Постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 08.08.2014 N 607 "О внесении изменений в Постановление администрации Ужурского района от 30.10.2013 N 1022 "Об утверждении муниципальной программы Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 г. № 607
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
УЖУРСКОГО РАЙОНА ОТ 30.10.2013 № 1022 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО УЖУРСКОМУ
РАЙОНУ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Постановлением администрации района от 27.01.2014 № 63 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ужурского района", Постановлением администрации района от 12.08.2013 № 724 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации", статьей 33 Устава Ужурского района Красноярского края, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации Ужурского района от 30.10.2013 № 1022 "Об утверждении муниципальной программы Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение программы" паспорта программы читать в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет - 299615,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 60869,9 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 18556,6 тыс. руб.;
2015 год - 20969,7 тыс. руб.;
2016 год - 21343,6 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 238746,0 тыс. руб.;
2014 год - 66875,30 тыс. руб.;
2015 год - 136386,8 тыс. руб.;
2016 год - 35483,9 тыс. руб.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.2. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района" (приложение № 1 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 3276,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1526,7 тыс. рублей;
В том числе по годам реализации:
2014 год - 508,9 тыс. рублей;
2015 год - 508,9 тыс. рублей;
2016 год - 508,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1750,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1750,0 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.4. Раздел 2.6 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района" (приложение № 1 к муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"Общая сумма финансирования 3276,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1526,7 тыс. рублей; 2014 год - 508,9 тыс. рублей; 2015 год - 508,9 тыс. рублей; 2016 год - 508,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1750 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1750 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Для достижения показателей результативности программы планируется финансирование по источникам (приложение № 1)".
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района" читать в новой редакции согласно приложению № 2.
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме 2 "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района" читать в новой редакции согласно приложению № 3.
1.7. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы" (приложение № 1 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общая сумма финансирования 262698,64 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 35444,9 тыс. рублей;
2014 год - 10528,0 тыс. рублей;
2015 год - 12441,1 тыс. рублей;
2016 год - 12475,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 227253,74 тыс. руб.;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 55383,0 тыс. рублей;
2015 год - 136386,8 тыс. рублей;
2016 год - 35483,9 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.8. Раздел 2.7 подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы" "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
"Общая сумма финансирования - 262698,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 35444,9 тыс. рублей; 2014 год - 10528,0 тыс. рублей; 2015 год - 12441,1 тыс. рублей; 2016 год - 12475,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 227253,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 55383,0 тыс. рублей; 2015 год - 136386,8 тыс. рублей; 2016 год - 35483,9 тыс. рублей".
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Для достижения показателей результативности программы планируется финансирование по источникам (приложение № 1).
Приложение № 2 к подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 4.
1.9. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы "Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы" (приложение № 1 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 2806,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 2018,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 658,0 тыс. рублей;
2015 год - 680,0 тыс. рублей;
2016 год - 680,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 130,0 тыс. руб.;
2014 год - 130,0 тыс. руб.;
2015 год - 0;
2016 год - 0.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.10. Раздел 2.7 подпрограммы "Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы" "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат":
"Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 2018,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 2018,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации: 2014 год - 658,0 тыс. рублей; 2015 год - 680,0 тыс. рублей; 2016 год - 680,0 тыс. рублей;
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Для достижения показателей результативности программы планируется финансирование по источникам (приложение № 1)".
1.11. Приложение № 1 к подпрограмме "Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 5.
1.12. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы" (приложение № 1 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 31492,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 21880,2 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 16473,9 тыс. рублей;
2015 год - 7339,7 тыс. рублей;
2016 год - 7678,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 9612,3 тыс. руб.;
2014 год - 9612,3 тыс. руб.;
2015 год - 0;
2016 год - 0.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.13. Раздел 2.7 подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы" Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 31492,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 21880,2 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 6861,6 тыс. рублей; 2015 год - 7339,7 тыс. рублей; 2016 год - 7678,9 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 9612,3 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 - 4635,7 тыс. рублей; 2015 - 0; 2016 - 0".
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Для достижения показателей результативности программы планируется финансирование по источникам (приложение № 1).
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в специальном выпуске районной газеты "Сибирский хлебороб".
Глава
администрации района
Ю.П.КАЗАНЦЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
по Ужурскому району
на 2014 - 2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы"
Всего
85301,9
157356,5
56827,5
299485,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
66745,3
136386,8
35483,9
238616,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>
18556,6
20969,7
21343,6
60869,9
юридические лица
Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы"
Всего
65911,0
148827,9
47959,7
262698,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
55383,0
136386,8
35483,9
227253,7
внебюджетные источники бюджеты муниципальных образований <**>
10528,0
12441,1
12475,8
35444,9
юридические лица
Подпрограмма 2
"Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий"
Всего
2258,9
508,9
508,9
3276,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
1750
1750
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>
508,9
508,9
508,9
1526,7
юридические лица
Подпрограмма 3
"Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
16473,9
7339,7
7678,9
31492,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
9612,3
0
0
9612,3
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>
6861,6
7339,7
7678,9
21880,2
юридические лица
Подпрограмма 4
"Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы"
Всего
658,0
680,0
680,0
2018,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>
658,0
680,0
680,0
2018,0
юридические лица
Приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 2
к подпрограмме
"Поддержка муниципальных
проектов и мероприятий
по благоустройству территорий
Ужурского района"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района
Задача. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района
Мероприятия:
1. Организация общественных и временных работ в городских и сельских поселениях
508,9
508,9
508,9
1526,7
2. Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
090
0503
0227741
540
1750,0
г. Ужур
600,0
Крутоярский сельсовет
802,0
М.Имышский сельсовет
250,0
Локшинский сельсовет
98,0
ИТОГО
2258,9
508,9
508,9
3276,7
Приложение № 3
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 3
к подпрограмме
"Поддержка муниципальных
проектов и мероприятий
по благоустройству территорий
Ужурского района"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Подпрограмма 2
"Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
2258,9
508,9
508,9
3276,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
администрация Ужурского района
Х
Х
Х
508,9
508,9
508,9
1526,7
краевой бюджет
Х
Х
Х
1750,0
1750,0
Мероприятие 1
Организация общественных и временных работ в городских и сельских поселениях
всего расходные обязательства
508,9
508,9
508,9
1526,7
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района, из них:
090
0503
0228105
540
508,9
508,9
508,9
1526,7
Мероприятие 2
Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
всего расходные обязательства
1750,0
0
0
0
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет:
в том числе
090
0503
0227741
540
1750,0
0
0
0
г. Ужур
090
0503
0227741
540
600,0
0
0
0
Крутоярский сельсовет
090
0503
0227741
540
802,0
0
0
0
М.Имышский
090
0503
0227741
540
250,0
0
0
0
Локшинский сельсовет
090
0503
0227741
540
98,0
0
0
0
Приложение № 4
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 2
к подпрограмме
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
и повышение энергетической
эффективности в Ужурском районе
на 2014 - 2016 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
65911,01
148827,93
47959,7
262698,64
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
администрация Ужурского района
Х
Х
Х
10528,00
12441,10
12475,80
35444,90
краевой бюджет
55383,01
136386,83
35483,9
227253,74
Мероприятие 1
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
всего расходные обязательства
4000
7000
7000
18000
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района, из них:
0
7000
7000
14000
Златоруновский сельсовет
090
0502
0218101
540
1500
0
0
1500
Кулунский сельсовет
090
0502
0218101
540
500
0
0
500
М.Имышский сельсовет
090
0502
0218101
540
1500
0
0
1500
Солгонская котельная
090
0502
0218101
540
150
Приреченский сельсовет
090
0502
0218101
540
500
0
0
500
Мероприятие 2
Проведение капитального ремонта школьной котельной в с. Ильинка и материально-техническое обеспечение МКУ "Забота"
всего расходные обязательства
850
0
0
1000
в том числе по ГРБС:
управление образования
050
0709
0218115
240
850
0
0
1000
Мероприятие 3
Установка приборов учета
всего расходные обязательства
300
300
300
900
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
140
0502
0218113
240
299,5
300
300
899,5
Софинансирование субсидии на разработку схем теплоснабжения
администрация Ужурского района
140
0502
0218900
240
0,5
0
0
0,5
Мероприятие 4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика Ужурского района"
всего расходные обязательства
4122,0
4155,1
4189,8
12466,90
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
140
0113
0218103
110, 240
4122,0
4155,1
4189,8
12466,90
Мероприятие 5
Содержание Единой дежурной диспетчерской службы администрации Ужурского района
всего расходные обязательства
986,0
986,0
986,0
2958,0
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
140
0309
0218104
110, 240
986,0
986,0
986,0
2958,0
Мероприятие 6
Иные межбюджетные трансферты на строительство котельной в с. Михайловка Ужурского района
всего расходные обязательства
120,0
0
0
120,0
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
090
0502
0218108
540
120,0
0
0
120,0
Мероприятие 7
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
всего расходные обязательства
33094,9
35361,9
35483,9
103940,7
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
Краевой бюджет
140
0502
0217578
810
33094,9
35361,9
35483,9
103940,7
Мероприятие 8
Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края
всего расходные обязательства
4358,5
0
4358,5
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет:
4358,5
0
0
4358,5
в т.ч. Озероучумский сель совет
090
0501
0217462
540
4358,5
0
0
4358,5
Мероприятие 9
Иные межбюджетные трансферты на разработку схем водоснабжения и водоотведения
всего расходные обязательства
874,5
0
0
874,5
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет:
874,5
0
0
874,5
г. Ужур
190
0505
0217422
540
874,5
0
0
874,5
Мероприятие 10
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
всего расходные обязательства
11200
0
0
11200
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет,
в том числе:
11200
0
0
11200
г. Ужур
090
0505
0217571
540
11200
0
0
11200
Мероприятие 11
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
всего расходные обязательства
1436,55
21713,83
0
23150,38
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет, в том числе:
1436,55
21713,83
0
23150,38
г. Ужур
090
0501
0219503
540
1436,55
21713,83
0
23150,38
Мероприятие 12
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование
всего расходные обязательства
4418,56
79311,1
0
83730
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет,
в том числе:
4418,56
79311,1
0
83730
г. Ужур
090
0501
0219603
540
4418,56
79311,1
0
83730
Приложение № 5
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 1
к подпрограмме
"Защита населения и территорий
Ужурского района от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Ужурского района
Задача 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Мероприятие 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, из них:
090
0310
0248111
540
60,5
0
0
60,5
Васильевский сельсовет
2,5
Златоруновский сельсовет
3,0
Ильинский сельсовет
6,0
Крутоярский сельсовет
6,5
Кулунский сельсовет
6,5
Локшинский сельсовет
4,0
Малоимышский сельсовет
10,0
Михайловский сельсовет
2,5
Прилужский сельсовет
9,5
Приреченский сельсовет
10,0
Задача 2. Обеспечение безопасности ГТС
Мероприятие 1. Обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС), обеспечение безопасности людей на водных объектах, информирование населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Ужурского района
140
0406
0248109
240
239,5
480,0
480,0
1199,5
Задача 3. Обучение населения
Мероприятие 2. Обучение населения в области гражданской обороны и обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны (наглядная агитация)
140
0309
0248110
240
50,0
200,0
200,0
410,0
Мероприятие 3. Ликвидация последствий пожара по адресу: г. Ужур, д. 30
140
0113
0248112
240
308,0
308,0
Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты по расчету вероятного вреда в результате аварии ГТС, в том числе:
090
0309
0248117
540
130,0
с. Кулун
130,0
ИТОГО
788,0
680,0
680,0
2806,0
Приложение № 6
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие транспортной системы
Ужурского района
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
Мероприятие 1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам
Администрация Ужурского района
140
0408
0238107
810
6461,6
6784,7
7123,9
20370,2
Увеличение количества перевезенных пассажиров в год
Мероприятие 2. Иные межбюджетные трансферты на обустройство участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами обеспечения безопасности и профилактики правонарушений, администрация города Ужура
090
0314
0238106
240
400,0
555,0
555,0
1510,0
Повышение уровня безопасности дорожных условий на участках автодорог местного значения
Мероприятие 3. Иные межбюджетные трансферты на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", администрация города Ужура
090
0409
0237491
540
23,4
0
0
23,4
Снижение уровня детского травматизма
Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", администрация города Ужура
090
0409
0237508
540
1305,8
0
0
1305,8
Повышение уровня безопасности дорожных условий на участках автодорог местного значения
Мероприятие 5. Иные межбюджетные трансферты на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", Крутоярский сельсовет
090
0409
0237743
540
3283,1
0
0
3283,1
Мероприятие 5. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений, в том числе:
г. Ужур
090
0402
0237743
540
5000,0
5000,0
Итого по подпрограмме
16473,9
7339,7
7678,9
31492,5
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2014 г. № 607
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
УЖУРСКОГО РАЙОНА ОТ 30.10.2013 № 1022 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО УЖУРСКОМУ
РАЙОНУ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Постановлением администрации района от 27.01.2014 № 63 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ужурского района", Постановлением администрации района от 12.08.2013 № 724 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации", статьей 33 Устава Ужурского района Красноярского края, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации Ужурского района от 30.10.2013 № 1022 "Об утверждении муниципальной программы Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение программы" паспорта программы читать в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет - 299615,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 60869,9 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 18556,6 тыс. руб.;
2015 год - 20969,7 тыс. руб.;
2016 год - 21343,6 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 238746,0 тыс. руб.;
2014 год - 66875,30 тыс. руб.;
2015 год - 136386,8 тыс. руб.;
2016 год - 35483,9 тыс. руб.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.2. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района" (приложение № 1 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 3276,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1526,7 тыс. рублей;
В том числе по годам реализации:
2014 год - 508,9 тыс. рублей;
2015 год - 508,9 тыс. рублей;
2016 год - 508,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1750,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1750,0 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.4. Раздел 2.6 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района" (приложение № 1 к муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"Общая сумма финансирования 3276,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1526,7 тыс. рублей; 2014 год - 508,9 тыс. рублей; 2015 год - 508,9 тыс. рублей; 2016 год - 508,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1750 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1750 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Для достижения показателей результативности программы планируется финансирование по источникам (приложение № 1)".
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района" читать в новой редакции согласно приложению № 2.
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме 2 "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района" читать в новой редакции согласно приложению № 3.
1.7. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы" (приложение № 1 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общая сумма финансирования 262698,64 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 35444,9 тыс. рублей;
2014 год - 10528,0 тыс. рублей;
2015 год - 12441,1 тыс. рублей;
2016 год - 12475,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 227253,74 тыс. руб.;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 55383,0 тыс. рублей;
2015 год - 136386,8 тыс. рублей;
2016 год - 35483,9 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.8. Раздел 2.7 подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы" "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
"Общая сумма финансирования - 262698,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 35444,9 тыс. рублей; 2014 год - 10528,0 тыс. рублей; 2015 год - 12441,1 тыс. рублей; 2016 год - 12475,8 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 227253,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 55383,0 тыс. рублей; 2015 год - 136386,8 тыс. рублей; 2016 год - 35483,9 тыс. рублей".
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Для достижения показателей результативности программы планируется финансирование по источникам (приложение № 1).
Приложение № 2 к подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 4.
1.9. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы "Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы" (приложение № 1 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 2806,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 2018,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 658,0 тыс. рублей;
2015 год - 680,0 тыс. рублей;
2016 год - 680,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 130,0 тыс. руб.;
2014 год - 130,0 тыс. руб.;
2015 год - 0;
2016 год - 0.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.10. Раздел 2.7 подпрограммы "Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы" "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат":
"Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 2018,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 2018,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации: 2014 год - 658,0 тыс. рублей; 2015 год - 680,0 тыс. рублей; 2016 год - 680,0 тыс. рублей;
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Для достижения показателей результативности программы планируется финансирование по источникам (приложение № 1)".
1.11. Приложение № 1 к подпрограмме "Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 5.
1.12. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы" (приложение № 1 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы") читать в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 31492,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 21880,2 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 16473,9 тыс. рублей;
2015 год - 7339,7 тыс. рублей;
2016 год - 7678,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 9612,3 тыс. руб.;
2014 год - 9612,3 тыс. руб.;
2015 год - 0;
2016 год - 0.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".
1.13. Раздел 2.7 подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы" Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 31492,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 21880,2 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 6861,6 тыс. рублей; 2015 год - 7339,7 тыс. рублей; 2016 год - 7678,9 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 9612,3 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 - 4635,7 тыс. рублей; 2015 - 0; 2016 - 0".
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Для достижения показателей результативности программы планируется финансирование по источникам (приложение № 1).
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в специальном выпуске районной газеты "Сибирский хлебороб".
Глава
администрации района
Ю.П.КАЗАНЦЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
по Ужурскому району
на 2014 - 2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы"
Всего
85301,9
157356,5
56827,5
299485,9
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
66745,3
136386,8
35483,9
238616,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>
18556,6
20969,7
21343,6
60869,9
юридические лица
Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы"
Всего
65911,0
148827,9
47959,7
262698,6
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
55383,0
136386,8
35483,9
227253,7
внебюджетные источники бюджеты муниципальных образований <**>
10528,0
12441,1
12475,8
35444,9
юридические лица
Подпрограмма 2
"Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий"
Всего
2258,9
508,9
508,9
3276,7
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
1750
1750
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>
508,9
508,9
508,9
1526,7
юридические лица
Подпрограмма 3
"Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
16473,9
7339,7
7678,9
31492,5
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
9612,3
0
0
9612,3
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>
6861,6
7339,7
7678,9
21880,2
юридические лица
Подпрограмма 4
"Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы"
Всего
658,0
680,0
680,0
2018,0
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований <**>
658,0
680,0
680,0
2018,0
юридические лица
Приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 2
к подпрограмме
"Поддержка муниципальных
проектов и мероприятий
по благоустройству территорий
Ужурского района"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ"
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района
Задача. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района
Мероприятия:
1. Организация общественных и временных работ в городских и сельских поселениях
508,9
508,9
508,9
1526,7
2. Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
090
0503
0227741
540
1750,0
г. Ужур
600,0
Крутоярский сельсовет
802,0
М.Имышский сельсовет
250,0
Локшинский сельсовет
98,0
ИТОГО
2258,9
508,9
508,9
3276,7
Приложение № 3
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 3
к подпрограмме
"Поддержка муниципальных
проектов и мероприятий
по благоустройству территорий
Ужурского района"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Подпрограмма 2
"Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
2258,9
508,9
508,9
3276,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
администрация Ужурского района
Х
Х
Х
508,9
508,9
508,9
1526,7
краевой бюджет
Х
Х
Х
1750,0
1750,0
Мероприятие 1
Организация общественных и временных работ в городских и сельских поселениях
всего расходные обязательства
508,9
508,9
508,9
1526,7
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района, из них:
090
0503
0228105
540
508,9
508,9
508,9
1526,7
Мероприятие 2
Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
всего расходные обязательства
1750,0
0
0
0
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет:
в том числе
090
0503
0227741
540
1750,0
0
0
0
г. Ужур
090
0503
0227741
540
600,0
0
0
0
Крутоярский сельсовет
090
0503
0227741
540
802,0
0
0
0
М.Имышский
090
0503
0227741
540
250,0
0
0
0
Локшинский сельсовет
090
0503
0227741
540
98,0
0
0
0
Приложение № 4
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 2
к подпрограмме
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
и повышение энергетической
эффективности в Ужурском районе
на 2014 - 2016 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
65911,01
148827,93
47959,7
262698,64
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
администрация Ужурского района
Х
Х
Х
10528,00
12441,10
12475,80
35444,90
краевой бюджет
55383,01
136386,83
35483,9
227253,74
Мероприятие 1
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
всего расходные обязательства
4000
7000
7000
18000
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района, из них:
0
7000
7000
14000
Златоруновский сельсовет
090
0502
0218101
540
1500
0
0
1500
Кулунский сельсовет
090
0502
0218101
540
500
0
0
500
М.Имышский сельсовет
090
0502
0218101
540
1500
0
0
1500
Солгонская котельная
090
0502
0218101
540
150
Приреченский сельсовет
090
0502
0218101
540
500
0
0
500
Мероприятие 2
Проведение капитального ремонта школьной котельной в с. Ильинка и материально-техническое обеспечение МКУ "Забота"
всего расходные обязательства
850
0
0
1000
в том числе по ГРБС:
управление образования
050
0709
0218115
240
850
0
0
1000
Мероприятие 3
Установка приборов учета
всего расходные обязательства
300
300
300
900
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
140
0502
0218113
240
299,5
300
300
899,5
Софинансирование субсидии на разработку схем теплоснабжения
администрация Ужурского района
140
0502
0218900
240
0,5
0
0
0,5
Мероприятие 4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика Ужурского района"
всего расходные обязательства
4122,0
4155,1
4189,8
12466,90
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
140
0113
0218103
110, 240
4122,0
4155,1
4189,8
12466,90
Мероприятие 5
Содержание Единой дежурной диспетчерской службы администрации Ужурского района
всего расходные обязательства
986,0
986,0
986,0
2958,0
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
140
0309
0218104
110, 240
986,0
986,0
986,0
2958,0
Мероприятие 6
Иные межбюджетные трансферты на строительство котельной в с. Михайловка Ужурского района
всего расходные обязательства
120,0
0
0
120,0
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
090
0502
0218108
540
120,0
0
0
120,0
Мероприятие 7
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
всего расходные обязательства
33094,9
35361,9
35483,9
103940,7
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
Краевой бюджет
140
0502
0217578
810
33094,9
35361,9
35483,9
103940,7
Мероприятие 8
Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края
всего расходные обязательства
4358,5
0
4358,5
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет:
4358,5
0
0
4358,5
в т.ч. Озероучумский сель совет
090
0501
0217462
540
4358,5
0
0
4358,5
Мероприятие 9
Иные межбюджетные трансферты на разработку схем водоснабжения и водоотведения
всего расходные обязательства
874,5
0
0
874,5
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет:
874,5
0
0
874,5
г. Ужур
190
0505
0217422
540
874,5
0
0
874,5
Мероприятие 10
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
всего расходные обязательства
11200
0
0
11200
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет,
в том числе:
11200
0
0
11200
г. Ужур
090
0505
0217571
540
11200
0
0
11200
Мероприятие 11
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
всего расходные обязательства
1436,55
21713,83
0
23150,38
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет, в том числе:
1436,55
21713,83
0
23150,38
г. Ужур
090
0501
0219503
540
1436,55
21713,83
0
23150,38
Мероприятие 12
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование
всего расходные обязательства
4418,56
79311,1
0
83730
в том числе по ГРБС:
администрация Ужурского района
краевой бюджет,
в том числе:
4418,56
79311,1
0
83730
г. Ужур
090
0501
0219603
540
4418,56
79311,1
0
83730
Приложение № 5
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 1
к подпрограмме
"Защита населения и территорий
Ужурского района от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Ужурского района
Задача 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Мероприятие 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, из них:
090
0310
0248111
540
60,5
0
0
60,5
Васильевский сельсовет
2,5
Златоруновский сельсовет
3,0
Ильинский сельсовет
6,0
Крутоярский сельсовет
6,5
Кулунский сельсовет
6,5
Локшинский сельсовет
4,0
Малоимышский сельсовет
10,0
Михайловский сельсовет
2,5
Прилужский сельсовет
9,5
Приреченский сельсовет
10,0
Задача 2. Обеспечение безопасности ГТС
Мероприятие 1. Обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС), обеспечение безопасности людей на водных объектах, информирование населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Ужурского района
140
0406
0248109
240
239,5
480,0
480,0
1199,5
Задача 3. Обучение населения
Мероприятие 2. Обучение населения в области гражданской обороны и обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны (наглядная агитация)
140
0309
0248110
240
50,0
200,0
200,0
410,0
Мероприятие 3. Ликвидация последствий пожара по адресу: г. Ужур, д. 30
140
0113
0248112
240
308,0
308,0
Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты по расчету вероятного вреда в результате аварии ГТС, в том числе:
090
0309
0248117
540
130,0
с. Кулун
130,0
ИТОГО
788,0
680,0
680,0
2806,0
Приложение № 6
к Постановлению
администрации района
от 8 августа 2014 г. № 607
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие транспортной системы
Ужурского района
на 2014 - 2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
Мероприятие 1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам
Администрация Ужурского района
140
0408
0238107
810
6461,6
6784,7
7123,9
20370,2
Увеличение количества перевезенных пассажиров в год
Мероприятие 2. Иные межбюджетные трансферты на обустройство участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами обеспечения безопасности и профилактики правонарушений, администрация города Ужура
090
0314
0238106
240
400,0
555,0
555,0
1510,0
Повышение уровня безопасности дорожных условий на участках автодорог местного значения
Мероприятие 3. Иные межбюджетные трансферты на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", администрация города Ужура
090
0409
0237491
540
23,4
0
0
23,4
Снижение уровня детского травматизма
Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", администрация города Ужура
090
0409
0237508
540
1305,8
0
0
1305,8
Повышение уровня безопасности дорожных условий на участках автодорог местного значения
Мероприятие 5. Иные межбюджетные трансферты на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", Крутоярский сельсовет
090
0409
0237743
540
3283,1
0
0
3283,1
Мероприятие 5. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений, в том числе:
г. Ужур
090
0402
0237743
540
5000,0
5000,0
Итого по подпрограмме
16473,9
7339,7
7678,9
31492,5
------------------------------------------------------------------