Постановление администрации г. Красноярска от 11.11.2014 N 730 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 647"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2014 г. № 730

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 647

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 27.08.2013 № 185-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 12.11.2013 № 647 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
всего по программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 3028656,07 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 1082443,84 тыс. руб.,
2015 год - 975543,27 тыс. руб.,
2016 год - 970668,96 тыс. руб.
Источники финансирования:
бюджет города всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 3024923,77 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 1078711,54 тыс. руб.,
2015 год - 975543,27 тыс. руб.,
2016 год - 970668,96 тыс. руб.;
краевой бюджет всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 3732,30 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 3732,30 тыс. руб.,
2015 год - 0,00 тыс. руб.,
2016 год - 0,00 тыс. руб.
Подпрограмма 1:
всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 1010177,65 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 329355,98 тыс. руб.,
2015 год - 344650,84 тыс. руб.,
2016 год - 336170,83 тыс. руб.;
подпрограмма 2:
всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 836550,87 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 280014,39 тыс. руб.,
2015 год - 278268,24 тыс. руб.,
2016 год - 278268,24 тыс. руб.;
подпрограмма 3:
всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 1181927,55 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 473073,47 тыс. руб.,
2015 год - 352624,19 тыс. руб.,
2016 год - 356229,89 тыс. руб.";

2) в разделе III муниципальной программы:
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"основное мероприятие 1.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края;";
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"основное мероприятие 1.6. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;";
после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"основное мероприятие 2.5. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;
основное мероприятие 2.6. Поддержка детских клубных формирований;";
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"основное мероприятие 3.11. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений;
основное мероприятие 3.12. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;";
3) абзацы с третьего по шестой раздела VI муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Для достижения основной цели Программы должны быть реализованы три подпрограммы с общим объемом финансирования мероприятий на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов на сумму 3028656,08 тыс. руб.
Объем расходов на реализацию подпрограммы "Культурное и природное наследие" составляет 1010177,66 тыс. руб. (33,35% в общем объеме финансирования).
На выполнение мероприятий подпрограммы "Искусство и народное творчество" направлено 836550,87 тыс. руб. (27,62% в общем объеме финансирования).
Финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет 1181927,55 тыс. руб. (39,03% в общем объеме финансирования).";
4) в разделе VII муниципальной программы:
в подпрограмме 1 "Культурное и природное наследие":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 1010177,65 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 329355,98 тыс. руб.,
2015 год - 344650,84 тыс. руб.,
2016 год - 336170,83 тыс. руб.
Источники финансирования:
бюджет города всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 1009747,15 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 328925,48 тыс. руб.;
2015 год - 344650,84 тыс. руб.;
2016 год - 336170,83 тыс. руб.;
краевой бюджет всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 430,50 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 430,50 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.";

в разделе 3 "Механизм реализации подпрограммы" в абзаце третьем аббревиатуру "МОБУДОД" заменить аббревиатурой "МБУДО";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в абзаце втором аббревиатуру "МОБУДОД" заменить аббревиатурой "МБУДО";
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края реализуется муниципальными библиотеками: МБУК "Централизованная библиотечная система взрослого населения им. А.М. Горького", "Централизованная библиотечная система для детей им. Н.Островского".";
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 1.6. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры реализуется МБУК "Музей "Мемориал Победы".";
в подпрограмме 2 "Искусство и народное творчество":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 836550,87 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 280014,39 тыс. руб.,
2015 год - 278268,24 тыс. руб.,
2016 год - 278268,24 тыс. руб.
Источники финансирования:
бюджет города всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 836140,87 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 279604,39 тыс. руб.;
2015 год - 278268,24 тыс. руб.;
2016 год - 278268,24 тыс. руб.;
краевой бюджет всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 410,00 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 410,00 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.";

раздел 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.5. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры реализуется МАУ "Дом кино".
Основное мероприятие 2.6. Поддержка детских клубных формирований реализуется МАУ "Правобережный городской Дворец культуры".";
в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 1181927,55 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 473073,47 тыс. руб.,
2015 год - 352624,19 тыс. руб.,
2016 год - 356229,89 тыс. руб.
Источники финансирования:
бюджет города всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 1179035,75 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 470181,67 тыс. руб.;
2015 год - 352624,19 тыс. руб.;
2016 год - 356229,89 тыс. руб.;
краевой бюджет всего на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов - 2891,80 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 2891,80 тыс. руб.;
2015 год - 0,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.";

строку 8 таблицы раздела 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"8
Объем снижения потребления учреждениями тепловой и электрической энергии
Гкал
490
470
-
кВт.ч
-
350
-";

в разделе 3 "Механизм реализации подпрограммы":
абзац третий дополнить словами ", МАУ "Городской Дворец культуры "Кировский";
аббревиатуру "МОБУДОД" заменить аббревиатурой "МБУДО", аббревиатуру "МАОУДОД" заменить аббревиатурой "МАУДО";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в абзаце первом аббревиатуру "МОБУДОД" заменить аббревиатурой "МБУДО", аббревиатуру "МАОУДОД" заменить аббревиатурой "МАУДО";
в абзаце шестом аббревиатуру "МАОУДОД" заменить аббревиатурой "МАУДО";
в абзацах восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом аббревиатуру "МОБУДОД" заменить аббревиатурой "МБУДО";
абзац восьмой дополнить словами ", "Детская школа искусств № 6", МБУК "Централизованная библиотечная система для детей имени Н.Островского";
абзац девятый дополнить словами ", оборудование для библиотеки по ул. Микуцкого, 8, МБУК "Централизованная библиотечная система для детей имени Н.Островского", музыкальные инструменты для оркестра МБУДО "Детская школа искусств № 6";
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.11. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений, реализуется МБУДО "Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова", МАУ "Городской Дворец культуры "Кировский".
Основное мероприятие 3.12. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры реализуется МБУДО "Детская музыкальная школа № 10".";
5) в приложении 1 к муниципальной программе строку 25 таблицы изложить в следующей редакции:

"25
Показатель 8. Объем снижения потребления учреждениями тепловой и электрической энергии
Гкал
0,04
показатели отчетности главного управления культуры
509
490
470
-
кВт.ч
372
-
350
-";

6) приложения 2, 3, 4, 5а, 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 750
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начало реализации
окончание реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"
2
Основное мероприятие 1.1. Сохранение объектов культурного наследия
главное управление культуры
2014 год
2015 год
выполнение работ по водоотведению и благоустройству территории объекта культурного наследия "Дом, в котором в 1848 г. родился и жил до 1868 г. Суриков Василий Иванович", капитальный ремонт фасада, включая разработку проектно-сметной документации, объекта культурного наследия "Дом Зельмановича, неоренессанс, 1910 - 1911 гг. Архитектор Соколовский", установка мемориального знака об увековечении памяти о 374, 378, 382-й стрелковых дивизиях и 140-й стрелковой бригаде
ухудшение сохранности и неэффективное использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
3
Основное мероприятие 1.2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
главное управление культуры
2014 год
2016 год
поступление ежегодно не менее 70 экземпляров новых изданий на 1000 человек населения в библиотечные фонды муниципальных библиотек
ограничение доступа населения к культурным благам
количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей; число посещений библиотек в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
4
Основное мероприятие 1.3. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев
главное управление культуры
2014 год
2016 год
ежегодное обеспечение физической сохранности не менее 2 музейных предметов из фондов муниципальных музеев
ограничение доступа населения к культурным благам
количество отреставрированных музейных предметов; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
5
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление культуры
2014 год
2016 год
охват до 2058500 человек ежегодно деятельностью муниципальных библиотек, музеев, парка "Роев ручей"
ограничение доступа населения к культурным благам
число посещений библиотек в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
ограничение доступа населения к культурным благам
число посещений музеев в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
ограничение доступа населения к культурным благам
число посещений парка "Роев ручей" в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
6
Основное мероприятие 1.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
главное управление культуры
2014 год
2014 год
увеличение фондов библиотек на 1 экземпляр
ограничение доступа населения к культурным благам
количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
7
Основное мероприятие 1.6. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
главное управление культуры
2014 год
2014 год
реализация социокультурного проекта "Информационная система муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей "Мемориал Победы"
ограничение доступа населения к культурным благам
число посещений музеев в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
8
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"
9
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление культуры
2014 год
2016 год
охват до 962600 человек ежегодно деятельностью клубов, кружков, секций, организацией различных культурно-досуговых мероприятий, концертов, показов фильмов
ограничение доступа населения к культурным благам
число посещений кинотеатров в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
ограничение доступа населения к культурным благам
число зрителей на концертах самостоятельных коллективов в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
10
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска, выпуск ежемесячного приложения "Проспект культуры" и размещение информационных материалов в газете "Городские новости"
главное управление культуры
2014 год
2016 год
организация досуга не менее 753200 человек посредством проведения событийных массовых культурных мероприятий; выпуск 12 приложений "Проспект культуры" и ежемесячное информирование горожан о красноярской культуре в газете "Городские новости"; проведение не менее 5 общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, в расчете на 1000 жителей; доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
11
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий администрациями районов в городе Красноярске
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
организация досуга не менее 148000 человек посредством проведения районных массовых культурных мероприятий
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число участников событийных массовых культурных мероприятий, реализуемых администрациями районов в городе, в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
12
Основное мероприятие 2.4. Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами
главное управление культуры
2014 год
2016 год
ежегодное участие не менее чем в 3 международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число российских и международных акций с участием представителей красноярской культуры
13
Основное мероприятие 2.5. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
главное управление культуры
2014 год
2014 год
реализация социокультурного проекта "Красноярский Международный Фестиваль Медиа Искусства"
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число посещений кинотеатров в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
14
Основное мероприятие 2.6. Поддержка детских клубных формирований
главное управление культуры
2014 год
2014 год
поддержка детских клубных формирований (пошив сценических костюмов)
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями клубного типа, в расчете на 1000 жителей; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
15
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
16
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление культуры
2014 год
2016 год
ежегодное обучение не менее 7855 детей в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года); доля учащихся 1 - 8-х классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах
17
Основное мероприятие 3.2. Ежемесячная стимулирующая персональная выплата за профессиональное мастерство работникам муниципальных бюджетных учреждений
главное управление культуры
2014 год
2016 год
получение ежемесячной стимулирующей персональной выплаты за профессиональное мастерство 18 работниками муниципальных бюджетных учреждений
ухудшение положения творческих работников
число работников, получивших ежемесячную стимулирующую персональную выплату за профессиональное мастерство
18
Основное мероприятие 3.3. Выплата пяти специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса "Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей"
главное управление культуры
2014 год
2016 год
выплата 5 премий по итогам проведения конкурса
ухудшение положения творческих работников
число победителей конкурса "Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей"
19
Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей города Красноярска
главное управление культуры
2014 год
2016 год
ежегодное участие не менее 2000 одаренных детей и молодежи в городских фестивалях и конкурсах по видам искусств
ухудшение условий самореализации талантов
число учащихся, принявших участие в городских фестивалях и конкурсах по видам искусств; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
20
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление культуры
2014 год
2016 год
ежегодное выполнение не менее 3 мероприятий в муниципальных учреждениях культуры, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности учреждений
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
21
Основное мероприятие 3.6. Создание и укрепление материально-технической базы
главное управление культуры
2014 год
2016 год
выполнение капитального ремонта 3 зданий дворцов культуры, 3 помещений библиотек, объектов парка, здания детской музыкальной школы и 2 зданий детских школ искусств; приобретение оборудования для детской школы искусств, библиотек, 2 дворцов культуры и кинотеатра
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
22
Основное мероприятие 3.7. Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
департамент градостроительства, главное управление культуры
2014 год
2016 год
проведение в 2014 году реконструкции здания специализированного детского кинотеатра "Мечта", результатом которой будет создание оборудованной учебной аудитории, студии звукозаписи и видеомонтажа, презентационного зала на 40 мест; проведение в 2014 году реконструкции помещения МБУК "ЦБС имени Н.Островского" по ул. Микуцкого, 8, результатом которой будет размещение в нем библиотек им. В.Катаева и им. М.Шолохова с устройством 4 читальных залов, зала для досуговой и клубной работы, игровой комнаты для детей, интернет-класса, книгохранилища и 3 абонементов; разработка в 2014 году проектно-сметной документации на реконструкцию здания МБУДО "Детская музыкальная школа № 2", результатом которой будет проект увеличения площади школы с целью увеличения числа учащихся на 170 детей; проведение в 2014 году реконструкции помещения МБУК "ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького", включая разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания, результатом которой будет устранение аварийной ситуации
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
23
Основное мероприятие 3.8. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
главное управление культуры
2014 год
2016 год
обеспечение организационных, информационных, правовых и научно-методических условий для организации эффективного управления отраслью культуры города Красноярска в соответствии с основными приоритетами развития
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число баллов мониторинга финансового менеджмента; объем снижения потребления учреждениями тепловой и электрической энергии
24
Основное мероприятие 3.9. Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения)
главное управление культуры
2014 год
2016 год
организация эффективного механизма контроля исполнения бюджета в обслуживаемых муниципальных учреждениях
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
-
25
Основное мероприятие 3.10. Выплата премии Главы города молодым музыкантам в 2014 году
главное управление культуры
2014 год
2014 год
выплата одной премии Главы города молодым музыкантам в 2014 году
снижение мотивации молодых исполнителей к достижению наивысших профессиональных результатов
число получателей премии Главы города молодым музыкантам в 2014 году
26
Основное мероприятие 3.11. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
главное управление культуры
2014 год
2014 год
выполнение капитального ремонта помещений дворца культуры и детской художественной школы
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
27
Основное мероприятие 3.12. Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
главное управление культуры
2014 год
2014 год
реализация социокультурного проекта "Городской концерт добра и дружбы"
ограничение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни
число учащихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств (на начало учебного года); доля учащихся 1 - 8-х классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 730
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы) по годам
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
Показатель объема услуги (работы): число зарегистрированных пользователей, человек
Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"
166722
179893
194104
135601,19
139313,80
139313,80
Основное мероприятие 1.2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
7832,63
9275,00
9275,00
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
127538,06
130038,80
130038,80
Основное мероприятие 1.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
230,50
0,00
0,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1000,00
1000,00
1000,00
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
1000,00
1000,00
1000,00
Услуга по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): число посещений музея, человек
Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"
115500
124700
134600
28556,86
28711,94
28711,94
Основное мероприятие 1.3. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев
100,00
100,00
100,00
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
28456,86
28611,94
28611,94
Услуга по демонстрации коллекций диких животных и флоры
Показатель объема услуги (работы): число посещений парка, человек
Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"
660000
712000
768000
162837,93
168145,10
168145,09
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
162837,93
168145,10
168145,09
Услуга по показу фильмов
Показатель объема услуги (работы): число посещений киноустановки, человек
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"
145000
102600
110800
20817,23
21572,38
21572,38
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
20817,23
21572,38
21572,38
Услуга по показу концертов и иных концертных программ
Показатель объема услуги (работы): число посещений концертов, человек
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"
120900
130500
140900
69809,76
68713,71
68713,71
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
65207,70
65497,25
65497,25
Основное мероприятие 2.4. Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами
4602,06
3216,46
3216,46
Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях
Показатель объема услуги (работы): число участников клубных формирований, человек
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"
5005
5400
5830
65237,08
66784,30
66784,30
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
65237,08
66784,30
66784,30
Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий силами учреждения
Показатель объема услуги (работы): число посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"
638970
657100
676685
68967,99
70631,98
70631,98
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
68967,99
70631,98
70631,98
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
841,64
841,64
841,64
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
841,64
841,64
841,64
Работа по организации и проведению городских фестивалей и конкурсов по видам искусств
Показатель объема услуги (работы): количество организованных и проведенных городских фестивалей и конкурсов по видам искусств
Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей в городе Красноярске
2
1
2
1488,55
1515,46
1515,46
Работа по организации и проведению общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов, социологических исследований и иных мероприятий в соответствии с планом главного управления культуры
Показатель объема услуги (работы): количество проведенных мероприятий
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"
31
31
31
39811,88
35735,00
35735,00
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска, выпуск ежемесячного приложения "Проспект культуры" и размещение информационных материалов в газете "Городские новости"
39811,88
35735,00
35735,00
Услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Показатель объема услуги (работы): число обучающихся, человек
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4596
4596
4596
254163,94
233837,36
233837,36
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
254163,94
233837,36
233837,36
Работа по организации и проведению городских фестивалей и конкурсов по видам искусств
Показатель объема услуги (работы): количество организованных и проведенных городских фестивалей и конкурсов по видам искусств
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
3
3
3
107,84
107,84
107,84
Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей города Красноярска
107,84
107,84
107,84"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 730
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
х
х
х
х
1082443,84
975543,27
970668,96
3028656,07
ответственный исполнитель: главное управление культуры,
всего
911
х
х
х
1031203,39
953295,80
943853,79
2928352,98
соисполнитель: департамент градостроительства,
всего
909
х
х
х
36280,00
8432,30
13000,00
57712,30
соисполнитель: администрация Железнодорожного района в городе,
всего
919
х
х
х
2099,92
2115,00
2115,00
6329,92
соисполнитель: администрация Кировского района в городе, всего
922
х
х
х
1939,46
1500,00
1500,00
4939,46
соисполнитель: администрация Ленинского района в городе, всего
925
х
х
х
3045,37
2420,00
2420,00
7885,37
соисполнитель: администрация Октябрьского района в городе, всего
928
х
х
х
1557,76
1542,00
1542,00
4641,76
соисполнитель: администрация Свердловского района в городе, всего
931
х
х
х
1184,18
1243,16
1243,16
3670,50
соисполнитель: администрация Советского района в городе, всего
934
х
х
х
3612,10
3646,46
3646,46
10905,02
соисполнитель: администрация Центрального района в городе, всего
937
х
х
х
1521,66
1348,55
1348,55
4218,76
Подпрограмма 1
"Культурное и природное наследие"
всего
х
х
х
х
329355,98
344650,84
336170,83
1010177,65
ответственный исполнитель: главное управление культуры,
всего
911
х
05 1 0000
х
329355,98
344650,84
336170,83
1010177,65
Основное мероприятие 1.1
сохранение объектов культурного наследия
главное управление культуры
911
0702
05 1 8501
612
360,00
7280,00
0,00
7640,00
911
0801
05 1 8501
612
1200,00
1200,00
0,00
2400,00
911
0801
05 1 8501
622
600,00
0,00
0,00
600,00
Основное мероприятие 1.2
комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
главное управление культуры
911
0801
05 1 8502
611
7832,63
9275,00
9275,00
26382,63
Основное мероприятие 1.3
реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев
главное управление культуры
911
0801
05 1 8503
611
100,00
100,00
100,00
300,00
Основное мероприятие 1.4
обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление культуры
911
0801
05 1 0061
611
155994,92
158650,74
158650,74
473296,40
911
0801
05 1 0061
621
162837,93
168145,10
168145,09
499128,12
Основное мероприятие 1.5
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
главное управление культуры
911
0801
05 1 7488
611
230,50
0,00
0,00
230,50
Основное мероприятие 1.6
поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
главное управление культуры
911
0801
05 1 7481
612
200,00
0,00
0,00
200,00
Подпрограмма 2
"Искусство и народное творчество"
всего
х
х
х
х
280014,39
278268,24
278268,24
836550,87
ответственный исполнитель: главное управление культуры
911
х
х
х
265053,94
264453,07
264453,07
793960,08
соисполнитель: администрация Железнодорожного района в городе, всего
919
0801
05 2 8505
244
2099,92
2115,00
2115,00
6329,92
соисполнитель: администрация Кировского района в городе, всего
922
0801
05 2 8505
244
1939,46
1500,00
1500,00
4939,46
соисполнитель: администрация Ленинского района в городе, всего
925
0801
05 2 8505
244
3045,37
2420,00
2420,00
7885,37
соисполнитель: администрация Октябрьского района в городе, всего
928
0801
05 28505
244
1557,76
1542,00
1542,00
4641,76
соисполнитель: администрация Свердловского района в городе, всего
931
0801
05 2 8505
244
1184,18
1243,16
1243,16
3670,50
соисполнитель: администрация Советского района в городе, всего
934
0801
05 2 8505
244
3612,10
3646,46
3646,46
10905,02
соисполнитель: администрация Центрального района в городе, всего
937
0801
05 2 8505
244
1521,66
1348,55
1348,55
4218,76
Основное мероприятие 2.1
обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление культуры
911
0802
05 2 0061
621
20817,23
21572,38
21572,38
63961,99
911
0801
05 2 0061
611
125378,10
126627,35
126627,34
378632,79
911
0801
05 2 0061
621
74034,67
76286,18
76286,19
226607,04
Основное мероприятие 2.2
организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска, выпуск ежемесячного приложения "Проспект культуры" и размещение информационных материалов в газете "Городские новости"
главное управление культуры
911
0801
05 2 8504
611
3392,30
3392,30
3392,30
10176,90
911
0801
05 2 8504
621
36419,58
33358,40
33358,40
103136,38
Основное мероприятие 2.3
организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий администрациями районов в городе Красноярске
администрация Железнодорожного района в городе
919
0801
05 2 8505
244
2099,92
2115,00
2115,00
6329,92
администрация Кировского района в городе
922
0801
05 2 8505
244
1939,46
1500,00
1500,00
4939,46
администрация Ленинского района в городе
925
0801
05 2 8505
244
3045,37
2420,00
2420,00
7885,37
администрация Октябрьского района в городе
928
0801
05 2 8505
244
1557,76
1542,00
1542,00
4641,76
администрация Свердловского района в городе
931
0801
05 2 8505
244
1184,18
1243,16
1243,16
3670,50
администрация Советского района в городе
934
0801
05 2 8505
244
3612,10
3646,46
3646,46
10905,02
администрация Центрального района в городе
937
0801
05 2 8505
244
1521,66
1348,55
1348,55
4218,76
Основное мероприятие 2.4
участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами
главное управление культуры
911
0801
05 2 8506
611
4602,06
3216,46
3216,46
11034,98
Основное мероприятие 2.5
поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
главное управление культуры
911
0802
05 2 7481
622
280,00
0,00
0,00
280,00
Основное мероприятие 2.6
поддержка детских клубных формирований
главное управление культуры
911
0801
05 2 7483
622
130,00
0,00
0,00
130,00
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего
х
х
х
х
473073,47
352624,19
356229,89
1181927,55
ответственный исполнитель: главное управление культуры, всего
911
х
х
х
436793,47
344191,89
343229,89
1124215,25
соисполнитель: департамент градостроительства, всего
909
х
05 3 8581
414
36280,00
8432,30
13000,00
57712,30
Основное мероприятие 3.1
обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление культуры
911
0702
05 3 0061
611
212431,48
195130,81
195130,81
602693,10
911
0702
05 3 0061
621
41732,46
38706,55
38706,55
119145,56
Основное мероприятие 3.2
ежемесячная стимулирующая персональная выплата за профессиональное мастерство работникам муниципальных бюджетных учреждений
главное управление культуры
911
0804
05 3 8507
330
2440,80
2440,80
2440,80
7322,40
Основное мероприятие 3.3
выплата пяти специальных профессиональных премий в сфере культуры города Красноярска по итогам конкурса "Лучший работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей"
главное управление культуры
911
0804
05 3 8555
350
287,50
287,50
287,50
862,50
Основное мероприятие 3.4
проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей города Красноярска
главное управление культуры
911
0702
05 3 8508
621
107,84
107,84
107,84
323,52
911
0801
05 3 8508
611
1473,09
1500,00
1500,00
4473,09
911
0801
05 3 8508
621
15,46
15,46
15,46
46,38
Основное мероприятие 3.5
обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление культуры
911
0801
05 3 8823
611
1000,00
1000,00
1000,00
3000,00
911
0801
05 3 8823
621
841,64
841,64
841,64
2524,92
Основное мероприятие 3.6
создание и укрепление материально-технической базы
главное управление культуры
911
0702
05 3 8810
612
1500,00
240,00
2500,00
4240,00
911
0801
05 3 8810
612
10862,70
5700,00
4000,00
20562,70
911
0801
05 3 8810
622
109053,50
48430,00
50000,00
207483,50
911
0802
05 3 8810
622
500,00
3092,00
0,00
3592,00
Основное мероприятие 3.7
строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
департамент градостроительства
909
0801
05 3 8581
414
24300,00
8432,30
0,00
32732,30
департамент градостроительства
909
0802
05 3 8581
414
11980,00
0,00
13000,00
24980,00
главное управление культуры
911
0702
05 3 8581
464
1900,00
0,00
0,00
1900,00
главное управление культуры
911
0801
05 3 8581
464
3230,00
0,00
0,00
3230,00
Основное мероприятие 3.8
обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
главное управление культуры
911
0804
05 3 0021
121
22427,73
22508,32
22508,32
67444,37
911
0804
05 3 0021
122
217,58
215,50
215,50
648,58
911
0804
05 3 0021
244
1467,02
1574,40
1574,40
4615,82
911
0804
05 3 0021
852
1,00
1,00
1,00
3,00
Основное мероприятие 3.9
выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения)
главное управление культуры
911
0804
05 3 8812
111
18067,15
18044,43
18044,43
54156,01
911
0804
05 3 8812
244
4290,94
4336,34
4336,34
12963,62
911
0804
05 3 8812
852
19,30
19,30
19,30
57,90
Основное мероприятие 3.10
выплата премии Главы города молодым музыкантам в 2014 году
главное управление культуры
911
0804
05 3 8509
350
34,48
0,00
0,00
34,48
Основное мероприятие 3.11
осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
главное управление культуры
911
0702
05 3 7746
612
2077,60
0,00
0,00
2077,60
911
0801
05 3 7746
622
614,20
0,00
0,00
614,20
Основное мероприятие 3.12
поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
главное управление культуры
911
0702
05 3 7481
612
200,00
0,00
0,00
200,00"





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 730
"Приложение 5а
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014 ГОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий год, тыс. рублей
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Главный распорядитель 1. Департамент градостроительства
36280,00
36280,00
0,00
0,00
0,00
1
Реконструкция здания МАУ "СДК "Мечта"
11980,00
11980,00
0,00
0,00
0,00
2
Реконструкция помещения МБУК "ЦБС для детей имени Н.Островского"
24300,00
24300,00
0,00
0,00
0,00
Главный распорядитель 2. Главное управление культуры
5130,00
5130,00
0,00
0,00
0,00
3
Реконструкция здания МОБУДОД "Детская музыкальная школа № 2"
1900,00
1900,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
расходы на разработку проектно-сметной документации
1900,00
1900,00
0,00
0,00
0,00
4
Реконструкция здания МБУК "ЦБС взрослого населения им. А.М. Горького"
3230,00
3230,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
расходы на разработку проектно-сметной документации
530,00
530,00
0,00
0,00
0,00
Итого
41410,00
41410,00
0,00
0,00
0,00"





Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 11 ноября 2014 г. № 730
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Всего по Программе
3028656,07
1082443,84
975543,27
970668,96
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
3024923,77
1078711,54
975543,27
970668,96
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
309579,60
165548,70
74452,60
69578,30
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
3732,30
3732,30
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2821,80
2821,80
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1,
всего
1010177,65
329355,98
344650,84
336170,83
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1009747,15
328925,48
344650,84
336170,83
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
10640,00
2160,00
8480,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
430,50
430,50
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2,
всего
836550,87
280014,39
278268,24
278268,24
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
836140,87
279604,39
278268,24
278268,24
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
410,00
410,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
130,00
130,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3,
всего
1181927,55
473073,47
352624,19
356229,89
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1179035,75
470181,67
352624,19
356229,89
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
298939,60
163388,70
65972,60
69578,30
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
2891,80
2891,80
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
2691,80
2691,80
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт
0,00
0,00
0,00
0,00"


------------------------------------------------------------------