Постановление администрации г. Красноярска от 11.11.2014 N 724 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 642"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 724
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 12.11.2013 № 642
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 12.11.2013 № 642 (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы":
цифры "1897480,32" заменить цифрами "1892888,99";
цифры "606399,35" заменить цифрами "601808,02";
2) в абзаце первом раздела V программы цифры "1897480,32" заменить цифрами "1892888,99", цифры "606399,35" заменить цифрами "601808,02";
3) в подпрограмме 1 "Повышение качества пассажирских перевозок":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "129636,61" заменить цифрами "129353,15";
цифры "43233,78" заменить цифрами "42950,32";
в абзаце четырнадцатом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" цифры "128010,30" заменить цифрами "127726,84", цифры "42441,68" заменить цифрами "42158,22";
4) в подпрограмме 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "1696471,85" заменить цифрами "1692261,25";
цифры "539635,85" заменить цифрами "535425,25";
в абзаце седьмом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" цифры "1696471,85" заменить цифрами "1692261,25", цифры "539635,85" заменить цифрами "535425,25";
5) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "71371,86" заменить цифрами "71274,59";
цифры "23529,72" заменить цифрами "23432,45";
в абзаце одиннадцатом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" цифры "71371,86" заменить цифрами "71274,59", цифры "23529,72" заменить цифрами "23432,45";
6) приложения 4, 5 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 724
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских перевозок
транспортом общего пользования
в городе Красноярске" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
913
0400
0700000
X
601808,02
645562,44
645518,53
1892888,99
департамент транспорта, всего
913
0400
0700000
X
601808,02
645562,44
645518,53
1892888,99
Подпрограмма 1
Повышение качества пассажирских перевозок
всего, в том числе:
913
0412
0710000
X
42950,32
43223,37
43179,46
129353,15
департамент транспорта, всего
913
0412
0710000
X
42950,32
43223,37
43179,46
129353,15
Основное мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
департамент транспорта, всего
913
0412
0717001
111
36438,68
37072,15
37072,15
110582,98
913
0412
0717001
112
8,18
35,75
35,75
79,68
913
0412
0717001
244
5657,69
5648,61
5648,61
16954,91
913
0412
0717001
852
53,67
27,80
27,80
109,27
Основное мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
0412
0717002
244
792,10
439,06
395,15
1626,31
Подпрограмма 2
Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
всего, в том числе:
913
0408
0720000
X
535425,25
578418,00
578418,00
1692261,25
департамент транспорта, всего
913
0408
0720000
X
535425,25
578418,00
578418,00
1692261,25
Основное мероприятие 2.1
Возмещение недополученных доходов по маршрутам муниципальной программы перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования
департамент транспорта, всего
913
0408
0727003
810
535425,25
578418,00
578418,00
1692261,25
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
913
0408
0730000
X
23432,45
23921,07
23921,07
71274,59
департамент транспорта, всего
913
0408
0730000
X
23432,45
23921,07
23921,07
71274,59
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент транспорта, всего
913
0408
0730021
121
21106,35
21080,17
21080,17
63266,69
913
0408
0730021
122
246,10
465,90
465,90
1177,90
913
0408
0730021
244
1990,50
2371,50
2371,50
6733,50
913
0408
0730021
831
86,00
0,00
0,00
86,00
913
0408
0730021
852
3,50
3,50
3,50
10,50"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 724
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских перевозок
транспортом общего пользования
в городе Красноярске" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Всего по Программе
1892888,99
601808,02
645562,44
645518,53
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1892888,99
601808,02
645562,44
645518,53
в том числе капитальные вложения
208,77
69,57
69,60
69,60
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
129353,15
42950,32
43223,37
43179,46
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
129353,15
42950,32
43223,37
43179,46
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
1692261,25
535425,25
578418,00
578418,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1692261,25
535425,25
578418,00
578418,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
71274,59
23432,45
23921,07
23921,07
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
71274,59
23432,45
23921,07
23921,07
в том числе капитальные вложения
208,77
69,57
69,60
69,60
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 724
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 12.11.2013 № 642
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 12.11.2013 № 642 (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы":
цифры "1897480,32" заменить цифрами "1892888,99";
цифры "606399,35" заменить цифрами "601808,02";
2) в абзаце первом раздела V программы цифры "1897480,32" заменить цифрами "1892888,99", цифры "606399,35" заменить цифрами "601808,02";
3) в подпрограмме 1 "Повышение качества пассажирских перевозок":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "129636,61" заменить цифрами "129353,15";
цифры "43233,78" заменить цифрами "42950,32";
в абзаце четырнадцатом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" цифры "128010,30" заменить цифрами "127726,84", цифры "42441,68" заменить цифрами "42158,22";
4) в подпрограмме 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "1696471,85" заменить цифрами "1692261,25";
цифры "539635,85" заменить цифрами "535425,25";
в абзаце седьмом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" цифры "1696471,85" заменить цифрами "1692261,25", цифры "539635,85" заменить цифрами "535425,25";
5) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "71371,86" заменить цифрами "71274,59";
цифры "23529,72" заменить цифрами "23432,45";
в абзаце одиннадцатом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" цифры "71371,86" заменить цифрами "71274,59", цифры "23529,72" заменить цифрами "23432,45";
6) приложения 4, 5 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 724
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских перевозок
транспортом общего пользования
в городе Красноярске" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
913
0400
0700000
X
601808,02
645562,44
645518,53
1892888,99
департамент транспорта, всего
913
0400
0700000
X
601808,02
645562,44
645518,53
1892888,99
Подпрограмма 1
Повышение качества пассажирских перевозок
всего, в том числе:
913
0412
0710000
X
42950,32
43223,37
43179,46
129353,15
департамент транспорта, всего
913
0412
0710000
X
42950,32
43223,37
43179,46
129353,15
Основное мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
департамент транспорта, всего
913
0412
0717001
111
36438,68
37072,15
37072,15
110582,98
913
0412
0717001
112
8,18
35,75
35,75
79,68
913
0412
0717001
244
5657,69
5648,61
5648,61
16954,91
913
0412
0717001
852
53,67
27,80
27,80
109,27
Основное мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
0412
0717002
244
792,10
439,06
395,15
1626,31
Подпрограмма 2
Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
всего, в том числе:
913
0408
0720000
X
535425,25
578418,00
578418,00
1692261,25
департамент транспорта, всего
913
0408
0720000
X
535425,25
578418,00
578418,00
1692261,25
Основное мероприятие 2.1
Возмещение недополученных доходов по маршрутам муниципальной программы перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования
департамент транспорта, всего
913
0408
0727003
810
535425,25
578418,00
578418,00
1692261,25
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
913
0408
0730000
X
23432,45
23921,07
23921,07
71274,59
департамент транспорта, всего
913
0408
0730000
X
23432,45
23921,07
23921,07
71274,59
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент транспорта, всего
913
0408
0730021
121
21106,35
21080,17
21080,17
63266,69
913
0408
0730021
122
246,10
465,90
465,90
1177,90
913
0408
0730021
244
1990,50
2371,50
2371,50
6733,50
913
0408
0730021
831
86,00
0,00
0,00
86,00
913
0408
0730021
852
3,50
3,50
3,50
10,50"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 724
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских перевозок
транспортом общего пользования
в городе Красноярске" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Всего по Программе
1892888,99
601808,02
645562,44
645518,53
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1892888,99
601808,02
645562,44
645518,53
в том числе капитальные вложения
208,77
69,57
69,60
69,60
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
129353,15
42950,32
43223,37
43179,46
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
129353,15
42950,32
43223,37
43179,46
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
1692261,25
535425,25
578418,00
578418,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1692261,25
535425,25
578418,00
578418,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
71274,59
23432,45
23921,07
23921,07
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
71274,59
23432,45
23921,07
23921,07
в том числе капитальные вложения
208,77
69,57
69,60
69,60
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------