 1606697,09911 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 550718,09711 тыс. руб.;
в 2015 году - 547323,10100 тыс. руб.;
в 2016 году - 508655,90100 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 259744,83676 тыс. руб.:
в 2014 году - 104923,93676 тыс. руб.;
в 2015 году - 76952,60000 тыс. руб.;
в 2016 году - 77868,30000 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 1342689,44746 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 444462,14746 тыс. руб.;
в 2015 году - 468905,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 429322,20000 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 4262,81489 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1332,01289 тыс. руб.;
в 2015 году - 1465,40100 тыс. руб.;
в 2016 году - 1465,40100 тыс. руб.
";
- в разделе 7 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого и городского бюджетов":
цифру "1574853,29520" заменить на цифру "1606697,09911";
цифру "515977,49320" заменить на цифру "550718,09711";
цифру "548771,501" заменить на цифру "547323,10100";
цифру "510104,301" заменить на цифру "508655,90100";
цифру "228945,04120" заменить на цифру "259744,83676";
цифру "74124,14120" заменить на цифру "104923,93676";
цифру "1341626,80000" заменить на цифру "1342689,44746";
цифру "440502,70000" заменить на цифру "444462,14746";
цифру "470353,500" заменить на цифру "468905,10000";
цифру "430770,600" заменить на цифру "429322,20000";
цифру "4281,45400" заменить на цифру "4262,81489";
цифру "1350,65200" заменить на цифру "1332,01289".
1.2. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Постановлению соответственно.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств федерального, краевого и городского бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 199643,77765 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 64912,67565 тыс. руб.;
в 2015 году - 67160,10100 тыс. руб.;
в 2016 году - 67571,00100 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 15364,37576 тыс. рублей:
в 2014 году - 4920,87576 тыс. руб.;
в 2015 году - 5092,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 5350,70000 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. -180016,58700 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 58659,78700 тыс. руб.;
в 2015 году - 60601,90000 тыс. руб.;
в 2016 году - 60754,90000 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 4262,81489 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1332,01289 тыс. руб.;
в 2015 году - 1465,40100 тыс. руб.;
в 2016 году - 1465,40100 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "198382,42005" заменить на цифру "199643,77765",
цифру "63651,31805" заменить на цифру "64912,67565";
цифру "15409,04120" заменить на цифру "15364,37576";
цифру "4965,54120" заменить на цифру "4920,87576";
цифру "178657,66800" заменить на цифру "180016,58700";
цифру "57300,86800" заменить на цифру "58659,78700";
цифру "4315,71085" заменить на цифру "4262,81489";
цифру "1384,90885" заменить на цифру "1332,01289".
1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 195471,13244 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 95551,43244 тыс. руб.;
в 2015 году - 69827,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 30091,90000 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "183353,90300" заменить на цифру "195471,13244";
цифру "83434,20300" заменить на цифру "95551,43244".
1.5. В приложении № 6 к муниципальной подпрограмме:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств федерального и краевого и бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 940708,76562 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 302163,16562 тыс. руб.;
в 2015 году - 318943,90000 тыс. руб.;
в 2016 году - 319601,70000 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 244380,46100 тыс. рублей:
в 2014 году - 100003,06100 тыс. руб.;
в 2015 году - 71859,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 72517,60000 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 696328,30462 тыс. рублей:
в 2014 году - 202160,10462 тыс. руб.;
в 2015 году - 247084,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 247084,10000 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "919539,02900" заменить на цифру "940708,76562";
цифру "280993,42900" заменить на цифру "302163,16562";
цифру "213536,000" заменить на цифру "244380,46100";
цифру "69158,600" заменить на цифру "100003,06100";
цифру "706003,02900" заменить на цифру "696328,30462";
цифру "211834,82900" заменить на цифру "202160,10462".
1.6. В приложении № 7 к муниципальной подпрограмме:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого бюджета за период
с 2014 по 2016 гг. - 165578,82340 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 53209,02340 тыс. руб.;
в 2015 году - 56184,90000 тыс. руб.;
в 2016 году - 56184,90000 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "165549,00000" заменить на цифру "165578,82340";
цифру "53177,20000" заменить на цифру "53209,02340";
цифру "56185,900" заменить на цифру "56184,90000";
цифру "56185,900" заменить на цифру "56184,90000".
1.7. В приложении № 8 к муниципальной подпрограмме:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 105294,60000 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 34881,80000 тыс. руб.;
в 2015 году - 35206,40000 тыс. руб.;
в 2016 году - 35206,40000 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "108015,30000" заменить на цифру "105294,60000";
цифру "34707,70000" заменить на цифру "34881,80000";
цифру "36653,800" заменить на цифру "35206,40000";
цифру "36653,800" заменить на цифру "35206,40000".
1.8. Приложения № 2 к подпрограммам 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Главному специалисту отдела культуры администрации г. Канска Персидской О.М. опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный Канск", разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву и заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.12.2014.
Глава
города Канска
Н.Н.КАЧАН
Приложение 1
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 1
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
Статус
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
Социальная поддержка населения на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
550718,09711
547323,10100
508655,90100
1606697,09911
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
550718,09711
547323,10100
508655,90100
1606697,09911
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 2
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Отчетный финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
Муниципальная программа города Канска "Социальная поддержка населения на 2014 - 2016 годы"
Всего
553178,09711
549638,10100
510970,90100
1613787,09911
в том числе:
городской бюджет
1332,01289
1465,40100
1465,40100
4262,81489
краевой бюджет
444462,14746
468905,10000
429322,20000
1342689,44746
федеральный бюджет <*>
104923,93676
76952,60000
77868,30000
259744,83676
внебюджетные источники
2460,00000
2315,00000
2315,00000
7090,00000
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
в том числе:
городской бюджет
1332,01289
1465,40100
1465,40100
4262,81489
краевой бюджет
58659,78700
60601,90000
60754,90000
180016,58700
федеральный бюджет <*>
4920,87576
5092,80000
5350,70000
15364,37576
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
в том числе:
городской бюджет
краевой бюджет
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
федеральный бюджет <*>
внебюджетные источники
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
в том числе:
городской бюджет
краевой бюджет
202160,10462
247084,10000
247084,10000
696328,30462
федеральный бюджет <*>
100003,06100
71859,80000
72517,60000
244380,46100
внебюджетные источники
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего
55669,02340
58499,90000
58499,90000
172668,82340
в том числе:
городской бюджет
краевой бюджет
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
федеральный бюджет <*>
0,00000
внебюджетные источники
2460,00000
2315,00000
2315,00000
7090,00000
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
в том числе:
городской бюджет
0,00000
краевой бюджет
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
федеральный бюджет <*>
внебюджетные источники
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 3
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
ед. изм.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
чел.
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
640
640
640
640
640
23197,82700
27260,30500
30809,85500
32676,13000
32676,13000
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
640
640
640
640
640
23197,82700
27260,30500
30809,85500
32676,13000
32676,13000
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
145
145
145
145
145
7695,07200
10575,98800
12244,81640
12606,97000
12606,97000
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
145
145
145
145
145
7695,07200
10575,98800
12224,81640
12606,97000
12606,97000
Наименование услуги и ее содержание:
Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
3700
1500
1400
1500
1500
1614,08800
2042,00000
2212,69300
2432,55300
2432,55300
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
3700
1500
1400
1500
1500
1614,08800
2042,00000
2212,69300
2432,55300
2432,55300
Наименование услуги и ее содержание:
Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
4500
4500
2310
4500
4500
1501,47700
2099,00000
2352,20300
2477,55300
2477,55300
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
4500
4500
2310
4500
4500
1501,47700
2099,00000
2352,20300
2477,55300
2477,55300
Наименование услуги и ее содержание:
Социально-реабилитационные услуги в нестационарных условиях гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
1350
1350
1260
1350
1350
1839,31000
2965,96500
3207,50700
3559,36400
3559,36400
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
1350
1350
1260
1350
1350
1839,31000
2965,96500
3207,50700
3559,36400
3559,36400
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов в нестационарных условиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
3200
3727
2345
3727
3727
1689,16200
2041,44200
2401,94900
2433,33000
2433,33000
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
3200
3727
2345
3727
3727
1689,16200
2041,44200
2401,94900
2433,33000
2433,33000
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 4
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан,
в том числе инвалидов,
степени их социальной защищенности",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
908
908
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
908
908
64912,67565
67160,10100
67571,00100
197542,03420
1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
908
908
10 03
0210211
313 244
25991,32100
28259,00000
28259,00000
82509,32100
6020 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
908
908
10 03
0210212
313 244
23563,72000
22863,50000
22863,50000
69290,72000
9198 чел. - ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")
908
908
10 03
0210181
313 244
2533,90000
2776,40000
2776,40000
8086,70000
664 чел. - ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068)
908
908
10 03
0210221
313 244
557,51300
633,80000
633,80000
1825,11300
26 чел. - ежегодно
1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
908
908
10 03
0210391
313 244
1028,21800
1307,00000
1307,00000
3642,21800
215 чел. - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
908
908
10 03
0210431
313 244
20,13800
17,80000
17,80000
55,73800
5 чел. - ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
908
908
10 03
0210432
313 244
231,65600
213,10000
213,10000
657,85600
11 чел. - ежегодно
1.8. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
908
908
10 01
0210112
312
809,99144
896,49000
896,49000
2602,97144
33 чел. - ежегодно
1.9. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
908
908
10 03
0210392
323
332,28000
374,40000
374,40000
1081,08000
96 чел. - ежегодно
1.10. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор России"
908
908
10 03
0215220
313 244
4764,64016
5054,40000
5312,30000
15131,34016
400 чел. - ежегодно
1.11. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
10 03
0210285
313 244
45,80000
48,10000
48,10000
142,00000
3 чел. - ежегодно
1.12. Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам), лицам, сопровождающим инвалидов (в том числе детей-инвалидов), к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
10 03
0210286
313 244
687,14100
352,50000
352,50000
1392,14100
232 чел. - ежегодно
1.13. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
10 03
0210288
313 244
1002,30000
1250,80000
1250,80000
3503,90000
89 чел. - ежегодно
1.14. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
908
908
10 03
0215280
313 244
36,33560
38,40000
38,40000
113,13560
20 чел. - ежегодно
1.15. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку
908
908
10 03
0212696
313 244
1392,00000
1392,30000
1392,30000
4176,60000
651 чел. - ежегодно
1.16. Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
908
908
10 03
0212699
313 244
951,80000
1113,20000
1266,20000
3331,20000
2014 г. - 112 чел., 2015 г. - 131 чел., 2016 г. - 149 чел.
1.17. Денежные выплаты на предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетные граждане города Канска"
908
908
10 03
0210113
313 244
499,17685
568,91100
568,91100
0,00000
14 чел. - ежегодно
1.18. Софинансирование на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе, проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)
908
908
10 06
0219026
244
22,84460
0,00000
0,00000
53,10000
91 чел. - ежегодно
1.19. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе, проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое
908
908
10 06
0211095
244
72,10000
0,00000
0,00000
72,10000
1.20. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
10 06
0215027
244
119,90000
0,00000
0,00000
119,90000
1.21. Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех или более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
10 03
021690
313 244
249,90000
0,00000
0,00000
249,90000
25 чел. - 2014 год
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 5
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Социальная поддержка семей,
имеющих детей",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
908
908
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право, 100%
1. Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством
908
908
95550,64744
69758,30000
30022,40000
195331,34744
1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")
908
908
10 03
0220171
313 244
26415,15000
27259,60000
27259,60000
80934,35000
3400 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220272
313 244
1892,62100
1526,70000
1526,70000
4946,02100
800 чел. - ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220273
313 244
805,91500
850,70000
850,70000
2507,31500
47 чел. - ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220274
313 244
126,19000
47,00000
47,00000
220,19000
153 чел. - ежегодно
1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220275
313
118,05844
113,40000
113,40000
344,85844
240 чел. - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220276
313 244
625,84900
225,00000
225,00000
1075,84900
170 чел. - ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
10 03
0220277
313 244
156,04300
0,00000
0,00000
156,04300
12 чел. - ежегодно
1.8. Назначение, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения
908
908
10 03
0227561
313 244
65410,82100
39735,90000
0,00000
105146,72100
1300 чел. - ежегодно
Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей
908
908
0,78500
69,50000
69,50000
139,78500
2.3. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220461
313 244
0,78500
69,50000
69,50000
139,78500
5 чел. - ежегодно
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 6
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение социальной
поддержки граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
г. Канска
"Социальная защита населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
908
908
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории г. Канска, увеличится с 98% до 99,3% в 2016 году
Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
908
908
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
1.1. Предоставление, доставка и пересылка субсидий на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
908
908
1003
0230191
313 244
127817,04000
160191,20000
160191,20000
448199,44000
13457 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
908
908
1003
0230192
313 244
74343,06462
86892,90000
86892,90000
248128,86462
5300 семей - ежегодно
1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
908
908
1003
0235250
313 244
100003,06100
71859,80000
72517,60000
244380,46100
8190 чел. - ежегодно
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 7
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Повышение качества и доступности
социальных услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная защита населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
908
908
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения не менее 90%
1. Задача. Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием
908
908
10 02
0240000
1522,30000
1756,00000
1756,00000
5034,30000
1.1. Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
908
908
10 02
0240151
611
1522,30000
1756,00000
1756,00000
5034,30000
8100 чел. - ежегодно
2. Задача. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг
908
908
10 02
0240151
611
51686,72340
54428,90000
54428,90000
160544,52340
180 чел.
1.2. Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
908
908
10 02
0240151
611
51686,72340
54428,90000
54428,90000
160544,52340
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 8
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение реализации
муниципальной программы",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
908
908
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента на уровне не менее 4 баллов
1. Задача. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории города Канска
908
908
10 06
0250000
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
1.1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")
908
908
10 06
0257513
121
31905,40000
32055,85000
32055,85000
96017,10000
Обеспечение уровня удовлетворенности жителей города Канска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения - не менее 90%, ежегодно
122
29,81240
13,00000
13,00000
55,81240
244
2943,78760
3135,55000
3135,55000
9214,88760
852
2,80000
2,00000
2,00000
6,80000
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. № 2229
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.10.2013 № 1557
В соответствии с Постановлением администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации", протоколом заседания комиссии по вопросам разработки муниципальных программ и контролю за реализацией муниципальных программ от 16.12.2014, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 30.10.2013 № 1557 "Об утверждении муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
- в паспорте программы строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Из средств бюджетов всех уровней за период с 2014 по 2016 гг. - 1606697,09911 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 550718,09711 тыс. руб.;
в 2015 году - 547323,10100 тыс. руб.;
в 2016 году - 508655,90100 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 259744,83676 тыс. руб.:
в 2014 году - 104923,93676 тыс. руб.;
в 2015 году - 76952,60000 тыс. руб.;
в 2016 году - 77868,30000 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 1342689,44746 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 444462,14746 тыс. руб.;
в 2015 году - 468905,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 429322,20000 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 4262,81489 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1332,01289 тыс. руб.;
в 2015 году - 1465,40100 тыс. руб.;
в 2016 году - 1465,40100 тыс. руб.
";
- в разделе 7 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого и городского бюджетов":
цифру "1574853,29520" заменить на цифру "1606697,09911";
цифру "515977,49320" заменить на цифру "550718,09711";
цифру "548771,501" заменить на цифру "547323,10100";
цифру "510104,301" заменить на цифру "508655,90100";
цифру "228945,04120" заменить на цифру "259744,83676";
цифру "74124,14120" заменить на цифру "104923,93676";
цифру "1341626,80000" заменить на цифру "1342689,44746";
цифру "440502,70000" заменить на цифру "444462,14746";
цифру "470353,500" заменить на цифру "468905,10000";
цифру "430770,600" заменить на цифру "429322,20000";
цифру "4281,45400" заменить на цифру "4262,81489";
цифру "1350,65200" заменить на цифру "1332,01289".
1.2. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Постановлению соответственно.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств федерального, краевого и городского бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 199643,77765 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 64912,67565 тыс. руб.;
в 2015 году - 67160,10100 тыс. руб.;
в 2016 году - 67571,00100 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 15364,37576 тыс. рублей:
в 2014 году - 4920,87576 тыс. руб.;
в 2015 году - 5092,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 5350,70000 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. -180016,58700 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 58659,78700 тыс. руб.;
в 2015 году - 60601,90000 тыс. руб.;
в 2016 году - 60754,90000 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 4262,81489 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1332,01289 тыс. руб.;
в 2015 году - 1465,40100 тыс. руб.;
в 2016 году - 1465,40100 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "198382,42005" заменить на цифру "199643,77765",
цифру "63651,31805" заменить на цифру "64912,67565";
цифру "15409,04120" заменить на цифру "15364,37576";
цифру "4965,54120" заменить на цифру "4920,87576";
цифру "178657,66800" заменить на цифру "180016,58700";
цифру "57300,86800" заменить на цифру "58659,78700";
цифру "4315,71085" заменить на цифру "4262,81489";
цифру "1384,90885" заменить на цифру "1332,01289".
1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 195471,13244 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 95551,43244 тыс. руб.;
в 2015 году - 69827,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 30091,90000 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "183353,90300" заменить на цифру "195471,13244";
цифру "83434,20300" заменить на цифру "95551,43244".
1.5. В приложении № 6 к муниципальной подпрограмме:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств федерального и краевого и бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 940708,76562 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 302163,16562 тыс. руб.;
в 2015 году - 318943,90000 тыс. руб.;
в 2016 году - 319601,70000 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 244380,46100 тыс. рублей:
в 2014 году - 100003,06100 тыс. руб.;
в 2015 году - 71859,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 72517,60000 тыс. руб.,
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 696328,30462 тыс. рублей:
в 2014 году - 202160,10462 тыс. руб.;
в 2015 году - 247084,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 247084,10000 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "919539,02900" заменить на цифру "940708,76562";
цифру "280993,42900" заменить на цифру "302163,16562";
цифру "213536,000" заменить на цифру "244380,46100";
цифру "69158,600" заменить на цифру "100003,06100";
цифру "706003,02900" заменить на цифру "696328,30462";
цифру "211834,82900" заменить на цифру "202160,10462".
1.6. В приложении № 7 к муниципальной подпрограмме:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого бюджета за период
с 2014 по 2016 гг. - 165578,82340 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 53209,02340 тыс. руб.;
в 2015 году - 56184,90000 тыс. руб.;
в 2016 году - 56184,90000 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "165549,00000" заменить на цифру "165578,82340";
цифру "53177,20000" заменить на цифру "53209,02340";
цифру "56185,900" заменить на цифру "56184,90000";
цифру "56185,900" заменить на цифру "56184,90000".
1.7. В приложении № 8 к муниципальной подпрограмме:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 105294,60000 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 34881,80000 тыс. руб.;
в 2015 году - 35206,40000 тыс. руб.;
в 2016 году - 35206,40000 тыс. руб.
";
- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифру "108015,30000" заменить на цифру "105294,60000";
цифру "34707,70000" заменить на цифру "34881,80000";
цифру "36653,800" заменить на цифру "35206,40000";
цифру "36653,800" заменить на цифру "35206,40000".
1.8. Приложения № 2 к подпрограммам 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Главному специалисту отдела культуры администрации г. Канска Персидской О.М. опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный Канск", разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву и заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.12.2014.
Глава
города Канска
Н.Н.КАЧАН
Приложение 1
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 1
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
Статус
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
Социальная поддержка населения на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
550718,09711
547323,10100
508655,90100
1606697,09911
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
550718,09711
547323,10100
508655,90100
1606697,09911
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 2
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Отчетный финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
Муниципальная программа города Канска "Социальная поддержка населения на 2014 - 2016 годы"
Всего
553178,09711
549638,10100
510970,90100
1613787,09911
в том числе:
городской бюджет
1332,01289
1465,40100
1465,40100
4262,81489
краевой бюджет
444462,14746
468905,10000
429322,20000
1342689,44746
федеральный бюджет <*>
104923,93676
76952,60000
77868,30000
259744,83676
внебюджетные источники
2460,00000
2315,00000
2315,00000
7090,00000
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
в том числе:
городской бюджет
1332,01289
1465,40100
1465,40100
4262,81489
краевой бюджет
58659,78700
60601,90000
60754,90000
180016,58700
федеральный бюджет <*>
4920,87576
5092,80000
5350,70000
15364,37576
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
в том числе:
городской бюджет
краевой бюджет
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
федеральный бюджет <*>
внебюджетные источники
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
в том числе:
городской бюджет
краевой бюджет
202160,10462
247084,10000
247084,10000
696328,30462
федеральный бюджет <*>
100003,06100
71859,80000
72517,60000
244380,46100
внебюджетные источники
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего
55669,02340
58499,90000
58499,90000
172668,82340
в том числе:
городской бюджет
краевой бюджет
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
федеральный бюджет <*>
0,00000
внебюджетные источники
2460,00000
2315,00000
2315,00000
7090,00000
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
в том числе:
городской бюджет
0,00000
краевой бюджет
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
федеральный бюджет <*>
внебюджетные источники
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 3
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
ед. изм.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
чел.
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
640
640
640
640
640
23197,82700
27260,30500
30809,85500
32676,13000
32676,13000
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
640
640
640
640
640
23197,82700
27260,30500
30809,85500
32676,13000
32676,13000
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
145
145
145
145
145
7695,07200
10575,98800
12244,81640
12606,97000
12606,97000
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
145
145
145
145
145
7695,07200
10575,98800
12224,81640
12606,97000
12606,97000
Наименование услуги и ее содержание:
Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
3700
1500
1400
1500
1500
1614,08800
2042,00000
2212,69300
2432,55300
2432,55300
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
3700
1500
1400
1500
1500
1614,08800
2042,00000
2212,69300
2432,55300
2432,55300
Наименование услуги и ее содержание:
Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
4500
4500
2310
4500
4500
1501,47700
2099,00000
2352,20300
2477,55300
2477,55300
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
4500
4500
2310
4500
4500
1501,47700
2099,00000
2352,20300
2477,55300
2477,55300
Наименование услуги и ее содержание:
Социально-реабилитационные услуги в нестационарных условиях гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
1350
1350
1260
1350
1350
1839,31000
2965,96500
3207,50700
3559,36400
3559,36400
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
1350
1350
1260
1350
1350
1839,31000
2965,96500
3207,50700
3559,36400
3559,36400
Наименование услуги и ее содержание:
Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов в нестационарных условиях
Показатель объема услуги (работы):
Количество потребителей
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
3200
3727
2345
3727
3727
1689,16200
2041,44200
2401,94900
2433,33000
2433,33000
Мероприятие 1.1. Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
3200
3727
2345
3727
3727
1689,16200
2041,44200
2401,94900
2433,33000
2433,33000
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 4
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан,
в том числе инвалидов,
степени их социальной защищенности",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
908
908
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
908
908
64912,67565
67160,10100
67571,00100
197542,03420
1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
908
908
10 03
0210211
313 244
25991,32100
28259,00000
28259,00000
82509,32100
6020 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
908
908
10 03
0210212
313 244
23563,72000
22863,50000
22863,50000
69290,72000
9198 чел. - ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")
908
908
10 03
0210181
313 244
2533,90000
2776,40000
2776,40000
8086,70000
664 чел. - ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068)
908
908
10 03
0210221
313 244
557,51300
633,80000
633,80000
1825,11300
26 чел. - ежегодно
1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
908
908
10 03
0210391
313 244
1028,21800
1307,00000
1307,00000
3642,21800
215 чел. - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
908
908
10 03
0210431
313 244
20,13800
17,80000
17,80000
55,73800
5 чел. - ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
908
908
10 03
0210432
313 244
231,65600
213,10000
213,10000
657,85600
11 чел. - ежегодно
1.8. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
908
908
10 01
0210112
312
809,99144
896,49000
896,49000
2602,97144
33 чел. - ежегодно
1.9. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
908
908
10 03
0210392
323
332,28000
374,40000
374,40000
1081,08000
96 чел. - ежегодно
1.10. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор России"
908
908
10 03
0215220
313 244
4764,64016
5054,40000
5312,30000
15131,34016
400 чел. - ежегодно
1.11. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
10 03
0210285
313 244
45,80000
48,10000
48,10000
142,00000
3 чел. - ежегодно
1.12. Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам), лицам, сопровождающим инвалидов (в том числе детей-инвалидов), к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
10 03
0210286
313 244
687,14100
352,50000
352,50000
1392,14100
232 чел. - ежегодно
1.13. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
10 03
0210288
313 244
1002,30000
1250,80000
1250,80000
3503,90000
89 чел. - ежегодно
1.14. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
908
908
10 03
0215280
313 244
36,33560
38,40000
38,40000
113,13560
20 чел. - ежегодно
1.15. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку
908
908
10 03
0212696
313 244
1392,00000
1392,30000
1392,30000
4176,60000
651 чел. - ежегодно
1.16. Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
908
908
10 03
0212699
313 244
951,80000
1113,20000
1266,20000
3331,20000
2014 г. - 112 чел., 2015 г. - 131 чел., 2016 г. - 149 чел.
1.17. Денежные выплаты на предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетные граждане города Канска"
908
908
10 03
0210113
313 244
499,17685
568,91100
568,91100
0,00000
14 чел. - ежегодно
1.18. Софинансирование на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе, проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)
908
908
10 06
0219026
244
22,84460
0,00000
0,00000
53,10000
91 чел. - ежегодно
1.19. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе, проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое
908
908
10 06
0211095
244
72,10000
0,00000
0,00000
72,10000
1.20. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
10 06
0215027
244
119,90000
0,00000
0,00000
119,90000
1.21. Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех или более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
10 03
021690
313 244
249,90000
0,00000
0,00000
249,90000
25 чел. - 2014 год
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
64912,67565
67160,10100
67571,00100
199643,77765
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 5
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Социальная поддержка семей,
имеющих детей",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
908
908
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право, 100%
1. Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством
908
908
95550,64744
69758,30000
30022,40000
195331,34744
1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")
908
908
10 03
0220171
313 244
26415,15000
27259,60000
27259,60000
80934,35000
3400 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220272
313 244
1892,62100
1526,70000
1526,70000
4946,02100
800 чел. - ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220273
313 244
805,91500
850,70000
850,70000
2507,31500
47 чел. - ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220274
313 244
126,19000
47,00000
47,00000
220,19000
153 чел. - ежегодно
1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220275
313
118,05844
113,40000
113,40000
344,85844
240 чел. - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220276
313 244
625,84900
225,00000
225,00000
1075,84900
170 чел. - ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения"
908
908
10 03
0220277
313 244
156,04300
0,00000
0,00000
156,04300
12 чел. - ежегодно
1.8. Назначение, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения
908
908
10 03
0227561
313 244
65410,82100
39735,90000
0,00000
105146,72100
1300 чел. - ежегодно
Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей
908
908
0,78500
69,50000
69,50000
139,78500
2.3. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")
908
908
10 03
0220461
313 244
0,78500
69,50000
69,50000
139,78500
5 чел. - ежегодно
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
95551,43244
69827,80000
30091,90000
195471,13244
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 6
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение социальной
поддержки граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
г. Канска
"Социальная защита населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
908
908
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории г. Канска, увеличится с 98% до 99,3% в 2016 году
Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
908
908
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
1.1. Предоставление, доставка и пересылка субсидий на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
908
908
1003
0230191
313 244
127817,04000
160191,20000
160191,20000
448199,44000
13457 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
908
908
1003
0230192
313 244
74343,06462
86892,90000
86892,90000
248128,86462
5300 семей - ежегодно
1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
908
908
1003
0235250
313 244
100003,06100
71859,80000
72517,60000
244380,46100
8190 чел. - ежегодно
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
302163,16562
318943,90000
319601,70000
940708,76562
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 7
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Повышение качества и доступности
социальных услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная защита населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
908
908
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения не менее 90%
1. Задача. Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием
908
908
10 02
0240000
1522,30000
1756,00000
1756,00000
5034,30000
1.1. Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
908
908
10 02
0240151
611
1522,30000
1756,00000
1756,00000
5034,30000
8100 чел. - ежегодно
2. Задача. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг
908
908
10 02
0240151
611
51686,72340
54428,90000
54428,90000
160544,52340
180 чел.
1.2. Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
908
908
10 02
0240151
611
51686,72340
54428,90000
54428,90000
160544,52340
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
53209,02340
56184,90000
56184,90000
165578,82340
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
Приложение 8
к Постановлению
администрации г. Канска
от 30 декабря 2014 г. № 2229
Приложение № 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение реализации
муниципальной программы",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
908
908
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента на уровне не менее 4 баллов
1. Задача. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории города Канска
908
908
10 06
0250000
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
1.1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")
908
908
10 06
0257513
121
31905,40000
32055,85000
32055,85000
96017,10000
Обеспечение уровня удовлетворенности жителей города Канска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения - не менее 90%, ежегодно
122
29,81240
13,00000
13,00000
55,81240
244
2943,78760
3135,55000
3135,55000
9214,88760
852
2,80000
2,00000
2,00000
6,80000
В том числе
УСЗН администрации г. Канска
34881,80000
35206,40000
35206,40000
105294,60000
Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ
------------------------------------------------------------------