Постановление администрации г. Красноярска от 11.11.2014 N 725 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 643"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 725

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 643

В целях повышения эффективности системы муниципального управления и качества жизни населения за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 27.08.2013 № 185-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска", Постановлением администрации города от 24.12.2009 № 562 "Об утверждении концепции информатизации города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Информатизация города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 12.11.2013 № 643 (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
финансирование программы осуществляется из средств бюджета города в объеме 416514,38 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
"Информатизация жизнедеятельности города":
2014 год - 14896,70 тыс. рублей;
2015 год - 19672,50 тыс. рублей;
2016 год - 16422,50 тыс. рублей;
"Информатизация деятельности администрации города":
2014 год - 87013,42 тыс. рублей;
2015 год - 189254,63 тыс. рублей;
2016 год - 89254,63 тыс. рублей";

2) раздел V программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 416514,38 тыс. рублей. В том числе 2014 год - 101910,12 тыс. рублей, 2015 год - 208927,13 тыс. рублей, 2016 год - 105677,13 тыс. рублей.
В общем объеме расходов на 2014 год учтены средства для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам.
Объем расходов на реализацию подпрограммы "Информатизация жизнедеятельности города" составляет 50991,70 тыс. рублей (12% в общем объеме финансирования).
Объем расходов на реализацию подпрограммы "Информатизация деятельности администрации города" составляет 365522,68 тыс. рублей (88% в общем объеме финансирования).
Информация о расходах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм (в том числе основных мероприятий) представлена по годам в приложении 3 к настоящей Программе, по источникам и направлениям расходования средств - в приложении 4 к настоящей Программе.";
3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Информатизация жизнедеятельности города" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города в объеме 50991,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14896,70 тыс. рублей;
2015 год - 19672,50 тыс. рублей;
2016 год - 16422,50 тыс. рублей";

4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Информатизация деятельности администрации города" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города в объеме 365522,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 87013,42 тыс. рублей;
2015 год - 189254,63 тыс. рублей;
2016 год - 89254,63 тыс. рублей";

5) приложения 3, 4 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 725
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Информатизация города
Красноярска" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Информатизация города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе




101910,12
208927,13
105677,13
416514,38
управление информатизации и связи
900



48520,22
50267,13
50267,13
149054,48
департамент транспорта
913



0,00
3750,00
0,00
3750,00
департамент муниципального заказа
914



2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
департамент градостроительства
909



50000,00
150000,00
50000,00
250000,00
главное управление образования
912



1389,90
1410,00
1410,00
4209,90
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
918



0,00
1500,00
2000,00
3500,00
Подпрограмма 1
"Информатизация жизнедеятельности города"
всего, в том числе:




14896,70
19672,50
16422,50
50991,70
управление информатизации и связи
900



13506,80
13012,50
13012,50
39531,80
департамент транспорта
913



0,00
3750,00
0,00
3750,00
главное управление образования
912



1389,90
1410,00
1410,00
4209,90
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
918



0,00
1500,00
2000,00
3500,00
Основное мероприятие 1.1
Модернизация официального сайта администрации города в сети Интернет
управление информатизации и связи
900
0113
1118701
242
1474,70
785,30
785,30
3045,30
Основное мероприятие 1.2
Размещение интерактивной автоматизированной информационно-справочной системы "Информационный киоск" администрации города в сети сенсорных терминалов интернет-доступа
управление информатизации и связи
900
0113
1118702
244
618,00
635,00
635,00
1888,00
Основное мероприятие 1.3
Разработка и внедрение регионального сегмента электронного правительства города Красноярска
управление информатизации и связи
900
0113
1118703
244
5433,90
5577,90
5577,90
16589,70
Основное мероприятие 1.4
Приобретение и монтаж информационных электронных табло для оснащения остановочных пунктов г. Красноярска
департамент транспорта
913
0412
1118704
244
0,00
3750,00
0,00
3750,00
Основное мероприятие 1.5
Поддержка дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
главное управление образования
912
0702
1118705
244
1199,90
1220,00
1220,00
3639,90
Основное мероприятие 1.6
Формирование информационной культуры у учащихся и педагогов
главное управление образования
912
0702
1118706
244
190,00
190,00
190,00
570,00
Основное мероприятие 1.7
Модернизация интернет-портала "Красспорт"
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
918
1105
1118707
244
0,00
500,00
500,00
1000,00
Основное мероприятие 1.8
Предоставление доступа к Интернету, электронной почте и использование каналов связи
управление информатизации и связи
900
0113
1118708
244
1540,00
1574,10
1574,10
4688,20
Основное мероприятие 1.9
Организация защиты конфиденциальной информации и персональных данных в администрации города
управление информатизации и связи
900
0113
1118709
244
4440,20
4440,20
4440,20
13320,60
Основное мероприятие 1.10
Создание электронной среды взаимодействия учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Красспорту
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
918
1105
1118710
244
0,00
1000,00
0,00
1000,00
918
0702
1118710
612
0,00
0,00
776,00
776,00
918
0702
1118710
622
0,00
0,00
569,00
569,00
918
1102
1118710
622
0,00
0,00
155,00
155,00
Подпрограмма 2
"Информатизация деятельности администрации города"
всего, в том числе:




87013,42
189254,63
89254,63
365522,68
управление информатизации и связи
900



35013,42
37254,63
37254,63
109522,68
департамент муниципального заказа
914



2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
департамент градостроительства
909



50000,00
150000,00
50000,00
250000,00
Основное мероприятие 2.1
Выполнение работ по внедрению и разработке модулей программно-технического комплекса "Электронный документооборот" в органах администрации города
управление информатизации и связи
900
0113
1128711
242
14450,62
8815,90
8815,90
32082,42
Основное мероприятие 2.2
Разработка и внедрение модулей автоматизированной системы учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
управление информатизации и связи
900
0113
1128712
242
476,20
476,20
476,20
1428,60
Основное мероприятие 2.3
Модернизация автоматизированной системы поддержки процессов подготовки и размещения муниципального заказа
департамент муниципального заказа
914
0113
1128713
242
2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
Основное мероприятие 2.4
Лицензирование ПО, используемого органами администрации города
управление информатизации и связи
900
0113
1128714
244
11886,60
11946,33
11946,33
35779,26
Основное мероприятие 2.5
Лицензирование ПО системы электронного документооборота
управление информатизации и связи
900
0113
1128715
244
0,00
7816,20
7816,20
15632,40
Основное мероприятие 2.6
Модернизация парка компьютерной и оргтехники органов администрации города
управление информатизации и связи
900
0113
1128716
244
8200,00
8200,00
8200,00
24600,00
Основное мероприятие 2.7
Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) - модуль ИС "АТЛАС"
департамент градостроительства
909
0113
1128717
242
50000,00
150000,00
50000,00
250000,00"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 725
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Информатизация города
Красноярска" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

№ п/п
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
1
Всего по Программе
416514,38
101910,12
208927,13
105677,13
2
По источникам финансирования

3
1. Бюджет города
416514,38
101910,12
208927,13
105677,13
4
в том числе капитальные вложения
41445,00
13040,00
15300,00
13105,00
5
Подпрограмма 1 "Информатизация жизнедеятельности города", всего
50991,70
14896,70
19672,50
16422,50
6
По источникам финансирования

7
1. Бюджет города
50991,80
14896,70
19672,50
16422,50
8
в том числе капитальные вложения
16845,00
4840,00
7100,00
4905,00
9
Подпрограмма 2 "Информатизация деятельности администрации города", всего
365522,68
87013,42
189254,63
89254,63
10
По источникам финансирования

11
1. Бюджет города
365522,68
87013,42
189254,63
89254,63
12
в том числе капитальные вложения
24600,00
8200,00
8200,00
8200,00"


------------------------------------------------------------------