Постановление администрации г. Сосновоборска от 05.03.2014 N 354 "О внесении изменений в постановление администрации г. Сосновоборска от 31.10.2012 N 1736 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура города Сосновоборска" на 2013 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2014 г. № 354

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СОСНОВОБОРСКА
ОТ 31.10.2012 № 1736 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"


В соответствии с Решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 05.12.2012 № 175-Р "О бюджете города Сосновоборска на 2013 год", с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 18.12.2013 № 241-Р, а также постановлением администрации города от 07.05.2007 № 187 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", ст. 38 Устава города Сосновоборска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации г. Сосновоборска от 31.10.2012 № 1736 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура города Сосновоборска" на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 "Расходные обязательства и формирование доходов субъекта бюджетного планирования" читать в новой редакции:
"Объем расходных обязательств на 2013 - 2015 годы составляет 123858,50 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год - 55453,10 тыс. руб.;
2014 год - 34392,90 тыс. руб.;
2015 год - 34012,50 тыс. руб." остальное по тексту;
1.2. таблицу 2.1 "Расходные обязательства и формирование доходов тыс. руб." читать в новой редакции в соответствии с приложением 1 к постановлению;
1.3. в пункте 2.4 в предложении "Для достижения основной цели Программы должны быть решены задачи с общим объемом финансирования мероприятий в 2013 - 2015 годах на сумму..." цифры "102091,30 тыс. руб." заменить на цифры "123858,50 тыс. руб.";
1.4. таблицу 4.1 "Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы" читать в новой редакции в соответствии с приложением 2 к постановлению;
1.5. таблицу 4.2 "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств" читать в новой редакции в соответствии с приложением 3 к постановлению;
1.6. таблицу 4.3 "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджета" читать в новой редакции в соответствии с приложением 4 к постановлению;
1.7. таблицу 4.4 "Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджета" читать в новой редакции в соответствии с приложением 5 к постановлению.
2. Постановление опубликовать в городской газете "Сосновоборская газета" и разместить на официальном сайте администрации г. Сосновоборска.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам (А.Ю.Рахманов).

Глава администрации города
Б.М.ПУЧКИН





Приложение 1
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 5 марта 2014 г. № 354

Таблица 2.1

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ

№ п/п
Наименование
Отчетный период (текущий и предыдущий годы)
Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего)
2011
2012
2013
2014
2015

Расходные обязательства (по предметам ведения с указанием правового акта)





1
Осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями (Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановление администрации города Сосновоборска от 18.08.2010 № 1120"Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Сосновоборска" на 2010 - 2012 годы")
5744,90
6002,10
6522,00
6705,00
6738,60
2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время (постановление Правительства Красноярского края от 23.01.2009 № 604-п Об утверждении ДЦП "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы, постановление администрации города Сосновоборска от 18.08.2010 № 1120 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Сосновоборска" на 2010 - 2012 годы")
11488,10
12225,84
16695,30
11939,40
11939,40
3
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа(постановление от 12.10.2011 № 1159 "Об утверждении ДГЦП "Читающий город" на 2012 - 2014 годы", постановление от 23.11.2009 № 604-п "Об утверждении ДЦП "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы", Закон Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6649 "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов", постановление администрации города Сосновоборска от 18.08.2010 № 1120 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Сосновоборска" на 2010 - 2012 годы")
6156,30
6631,96
22035,10
6829,90
6415,90
4
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (Постановление от 23.11.2009 № 604-п "Об утверждении ДЦП "Культура Красноярья" на 2010 - 2012 годы",) постановление правительства Красноярского края от 24.05.2012 № 231-п "Об утверждении списка муниципальных образований - победителей конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры в 2012 г."
7382,70
9203,84
10200,70
8918,60
8918,60

Итого расходов
30772,00
341063,74
55453,10
34392,90
34012,50

Формирование доходов





1
Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности в т.ч.
1378,21
2179,10
2898,48
1672,20
1627,20
1.1
МБОУ ДОД ДШИ
66,23
171,49
209,91
277,20
277,20
1.2
МБУК БМК
166,75
280,98
337,19
350,00
350,00
1.3
МАУК ГДК "Мечта"
1145,23
1726,63
2351,38
1000,00
1000,00

Итого доходов
1378,21
2179,10
2898,48
1627,20
1627,20





Приложение 2
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 5 марта 2014 г. № 354

Таблица 4.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, источники доходов
Срок выполнения, год
Объем необходимого финансирования, тыс.руб.
Всего
в том числе по годам (плановый среднесрочный период)
2013
2014
2015
1
Цель: Осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
2
Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города
3
Организация предоставления услуг библиотеками
2013 - 2015
35280,90
22035,10
6829,90
6415,90

Итого по задаче 1
35280,90
22035,10
6829,90
6415,90
4
Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры, искусства, спорта
5
Организация предоставления услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры
2013 - 2015
40574,10
16695,30
11939,40
11939,40

Итого по задаче 2
40574,10
16695,30
11939,40
11939,40
6
Задача 3: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры
7
Организация предоставления услуг учреждениями культурно-досугового типа
2013 - 2015
28037,90
10200,70
8918,60
8918,60

Итого по задаче 3
28037,90
10200,70
8918,60
8918,60

Итого по цели
103892,90
48931,10
27687,90
27273,90

Содержание аппарата управления

19965,60
6522,00
6705,00
6738,60

Всего по программе

123858,50
55453,10
34392,90
34012,50





Приложение 3
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 5 марта 2014 г. № 354

Таблица 4.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам (плановый среднесрочный период)
2013
2014
2015
Всего
123858,50
55453,10
34392,90
34012,50
в том числе




федеральный бюджет
232,30
208,70
11,80
11,80
краевой бюджет
19714,40
19682,20
16,10
16,10
местный бюджет
103911,80
35562,20
34365,00
33984,60





Приложение 4
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 5 марта 2014 г. № 354

Таблица 4.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. рублей
Статья экономической классификации расходов бюджета
Всего
В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
2013
2014
2015
Сумма средств бюджета, всего
123858,50
55453,10
34392,90
34012,50
в том числе




200 Расходы
120135,70
53859,60
33124,60
33151,50
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
88743,10
31707,10
28517,80
28518,20
211 Заработная плата
68052,30
24382,90
21834,50
21834,90
212 Прочие выплаты
220,36
40,20
90,08
90,08
213 Начисления на оплату труда
20470,44
7284,00
6593,22
6593,22
220 Приобретение услуг
30589,10
22003,80
4279,40
4305,90
221 Услуги связи
783,80
266,60
248,60
268,60
222 Транспортные услуги
310,60
86,60
112,00
112,00
223 Коммунальные услуги
5983,80
1815,70
2089,00
2079,10
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
20564,00
18854,00
846,80
863,20
226 Прочие услуги
2946,90
980,90
983,00
983,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
290 Прочие расходы
803,50
148,70
327,40
327,40
300 Поступление нефинансовых активов
3722,80
1593,50
1268,30
861,00
310 Увеличение стоимости основных средств
966,30
468,10
456,10
42,10
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов
2756,50
1125,40
812,20
818,90
500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение 5
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 5 марта 2014 г. № 354

Таблица 4.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. рублей
Статья экономической классификации расходов бюджета
Всего
В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
2013
2014
2015
Цель: Осуществление полномочий администрации города в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в городской собственности, охраны объектов культурного наследия местного значения
Задача 1.
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города
35280,90
22035,10
6829,90
6415,90
в том числе




200 Расходы
33842,50
21422,50
6210,00
6210,00
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
17410,00
6550,40
5429,80
5429,80
211 Заработная плата
13375,10
5038,10
4168,50
4168,50
212 Прочие выплаты
7,20
2,40
2,40
2,40
213 Начисления на оплату труда
4027,70
1509,90
1258,90
1258,90
220 Приобретение услуг
16347,50
14847,10
750,20
750,20
221 Услуги связи
203,70
71,90
65,90
65,90
222 Транспортные услуги
10,00
2,00
4,00
4,00
223 Коммунальные услуги
1338,30
446,10
446,10
446,10
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
14223,20
14159,20
32,00
32,00
226 Прочие услуги
572,30
167,90
202,20
202,20
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
290 Прочие расходы
85,00
25,00
30,00
30,00
300 Поступление нефинансовых активов
1438,40
612,60
619,90
205,90
310 Увеличение стоимости основных средств
946,30
468,10
446,10
32,10
340 Увеличение стоимости материальных активов
492,10
144,50
173,80
173,80
ИТОГО по задаче
35280,90
22035,10
6829,90
6415,90
Задача 2.
Организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры, искусства, спорта
40574,10
16695,30
11939,40
11939,40
в том числе




200 Расходы
40227,10
16568,30
11829,40
11829,40
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
33499,70
11815,50
10842,10
10842,10
211 Заработная плата
25615,70
9049,90
8282,90
8282,90
212 Прочие выплаты
148,20
32,60
57,80
57,80
213 Начисления на оплату труда
7735,80
2733,00
2501,40
2501,40
220 Приобретение услуг
6706,20
4746,40
979,90
979,90
221 Услуги связи
90,30
30,10
30,10
30,10
222 Транспортные услуги
9,00
3,00
3,00
3,00
223 Коммунальные услуги
1662,00
498,40
581,80
581,80
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
4407,50
4027,30
190,10
190,10
226 Прочие услуги
537,40
187,60
174,90
174,90
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
290 Прочие расходы
21,20
6,40
7,40
7,40
300 Поступление нефинансовых активов
347,00
127,00
110,00
110,00
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
340 Увеличение стоимости материальных активов
347,00
127,00
110,00
110,00
ИТОГО по задаче
40574,10
16695,30
11939,40
11939,40
Задача 3.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры
28037,90
10200,70
8918,60
8918,60
в том числе




200 Расходы
26685,60
9561,00
8562,30
8562,30
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
20573,50
7707,50
6433,00
6433,00
211 Заработная плата
15766,20
5928,00
4919,10
4919,10
212 Прочие выплаты
60,46
2,30
29,08
29,08
213 Начисления на оплату труда
4746,84
1777,20
1484,82
1484,82
220 Приобретение услуг
5415,80
1737,20
1839,30
1839,30
221 Услуги связи
281,20
76,00
102,60
102,60
222 Транспортные услуги
290,30
80,30
105,00
105,00
223 Коммунальные услуги
2558,40
732,80
912,80
912,80
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
1113,50
451,50
331,00
331,00
226 Прочие услуги
1172,40
396,60
387,90
387,90
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
290 Прочие расходы
696,30
116,30
290,00
290,00
300 Поступление нефинансовых активов
1352,30
639,70
356,30
356,30
310 Увеличение стоимости основных средств
20,00
0,00
10,00
10,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов
1332,30
639,70
346,30
346,30
500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание аппарата управления
19965,60
6522,00
6705,00
6738,60
в том числе




200 Расходы
19380,50
6307,80
6522,90
6549,80
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
17259,90
5633,70
5812,90
5813,30
211 Заработная плата
13295,30
4366,90
4464,00
4464,40
212 Прочие выплаты
4,50
2,90
0,80
0,80
213 Начисления на оплату труда
3960,10
1263,90
1348,10
1348,10
220 Приобретение услуг
2119,60
673,10
710,00
736,50
221 Услуги связи
208,60
88,60
50,00
70,00
222 Транспортные услуги
1,30
1,30
0,00
0,00
223 Коммунальные услуги
425,10
138,40
148,30
138,40
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
0,00
0,00
225 Услуги по содержанию имущества
819,80
216,00
293,70
310,10
226 Прочие услуги
664,80
228,80
218,00
218,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
260 Социальное обеспечение
0,00
0,00
0,00
0,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,00
0,00
0,00
0,00
262 Пособия по социальной помощи населению
0,00
0,00
0,00
0,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,00
0,00
0,00
0,00
290 Прочие расходы
1,00
1,00
0,00
0,00
300 Поступление нефинансовых активов
585,10
214,20
182,10
188,80
310 Увеличение стоимости основных средств
0,00
0,00
0,00
0,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов
585,10
214,20
182,10
188,80
500 Поступление финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
600 Выбытие финансовых активов
0,00
0,00
0,00
0,00
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,00
0,00
0,00
0,00
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
19965,60
6522,00
6705,00
6738,60


------------------------------------------------------------------