Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2014 N 105 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2014 г. № 105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 215 "Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества", в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальных услуг, постановляю:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов следующим муниципальным бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей в области культуры:
1.1. муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 2" (Приложение № 1).
1.2. муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского" (Приложение № 2).
1.3. муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детская художественная школа" (Приложение № 3).
1.4. муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложения № 4).
1.5. муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол "Золотой ключик" (Приложение № 5).
1.6. муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (Приложение № 6).
1.7. муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара (Приложение № 7).
1.8. муниципальному бюджетному учреждению культуры "Музейно-выставочный центр" (Приложение № 8).
1.9. муниципальному бюджетному учреждению культуры "Центр досуга" (Приложение № 9).
1.10. муниципальному бюджетному учреждению культуры "Дворец культуры" (Приложение № 10).
1.11. муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры "Старт" (Приложение № 11).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2013 № 72 "Об утверждении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и муниципального автономного учреждения культуры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ





Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2"
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
49,6549
0,0011
49,656
200
9931,2
461,713
10392,913
Итого 2014 год
49,6549
0,0011
49,656
200
9931,2
461,713
10392,913
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
57,1323
0,0012
57,1335
200
11426,7
471,884
11898,584
Итого 2015 год
57,1323
0,0012
57,1335
200
11426,7
471,884
11898,584
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
57,1323
0,0012
57,1335
200
11426,7
471,884
11898,584
Итого 2016 год
57,1323
0,0012
57,1335
200
11426,7
471,884
11898,584





Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ИМ. М.П.МУСОРГСКОГО" МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
38,753
0,0033
38,7563
1320
51158,316
1580,174
52738,49
Итого 2014 год
38,753
0,0033
38,7563
1320
51158,316
1580,174
52738,49
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
44,6063
0,0037
44,61
1 320
58885,2
1615,017
60500,217
Итого 2015 год
44,6063
0,0037
44,61
1320
58885,2
1615,017
60500,217
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
44,6063
0,0037
44,61
1320
58885,2
1615,017
60500,217
Итого 2016 год
44,6063
0,0037
44,61
1320
58885,2
1615,017
60500,217





Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
14,1375
0,0012
14,1387
1012
14308,3644
504,9306
14813,295
Итого 2014 год
14,1375
0,0012
14,1387
1012
14308,3644
504,9306
14813,295
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
16,2483
0,0013
16,2496
1012
16444,5952
516,0848
16960,68
Итого 2015 год
16,2483
0,0013
16,2496
1012
16444,5952
516,0848
16960,68
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
16,2483
0,0013
16,2496
1012
16444,5952
516,0848
16960,68
Итого 2016 год
16,2483
0,0013
16,2496
1012
16444,5952
516,0848
16960,68





Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
243,5494
11,0649
254,6143
140
35646,002
1055,32
36701,322
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
626,0056
31,91
657,9156
6
3947,4936
130,4314
4077,925
Итого 2014 год
869,555
42,9749
912,5299
146
39593,4956
1185,7514
40779,247
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
282,3536
12,282
294,6356
140
41248,984
1078,368
42327,352
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
716,464
13,633
730,097
6
4380,582
133,302
4513,884
Итого 2015 год
998,8176
25,915
1024,7326
146
45629,566
1211,67
46841,236
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
282,3536
12,282
294,6356
140
41248,984
1078,368
42327,352
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
716,464
13,633
730,097
6
4380,582
133,302
4513,884
Итого 2016 год
998,8176
25,915
1024,7326
146
45629,566
1211,67
46841,236





Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ТЕАТР КУКОЛ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
45,6957
2,821
48,5167
280
13584,676
623,697
14208,373
Итого 2014 год
45,6957
2,821
48,5167
280
13584,676
623,697
14208,373
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
52,5298
3,131
55,6608
280
15585,024
637,422
16222,446
Итого 2015 год
52,5298
3,131
55,6608
280
15585,024
637,422
16222,446
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
52,5298
3,131
55,6608
280
15585,024
637,422
16222,446
Итого 2016 год
52,5298
3,131
55,6608
280
15585,024
637,422
16222,446





Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. М.ГОРЬКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0,01144
0,0156
0,02704
1050050
28393,352
1291,38
29684,732
Итого 2014 год
0,01144
0,0156
0,02704
1050050
28393,352
1291,38
29684,732
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0,01409
0,0167
0,03079
1059910
32634,6289
1318,5881
33953,217
Итого 2015 год
0,01409
0,0167
0,03079
1059 910
32634,6289
1318,5881
33953,217
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда


0,03048
1059910


33953,217
Итого 2016 год
0,01409
0,0167
0,03079
1059910
32634,6289
1318,5881
33953,217





Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.П.ГАЙДАРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0,02173
0,012
0,03373
370000
12480,1
539,088
13019,188
Итого 2014 год
0,02173
0,012
0,03373
370000
12480,1
539,088
13019,188
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0,0252
0,013
0,0382
374930
14323,26
550,905
14874,165
Итого 2015 год
0,0252
0,013
0,0382
374930
14323,26
550,905
14874,165
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0,0252
0,013
0,0382
374930
14323,26
550,905
14874,165
Итого 2016 год
0,0252
0,013
0,0382
374930
14323,26
550,905
14874,165





Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР"
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
0,25339
0,0156
0,26899
58400
15709,016
692,245
16401,261
Итого 2014 год
0,25339
0,0156
0,26899
58400
15709,016
692,245
16401,261
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
0,28
0,02
0,3
60200
18060,0
712,74
18772,74
Итого 2015 год
0,28
0,02
0,3
60200
18060,0
712,74
18772,74
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
0,277
0,02
0,297
60800
18057,6
715,14
18772,74
Итого 2016 год
0,277
0,02
0,297
60800
18057,6
715,14
18772,74





Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР ДОСУГА" МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
608,0824
72,7426
680,826
22
14978,15
1151,688
16129,838
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
15,6817
1,8698
17,5515
786
13795,479
1057,677
14853,156
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
2,333
0,286
2,619
685
1794,015
141,028
1935,043
Итого 2014 год
626,0971
74,8984
700,9965

30567,644
2350,393
32918,037
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
704,4696
74,3429
778,8125
22
17133,875
1278,375
18412,250
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
18,1665
1,9109
20,0774
786
15780,8364
1174,0786
16954,915
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
2,504
0,2882
2,7922
735
2052,267
156,59
2208,857
Итого 2015 год
725,1401
76,542
801,6821

34966,9784
2609,0436
37576,022
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
704,4696
74,3429
778,8125
22
17133,875
1278,375
18412,250
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
18,1665
1,9109
20,0774
786
15780,8364
1174,0786
16954,915
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
2,3154
0,2945
2,6099
785
2048,7715
160,0855
2208,857
Итого 2016 год
724,9515
76,5483
801,4998

34963,4829
2612,5391
37576,022





Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
295,939
60,2635
356,2025
32
11398,48
1136,662
12535,142
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
12,2426
2,0569
14,2995
758
10839,021
1088,297
11927,342
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
0,8994
0,1692
1,0686
1638
1750,3668
193,5122
1943,879
Итого 2014 год
309,081
62,4896
371,5706

23987,8678
2418,4952
26406,363
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
325,1179
61,5892
386,7071
32
12374,6272
1932,3268
14306,954
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
14,2286
2,1021
16,3307
758
12378,6706
1208,0374
13586,708
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
1,04019
0,1729
1,21309
1638
1987,04142
214,81258
2201,854
Итого 2015 год
340,386
63,8642
404,25

26740,3392
3355,17678
30095,516
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
325,1179
61,5892
386,7071
32
12374,6272
1932,3268
14306,954
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
14,2286
2,1021
16,3307
758
12378,6706
1208,0374
13586,708
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
1,04019
0,1729
1,21309
1638
1987,04142
214,81258
2201,854
Итого 2016 год
340,386
63,8642
404,25

26740,3392
3355,17678
30095,516





Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17 января 2014 г. № 105

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ДОМ КУЛЬТУРЫ "СТАРТ"
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги (работы)
Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
Затраты на содержание имущества
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
тыс. руб. за ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
228,0261
52,8945
280,9206
11
3090,1266
251,8574
3341,984
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
21,818
13,852
35,67
24
856,08
143,92
1000,0
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
9,0114
2,8176
11,829
177
2093,733
215,89
2309,623
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0,03305
0,00766
0,04071
32530
1324,2963
107,9817
1432,278
Итого 2014 год
258,89426
69,57176
328,46602

7364,2359
719,6491
8083,885
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
267,1121
54,0582
321,1703
11
3532,8733
279,5617
3812,435
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
70,1796
14,1567
84,3363
24
2024,0712
159,7528
2183,824
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
14,239
2,8795
17,1185
177
3029,9745
239,6455
3269,62
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0,03876
0,00766
0,04642
32530
1510,0426
108,0814
1618,124
Итого 2015 год
14576,330
71,10206
422,67152

10096,9616
787,0414
10884,003
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий
267,1121
54,0582
321,1703
11
3532,8733
279,5617
3812,435
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
70,1796
14,1567
84,3363
24
2024,0712
159,7528
2183,824
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
14,239
2,8795
17,1185
177
3029,9745
239,6455
3269,62
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
0,03876
0,00766
0,04642
32530
1510,0426
108,0814
1618,124
Итого 2016 год
14576,330
71,10206
422,67152

10096,9616
787,0414
10884,003


------------------------------------------------------------------