Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 13.02.2014 N 22-в "Об утверждении производственной программы для открытого акционерного общества "Красноярскнефтепродукт" филиал "Северный" "



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2014 г. № 22-в

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" ФИЛИАЛ
"СЕВЕРНЫЙ" (Г. КРАСНОЯРСК, ИНН 2460002949)

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг утвердить производственную программу открытого акционерного общества "Красноярскнефтепродукт" филиал "Северный" (г. Красноярск, ИНН 2460002949)(прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копию настоящего Приказа открытому акционерному обществу "Красноярскнефтепродукт" филиал "Северный" (г. Красноярск, ИНН 2460002949).

Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ





Утверждена
Приказом
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
от 13 февраля 2014 г. № 22

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифа в действие по 28.02.2015.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
Открытое акционерное общество "Красноярскнефтепродукт" филиал "Северный" ИНН 2460002949
Местонахождение регулируемой организации
663141, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Новая, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа
660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Техническое водоснабжение на 2014 год
14,182
42,543
42,543
42,543
141,811
Техническое водоснабжение на 2015 год
28,363
0,000
0,000
0,000
28,363
Итого 2014 - 2015 годы:
170,174
Водоотведение на 2014 год
13,339
40,018
40,018
40,018
133,393
Водоотведение на 2015 год
26,679
0,000
0,000
0,000
26,679
Итого 2014 - 2015 годы:
160,072
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники

Техническое водоснабжение



1.
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
Водоотведение



1.
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2014 - 2015 годы
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Техническое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
82,76
Уровень потерь
%
0,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:


подъем воды
кВт ч/м3
0,41
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,00
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
57,14
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:


транспортировка сточных вод
кВт.ч/м3
0,35
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
1,11
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. м3
II квартал, тыс. м3
III квартал, тыс. м3
IV квартал, тыс. м3
Всего, тыс. м3
Техническое водоснабжение
44,40
44,40
44,40
44,40
177,60
Водоотведение
39,50
39,50
39,50
39,50
158,00
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Техническое водоснабжение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение





1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическая величина показателя
Техническое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
82,76
Уровень потерь
%
0,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:


подъем воды
кВт.ч/м3
0,79
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,00
Водоотведение
Коэффициент использования установленной мощности
%
57,14
Численность населения, получающего услугу водоотведения
человек
0
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:


транспортировка сточных вод

0,27
очистка сточных вод
кВт.ч/м3
0,73
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период
Техническое водоснабжение
тыс. руб.
2837,98
Водоотведение
тыс. руб.
3812,08
Итого:
тыс. руб.
6650,06
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
Со дня введения тарифа в действие по 31.06.2014
С 01.07.2014 по 28.02.2015
Всего сумма, тыс. руб.
Техническое водоснабжение
697,10
1469,36
2166,46
Водоотведение
990,46
2086,42
3076,88
Итого:
1687,56
3555,78
5243,34


------------------------------------------------------------------