Постановление администрации г. Красноярска от 07.08.2014 N 486 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 645"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2014 г. № 486

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 645

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 27.08.2013 № 185-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 645 "Об утверждении муниципальной программы "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в строке "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы:
цифры "784490,93" заменить цифрами "762069,85";
цифры "296377,81" заменить цифрами "292947,85";
цифры "244220,30" заменить цифрами "234724,74";
цифры "243892,82" заменить цифрами "234397,26";
цифры "38390,42" заменить цифрами "37371,63";
цифры "15941,31" заменить цифрами "15779,50";
цифры "11225,21" заменить цифрами "10796,72";
цифры "11223,90" заменить цифрами "10795,41";
цифры "172327,97" заменить цифрами "167217,43";
цифры "67406,06" заменить цифрами "65948,90";
цифры "52459,80" заменить цифрами "50633,11";
цифры "52462,11" заменить цифрами "50635,42";
цифры "490620,80" заменить цифрами "474329,05";
цифры "159463,04" заменить цифрами "157652,05";
цифры "165578,88" заменить цифрами "158338,50";
2) в разделе VI Программы:
в абзаце первом цифры "784490,93" заменить цифрами "762069,85";
в абзаце втором цифры "296377,81" заменить цифрами "292947,85";
в абзаце третьем цифры "244220,30" заменить цифрами "234724,74";
в абзаце четвертом цифры "243892,82" заменить цифрами "234397,26";
в абзаце шестом цифры "784490,93" заменить цифрами "762069,85";
в абзаце седьмом цифры "296377,81" заменить цифрами "292947,85";
в абзаце восьмом цифры "244220,30" заменить цифрами "234724,74";
в абзаце девятом цифры "243892,82" заменить цифрами "234397,26";
3) в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска" Программы:
цифры "38390,42" заменить цифрами "37371,63";
цифры "15941,31" заменить цифрами "15779,50";
цифры "11225,21" заменить цифрами "10796,72";
цифры "11223,90" заменить цифрами "10795,41";
4) приложения 3 - 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 7 августа 2014 г. № 486
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города
Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Оформление технической документации
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
2028
2127
2135
21988,83
28721,70
28722,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Адресация объектов недвижимости
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
1140
1400
1400
2207,96
2840,61
2840,69
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Подпрограмма 5 "Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска"
1293
970
970
15779,50
10796,72
10795,41
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по землеустройству
1293
970
970
15779,50
10796,72
10795,41
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Организация и проведение мероприятий по предотвращению нарушений лесопользования и лесного законодательства на объектах, образующих зеленый фонд города
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
740
750
750
6369,05
6401,23
6401,41
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Учет количественного и качественного состояния объектов, образующих зеленый фонд города
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
240
240
240
2715,88
2721,96
2722,03
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Формирование и ведение электронной базы данных договоров приватизации. Формирование, учет и обеспечение сохранности архивных документов. Организация исполнения поступивших запросов, связанных с получением информации из архивного фонда документов по приватизации жилых помещений
Показатель объема услуги (работы)
-
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
-
-
-
4154,18
4149,77
4149,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Формирование и ведение базы данных адресного реестра
Показатель объема услуги (работы)
-
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
-
-
-
1287,83
1286,36
1286,41"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 7 августа 2014 г. № 486
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города
Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
905
-
-
-
292947,85
234724,74
234397,26
762069,85
департамент муниципального имущества и земельных отношений, всего
905
01 13
090 0000
-
292947,85
234724,74
234397,26
762069,85
Подпрограмма 4
"Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления"
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
01 13
094 0000
-
53567,40
14956,41
14627,93
83151,74
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
094 8401
244
2961,20
328,48
0,00
3289,68
Основное мероприятие 4.2
Уплата налога на добавленную стоимость за физических лиц от реализации муниципального имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
094 8402
852
29632,86
0,00
0,00
29632,86
Основное мероприятие 4.3
Содержание и обслуживание объектов казны
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
094 8403
244
20000,79
11129,93
11129,93
42260,65
Основное мероприятие 4.4
Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
094 8404
244
972,55
3498,00
3498,00
7968,55
Подпрограмма 5
"Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска"
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
095 0000
-
15779,50
10796,72
10795,41
37371,63
Основное мероприятие 5.1
Мероприятия по землеустройству
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
095 8405
611
15779,50
10796,72
10795,41
37371,63
Отдельное мероприятие 1
Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
0998406
-
65948,90
50633,11
50635,42
167217,43
905
0113
0998406
244
23509,10
1991,48
1992,48
27493,06
905
0113
0998406
611
39919,80
46121,63
46122,94
132164,37
905
0113
0998406
831
2520,00
2520,00
2520,00
7560,00
Отдельное мероприятие 2
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
0113
099 0021
-
157652,05
158338,50
158338,50
474329,05
905
0113
099 0021
121
144929,29
144929,29
144929,29
434787,87
905
0113
099 0021
122
350,00
150,00
150,00
650,00
905
0113
099 0021
243
0,00
600,00
600,00
1200,00
905
0113
099 0021
244
12362,76
12649,21
12649,21
37661,18
905
0113
099 0021
852
10,00
10,00
10,00
30,00"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 7 августа 2014 г.№ 486
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города
Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Всего по Программе
762069,85
292947,85
234724,74
234397,26
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
762069,85
292947,85
234724,74
234397,26
в том числе капитальные вложения
2792,10
530,70
1130,70
1130,70
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4, всего
83151,74
53567,40
14956,41
14627,93
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
83151,74
53567,40
14956,41
14627,93
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5, всего
37371,63
15779,50
10796,72
10795,41
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
37371,63
15779,50
10796,72
10795,41
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 1, всего
167217,43
65948,90
50633,11
50635,42
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
167217,43
65948,90
50633,11
50635,42
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдельное мероприятие 2, всего
474329,05
157652,05
158338,50
158338,50
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
474329,05
157652,05
158338,50
158338,50
в том числе капитальные вложения
2792,10
530,70
1130,70
1130,70
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"


------------------------------------------------------------------