Постановление администрации г. Красноярска от 08.08.2014 N 496 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 641"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 г. № 496

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 641

В целях реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 641 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) графу вторую строки "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города и края в объеме 4893388,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1599630,14 тыс. рублей;
2015 год - 1586344,35 тыс. рублей;
2016 год - 1707414,35 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" составляет 1112456,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 362065,08 тыс. рублей;
2015 год - 331864,30 тыс. рублей;
2016 год - 418527,30 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" составляет 3678013,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1203471,13 тыс. рублей;
2015 год - 1220067,92 тыс. рублей;
2016 год - 1254474,92 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет 102918,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 34093,93 тыс. рублей;
2015 год - 34412,13 тыс. рублей;
2016 год - 34412,13 тыс. рублей";
2) абзацы первый - седьмой раздела VI программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города и края в объеме 4893388,84 тыс. рублей, в том числе на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" - 82828,90 тыс. рублей, по годам:
2014 год - 1599630,14 тыс. рублей, в том числе на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 - 82828,90 тыс. рублей;
2015 год - 1586344,35 тыс. рублей;
2016 год - 1707414,35 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" составляет 1112456,68 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" составляет 3678013,97 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальных программ" составляет 102918,19 тыс. рублей";
3) в подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" программы:
графу вторую строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города в объеме 1112581,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 362065,08 тыс. рублей;
2015 год - 331864,30 тыс. рублей;
2016 год - 418527,30 тыс. рублей";
в разделе 4 подпрограммы:
в абзаце пятнадцатом цифры "167851,42", "55929,98", заменить цифрами "167832,30", "55910,86" соответственно;
в абзаце сорок первом цифры "105000", "15000" заменить цифрами "105000,02", "15000,02" соответственно;
4) графу вторую строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города и края в объеме 3678013,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1203471,13 тыс. рублей;
2015 год - 1220067,92 тыс. рублей;
2016 год - 1254474,92 тыс. рублей";
5) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" программы:
графу вторую строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города в объеме 102918,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 34093,93 тыс. рублей;
2015 год - 34412,13 тыс. рублей;
2016 год - 34412,13 тыс. рублей";
в абзаце одиннадцатом раздела 4 подпрограммы цифры "94410,84", "30765,66", "31822,59", "31822,59" заменить цифрами "91094,50", "30152,70", "30470,90", "30470,90" соответственно;
6) в приложении 5а к программе строки 3, 7 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
7) приложения 3, 4, 6 к программе изложить в редакции согласно приложениям 2 - 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 496

№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий год, тыс. рублей
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
"3
Обустройство восточной зоны о. Татышева, в том числе:
5000,02
5000,02
0,00
0,00
0,00
разработка проектно-сметной документации
5000,02
5000,02
0,00
0,00
0,00
7
Итого
49214,02
49214,02
0,00
0,00
0,00"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 496
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска
Показатель объема услуги (работы):
количество мероприятий (единиц)
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта
315
330
365
178587,16
182401,04
182401,04
Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
315
330
365
48043,59
48043,59
48043,59
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
130543,57
134357,45
134357,45
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы):
количество посещений
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта
313062
322980
322980
1179,91
1228,85
1228,85
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
313062
322980
322980
1179,91
1228,85
1228,85
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
261210
264800
264800
8425,03
11317,03
11317,03
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
261210
264800
264800
8425,03
11317,03
11317,03
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)
Показатель объема услуги (работы):
количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп (человек)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
12390
13009
13500
697045,70
718048,62
718048,62
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
12390
13009
13500
697045,70
718048,62
718048,62
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ
Показатель объема услуги (работы):
количество обучающихся спортивных школ (человек)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
4419
4709
4854
89248,33
92244,83
92244,83
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
1639
1789
1789
58475,28
60430,64
60430,64
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения оздоровительной кампании
950
1090
1135
9946,19
9946,19
9946,19
Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха и оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
1830
1830
1930
20826,86
21868,00
21868,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обеспечение участия сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
количество мероприятий в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий муниципального учреждения (единиц)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
107
108
108
316038,62
324196,29
324196,29
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
107
108
108
316038,62
324196,29
324196,29
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
медицинское обследование лиц, занимающихся физкультурой и спортом
Показатель объема услуги (работы):
количество осмотров в соответствии с планом работы учреждения (человек)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
12018
12619
13095
10729,82
10562,18
10562,18
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
12018
12619
13095
10729,82
10562,18
10562,18
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
врачебно-педагогическое наблюдение
Показатель объема услуги (работы):
количество выездов на место тренировок в соответствии с планами медицинского осмотра (единиц)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
460
500
580
4980,99
5561,97
5561,97
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
460
500
580
4980,99
5561,97
5561,97
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы):
количество посетителей (человек)
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта
7112
7200
7200
12928,88
13434,28
13434,28
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
7112
7200
7200
12928,88
13434,28
13434,28"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 496
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
-
-
-
-
1599630,14
1586344,35
1707414,35
4893388,84
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
00 0 0000
000
1590448,87
1578427,22
1699497,22
4868373,31
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего
931
1102
06 1 8003
244
1407,26
1409,84
1409,84
4226,94
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске, всего
934
1102
06 1 8003
244
2192,07
2204,53
2204,53
6601,13
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске, всего
937
1102
06 1 8003
244
651,45
651,45
651,45
1954,35
соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске, всего
928
1102
06 1 8003
244
1281,02
1298,00
1298,00
3877,02
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего
919
1102
06 1 8003
244
530,80
531,00
531,00
1592,80
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего
925
1102
06 1 8003
244
902,36
910,00
910,00
2722,36
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске, всего
922
1102
06 1 8003
244
902,31
912,31
912,31
2726,93
соисполнитель - департамент градостроительства администрации города
909
0702
06 2 8081
414
1314,00
-
-
1314,00
Подпрограмма 1
Развитие физической культуры и массового спорта
всего
000
0000
00 0 0000
000
362065,08
331864,30
418527,30
1112456,68
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 0000
000
354197,81
323947,17
410610,17
1088755,15
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего
931
1102
06 1 8003
244
1407,26
1409,84
1409,84
4226,94
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске, всего
934
1102
06 1 8003
244
2192,07
2204,53
2204,53
6601,13
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске, всего
937
1102
06 1 8003
244
651,45
651,45
651,45
1954,35
соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске, всего
928
1102
06 1 8003
244
1281,02
1298,00
1298,00
3877,02
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего
919
1102
06 1 8003
244
530,80
531,00
531,00
1592,80
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего
925
1102
06 1 8003
244
902,36
910,00
910,00
2722,36
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске, всего
922
1102
06 1 8003
244
902,31
912,31
912,31
2726,93
Основное мероприятие 1.1
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
всего
000
1102
06 1 8003
000
55910,86
55960,72
55960,72
167832,30
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8003
621
48043,59
48043,59
48043,59
144130,77
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего
931
1102
06 1 8003
244
1407,26
1409,84
1409,84
4226,94
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске, всего
934
1102
06 1 8003
244
2192,07
2204,53
2204,53
6601,13
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске, всего
937
1102
06 1 8003
244
651,45
651,45
651,45
1954,35
соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске, всего
928
1102
06 1 8003
244
1281,02
1298,00
1298,00
3877,02
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего
919
1102
06 1 8003
244
530,80
531,00
531,00
1592,80
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего
925
1102
06 1 8003
244
902,36
910,00
910,00
2722,36
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске, всего
922
1102
06 1 8003
244
902,31
912,31
912,31
2726,93
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 0061
000
144652,36
149020,58
149020,58
442693,52
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 0061
611
12928,88
13434,28
13434,28
39797,44
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 0061
621
131723,48
135586,30
135586,30
402896,08
Основное мероприятие 1.3
Обустройство плоскостных спортивных сооружений по месту жительства и на пришкольных площадках
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
000
06 1 8004
000
96161,64
112743,00
98246,00
307150,64
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 1 8004
612
0,00
-
1500,00
1500,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 1 8004
622
4100,00
7840,00
8382,54
20322,54
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8004
622
92061,64
104903,00
88363,46
285328,10
Основное мероприятие 1.4
Создание и укрепление материально-технической базы
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
06 1 8810
000
14290,20
14140,00
25300,00
53730,20
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8810
622
12790,20
8500,00
23000,00
44290,20
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 1 8810
622
1500,00
5640,00
2300,00
9440,00
Основное мероприятие 1.5
Строительство и реконструкция спортивных учреждений и прочих объектов в области спорта
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8082
465
15000,02
0,00
90000,00
105000,02
Основное мероприятие 1.6
Обустройство парковых зон в целях развития туризма на территории города Красноярска
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8005
622
36050,00
0,00
0,00
36050,00
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
всего
000
0000
00 0 0000
000
1203471,13
1220067,92
1254474,92
3678013,97
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
06 2 0000
000
1202157,13
1220067,92
1254474,92
3676699,97
соисполнитель - департамент градостроительства администрации города
909
0000
06 2 8081
414
1314,00
0,00
0,00
1314,00
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
06 2 0061
000
1095695,44
1130116,73
1130116,73
3355928,90
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 0061
611
239697,45
246987,38
246987,38
733672,21
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 0061
621
781811,90
806574,56
806574,56
2394961,02
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1101
06 2 0061
621
15710,81
16124,15
16124,15
47959,11
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 0061
621
58475,28
60430,64
60430,64
179336,56
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение проведения оздоровительной кампании
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 8814
000
19562,95
12946,19
14946,19
47455,33
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 8814
611
3614,86
3614,86
3614,86
10844,58
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 8814
621
6331,33
6331,33
6331,33
18993,99
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 8814
622
9616,76
3000,00
5000,00
17616,76
Основное мероприятие 2.3
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 7585
621
20826,86
21868,00
21868,00
64562,86
Основное мероприятие 2.4
Создание и укрепление материально-технической базы
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0700
06 2 8810
000
13912,74
20117,00
21454,00
55483,74
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 8810
612
2412,00
1000,00
3000,00
6312,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 8810
622
11500,74
19117,00
18454,00
49071,74
Основное мероприятие 2.5
Строительство и реконструкция спортивных сооружений образовательных учреждений и прочих объектов в области спорта
всего
000
0702
06 2 8081
000
34214,00
35020,00
66090,00
135324,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 8081
465
32900,00
35020,00
66090,00
134010,00
соисполнитель - департамент градостроительства администрации города
909
0702
06 2 8081
414
1314,00
0,00
0,00
1314,00
Основное мероприятие 2.6
Оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной одеждой и обувью
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7703
000
10985,49
0,00
0,00
10985,49
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7703
612
4675,65
0,00
0,00
4675,65
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7703
622
6309,84
0,00
0,00
6309,84
Основное мероприятие 2.7
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7704
000
2500,00
0,00
0,00
2500,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7704
612
1250,00
0,00
0,00
1250,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7704
622
1250,00
0,00
0,00
1250,00
Основное мероприятие 2.8
Выплаты отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 7584
622
466,09
0,00
0,00
466,09
Основное мероприятие 2.9
Выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 7445
622
2708,33
0,00
0,00
2708,33
Основное мероприятие 2.10
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 7441
622
2599,23
0,00
0,00
2599,23
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего
-
-
-
-
34093,93
34412,13
34412,13
102918,19
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
06 3 0000
000
34093,93
34412,13
34412,13
102918,19
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
000
30152,70
30470,90
30470,90
91094,50
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
121
27055,65
27055,65
27055,65
81166,95
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
122
181,21
385,55
385,55
952,31
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
244
2907,84
3021,70
3021,70
8951,24
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
852
8,00
8,00
8,00
24,00
Основное мероприятие 3.2
Муниципальная поддержка некоммерческим организациям
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 8001
630
3941,23
3941,23
3941,23
11 823,69"





Приложение 4
к Распоряжению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 496
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
Всего по Программе
4893388,84
1599630,14
1586344,35
1707414,35
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
4808713,73
1558691,03
1564476,35
1685546,35
в том числе капитальные вложения
710615,26
219319,66
185112,80
306182,80
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
84675,10
40939,10
21868,00
21868,00
в том числе капитальные вложения
7807,56
7807,56
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
1112456,68
362065,08
331864,30
418527,30
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1112456,68
362065,08
331864,30
418527,30
в том числе капитальные вложения
501930,86
161501,86
126883,00
213546,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
3678013,97
1203471,13
1220067,92
1254474,92
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
3593338,87
1162532,03
1198199,92
1232606,92
в том числе капитальные вложения
208424,50
57743,50
58137,00
92544,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
84675,10
40939,10
21868,00
21868,00
в том числе капитальные вложения
7807,56
7807,56
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
102918,19
34093,93
34412,13
34412,13
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
102918,19
34093,93
34412,13
34412,13
в том числе капитальные вложения
259,90
74,30
92,80
92,80
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"


------------------------------------------------------------------