Постановление администрации г. Красноярска от 08.08.2014 N 497 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 650"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 г. № 497

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 650

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 12.11.2013 № 650 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований Программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 - 2016 годах составляет 19748907,19 тыс. рублей, в том числе:
5406551,17 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
10286906,02 тыс. рублей - средства городского бюджета;
4055450,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации Программы:
2014 год - 6226815,34 тыс. рублей, в том числе:
1624846,67 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3456588,67 тыс. рублей - средства городского бюджета;
1145380,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2015 год - 6834038,80 тыс. рублей, в том числе:
2101581,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3349787,20 тыс. рублей - средства городского бюджета;
1382670,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 6688053,05 тыс. рублей, в том числе:
1680122,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3480530,15 тыс. рублей - средства городского бюджета;
1527400,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников";

2) раздел III Программы после абзаца сорок второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.15. Приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения";
3) в разделе IV Программы:
после абзаца сто тридцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.15. Приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения:
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
4) раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
"VI. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2014 год - 4735191,40 тыс. руб.;
2015 год - 4187568,80 тыс. руб.;
2016 год - 3954273,05 тыс. руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2014 год - 4449210,27 тыс. руб.;
2015 год - 3946677,20 тыс. руб.;
2016 год - 3713381,45 тыс. руб.
2. По соисполнителям:
1) главное управление образования:
2014 год - 3031,60 тыс. руб.;
2015 год - 3031,60 тыс. руб.;
2016 год - 3031,60 тыс. руб.;
2) администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2014 год - 21876,57 тыс. руб.;
2015 год - 21173,35 тыс. руб.;
2016 год - 19173,35 тыс. руб.;
3) администрация Кировского района в городе Красноярске:
2014 год - 29663,55 тыс. руб.;
2015 год - 26962,91 тыс. руб.;
2016 год - 34862,91 тыс. руб.;
4) администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2014 год - 38586,62 тыс. руб.;
2015 год - 37651,34 тыс. руб.;
2016 год - 34954,57 тыс. руб.;
5) администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2014 год - 31316,79 тыс. руб.;
2015 год - 37960,49 тыс. руб.;
2016 год - 36960,49 тыс. руб.;
6) администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2014 год - 35392,81 тыс. руб.;
2015 год - 37272,22 тыс. руб.;
2016 год - 35272,22 тыс. руб.;
7) администрация Советского района в городе Красноярске:
2014 год - 50611,95 тыс. руб.;
2015 год - 53033,69 тыс. руб.;
2016 год - 48583,69 тыс. руб.;
8) администрация Центрального района в городе Красноярске:
2014 год - 26439,03 тыс. руб.;
2015 год - 26502,77 тыс. руб.;
2016 год - 26502,77 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Программы представлено в приложении 4 к настоящей Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении 5 к настоящей Программе";
5) в паспорте подпрограммы 2 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3977135,60 тыс. руб., в том числе:
671880,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
581865,55 тыс. руб. - средства городского бюджета;
2720390,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 1200465,55 тыс. руб., в том числе:
312955,55 тыс. руб. - средства городского бюджета;
887510,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2015 год - 1346790,00 тыс. руб., в том числе:
337100,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
101730,00 тыс. руб. - средства городского бюджета;
907960,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2016 год - 1426880,00 тыс. руб., в том числе:
334780,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
167180,00 тыс. руб. - средства городского бюджета;
924920,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников";

6) в паспорте подпрограммы 3 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования Программы - 7832642,04 тыс. руб., в том числе:
2108879,87 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
5732762,17 тыс. руб. - средства городского бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 2586556,03 тыс. руб., в том числе:
815248,27 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
1771307,76 тыс. руб. - средства городского бюджета;
2015 год - 2578526,53 тыс. руб., в том числе:
674365,80 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
1904160,73 тыс. руб. - средства городского бюджета;
2016 год - 2667559,48 тыс. руб., в том числе:
619265,80 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
2048293,68 тыс. руб. - средства городского бюджета";

7) в подпрограмме 4:
в паспорте строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014 - 2016 годах составляет 2277182,45 тыс. руб., в том числе:
5585,70 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
1899526,75 тыс. руб. - средства городского бюджета;
372070,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 730903,45 тыс. руб., в том числе:
1861,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
653361,55 тыс. руб. - средства городского бюджета;
75680,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2015 год - 823776,50 тыс. руб., в том числе:
1861,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
659527,60 тыс. руб. - средства городского бюджета;
162390,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2016 год - 722499,50 тыс. руб., в том числе:
1861,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
586637,60 тыс. руб. - средства городского бюджета;
134000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников";

раздел 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.15. Приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения.
В рамках данного мероприятия планируется создание автоматической системы управления городским наружным освещением";
8) в паспорте подпрограммы 5 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города 1024698,90 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 355875,04 тыс. руб.;
2015 год - 337386,93 тыс. руб.;
2016 год - 331436,93 тыс. руб.";

9) приложения 1 - 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 497
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ,
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значение показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
1
Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
проценты
X
ведомственная отчетность
93,54
93,92
94,25
95,84
2
Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)
проценты
X
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
проценты
X
ведомственная отчетность
76,54
74,03 <*>
71,87 <*>
69,68 <*>
4
Целевой индикатор 4. Количество деревьев на территории города
тыс. шт.
X
ведомственная отчетность
922,6
961,3
1000,00
1010,00
5
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления и капитальный ремонт жилищного фонда"
6
Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:
шт.
0,04
ведомственная отчетность
82
156
208 <*>
271 <*>
7
за счет средств регионального оператора
0,02
-
70
120 <*>
180 <*>
8
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города
0,02
82
86
88 <*>
91 <*>
9
Показатель 2. Площадь ремонтируемых дорог во дворах
кв. м
0,02
ведомственная отчетность
130953
120099
122501 <*>
124951 <*>
10
Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
проценты
0,02
статистика 22 ЖКХ (реформа)
100,00
100,00
100,00
100,00
11
Показатель 4. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
проценты
0,02
статистика 22 ЖКХ (реформа)
95,00
95,00
95,00
95,00
12
Показатель 5. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:

0,10
ведомственная отчетность




13
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,02
1254,22
1216,59
1180,09
1153,50
14
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,02
0,3640
0,3574
0,3450
0,3356
15
горячей воды
куб. м/чел.
0,02
52,63
51,05
49,01
47,67
16
холодной воды
куб. м/чел.
0,02
64,06
62,24
61,10
60,28
17
сжиженного газа
куб. м/чел.
0,02
20,60
20,60
20,60
20,60
18
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
19
Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:
км
0,16
ведомственная отчетность




20
теплоснабжения:
0,04
46,06 <*>
37,75 <*>
38,65 <*>
39,37 <*>
21
за счет средств бюджета города
0,02
11,50 <*>
5,45 <*>
5,70 <*>
5,83 <*>
22
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
34,56 <*>
32,30 <*>
32,95 <*>
33,54 <*>
23
водоснабжения:
0,04
8,20 <*>
2,34 <*>
2,41 <*>
2,48 <*>
24
за счет средств бюджета города
0,02
8,00
2,14
2,20 <*>
2,26 <*>
25
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,20 <*>
0,20 <*>
0,21 <*>
0,22 <*>
26
водоотведения:
0,04
2,50 <*>
4,34 <*>
4,43 <*>
4,53 <*>
27
за счет средств бюджета города
0,02
1,80
3,64
3,71 <*>
3,78 <*>
28
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,70 <*>
0,70 <*>
0,72 <*>
0,75 <*>
29
электроснабжения:
0,04
12,34 <*>
8,26 <*>
8,53 <*>
8,70 <*>
30
за счет средств бюджета города
0,02
7,34
3,26
3,33 <*>
3,40 <*>
31
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
5,00 <*>
5,00 <*>
5,20 <*>
5,30 <*>
32
Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
шт.
0,01
ведомственная отчетность
7
3
-
7
33
Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:

0,04
ведомственная отчетность




34
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,01
66,10
65,33
65,23
65,16
35
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,01
0,3114
0,3038
0,2993
0,2953
36
горячей воды
куб. м/чел.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
37
холодной воды
куб. м/чел.
0,01
3,72
3,69
3,63
3,59
38
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе"
39
Показатель 1. Протяженность отремонтированных дорог, в отношении которых произведен:
км
0,04
ведомственная отчетность
30,05
22,73 <*>
23,25 <*>
23,70 <*>
40
капитальный ремонт
0,02
8,05
1,60 <*>
1,65 <*>
1,70 <*>
41
ремонт
0,02
22,00
21,13 <*>
21,60 <*>
22,00 <*>
42
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
проценты
0,04
ведомственная отчетность
2,76
2,07 <*>
2,11 <*>
2,15 <*>
43
капитальный ремонт
0,02
0,74
0,15 <*>
0,15 <*>
0,15 <*>
44
ремонт
0,02
2,02
1,92 <*>
1,96 <*>
2,00 <*>
45
Показатель 3. Площадь уборки городских дорог, всего
тыс. кв. м
0,03
ведомственная отчетность
13500,86
14580,38
14605,58
14637,74
46
в том числе: уборка газонов вдоль городских дорог (показатель с 2014 года учитывается по строке "Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию")
тыс. кв. м
-

850,21
-
-
-
47
Показатель 4. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе:
руб./кв. м
0,04
ведомственная отчетность




48
по зимней уборке
0,02
0,56
0,52
0,52
0,52
49
по летней уборке
0,02
1,46
1,44
1,44
1,44
50
Показатель 5. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам
кв. м
0,02
ведомственная отчетность
120825
136250
138975 <*>
141755 <*>
51
Показатель 6. Доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров
проценты
0,02
ведомственная отчетность
88,40
88,50
89,00 <*>
90,00 <*>
52
Показатель 7. Доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов
проценты
0,02
ведомственная отчетность
22,00
17,00
13,00
9,00 <*>
53
Показатель 8. Расходы на содержание одной светоточки
руб.
0,04
ведомственная отчетность
7972,88
7834,62
7834,62
7834,62
54
Показатель 9. Количество обслуживаемых светоточек
шт.
0,02
ведомственная отчетность
31243
32156
32156
32156
55
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
56
Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
тыс. кв. м
0,04
ведомственная отчетность
6553,43
7435,64
7651,27
7804,29
57
Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов благоустройства, в том числе:
ед.
0,06
18
23
21 <*>
23 <*>
58
объектов озеленения

0,03
11
11
11 <*>
12 <*>
59
прочих объектов благоустройства

0,03
7
12
10 <*>
11 <*>
60
Показатель 3. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок
проценты
0,02
50,00
100,00
100,00
100,00
61
Показатель 4. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на его начало
проценты
0,02
ведомственная отчетность
5,00
10,00
10,00
10,00
62
Показатель 5. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
проценты
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
63
Показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
проценты
0,02
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
64
Показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
проценты
0,02
ведомственная отчетность
15,06
15,45
15,84
16,24
65
Показатель 8. Темп роста отловленных в соответствии с требованиями Закона Красноярского края безнадзорных животных в текущем году по отношению к прошлому году
проценты
0,02
ведомственная отчетность
100
106
106 <*>
106 <*>
66
Показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
проценты
0,02
ведомственная отчетность
0,00
4,80
9,60 <*>
14,40 <*>
67
Показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в текущем году по отношению к прошлому году
проценты
0,02
ведомственная отчетность
101,20
103,80
110,80
112,00
68
Показатель 11. Доля экономии потребления топливно-энергетических ресурсов в системах наружного освещения, на которых осуществлены комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в сопоставимых показателях)
проценты
X

0,00
23,00
23,00
23,00
69
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
70
Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
проценты
0,03
ведомственная отчетность
100,00
100,00
100,00
100,00
71
Показатель 2. Итоговая оценка качества финансового менеджмента
баллы
0,03

10
12
14
15

--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов при уточнении параметров бюджета на 2015 - 2016 годы".





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 497
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
2
Основное мероприятие 1.1. Муниципальная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
улучшение технического состояния жилищного фонда; повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан; увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)
3
Основное мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
улучшение технического состояния жилищного фонда; повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан; увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов
4
Основное мероприятие 1.3. Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирного дома
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
улучшение технического состояния жилищного фонда; повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан; увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов; удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
5
Основное мероприятие 1.4. Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
улучшение условий проживания нанимателей жилых помещений как малообеспеченной группы населения
нарушение санитарно-гигиенических норм проживания в жилом помещении
капитальный ремонт многоквартирных домов
6
Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
улучшение условий проживания граждан; создание комфортной среды для отдыха и спортивных мероприятий на придомовой территории
отсутствие комфортных условий проживания
площадь ремонтируемых дорог во дворах
7
Основное мероприятие 1.6. Организация проведения конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами, в которых собственниками не выбран и (или) не реализован способ управления многоквартирным домом
нарушение ч. 4, 13 ст. 161, ч. 2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, привлечение администраций города к административной ответственности
доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
8
Основное мероприятие 1.7. Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества
убытки управляющих организаций; снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества; снижение объемов и периодичности выполняемых работ
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
9
Основное мероприятие 1.8. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями; предоставление качественных коммунальных услуг населению города
убытки управляющих организаций; наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями; снижение качества оказываемых коммунальных услуг; снижение уровня сбора платежей с населения
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
10
Основное мероприятие 1.9. Возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
улучшение технического состояния жилищного фонда; повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан; увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов; удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
11
Основное мероприятие 1.10. Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом
администрация Центрального района
2014 год
2014 год
предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества
убытки управляющих организаций; снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества; снижение объемов и периодичности выполняемых работ
отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
12
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
13
Основное мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
организация технического обслуживания объектов систем газораспределения и газопотребления
нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; опасность для жизни граждан
доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)
14
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
увеличение аварий на объектах инженерной инфраструктуры; снижение качества предоставляемых коммунальных услуг
перекладка сетей
15
Основное мероприятие 2.3. Приобретение повысительной насосной станции водоснабжения для жилого района "Покровский"
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; внедрение новых технологий, современной трубной продукции, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса
увеличение процента износа сетей инженерной инфраструктуры; снижение параметров качества питьевой воды, поставляемой населению; невозможность подключения вновь строящихся домов и других объектов к инженерной инфраструктуре
перекладка сетей
16
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе"
17
Основное мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на дорогах
площадь уборки городских дорог; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам
18
Основное мероприятие 3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасности эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на дорогах
площадь уборки городских дорог; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам
19
Основное мероприятие 3.3. Ремонт и капитальный ремонт дорог
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог; повышение пропускной способности дорог; оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
20
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог; обеспечение доступа к придомовой территории специализированного транспорта; снижение количества аварий
разрушение дорожной инфраструктуры; рост аварийности
площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам
21
Основное мероприятие 3.5. Обеспечение безопасности дорожного движения
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
создание условий для безопасного движения пешеходов; сокращение уровня травматизма на дорогах города
увеличение количества аварий
доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров
22
Основное мероприятие 3.6. Техническое оснащение промежуточных остановочных пунктов
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
повышение качества и безопасного транспортного обслуживания населения
некомфортные условия для транспортного обслуживания населения
доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов
23
Основное мероприятие 3.7. Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на дорогах
площадь уборки городских дорог; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам
24
Основное мероприятие 3.8. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей
департамент городского хозяйства
2014 год
2014 год
создание условий для безопасного движения пешеходов; сокращение уровня травматизма на дорогах города
увеличение количества аварий
доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров
25
Основное мероприятие 3.9. Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения
департамент городского хозяйства
2014 год
2014 год
создание условий для безопасного движения пешеходов; сокращение уровня травматизма на дорогах города
увеличение количества аварий
доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров
26
Основное мероприятие 3.10. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог; повышение пропускной способности дорог; оптимизация дорожного движения
разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей автодорог
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
27
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
28
Основное мероприятие 4.1. Содержание сетей наружного освещения
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
обеспечение стабильного функционирования сетей наружного освещения
рост уровня травматизма; рост аварийности
расходы на содержание одной светоточки; количество обслуживаемых светоточек
29
Основное мероприятие 4.2. Капитальный ремонт сетей наружного освещения
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
снижение износа сетей наружного освещения; снижение потребляемого количества электроэнергии
рост количества аварий сетей наружного освещения; повышение расходов на содержание светоточек в связи с ростом объема ремонтных работ
расходы на содержание одной светоточки; количество обслуживаемых светоточек
30
Основное мероприятие 4.3. Содержание мест захоронений
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
обеспечение содержания кладбищ в соответствии с санитарным нормами; предупреждение вандализма на кладбищах
увеличение случаев вандализма на кладбищах; отсутствие доступа граждан к местам захоронений
доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
31
Основное мероприятие 4.4. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства, администрации районов в городе
2014 год
2016 год
повышение чистоты городской атмосферы; улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан; рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
32
Основное мероприятие 4.5. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан; рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; количество ремонтируемых объектов благоустройства
33
Основное мероприятие 4.6. Природоохранные мероприятия
департамент городского хозяйства, главное управление образования
2014 год
2016 год
повышение чистоты городской атмосферы; поддержание благоприятной окружающей среды; обеспечение экологической безопасности
рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города
34
Основное мероприятие 4.7. Обеспечение вывоза мусора из частного сектора
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
повышение чистоты городской атмосферы; поддержание благоприятной окружающей среды; обеспечение экологической безопасности
рост уровня загрязненности городской территории
снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на его начало
35
Основное мероприятие 4.8. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
2014 год
2016 год
обеспечение санитарно-гигиенических норм по содержанию территории города
нарушение санитарных требований
доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
36
Основное мероприятие 4.9. Приобретение оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, обслуживание системы оповещения на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей
департамент городского хозяйства, главное управление по ГО, ЧС и ПБ
2014 год
2016 год
рост доли осведомленного населения о мерах пожарной безопасности
создание дополнительных условий для распространения пожаров
доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
37
Основное мероприятие 4.10. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам ГО, ЧС и ПБ
департамент городского хозяйства, главное управление по ГО, ЧС и ПБ
2014 год
2016 год
профилактика пожаров; рост доли осведомленного населения о мерах пожарной безопасности
создание дополнительных условий для распространения пожаров
темп роста профилактических мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в текущем году по отношению к прошлому году
38
Основное мероприятие 4.11. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
профилактика появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан
создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
39
Основное мероприятие 4.12. Организация проведения мероприятий по отлову, учету и иному обращению с безнадзорными домашними животными
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан
создание опасных условий проживания на территории города
темп роста отловленных в соответствии с требованиями Закона Красноярского края безнадзорных животных в текущем году по отношению к прошлому году
40
Основное мероприятие 4.13. Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
повышение чистоты городской атмосферы; улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан; рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
41
Основное мероприятие 4.14. Предоставление грантов победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
повышение чистоты городской атмосферы; улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан; рост уровня загрязненности атмосферы
количество деревьев на территории города; площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
42
Основное мероприятие 4.15. Приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения
департамент городского хозяйства
2014 год
2014 год
повышение безопасности дорожного движения за счет сокращения времени ликвидации аварий в сетях; экономия платы за электроэнергию; обеспечение оптимального и стабильного уровня освещенности в соответствии с действующим нормативом
увеличение количества аварий; отсутствие возможности экономии платы за электроэнергию
доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров; доля экономии потребления топливно-энергетических ресурсов в системах наружного освещения, на которых осуществлены комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в сопоставимых показателях)
43
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
44
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства и главным управлением по ГО, ЧС и ПБ
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства и главное управление по ГО, ЧС и ПБ
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности; итоговая оценка качества финансового менеджмента
45
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные казенные учреждения
итоговая оценка качества финансового менеджмента
46
Основное мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств
департамент городского хозяйства
2014 год
2016 год
обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства и главным управлением по ГО, ЧС и ПБ
отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства и главное управление по ГО, ЧС и ПБ
уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности; итоговая оценка качества финансового менеджмента"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 497
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание
выдача специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Красноярска
Показатель объема услуги (работы)
количество выданных разрешений на движение транспортных средств
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
50
60
60
164,30
171,66
171,66
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
50
60
60
164,30
171,66
171,66
Наименование услуги (работы) и ее содержание
выдача специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Красноярска
Показатель объема услуги (работы)
количество выданных разрешений на движение транспортных средств
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
2500
3000
3000
8218,63
8586,81
8586,81
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2500
3000
3000
8218,63
8586,81
8586,81
Наименование услуги (работы) и ее содержание
организация и контроль похоронного дела на кладбищах города
Показатель объема услуги (работы)
количество выданных удостоверений на захоронение, пропусков на въезд, справок о захоронении
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
18800
18800
18800
5365,71
5336,73
5336,73
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
18800
18800
18800
5365,71
5336,73
5336,73
Наименование услуги (работы) и ее содержание
прием и передача информации о неполадках в системах коммунального хозяйства и внешнего благоустройства г. Красноярска, принятие организационно-координационных мер по предупреждению нарушений в системах жизнеобеспечения города
Показатель объема услуги (работы)
количество принятых обращений по телефону
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
404000
404000
404000
18159,80
17961,84
17961,84
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
404000
404000
404000
18159,80
17961,84
17961,84
Наименование услуги (работы) и ее содержание
выдача и продление ордеров на производство земляных работ на инженерных сетях при устранении аварий и установке рекламных конструкций с углублением оснований
Показатель объема услуги (работы)
количество ордеров
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5100
5100
5100
8204,81
8143,43
8143,43
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
5100
5100
5100
8204,81
8143,43
8143,43"





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 497
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование Программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период 2014 - 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
-
-
1000000
-
4735191,40
4187568,80
3954273,05
12877033,25
департамент городского хозяйства, всего
-
-
-
-
4449210,27
3946677,20
3713381,45
12109268,92
главное управление образования, всего
-
-
-
-
3031,60
3031,60
3031,60
9094,80
администрации районов в городе, всего
919 922 925 928 931 934 937
-
-
-
232949,53
237860,00
237860,00
708669,53
администрация Железнодорожного района, всего
919
-
-
-
21876,57
21173,35
19173,35
62223,27
администрация Кировского района, всего
922
-
-
-
29663,55
26962,91
34862,91
91489,37
администрация Ленинского района, всего
925
-
-
-
37651,34
34954,57
36504,57
109110,48
администрация Октябрьского района, всего
928
-
-
-
31316,79
37960,49
36960,49
106237,77
администрация Свердловского района, всего
931
-
-
-
35390,31
37272,22
35272,22
107934,75
администрация Советского района, всего
934
-
-
-
50611,95
53033,69
48583,69
152229,33
администрация Центрального района, всего
937
-
-
-
26439,03
26502,77
26502,77
79444,57
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
всего, в том числе:
-
-
1010000
-
1170825,27
1182901,64
818862,94
3172589,85
департамент городского хозяйства, всего
-
-
-
-
1032035,73
1045459,50
681420,80
2758916,03
администрации районов в городе, всего
-
-
-
-
138789,54
137442,14
137442,14
413673,82
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
15735,16
15175,21
13175,21
44085,58
администрация Кировского района
922
-
-
-
24123,12
20671,85
28571,85
73366,82
администрация Ленинского района
925
-
-
-
25462,38
22110,10
23660,10
71232,58
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
14182,82
20349,07
19349,07
53880,96
администрация Свердловского района
931
-
-
-
22905,28
23645,25
21645,25
68195,78
администрация Советского района
934
-
-
-
18836,08
19197,87
14747,87
52781,82
администрация Центрального района
937
-
-
-
17544,70
16292,79
16292,79
50130,28
Основное мероприятие 1.1
Муниципальная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
департамент городского хозяйства
915
0501
1018301
810
0,00
63610,00
63610,00
127220,00
Основное мероприятие 1.2
Проведение капитального ремонта в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0501
1018302
243
25000,00
20000,00
20000,00
65000,00
администрация Железнодорожного района
919
0501
1018302
243
3240,00
2000,00
0,00
5240,00
администрация Кировского района
922
0501
1018302
243
9660,00
6100,00
14000,00
29760,00
администрация Ленинского района
925
0501
1018302
243
3550,00
450,00
2000,00
6000,00
администрация Октябрьского района
928
0501
1018302
243
0,00
5000,00
4000,00
9000,00
администрация Свердловского района
931
0501
1018302
243
2000,00
2000,00
0,00
4000,00
администрация Советского района
934
0501
1018302
243
5067,54
4450,00
0,00
9517,54
администрация Центрального района
937
0501
1018302
243
1482,46
0,00
0,00
1482,46
Основное мероприятие 1.3
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0113
1018303
243
24900,00
24900,00
24900,00
74700,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1018303
243
612,72
587,50
587,50
1787,72
администрация Кировского района
922
0113
1018303
243
4775,74
4784,20
4784,20
14344,14
администрация Ленинского района
925
0113
1018303
243
6932,38
6575,10
6575,10
20082,58
администрация Октябрьского района
928
0113
1018303
243
1507,97
1994,79
1994,79
5497,55
администрация Свердловского района
931
0113
1018303
243
6685,28
6735,25
6735,25
20155,78
администрация Советского района
934
0113
1018303
243
2886,37
3624,35
3624,35
10135,07
администрация Центрального района
937
0113
1018303
243
1499,54
598,81
598,81
2697,16
Основное мероприятие 1.4
Проведение капитального ремонта жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0113
1018304
243
10000,00
5000,00
5000,00
20000,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1018304
243
1050,00
525,00
525,00
2100,00
администрация Кировского района
922
0113
1018304
243
1650,00
825,00
825,00
3300,00
администрация Ленинского района
925
0113
1018304
243
2050,00
1025,00
1025,00
4100,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1018304
243
1200,00
600,00
600,00
2400,00
администрация Свердловского района
931
0113
1018304
243
1500,00
750,00
750,00
3000,00
администрация Советского района
934
0113
1018304
243
1500,00
750,00
750,00
3000,00
администрация Центрального района
937
0113
1018304
243
1050,00
525,00
525,00
2100,00
Основное мероприятие 1.5
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0409
1018305
810
78089,92
87122,14
87122,14
252334,20
администрация Железнодорожного района
919
0409
1018305
810
10802,44
12002,71
12002,71
34807,86
администрация Кировского района
922
0409
1018305
810
8012,38
8902,65
8902,65
25817,68
администрация Ленинского района
925
0409
1018305
810
12900,00
14000,00
14000,00
40900,00
администрация Октябрьского района
928
0409
1018305
810
11424,85
12694,28
12694,28
36813,41
администрация Свердловского района
931
0409
1018305
810
12690,00
14100,00
14100,00
40890,00
администрация Советского района
934
0409
1018305
810
9282,17
10313,52
10313,52
29909,21
администрация Центрального района
937
0409
1018305
810
12978,08
15108,98
15108,98
43196,04
Основное мероприятие 1.6
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0113
1018307
244
420,00
420,00
420,00
1260,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1018307
244
30,00
60,00
60,00
150,00
администрация Кировского района
922
0113
1018307
244
25,00
60,00
60,00
145,00
администрация Ленинского района
925
0113
1018307
244
30,00
60,00
60,00
150,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1018307
244
50,00
60,00
60,00
170,00
администрация Свердловского района
931
0113
1018307
244
30,00
60,00
60,00
150,00
администрация Советского района
934
0113
1018307
244
100,00
60,00
60,00
220,00
администрация Центрального района
937
0113
1018307
244
155,00
60,00
60,00
275,00
Основное мероприятие 1.7
Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
915
0501
1018306
810
140929,80
140929,80
140929,80
422789,40
Основное мероприятие 1.8
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
департамент городского хозяйства
915
0502 1003
1017578
810
807736,50
835919,70
471881,00
2115537,20
915
0502
1017578
810
804357,40
832268,50
467669,40
2104295,30
915
1003
1017578
360
3379,10
3651,20
4211,60
11241,90
Основное мероприятие 1.9
Возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов
департамент городского хозяйства
915
0501
1018328
810
83369,43
5000,00
5000,00
93369,43
Основное мероприятие 1.10
Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом
администрация Центрального района
937
0113
1018329
244
379,62
0,00
0,00
379,62
Подпрограмма 2
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
всего, в том числе:
-
-
1020000
-
312955,55
101730,00
167180,00
581865,55
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
312955,55
101730,00
167180,00
581865,55
Основное мероприятие 2.1
Техническое обследование, содержание и ремонт коммунальных бесхозяйных и муниципальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
915
0502
1028326
244
6863,24
8600,00
8600,00
24063,24
Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
915
0505
1028308
243
109142,95
93130,00
158580,00
360852,95
Основное мероприятие 2.3
Приобретение повысительной насосной станции водоснабжения для жилого района "Покровский"
департамент городского хозяйства
915
0502
1028381
412
196949,36
0,00
0,00
196949,36
Подпрограмма 3
"Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе"
всего, в том числе:
-
-
1030000
-
2240312,09
1904160,73
2048293,68
6192766,50
департамент городского хозяйства, всего
-
-
-
-
2181802,01
1841282,87
1985415,82
6008500,70
администрации районов в городе, всего
-
-
-
-
58510,08
62877,86
62877,86
184265,80
Основное мероприятие 3.1
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1038310
244
973285,08
1024055,14
1040611,89
3037952,11
Основное мероприятие 3.2
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
1037508
244
216282,50
0,00
0,00
216282,50
Основное мероприятие 3.3
Ремонт и капитальный ремонт дорог
департамент городского хозяйства
915
0409
1038311
243
243814,56
221560,00
381660,00
847034,56
Основное мероприятие 3.4
Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0409
1038312
243
58510,08
62877,86
62877,86
184265,80
администрация Железнодорожного района
919
0409
1038312
243
3000,00
3333,33
3333,33
9666,66
администрация Кировского района
922
0409
1038312
243
3084,35
3427,05
3427,05
9938,45
администрация Ленинского района
925
0409
1038312
243
8939,92
8488,80
8488,80
25917,52
администрация Октябрьского района
928
0409
1038312
243
8795,40
9772,66
9772,66
28340,72
администрация Свердловского района
931
0409
1038312
243
6832,03
7591,15
7591,15
22014,33
администрация Советского района
934
0409
1038312
243
21658,38
24064,87
24064,87
69788,12
администрация Центрального района
937
0409
1038312
243
6200,00
6200,00
6200,00
18600,00
Основное мероприятие 3.5
Обеспечение безопасности дорожного движения
департамент городского хозяйства
915
0409
1038813
243
19587,30
0,00
0,00
19587,30
Основное мероприятие 3.6
Техническое оснащение промежуточных остановочных пунктов
департамент городского хозяйства
915
0409
1038314
243
16300,00
27560,00
0,00
43860,00
Основное мероприятие 3.7
Текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1038327
244
459701,94
568107,73
563143,93
1590953,60
Основное мероприятие 3.8
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей
департамент городского хозяйства
915
0409
1037491 1038952
244
514,71
0,00
0,00
514,71
за счет средств бюджета города
1038952
244
46,80
0,00
0,00
46,80
за счет средств бюджета Красноярского края
1037491
244
467,91
0,00
0,00
467,91
Основное мероприятие 3.9
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1037492 1038953
244
372,00
0,00
0,00
372,00
за счет средств бюджета города
1038953
244
62,00
0,00
0,00
62,00
за счет средств бюджета Красноярского края
1037492
244
310,00
0,00
0,00
310,00
Основное мероприятие 3.10
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
1037509
243
251943,92
0,00
0,00
201943,92
Подпрограмма 4
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
всего, в том числе:
-
-
1040000
-
655223,45
661389,50
588499,50
1851506,15
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
616541,94
620817,90
547927,90
1730743,65
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
-
-
-
35649,91
37540,00
37540,00
110729,91
главное управление образования
912
-
-
-
3031,60
3031,60
3031,60
9094,80
Основное мероприятие 4.1
Содержание сетей наружного освещения
департамент городского хозяйства
915
0503
1048315
244
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Капитальный ремонт сетей наружного освещения
департамент городского хозяйства
915
0503
1048316
243
40140,00
30140,00
30140,00
100420,00
Основное мероприятие 4.3
Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
915
0503
1048317
244
26257,07
28430,00
28430,00
83117,07
Основное мероприятие 4.4
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
всего, в том числе:
915 919 922 925 928 931 934 937
0503
1048318
244
264327,72
378290,80
378290,80
1020909,32
департамент городского хозяйства
915
0503
1048318
244
239134,78
351650,80
351650,80
942439,38
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0503
1048318
244
25192,94
26640,00
26640,00
78742,94
администрация Железнодорожного района
919
0503
1048318
244
1488,11
1488,11
1488,11
4464,33
администрация Кировского района
922
0503
1048318
244
2181,01
2181,01
2181,01
6543,03
администрация Ленинского района
925
0503
1048318
244
2264,78
3354,87
3354,87
8974,87
администрация Октябрьского района
928
0503
1048318
244
4908,66
4908,66
4908,66
14725,98
администрация Свердловского района
931
0503
1048318
244
3569,32
3571,82
3571,82
10712,96
администрация Советского района
934
0503
1048318
244
9230,35
9282,25
9282,25
27794,85
администрация Центрального района
937
0503
1048318
244
1550,71
1853,28
1853,28
5257,27
Основное мероприятие 4.5
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
915
0503
1048319
243
230432,03
193400,00
120510,00
544342,03
Основное мероприятие 4.6
Природоохранные мероприятия
всего, в том числе:
915 912
0603
1048616
244
9883,00
11341,60
11341,60
32566,20
департамент городского хозяйства
915
0603
1048616
244
6851,40
8310,00
8310,00
23471,40
главное управление образования
912
0603
1048616
244
3031,60
3031,60
3031,60
9094,80
Основное мероприятие 4.7
Обеспечение вывоза мусора с частного сектора
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0502
1048320
244
10386,17
10800,00
10800,00
31986,17
администрация Железнодорожного района
919
0502
1048320
244
1643,80
1167,20
1167,20
3978,20
администрация Кировского района
922
0502
1048320
244
263,77
671,70
671,70
1607,17
администрация Ленинского района
925
0502
1048320
244
969,85
986,40
986,40
2942,65
администрация Октябрьского района
928
0502
1048320
244
3413,81
2914,00
2914,00
9241,81
администрация Свердловского района
931
0502
1048320
244
2070,28
2450,60
2450,60
6971,48
администрация Советского района
934
0502
1048320
244
887,14
459,50
459,50
1806,14
администрация Центрального района
937
0502
1048320
244
1137,52
2150,60
2150,60
5438,72
Основное мероприятие 4.8
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
919 922 925 928 931 934 937
0502
1048325
244
70,80
100,00
100,00
270,80
администрация Железнодорожного района
919
0502
1048325
244
9,50
9,50
9,50
28,50
администрация Кировского района
922
0502
1048325
244
11,30
11,30
11,30
33,90
администрация Ленинского района
925
0502
1048325
244
14,40
14,40
14,40
43,20
администрация Октябрьского района
928
0502
1048325
244
16,10
16,10
16,10
48,30
администрация Свердловского района
931
0502
1048325
244
13,40
13,40
13,40
40,20
администрация Советского района
934
0502
1048325
244
0,00
29,20
29,20
58,40
администрация Центрального района
937
0502
1048325
244
6,10
6,10
6,10
18,30
Основное мероприятие 4.9
Приобретение оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, обслуживание системы оповещения на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей
департамент городского хозяйства; главное управление по ГО, ЧС и ПБ
915
0309
1048321
244
5966,57
1596,00
1596,00
9158,57
Основное мероприятие 4.10
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам ГО, ЧС и ПБ
департамент городского хозяйства; главное управление по ГО, ЧС и ПБ
915
0309
1048324
244
349,57
350,00
350,00
1049,57
Основное мероприятие 4.11
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
915
0503
1048355 1047555
244
739,20
739,20
739,20
2217,60
за счет средств бюджета города
915
0503
1048355
244
79,20
79,20
79,20
237,60
за счет средств бюджета Красноярского края
915
0503
1047555
244
660,00
660,00
660,00
1980,00
Основное мероприятие 4.12
Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
департамент городского хозяйства
915
0503
-
244
6224,12
1201,90
1201,90
8627,92
за счет средств бюджета города
915
0503
1048332
244
5022,22
0,00
0,00
5022,22
за счет средств бюджета Красноярского края
915
0503
1047518
244
1201,90
1201,90
1201,90
3605,70
Основное мероприятие 4.13
Предоставление грантов физическим лицам - победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0505
1048330
330
225,00
225,00
225,00
675,00
Основное мероприятие 4.14
Предоставление грантов победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска"
департамент городского хозяйства
915
0505
1048331
810
4775,00
4775,00
4775,00
14325,00
Основное мероприятие 4.15
Приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения
департамент городского хозяйства
915
0503
1048322
244
55447,20
0,00
0,00
55447,20
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе:
-
-
-
-
355875,04
337386,93
331436,93
1027698,90
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
355875,04
337386,93
331436,93
1027698,90
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства, всего
915
0309 0505
1050021
121 122 243 244 852
121037,36
119519,10
119519,10
360075,56
департамент городского хозяйства
915
0309
1050021
121
24728,69
20382,31
20382,31
65493,31
департамент городского хозяйства
915
0309
1050021
122
11,48
0,00
0,00
11,48
департамент городского хозяйства
915
0309
1050021
244
3100,23
3379,90
3379,90
9859,68
департамент городского хозяйства
915
0309
1050021
852
0,63
0,20
0,20
1,37
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
121
81489,14
83854,25
83854,53
249197,92
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
122
386,45
371,05
371,05
1128,55
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
243
2400,00
2400,00
2400,00
7200,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
244
8870,74
9081,39
9081,39
27033,52
департамент городского хозяйства
915
0505
1050021
852
50,00
50,00
50,00
150,00
Основное мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
департамент городского хозяйства
915
03090505
1050061
111 112 243 244 852
234321,44
217867,83
211917,83
664107,10
департамент городского хозяйства
915
0309
1050061
111
51692,10
53604,74
53604,74
158901,58
департамент городского хозяйства
915
0309
1050061
112
72,00
72,00
72,00
216,00
департамент городского хозяйства
915
0309
1050061
244
8430,23
6914,39
6914,39
22260,25
департамент городского хозяйства
915
0309
1050061
852
10,0
10,00
10,00
28,75
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
111
135755,05
135435,70
135435,70
406626,45
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
112
788,40
794,35
794,35
2377,10
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
243
6000,00
0,00
0,00
6000,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
244
31516,66
21004,65
15054,65
67575,96
департамент городского хозяйства
915
0505
1050061
852
57,00
32,00
32,00
121,00
Основное мероприятие 5.3
Выполнение прочих обязательств
департамент городского хозяйства
915
0505
1058821
831
516,24
0,00
0,00
516,24"





Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 8 августа 2014 г. № 497
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Всего по Программе
19748907,19
6226815,34
6834038,80
6688053,05
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
10286906,02
3456588,67
3349787,20
3480530,15
в том числе капитальные вложения
2841584,01
1163132,81
780984,00
897467,20
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
5406551,17 <*>
1624846,67 <*>
2101581,60 <*>
1680122,90 <*>
в том числе капитальные вложения
251943,92
251943,92
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
4055450,00
1145380,00
1382670,00
1527400,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
4640248,25
1353015,27
1747555,84
1539677,14
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1057052,65
363088,77
346981,94
346981,94
в том числе капитальные вложения
505403,63
221359,35
142022,14
142022,14
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
2620205,60 <*>
807736,50 <*>
1088253,90 <*>
724215,20 <*>
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
962990,00
182190,00
312320,00
468480,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
3974135,55
1200465,55
1346790,00
1426880,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
581865,55
312955,55
101730,00
167180,00
в том числе капитальные вложения
557802,32
306092,32
93130,00
158580,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
671880,00 <*>
0,00
337100,00 <*>
334780,00 <*>
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
2720390,00
887510,00
907960,00
924920,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
7832642,04
2586556,03
2578526,53
2667559,48
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
5732762,17
1771307,76
1904160,73
2048293,68
в том числе капитальные вложения
1094747,66
338211,94
311997,86
444537,86
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
2108879,87 <*>
815248,27 <*>
674365,80 <*>
619265,80 <*>
в том числе капитальные вложения
251943,92
251943,92
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4, всего
2277182,45
730903,45
823779,50
722499,50
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1899526,75
653361,55
659527,60
586637,60
в том числе капитальные вложения
652828,43
275446,43
225136,00
152246,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
5585,70
1861,90
1861,90
1861,90
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
372070,00
75680,00
162390,00
134000,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5, всего
1024698,90
355875,04
337386,93
331436,93
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1024698,90
355875,04
337386,93
331436,93
в том числе капитальные вложения
30801,97
22022,77
8698,00
81,20
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников.".


------------------------------------------------------------------