Постановление администрации г. Красноярска от 08.08.2014 N 493 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 648"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 г. № 493

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 648

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 648 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) в паспорте программы:
строку "Соисполнители муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители муниципальной программы
Департамент градостроительства администрации города Красноярска (далее - департамент градостроительства);
департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (далее - департамент муниципального имущества и земельных отношений);
территориальные подразделения администрации города Красноярска (далее - администрации районов в городе)";

строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 33570443,84 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 10690492,56 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 5573960,41 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5098598,85 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 17933,30 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 3844525,60 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 5880654,06 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 409749,71 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 140892,25 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 414670,95 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 11937300,85 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 6743648,25 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5184286,90 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 4641126,09 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 6362334,27 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 377667,52 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 138058,82 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 418114,15 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 10942650,43 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 5748423,43 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5184861,30 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 4506715,54 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 5506656,26 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 373305,66 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 137858,82 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 418114,15 тыс. рублей";

2) в разделе VI программы:
абзацы со второго по четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 33570443,84 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 18066032,09 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 15467747,05 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 36664,70 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 10690492,56 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 5573960,41 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5098598,85 тыс. рублей, средства физических лиц (родительская плата) - 17933,30 тыс. рублей;
в 2015 году - 11937300,85 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 6743648,25 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5184286,90 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
в 2016 году - 10942650,43 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 5748423,43 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5184861,30 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей.
Распределение по главным распорядителям бюджетных средств:
главное управление образования администрации города Красноярска, всего - 29768394,05 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 14362718,14 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 15369011,21 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 36664,70 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 9791644,96 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 4707032,25 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5066679,41 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 17933,30 тыс. рублей;
в 2015 году - 10100755,84 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 4940511,44 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5150878,70 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
в 2016 году - 9875993,25 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 4715174,45 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5151453,10 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
департамент градостроительства, всего - 3405401,38 тыс. рублей (средства бюджета города), в том числе:
в 2014 году - 865221,57 тыс. рублей;
в 2015 году - 1660236,81 тыс. рублей;
в 2016 году - 879943,00 тыс. рублей";
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"департамент муниципального имущества и земельных отношений, всего - 297912,58 тыс. рублей (средства бюджета города), в том числе:
в 2014 году - 1706,60 тыс. рублей;
в 2015 году - 142900,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 153305,98 тыс. рублей";
3) в подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми":
в паспорте подпрограммы:
строку "Исполнители мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Исполнители мероприятий подпрограммы
Главное управление образования;
департамент градостроительства;
департамент муниципального имущества и земельных отношений";

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 12992367,23 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 3844525,60 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 1879636,09 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 1964889,51 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 4641126,09 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 2697880,13 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 1943245,96 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 4506715,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 2563469,58 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 1943245,96 тыс. рублей";

в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
"Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 160837,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 47561,05 тыс. рублей в 2014 году; 72540,80 тыс. рублей в 2015 году; 40735,85 тыс. рублей в 2016 году";
абзац пятьдесят восьмой дополнить словами ", а также проведение авторского надзора по двум объектам";
абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:
"завершение капитального ремонта двух зданий, возвращенных в систему дошкольного образования, - муниципального бюджетного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-т 60 лет образования СССР, 22 (второе здание муниципального дошкольного образовательного учреждения № 301), на 130 мест и муниципального дошкольного образовательного учреждения № 278 на 62 места";
в абзаце сто девятнадцатом слова "главное управление образования" заменить словами "департамент муниципального имущества и земельных отношений";
4) в подпрограмме 2 "Развитие общего образования":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 17749644,58 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 5880654,06 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 2870818,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 3009835,33 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 6362334,27 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 3246103,13 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 3116231,14 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 5506656,26 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 2389850,72 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 3116805,54 тыс. рублей";

в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:
"Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 246448,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 91013,70 тыс. рублей в 2014 году; 92369,91 тыс. рублей в 2015 году; 63064,86 тыс. рублей в 2016 году";
5) в подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1160722,89 тыс. рублей (средства бюджета города), в том числе:
на 2014 год всего - 409749,71 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 377667,52 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 373305,66 тыс. рублей";

в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 38967,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 12950,81 тыс. рублей в 2014 году; 13008,31 тыс. рублей в 2015 году; 13008,31 тыс. рублей в 2016 году";
абзац двадцать девятый признать утратившим силу;
6) в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1250899,25 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 414670,95 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 382483,45 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 32187,50 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 418114,15 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 384705,95 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 33408,20 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 418114,15 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 384705,95 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 33408,20 тыс. рублей";

в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 268143,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 88990,33 тыс. рублей в 2014 году; 89576,80 тыс. рублей в 2015 году; 89576,80 тыс. рублей в 2016 году";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 727859,68 тыс. рублей, в том числе по годам: 242885,92 тыс. рублей в 2014 году; 242486,88 тыс. рублей в 2015 году; 242486,88 тыс. рублей в 2016 году";
7) приложения 4, 5, 6а, 6б, 7 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 493
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по присмотру, уходу за детьми в образовательных учреждениях
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
40150
42242
43580
1610366,47
1572223,09
1572223,09
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
37044
40558
41896
1176502,88
1071338,73
1071338,73
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание
37044
40558
41896
322460,42
297559,94
297559,94
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году
37044
40558
41896
46099,37
46018,42
46018,42
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
1684
1684
1684
19803,80
20794,00
20794,00
Основное мероприятие 1.13. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
1422
1422
1422
45500,00
136512,00
136512,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по предоставлению дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
37717
41231
42569
1793215,56
1855354,85
1855354,85
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
37717
41231
42569
1793215,56
1855354,85
1855354,85
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
1011
1011
1011
55164,55
60074,72
60074,72
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
1011
1011
1011
10269,01
11595,98
11595,98
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
1011
1011
1011
44895,54
48478,74
48478,74
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
39791
39791
39791
1939017,03
2013399,38
2013650,24
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
39791
39791
39791
661752,71
687704,11
687704,11
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
108
108
108
1096,99
1238,74
1238,74
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
39791
39791
39791
36060,82
35933,12
35933,12
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
39791
39791
39791
1240106,51
1288523,41
1288774,27
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
40079
40079
40079
1954038,75
2029087,06
2029339,75
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
40079
40079
40079
666542,35
692681,58
692681,58
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
206
206
206
2092,40
2362,78
2362,78
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
40079
40079
40079
36321,83
36193,20
36193,20
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
40079
40079
40079
1249082,17
1297849,50
1298102,19
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
11238
11238
11238
558484,50
580058,51
580129,36
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
11238
11238
11238
186895,95
194225,30
194225,30
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
60
60
60
609,43
688,19
688,19
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
11238
11238
11238
10184,50
10148,43
10148,43
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
11238
11238
11238
350237,92
363912,09
363982,94
Основное мероприятие 2.13. Финансовое обеспечение получения среднего общего образования по образовательной программе международного бакалавриата в муниципальном общеобразовательном учреждении, имеющем лицензию (разрешение) на право ведения образовательной деятельности по данной программе
52
52
52
10556,70
11084,50
11084,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по предоставлению дополнительного образования
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
76531
76531
76531
384726,02
357434,30
357434,30
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
76531
76531
76531
372208,40
344916,68
344916,68
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году
76531
76531
76531
12460,12
12517,62
12517,62
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности для детей с нарушением в развитии
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
3000
3000
3000
15081,19
14011,36
14011,36
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
3000
3000
3000
14590,50
13520,67
13520,67
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году
3000
3000
3000
490,69
490,69
490,69
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по организации отдыха детей в каникулярное время
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"
18871
18871
18871
51353,99
53243,93
53243,93
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании
18871
18871
18871
25940,65
26559,73
26559,73
Основное мероприятие 4.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
2233
2233
2233
25413,34
26684,20
26684,20
Наименование услуги (работы) и ее содержание
услуга по предоставлению методической помощи
Показатель объема услуги (работы)
количество детей
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
2500
2500
2500
26097,20
28132,27
28132,27
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2500
2500
2500
26097,20
28132,27
28132,27"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 493
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование Программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
10690492,56
11937300,85
10942650,43
33570443,84
в том числе:
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
9791644,96
10100755,84
9875993,25
29768394,05
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
xxx
xxx
xxx
1706,60
142900,00
153305,98
297912,58
департамент градостроительства
909
xxx
xxx
xxx
865221,56
1660236,81
879943,00
3405401,37
администрация Железнодорожного района
919
xxx
xxx
xxx
3065,47
3181,73
3181,73
9428,93
администрация Кировского района
922
xxx
xxx
xxx
3658,82
3977,13
3977,13
11613,08
администрация Ленинского района
925
xxx
xxx
xxx
5269,54
5568,06
5568,06
16405,66
администрация Октябрьского района
928
xxx
xxx
xxx
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Свердловского района
931
xxx
xxx
xxx
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Советского района
934
xxx
xxx
xxx
9196,52
9545,30
9545,30
28287,12
администрация Центрального района
937
xxx
xxx
xxx
1532,79
1590,92
1590,92
4714,63
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
3844525,60
4641126,09
4506715,54
12992367,23
в том числе:
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
xxx
xxx
xxx
1706,60
142900,00
153305,98
297912,58
департамент градостроительства
909
xxx
xxx
xxx
91562,40
775282,00
792843,00
1659687,40
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
3751256,60
3722944,09
3560566,56
11034767,25
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 01
02 1 0061
611
1162326,70
1056679,39
1056679,39
3275685,48
912
07 01
02 1 0061
621
14176,18
14659,34
14659,34
43494,86
Основное мероприятие 1.2
Расходы на питание
главное управление образования
912
07 01
02 1 8601
611
318950,87
294050,39
294050,39
907051,65
912
07 01
02 1 8601
621
3509,55
3509,55
3509,55
10528,65
Основное мероприятие 1.3
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 01
02 1 8604
611
45736,37
45655,42
45655,42
137047,21
912
07 01
02 1 8604
621
363,00
363,00
363,00
1089,00
Основное мероприятие 1.4
Создание и укрепление материально-технической базы
главное управление образования
912
07 01
02 1 8810
243
5899,65
76700,00
0,00
82599,65
912
07 01
02 1 8810
244
2220,22
450,00
450,00
3120,22
Основное мероприятие 1.5
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 01
02 1 8823
243
15852,53
4700,00
0,00
20552,53
912
07 01
02 1 8823
244
991,92
37104,95
10000,00
48096,87
912
07 01
02 1 8823
612
30716,60
30735,85
30735,85
92188,30
Основное мероприятие 1.6
Создание дополнительных дошкольных мест в системе дошкольного образования детей
главное управление образования
912
07 01
02 1 8603
243
99045,66
53928,92
12989,29
165963,87
912
07 01
02 1 8603
244
29361,47
12932,95
0,00
42294,42
Основное мероприятие 1.7
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
909
07 01
02 1 8681
414
91562,40
775282,00
792843,00
1659687,40
департамент муниципального имущества и земельных отношений
905
07 01
02 1 8681
412
1706,60
142900,00
153305,98
297912,58
Основное мероприятие 1.8
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работникам дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста в соответствующем образовательном учреждении в размере: на первого ребенка 80 процентов размера внесенной ими родительской платы; на второго - 50 процентов; на третьего и последующих - 30 процентов с учетом доставки выплат
главное управление образования
912
10 03
02 1 8602
244
117,07
117,07
117,07
351,21
912
10 03
02 1 8602
313
11599,30
11599,30
11599,30
34797,90
Основное мероприятие 1.9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 01
02 1 7588
611
1774738,66
1836212,96
1836212,96
5447164,58
912
07 01
02 1 7588
621
18476,90
19141,90
19141,90
56760,70
Основное мероприятие 1.10
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
главное управление образования
912
10 03
02 1 7554
611
19686,20
20670,50
20670,50
61027,20

912
10 03
02 1 7554
621
117,60
123,50
123,50
364,60
Основное мероприятие 1.11
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
главное управление образования
912
10 04
02 1 7556
244
1253,00
1315,60
1315,60
3884,20
912
10 04
02 1 7556
321
62649,00
65781,50
65781,50
194212,00
Основное мероприятие 1.12
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
главное управление образования
912
07 01
02 1 7558
612
85748,15
0,00
0,00
85748,15
912
07 01
02 1 7558
622
720,00
0,00
0,00
720,00
Основное мероприятие 1.13
Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
главное управление образования
912
07 01
02 1 8611
611
45500,00
136512,00
136512,00
318524,00
Основное мероприятие 1.14
Денежное поощрение победителям конкурса "Детские сады - детям"
главное управление образования
912
07 01
02 1 7559
612
1500,00
0,00
0,00
1500,00
Подпрограмма 2
"Развитие общего образования"
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
5880654,06
6362334,27
5506656,26
17749644,59
в том числе:
департамент градостроительства
909
xxx
xxx
xxx
773659,17
884954,81
87100,00
1745713,98
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
5106994,89
5477379,46
5419556,26
16003930,61
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 0061
611
1250528,70
1292787,49
1292787,49
3836103,68
912
07 02
02 2 0061
621
264662,31
281823,50
281823,50
828309,31
Основное мероприятие 2.2
Расходы на питание
главное управление образования
912
07 02
02 2 8601
611
10542,24
12360,10
12360,10
35262,44
912
07 02
02 2 8601
621
3525,59
3525,59
3525,59
10576,77
Основное мероприятие 2.3
Закупка и доставка молока в муниципальные общеобразовательные учреждения для организации потребления учащимися 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление и распространение информационных листовок о полезных свойствах молока
главное управление образования
912
07 02
02 2 8605
244
10,00
10,00
10,00
30,00
912
07 02
02 2 8605
612
87960,57
87822,72
87822,72
263606,01
912
07 02
02 2 8605
622
15064,05
15773,82
15773,82
46611,69
Основное мероприятие 2.4
Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы
главное управление образования
912
10 03
02 2 8606
612
15490,70
16044,84
16044,84
47580,38
912
10 03
02 2 8606
622
3089,38
3336,05
3336,05
9761,48
Основное мероприятие 2.5
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 02
02 2 8604
611
67922,04
67345,76
67345,76
202613,56
912
07 02
02 2 8604
621
14645,11
14928,99
14928,99
44503,09
Основное мероприятие 2.6
Создание и укрепление материально-технический базы
главное управление образования
912
07 02
02 2 8810
243
53802,43
158720,02
0,00
212522,45
912
07 02
02 2 8810
244
6221,20
800,00
800,00
7821,20
Основное мероприятие 2.7
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 8823
243
36350,29
0,00
0,00
36350,29
912
07 02
02 2 8823
244
0,00
37615,76
8310,71
45926,47
912
07 02
02 2 8823
612
43473,42
43427,80
43427,80
130329,02
912
07 02
02 2 8823
622
11189,99
11326,35
11326,35
33842,69
Основное мероприятие 2.8
Ремонт зданий аварийных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 8608
243
187400,83
201036,49
442300,00
830737,32
912
07 02
02 2 8608
244
1926,24
37781,30
0,00
39707,54
912
07 02
02 2 8608
831
54,06
0,00
0,00
54,06
Основное мероприятие 2.9
Создание дополнительных дошкольных мест в системе общего образования
главное управление образования
912
07 02
02 2 8603
243
19325,12
61439,88
0,00
80765,00
912
07 02
02 2 8603
244
3148,29
12414,86
0,00
15563,15
Основное мероприятие 2.10
Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
909
07 02
02 2 8682
414
768659,17
814772,00
87100,00
1670531,17
Основное мероприятие 2.11
Профилактика экстремизма на территории города Красноярска
главное управление образования
912
07 02
02 2 8811
244
827,00
827,00
827,00
2481,00
Основное мероприятие 2.12
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 02
02 2 7564
611
2403151,17
2479349,94
2479864,74
7362365,85
912
07 02
02 2 7564
621
436275,43
470935,06
470994,66
1378205,15
Основное мероприятие 2.13
Финансовое обеспечение получения среднего общего образования по образовательной программе Международного бакалавриата в муниципальном общеобразовательном учреждении, имеющем лицензию (разрешение) на право ведения образовательной деятельности по данной программе
главное управление образования
912
07 02
02 2 7565
621
10556,70
11084,50
11084,50
32725,70
Основное мероприятие 2.14
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 02
02 2 7588
611
29143,25
32123,77
32123,77
93390,79
912
07 02
02 2 7588
621
15752,29
16354,97
16354,97
48462,23
Основное мероприятие 2.15
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
главное управление образования
912
10 03
02 2 7566
612
83900,94
88513,37
88513,37
260927,68
912
10 03
02 2 7566
622
16381,26
17869,53
17869,53
52120,32
Основное мероприятие 2.16
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
главное управление образования
912
07 02
02 2 7558
612
1447,45
0,00
0,00
1447,45
912
07 02
02 2 7558
622
1040,00
0,00
0,00
1040,00
Основное мероприятие 2.17
Финансирование (возмещение) расходов на содержание детей, обучающихся в физико-математических классах муниципального автономного образовательного учреждения "Общеобразовательное учреждение лицей № 7", проживающих в интернате
главное управление образования
912
07 02
02 2 7569
622
3334,70
0,00
0,00
3334,70
Основное мероприятие 2.18
Создание и укрепление материально-технический базы в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
909
07 02
02 2 8685
414
5000,00
70182,81
0,00
75182,81
Основное мероприятие 2.19
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 7789
243
8352,14
0,00
0,00
8352,14
Основное мероприятие 2.20
Денежное поощрение победителям конкурса "Детские сады - детям"
главное управление образования
912
07 02
02 2 7559
622
500,00
0,00
0,00
500,00
Подпрограмма 3
"Развитие дополнительного образования"
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
409749,71
377667,52
373305,66
1160722,89
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 3 0061
611
273942,75
259799,45
259799,45
793541,65
912
07 02
02 3 0061
621
27505,59
26695,77
26695,77
80897,13
912
07 09
02 3 0061
611
85350,56
71942,13
71942,13
229234,82
Основное мероприятие 3.2
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 02
02 3 8604
611
9594,68
9738,15
9738,15
29070,98
912
07 02
02 3 8604
621
300,00
300,00
300,00
900,00
912
07 09
02 3 8604
611
3056,13
2970,16
2970,16
8996,45
Основное мероприятие 3.3
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 3 8823
612
960,00
960,00
960,00
2880,00
Основное мероприятие 3.4
Создание дополнительных дошкольных мест в системе дополнительного образования
главное управление образования
912
07 02
02 3 8603
243
0,00
314,59
0,00
314,59
912
07 02
02 3 8603
244
0,00
47,27
0,00
47,27
Основное мероприятие 3.5
Поддержка талантливых и одаренных детей
главное управление образования
912
07 02
02 3 8607
244
900,00
900,00
900,00
2700,00
Основное мероприятие 3.6
Создание и укрепление материально-технической базы
главное управление образования
912
07 09
02 3 8810
243
8140,00
4000,00
0,00
12140,00
Подпрограмма 4
"Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
140892,25
138058,82
137858,82
416809,89
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение проведения оздоровительной кампании
главное управление образования
912
07 02
02 4 8814
611
20212,31
20605,20
20605,20
61422,71
912
07 02
02 4 8814
621
5728,34
5954,53
5954,53
17637,40
912
07 07
02 4 8814
612
1901,43
1888,98
1888,98
5679,39
912
07 07
02 4 8814
622
482,19
494,64
494,64
1471,47
912
07 07
02 4 8814
243
1800,00
7200,00
7000,00
16000,00
912
07 07
02 4 8814
244
1148,17
1148,17
1148,17
3444,51
Основное мероприятие 4.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
главное управление образования
912
07 07
02 4 7582
612
21505,62
22406,67
22406,67
66318,96
912
07 07
02 4 7582
622
4452,08
4848,03
4848,03
14148,14
Основное мероприятие 4.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря
главное управление образования
912
07 07
02 4 7583
244
35678,80
37462,70
37462,70
110604,20
Основное мероприятие 4.4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
главное управление образования
912
07 07
02 4 0922
244
17933,30
9365,70
9365,70
36664,70
Основное мероприятие 4.5
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
главное управление образования
912
07 07
02 4 7585
611
16729,78
17566,40
17566,40
51862,58
912
07 07
02 4 7585
621
8683,56
9117,80
9117,80
26919,16
Основное мероприятие 4.6
Выплаты отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплата услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе
главное управление образования
912
07 07
02 4 7584
612
1600,97
0,00
0,00
1600,97
912
07 07
02 4 7584
622
96,04
0,00
0,00
96,04
Основное мероприятие 4.7
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
главное управление образования
912
07 07
02 4 7441
243
2939,66
0,00
0,00
2939,66
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
414670,95
418114,15
418114,15
1250899,25
в том числе:
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
382751,51
384705,95
384705,95
1152163,41
администрация Железнодорожного района
919
xxx
xxx
xxx
3065,47
3181,73
3181,73
9428,93
администрация Кировского района
922
xxx
xxx
xxx
3658,82
3977,13
3977,13
11613,08
администрация Ленинского района
925
xxx
xxx
xxx
5269,54
5568,06
5568,06
16405,66
администрация Октябрьского района
928
xxx
xxx
xxx
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Свердловского района
931
xxx
xxx
xxx
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Советского района
934
xxx
xxx
xxx
9196,52
9545,30
9545,30
28287,12
администрация Центрального района
937
xxx
xxx
xxx
1532,79
1590,92
1590,92
4714,63
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
главное управление образования
912
07 09
02 5 0021
121
82769,68
82769,68
82769,68
248309,04
912
07 09
02 5 0021
122
190,00
260,00
260,00
710,00
912
07 09
02 5 0021
244
6000,65
6517,12
6517,12
19034,89
912
07 09
02 5 0021
852
30,00
30,00
30,00
90,00
Основное мероприятие 5.2
Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения)
главное управление образования
912
07 09
02 5 8812
111
217569,11
217581,08
217581,08
652731,27
912
07 09
02 5 8812
112
441,61
441,61
441,61
1324,83
912
07 09
02 5 8812
244
24655,20
24264,19
24264,19
73183,58
912
07 09
02 5 8812
831
20,00
0,00
0,00
20,00
912
07 09
02 5 8812
852
200,00
200,00
200,00
600,00
Основное мероприятие 5.3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 09
02 5 0061
611
26097,20
28132,27
28132,27
82361,74
Основное мероприятие 5.4
Организация и проведение массовых мероприятий
главное управление образования
912
07 09
02 5 8609
244
21923,51
21923,51
21923,51
65770,53
Основное мероприятие 5.5
Выплата премии Главы города в области образования
главное управление образования
912
07 09
02 5 8651
350
575,00
575,00
575,00
1725,00
Основное мероприятие 5.6
Денежные премии абсолютному победителю и пяти победителям в номинациях профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска"
главное управление образования
912
07 09
02 5 8650
350
1149,42
1149,42
1149,42
3448,26
Основное мероприятие 5.7
Денежные премии победителю и девяти лауреатам в номинациях профессионального конкурса "Воспитатель года города Красноярска"
главное управление образования
912
07 09
02 5 8652
350
862,07
862,07
862,07
2586,21
Основное мероприятие 5.8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
32187,50
33408,20
33408,20
99003,90
в том числе:
главное управление образования
912
07 09
02 5 7552
121
268,06
0,00
0,00
268,06
администрация Железнодорожного района
919
07 09
02 5 7552
121
2737,92
2839,23
2839,23
8416,38
919
07 09
02 5 7552
122
80,50
80,50
80,50
241,50
919
07 09
02 5 7552
244
247,05
262,00
262,00
771,05
администрация Кировского района
922
07 09
02 5 7552
121
3249,41
3549,03
3549,03
10347,47
922
07 09
02 5 7552
122
0,78
0,00
0,00
0,78
922
07 09
02 5 7552
244
408,63
428,10
428,10
1264,83
администрация Ленинского района
925
07 09
02 5 7552
121
4696,29
4968,64
4968,64
14633,57
925
07 09
02 5 7552
122
40,00
40,50
40,50
121,00
925
07 09
02 5 7552
244
533,25
558,92
558,92
1651,09
администрация Октябрьского района
928
07 09
02 5 7552
121
4106,89
4258,85
4258,85
12624,59
928
07 09
02 5 7552
122
74,70
74,70
74,70
224,10
928
07 09
02 5 7552
244
416,56
438,98
438,98
1294,52
администрация Свердловского района
931
07 09
02 5 7552
121
4106,89
4258,85
4258,85
12624,59
931
07 09
02 5 7552
122
74,70
74,70
74,70
224,10
931
07 09
02 5 7552
244
416,56
438,98
438,98
1294,52
администрация Советского района
934
07 09
02 5 7552
121
8213,77
8517,68
8517,68
25249,13
934
07 09
02 5 7552
122
58,80
58,80
58,80
176,40
934
07 09
02 5 7552
244
923,95
968,82
968,82
2861,59
администрация Центрального района
937
07 09
02 5 7552
121
1368,96
1419,61
1419,61
4208,18
937
07 09
02 5 7552
122
0,00
0,00
0,00
0,00
937
07 09
02 5 7552
244
163,83
171,31
171,31
506,45"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 493
"Приложение 6а
к муниципальной программе
"Развитие образования
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014 ГОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий год, тыс. рублей
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1
Департамент градостроительства, всего
865221,57
865221,57
0,00
0,00
0,00
2
в том числе:
3
Детский сад в квартале 11а жилого района "Покровский" (строительство)
9541,03
9541,03
0,00
0,00
0,00
4
Реконструкция здания детского сада по ул. 2-й Краснофлотской, 11
294,90
294,90
0,00
0,00
0,00
5
Детский сад № 1 в Октябрьском районе (строительство)
8650,00
8650,00
0,00
0,00
0,00
6
Детский сад № 1 в Свердловском районе (строительство)
2607,29
2607,29
0,00
0,00
0,00
7
Детский сад по ул. Глинки (строительство)
1300,00
1300,00
0,00
0,00
0,00
8
Детский сад в жилом районе "Пашенный" (строительство)
5630,00
5630,00
0,00
0,00
0,00
9
Детский сад в квартале ВЦ-1-8 (строительство)
1615,00
1615,00
0,00
0,00
0,00
10
Детский сад № 1 в VI мкрн жилого района "Покровский" (строительство)
1724,00
1724,00
0,00
0,00
0,00
11
Детский сад № 2 в мкрн "Ястынское поле" (строительство)
8449,20
8449,20
0,00
0,00
0,00
12
в т.ч. ПСД
4359,20
4359,20
0,00
0,00
0,00
13
Детский сад в I мкрн жилого района "Северный" (строительство)
5568,17
5568,17
0,00
0,00
0,00
14
в т.ч. ПСД
5468,16
5468,16
0,00
0,00
0,00
15
Детский сад в мкрн жилого района "Слобода Весны" (строительство)
8032,14
8032,14
0,00
0,00
0,00
16
в т.ч. ПСД
7932,14
7932,14
0,00
0,00
0,00
17
Детский сад по ул. Кутузова (Кировский район) (проектирование, выполнение работ по строительству)
5670,74
5670,74
0,00
0,00
0,00
18
в т.ч. ПСД
5570,74
5570,74
0,00
0,00
0,00
19
Детский сад по ул. Алеши Тимошенкова (проектирование)
3967,94
3967,94
0,00
0,00
0,00
20
в т.ч. ПСД
3967,94
3967,94
0,00
0,00
0,00
21
Детский сад по ул. Степана Разина (проектирование)
3792,00
3792,00
0,00
0,00
0,00
22
в т.ч. ПСД
3792,00
3792,00
0,00
0,00
0,00
23
Реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по ул. Семафорной, 325 (проектирование)
3180,00
3180,00
0,00
0,00
0,00
24
в т.ч. ПСД
3180,00
3180,00
0,00
0,00
0,00
25
Реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по пр-ту им. газеты "Красноярский рабочий", 59а (проектирование)
3180,00
3180,00
0,00
0,00
0,00
26
в т.ч. ПСД
3180,00
3180,00
0,00
0,00
0,00
27
Реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по ул. Николаева, 9а (проектирование)
3230,00
3230,00
0,00
0,00
0,00
28
в т.ч. ПСД
3230,00
3230,00
0,00
0,00
0,00
29
Реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по ул. Ползунова, 11 (проектирование)
5180,00
5180,00
0,00
0,00
0,00
30
в т.ч. ПСД
5180,00
5180,00
0,00
0,00
0,00
31
Реконструкция нежилых зданий под детский сад, расположенных по ул. Новая Заря, 35; ул. Мечникова, 49а (проектирование)
2480,00
2480,00
0,00
0,00
0,00
32
в т.ч. ПСД
2480,00
2480,00
0,00
0,00
0,00
33
Детский сад в I мкрн жилого района "Аэропорт" (проектирование)
1090,00
1090,00
0,00
0,00
0,00
34
в т.ч. ПСД
1090,00
1090,00
0,00
0,00
0,00
35
Детский сад по ул. Водянникова (в районе жилого дома по ул. Уланова, 1г) (проектирование)
1130,00
1130,00
0,00
0,00
0,00
36
в т.ч. ПСД
1130,00
1130,00
0,00
0,00
0,00
37
Детский сад по ул. 4-й Линейной, 14, - ул. Полярной (проектирование)
1030,00
1030,00
0,00
0,00
0,00
38
в т.ч. ПСД
1030,00
1030,00
0,00
0,00
0,00
39
Детский сад по ул. Полтавской (в районе жилого дома по ул. Полтавской, 34) (проектирование)
1130,00
1130,00
0,00
0,00
0,00
40
в т.ч. ПСД
1130,00
1130,00
0,00
0,00
0,00
41
Детский сад по ул. 40 лет Победы, 30 (проектирование)
1090,00
1090,00
0,00
0,00
0,00
42
в т.ч. ПСД
1090,00
1090,00
0,00
0,00
0,00
43
Строительство дополнительного корпуса к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38, в Железнодорожном районе (проектирование)
2000,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
44
в т.ч. ПСД
2000,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
45
Реконструкция гимназии № 9 в Железнодорожном районе
1965,45
1965,45
0,00
0,00
0,00
46
Общеобразовательная школа в жилом районе "Ястынское поле" (строительство)
385773,71
385773,71
0,00
0,00
0,00
47
Общеобразовательная школа в VII мкрн жилого района "Покровский" (строительство)
366670,00
366670,00
0,00
0,00
0,00
48
в т.ч. ПСД
8481,80
8481,80
0,00
0,00
0,00
49
Реконструкция общеобразовательной школы № 82 в Октябрьском районе (пристройка к основному зданию) (проектирование, выполнение работ по реконструкции)
14150,00
14150,00
0,00
0,00
0,00
50
в т.ч. ПСД
7150,00
7150,00
0,00
0,00
0,00
51
Спортивный зал на территории гимназии № 13 (строительство)
5000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
52
в т.ч. ПСД
5000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
53
Реконструкция средней общеобразовательной школы № 94 по ул. Волгоградской, 2а, в Ленинском районе
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
54
Департамент муниципального имущества и земельных отношений, всего
1706,60
1706,60
0,00
0,00
0,00
55
в том числе:
56
Приобретение нежилых зданий для размещения детских дошкольных образовательных учреждений в г. Красноярске
1706,60
1706,60
0,00
0,00
0,00
57
Итого
866928,17
866928,17
0,00
0,00
0,00"





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 493
"Приложение 6б
к муниципальной программе
"Развитие образования
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2015 - 2016 ГОДЫ
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 2015 год, тыс. рублей
Объем капитальных вложений на 2016 год, тыс. рублей
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Департамент градостроительства, всего
1660236,81
1660236,81
0,00
0,00
0,00
879943,00
879943,00
0,00
0,00
0,00
2
в том числе:
3
Детский сад № 1 в Октябрьском районе (строительство)
99450,00
99450,00
0,00
0,00
0,00
54250,00
54250,00
0,00
0,00
0,00
4
Детский сад № 1 в Свердловском районе (строительство)
80200,00
80200,00
0,00
0,00
0,00
73500,00
73500,00
0,00
0,00
0,00
5
Детский сад по ул. Глинки (строительство)
93845,00
93845,00
0,00
0,00
0,00
31355,00
31355,00
0,00
0,00
0,00
6
Детский сад в жилом районе "Пашенный" (строительство)
63715,00
63715,00
0,00
0,00
0,00
44385,00
44385,00
0,00
0,00
0,00
7
Детский сад в квартале ВЦ-1-8 (строительство)
48215,00
48215,00
0,00
0,00
0,00
105485,00
105485,00
0,00
0,00
0,00
8
Детский сад № 1 в VI мкрн жилого района "Покровский" (строительство)
14807,00
14807,00
0,00
0,00
0,00
201493,00
201493,00
0,00
0,00
0,00
9
Детский сад № 2 в мкрн "Ястынское поле" (строительство)
63850,00
63850,00
0,00
0,00
0,00
44250,00
44250,00
0,00
0,00
0,00
10
Детский сад в I мкрн жилого района "Северный" (строительство)
114300,00
114300,00
0,00
0,00
0,00
102000,00
102000,00
0,00
0,00
0,00
11
Детский сад в мкрн жилого района "Слобода Весны" (строительство)
63700,00
63700,00
0,00
0,00
0,00
87625,00
87625,00
0,00
0,00
0,00
12
Детский сад по ул. Кутузова (Кировский район) (строительство)
105200,00
105200,00
0,00
0,00
0,00
48500,00
48500,00
0,00
0,00
0,00
13
Реконструкция нежилых зданий под детский сад, расположенных по ул. Новая Заря, 35; ул. Мечникова, 49а (проектирование)
3500,00
3500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
в т.ч. ПСД
3500,00
3500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Детский сад в I мкрн жилого района "Аэропорт" (проектирование)
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Детский сад по ул. Водянникова (в районе жилого дома по ул. Уланова, 1г) (проектирование)
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Детский сад по ул. 4-й Линейной, 14, - ул. Полярной (проектирование)
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Детский сад по ул. Полтавской (в районе жилого дома по ул. Полтавской, 34) (проектирование)
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Детский сад по ул. 40 лет Победы, 30 (проектирование)
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Общеобразовательная школа в VII мкрн жилого района "Покровский" (строительство)
714772,00
714772,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Спортивный зал на территории гимназии № 13 (строительство)
70182,81
70182,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Реконструкция средней общеобразовательной школы № 94 по ул. Волгоградской, 2а, в Ленинском районе (реконструкция)
100000,00
100000,00
0,00
0,00
0,00
87100,00
87100,00
0,00
0,00
0,00
28
в т.ч. ПСД
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Департамент муниципального имущества и земельных отношений, всего
142900,00
142900,00
0,00
0,00
0,00
153305,98
153305,98
0,00
0,00
0,00
30
в том числе:
31
Приобретение нежилых зданий для размещения детских образовательных учреждений в г. Красноярске
142900,00
142900,00
0,00
0,00
0,00
153305,98
153305,98
0,00
0,00
0,00
32
Итого
1803136,81
1803136,81
0,00
0,00
0,00
1033248,98
1033248,98
0,00
0,00
0,00"





Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 493
"Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по Программе
33570443,84
10690492,56
11937300,85
10942650,43
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
18066032,09
5573960,41
6743648,25
5748423,43
в том числе капитальные вложения
5362409,10
1338048,32
2509792,80
1514567,98
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
15467747,05
5098598,85
5184286,90
5184861,30
в том числе капитальные вложения
11836,17
11496,17
170,00
170,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
36664,70
17933,30
9365,70
9365,70
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми", всего
12992367,23
3844525,60
4641126,09
4506715,54
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
7140985,80
1879636,09
2697880,13
2563469,58
в том числе капитальные вложения
2318877,54
246190,45
1103548,82
969138,27
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
5851381,43
1964889,51
1943245,96
1943245,96
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования", всего
17749644,59
5880654,06
6362334,27
5506656,26
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
8506772,58
2870818,73
3246103,13
2389850,72
в том числе капитальные вложения
3012707,40
1081033,57
1393963,12
537710,71
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
9242872,01
3009835,33
3116231,14
3116805,54
в том числе капитальные вложения
8352,14
8352,14
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования", всего
1160722,89
409749,71
377667,52
373305,66
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
1160722,89
409749,71
377667,52
373305,66
в том числе капитальные вложения
13701,86
8540,00
4761,86
400,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время", всего
416809,89
140892,25
138058,82
137858,82
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
105655,48
31272,44
37291,52
37091,52
в том числе капитальные вложения
16000,00
1800,00
7200,00
7000,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
274489,71
91686,51
91401,60
91401,60
в том числе капитальные вложения
2939,66
2939,66
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
36664,70
17933,30
9365,70
9365,70
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы", всего
1250899,25
414670,95
418114,15
418114,15
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
1151895,35
382483,45
384705,95
384705,95
в том числе капитальные вложения
1122,30
484,30
319,00
319,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
99003,90
32187,50
33408,20
33408,20
в том числе капитальные вложения
544,37
204,37
170,00
170,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"


------------------------------------------------------------------