Постановление администрации г. Красноярска от 11.11.2014 N 726 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 644"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 726

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 644

В целях повышения качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Красноярска, в соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 27.08.2013 № 185-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 644 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в строке "Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"2) темп роста доходной части бюджета города (2014 год - 3,0%, 2015 год - 9,1%, 2016 год - 6,9%);";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"9) удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города (2014 год - не более 100%, 2015 год - не более 100%, 2016 год - не более 100%)";
в строке "Объемы бюджетных ассигнований Программы":
цифры "3431486,31" заменить цифрами "3345950,11";
цифры "901740,12" заменить цифрами "816203,92";
2) абзац двадцатый раздела II программы изложить в следующей редакции:
"сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах бюджета города на экономически безопасном уровне";
3) абзац девятый раздела III программы изложить в следующей редакции:
"1) сохранение объема и структуры муниципального долга города Красноярска на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных законодательством.";
4) в разделе V программы:
цифры "3431486,31" заменить цифрами "3345950,11";
цифры "901740,12" заменить цифрами "816203,92";
5) в разделе VI программы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы:
цифры "467220,50" заменить цифрами "466884,24";
цифры "154332,70" заменить цифрами "153996,44";
в таблице 1 раздела 1 подпрограммы:
строку "Доходы всего, в том числе:" изложить в следующей редакции:

"Доходы всего, в том числе
29,8
30,7
33,5
35,8";

строку "собственные доходы (без доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства 4-го моста через р. Енисей, краю, так как это разовые доходы)" изложить в следующей редакции:

"собственные доходы (без доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства 4-го моста через р. Енисей, краю, так как это разовые доходы)
14,1
15,0
17,1
18,5";

6) в приложении 1 к программе:
строки 3, 10, 21 изложить в следующей редакции:

"3
Целевой индикатор 3. Темп роста доходной части бюджета города (без доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства 4-го моста через р. Енисей, краю, так как это разовые доходы) <1>
проценты
x
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
4,5
3,0
9,1
6,9";
"10
Целевой индикатор 9. Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города <2>
проценты
x
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
56
не более 100
не более 100
не более 100";
"21
Показатель 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <3>
проценты
0,1
решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города
не более 15
не более 15
не более 15
не более 15";

дополнить приложение примечаниями следующего содержания:
"<2> Целевой индикатор рассчитывается по итогам года, так как в расчет берется фактический объем муниципального долга к фактически сложившимся собственным доходам.
<3> Показатель рассчитывается по итогам года, так как в расчет берутся фактические расходы на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.";
7) в графе 6 строки 5 приложения 2 к программе слова "снижение удельного веса муниципального долга в собственных доходах бюджета города" заменить словами "сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах бюджета города на экономически безопасном уровне";
8) приложения 3, 4 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 726
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование Программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе
904
x
1200000
x
816203,92
1164806,35
1364939,84
3345950,11
департамент финансов
904
x
1200000
x
816203,92
1164806,35
1364939,84
3345950,11
Подпрограмма
"Организация бюджетного процесса"
всего, в том числе
904
0106
1210000
x
153996,44
156443,90
156443,90
466884,24
департамент финансов
904
0106
1210000
x
153996,44
156443,90
156443,90
466884,24
Основное мероприятие 1
обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент финансов
904
0106
1210021
x
152056,64
154503,90
154503,90
461064,44
904
0106
1210021
121
139113,42
138813,90
138813,90
416741,22
904
0106
1210021
122
2067,98
2796,22
2796,22
7660,42
904
0106
1210021
244
10816,92
12835,46
12835,46
36487,84
904
0106
1210021
852
58,32
58,32
58,32
174,96
Основное мероприятие 2
комплексная автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета города
департамент финансов
904
0106
1218802
244
1800,00
1800,00
1800,00
5400,00
Основное мероприятие 3
обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан
департамент финансов
904
0106
1218803
242
139,80
140,00
140,00
419,8
Отдельное мероприятие
"Управление муниципальным долгом города Красноярска"
департамент финансов
904
1301
1298804
730
662207,48
1008362,45
1208495,94
2879065,87"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 726
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по Программе
3345950,11
816203,92
1164806,35
1364939,84
По источникам финансирования

1. Бюджет города
3345950,11
816203,92
1164806,35
1364939,84
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
4702,74
2450,74
1126,00
1126,00
2. Краевой бюджет
0
0
0
0
3. Федеральный бюджет
0
0
0
0
4. Внебюджетные источники
0
0
0
0
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
466884,24
153996,44
156443,90
156443,90
По источникам финансирования

1. Бюджет города
466884,24
153996,44
156443,90
156443,90
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
4702,74
2450,74
1126,00
1126,00
2. Краевой бюджет
0
0
0
0
3. Федеральный бюджет
0
0
0
0
4. Внебюджетные источники
0
0
0
0
Отдельное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Красноярска"
2879065,87
662207,48
1008362,45
1208495,94
По источникам финансирования

1. Бюджет города
2879065,87
662207,48
1008362,45
1208495,94
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0
0
0
0
2. Краевой бюджет
0
0
0
0
3. Федеральный бюджет
0
0
0
0
4. Внебюджетные источники
0
0
0
0"


------------------------------------------------------------------