Постановление администрации г. Шарыпово Красноярского края от 14.08.2014 N 187 "О внесении изменений в Постановление администрации города Шарыпово от 07.10.2013 N 245 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2014 г. № 187
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ШАРЫПОВО ОТ 07.10.2013 № 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2014 - 2016 ГГ."
(В РЕДАКЦИИ ОТ 11.11.2013 № 278, ОТ 13.02.2014 № 30,
ОТ 21.02.2014 № 42, ОТ 26.03.2014 № 73, ОТ 14.04.2014 № 96,
ОТ 16.05.2014 № 114, ОТ 09.07.2014 № 168,
ОТ 11.07.2014 № 170)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Шарыпово от 30.07.2013 № 171 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 37 Устава города Шарыпово, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Шарыпово от 07.10.2013 № 245 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." (в редакции от 11.11.2013 № 278, от 13.02.2014 № 30, от 21.02.2014 № 42, от 26.03.2014 № 73, от 14.04.2014 № 96, от 16.05.2014 № 114, от 09.07.2014 № 168, от 11.07.2014 № 170):
1.1. В приложении 1 к Постановлению "Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." (в редакции от 11.11.2013 № 278, от 13.02.2014 № 30, от 21.02.2014 № 42, от 26.03.2014 № 73, от 14.04.2014 № 96, от 16.05.2014 № 114, от 09.07.2014 № 168, от 11.07.2014 № 170) в паспорте муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования программы составит 1610010,15 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 607196,35 тыс. рублей;
2015 год - 501406,9 тыс. рублей;
2016 год - 501406,9 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета - 4025,5 тыс. рублей:
в 2014 году - 1990,80 тыс. рублей;
в 2015 году - 1003,50 тыс. рублей;
в 2016 году - 1031,20 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета - 1067587,81 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 402677,51 тыс. рублей;
в 2015 году - 332469,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 332441,30 тыс. рублей;
из средств городского бюджета - 501836,66 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 165967,86 тыс. рублей;
в 2015 году - 167934,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 167934,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 36560,18 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 36560,18 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 8 к паспорту программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограмм муниципальной программы" и приложение 9 к паспорту программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей" изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.3.1. в паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, городского бюджета, внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составит 1454025,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 546557,24 тыс. рублей;
в 2015 г. - 453734,13 тыс. рублей;
в 2016 г. - 453734,13 тыс. рублей.";
1.3.2. пункт 2.7 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" изложить в новой редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, средств бюджета города, внебюджетных средств.
За счет средств краевого бюджета - 1020273,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 376969,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 321652,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 321652,1 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета - 404170,59 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 140006,53 тыс. рублей;
в 2015 году - 132082,03 тыс. рублей;
в 2016 году - 132082,03 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников - 29581,41 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 29581,41 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей.";
1.3.3. приложение № 2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1. в паспорте подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и городского бюджетов, внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составит 45399,71 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 25704,15 тыс. рублей;
в 2015 г. - 9847,78 тыс. рублей;
в 2016 г. - 9847,78 тыс. рублей.";
1.4.2. пункт 2.7 подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" изложить в новой редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов в сумме 45399,71 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета - 31779,72 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 15866,92 тыс. рублей;
в 2015 г. - 7956,40 тыс. рублей;
в 2016 г. - 7956,40 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета 6641,22 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 2858,46 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1891,38 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1891,38 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 6978,77 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 6978,77 тыс. рублей;
в 2015 г. - 0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0 тыс. рублей.";
1.4.3. в приложении № 2 к подпрограмме "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей":
- в строке 1.5 задачи 1 в столбце 7 цифры "3653,20" заменить на цифры "3644,7", в столбце 10 цифры "11245" заменить на цифры "11236,5";
- в строке 1.8 задачи 1 в столбце 7 цифры "6982,85" заменить на цифры "6978,65", в столбце 10 цифры "6982,85" заменить на цифры "6978,65";
- в строке "Итого по задаче 1" в столбце 7 цифры "17751,89" заменить на цифры "17739,19", в столбце 10 цифры "37447,45" заменить на цифры "37434,75";
- в строке 2.7 задачи 2 в столбце 7 цифры "1567,80" заменить на цифры "1686,97", в столбце 10 цифры "1567,80" заменить на цифры "1686,97";
- в строке "Итого по задаче 2" в столбце 7 цифры "7845,79" заменить на цифры "7964,96", в столбце 10 цифры "7845,79" заменить на цифры "7964,96";
- в строке "Итого по программе" в столбце 7 цифры "25597,68" заменить на цифры "25704,15", в столбце 10 цифры "45293,24" заменить на цифры "45399,71".
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. в паспорте подпрограммы "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы составит 5606,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1078,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального - 0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1078,1 тыс. рублей;
2015 год - 2264,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1003,50 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1260,50 тыс. рублей;
2016 год - 2264,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1031,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1232,80 тыс. рублей.";
1.5.2. пункт 2.7 подпрограммы "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 5606,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1078,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1078,1 тыс. рублей;
2015 год - 2264,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1003,50 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1260,50 тыс. рублей;
2016 год - 2264,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1031,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1232,80 тыс. рублей.";
1.5.3. в приложении № 2 к подпрограмме "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания":
- в строке 2.1 задачи 2 в столбце 7 цифры "0,00" заменить на цифры "1078,1", в столбце 10 цифры "4528" заменить на цифры "5606,1";
- в строке "Итого по программе" в столбце 7 цифры "0,00" заменить на цифры "1078,1", в столбце 10 цифры "4528" заменить на цифры "5606,1".
1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. в паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 104828,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 33806,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 10753,99 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 23052,87 тыс. руб.;
2015 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1600,00 тыс. рублей;
2016 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1600,00 тыс. рублей".;
1.6.2. пункт 2.7 подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Средства краевого и местного бюджетов, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 104828,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 33806,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 10753,99 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 23052,87 тыс. руб.;
2015 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1600,00 тыс. рублей;
2016 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1600,00 тыс. рублей".;
1.6.3. приложение № 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего полномочия заместителя главы администрации города Шарыпово по социальным вопросам С.П. Шепель.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании "Официальный вестник города Шарыпово", подлежит размещению на официальном сайте администрации города Шарыпово: http://www.gorodsharypovo.ru в сети Интернет.
Глава
администрации города Шарыпово
А.С.ПОГОЖЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
Приложение № 8
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования"
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2014 - 2016 годы
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
607196,35
501406,90
501406,90
1610010,15
в том числе по ГРБС:
-
управление образования администрации города Шарыпово
07
Х
Х
Х
607196,35
501406,90
501406,90
1610010,15
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
546557,24
453734,13
453734,13
1454025,50
в том числе по ГРБС:
-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
546557,24
453734,13
453734,13
1454025,50
Подпрограмма 2
"Выявление и сопровождение одаренных детей"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе по ГРБС:
-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
50,0
50,0
50,0
150,0
Подпрограмма 3
"Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
25704,15
9847,78
9847,78
45399,71
в том числе по ГРБС:
-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
25704,15
9847,78
9847,78
45399,71
Подпрограмма 4
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
075
Х
Х
Х
1078,10
2264,00
2264,00
5606,10
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
-
управление образования администрации г. Шарыпово
Х
Х
Х
1078,10
2264,00
2264,00
5606,10
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
всего расходное обязательство по программе
075
Х
Х
Х
33806,86
35510,99
35510,99
104828,84
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
-
управление образования администрации г. Шарыпово
Х
Х
Х
33806,86
35510,99
35510,99
104828,84
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
Приложение № 9
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования"
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2014 - 2016 годы
Всего
607196,35
501406,90
501406,90
1610010,15
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
1003,50
1031,20
2034,70
краевой бюджет
404668,31
332469,00
332441,30
1069578,61
внебюджетные источники
36560,18
-
-
36560,18
городской бюджет
165967,86
167934,40
167934,40
501836,66
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
546557,24
453734,13
453734,13
1454025,50
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
376969,30
321652,10
321652,10
1020273,50
внебюджетные источники
29581,41
-
-
29581,41
городской бюджет
140006,53
132082,03
132082,03
404170,59
Подпрограмма 2
"Выявление и сопровождение одаренных детей"
Всего
50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
-
внебюджетные источники
-
городской бюджет
50,0
50,0
50,0
150,0
Подпрограмма 3
"Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
Всего
25704,15
9847,78
9847,78
45399,71
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
15866,92
7956,40
7956,40
31779,72
внебюджетные источники
6978,77
-
-
6978,77
городской бюджет
2858,46
1891,38
1891,38
6641,22
Подпрограмма 4
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
1078,10
2264,00
2264,00
5606,10
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
1003,50
1031,20
2034,70
краевой бюджет
1078,10
1260,50
1232,80
3571,40
внебюджетные источники
-
городской бюджет
-
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
Всего
33806,86
35510,99
35510,99
104828,84
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
10753,99
1600,00
1600,00
13953,99
внебюджетные источники
-
городской бюджет
23052,87
33910,99
33910,99
90874,85
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В 2014 - 2016 ГГ.
Цели, задачи, мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого за период
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений
013
0701
01.1.8501
01.1.8519
01.1.7588
01.1.7511
611
612
621
622
182229,45
195150,92
195150,92
572531,29
2650 детей посещают дошкольные образовательные учреждения
1.2
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
013
0701
01.1.8502
611
612
621
622
6,34
6,57
6,57
19,48
336 воспитателей, младших воспитателей получают ежемесячные выплаты
1.3
Финансирование на содержание в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детей-инвалидов
013
1003
01.1.7554
611
612
621
622
576,00
604,80
604,80
1785,60
14 детей получают льготу
1.4
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0701
01.1.1021
611
612
621
622
3320,10
0,00
0,00
3320,10
194 человека ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
1.5
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Красноярского края
013
1004
01.1.7556
313
4788,00
5027,40
5027,4
14842,8
За 2650 детей получат компенсацию за содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях
1.6
Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
14925,34
0,00
0
14925,34
2650 детей посещают дошкольные образовательные учреждения
1.7
Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
013
0701
01.1.7558
611
612
621
622
5288,00
5288,00
336 воспитателей, младших воспитателей получают ежемесячные выплаты
1.8
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
13,45
13,45
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1
211146,68
200789,69
200789,7
612726,06
Задача 2. Создание дополнительных мест для получения детьми дошкольного возраста дошкольного образования
2.1
Организация питания детей в группах предшкольного образования
013
0702
0701
01.1.8503
611
612
621
622
200,00
200,00
200,00
600,00
Стабильное посещение 336 детьми групп предшкольного образования: 2014 г. - 112 детей, 2015 год - 112 детей, 2016 год - 112 детей
2.2
Ремонт зданий для создания дополнительных мест в МБДОУ № 4 "Росинка", МБДОУ № 8 "Теремок", МБДОУ № 10 "Сказка"
013
0701
01.01.8739
01.1.5059
611
612
621
622
2212
2212,00
Открытие 4 дополнительных групп, создание дополнительных 100 мест: 2014 г. - 25 мест, 2015 год - 75 мест
2.3
Приобретение мебели и оборудования для новых групп
013
0701
01.1.7421
611
612
241,8
241,80
Созданы условия для 100 детей в возрасте от 3 до 7 лет
2.4
Открытие семейной группы как структурного подразделения МБДОУ № 5 "Дельфин"
013
0,00
2015 год: открытие 1 дополнительной группы, создание 6 дополнительных мест
2.5
Капитальный ремонт зданий под дошкольное образовательное учреждение, благоустройство прилегающей территории, оборудование детских площадок, приобретение мебели
013
0701
01.1.7421
621
622
35900
35900,00
2015 год: открытие 1 дополнительной группы, создание 6 дополнительных мест
2.6
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений
013
0701
01.1.7557
621
622
30358,76
30358,76
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2
68912,56
200,00
200,00
69312,56
Задача 3. Привести муниципальные дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями санитарных норм и правил
3.1
Создание безопасных и комфортных условий для 1607 получателей услуг
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Произведен текущий ремонт полов в помещениях в 7 учреждениях
3.2
Текущий ремонт стен в групповых помещениях, буфетных, прачечной, в медицинском кабинете
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт стен в групповых помещениях, буфетных, прачечной, в медицинском кабинете. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.3
Текущий ремонт плиточного покрытия стен
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт плиточного покрытия стен произведен в 2 учреждениях
3.4
Текущий ремонт потолков
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт потолков произведен в 3 учреждениях
3.5
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка душевого поддона в умывальной зоне
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка душевого поддона в умывальной зоне выполнены в 2 учреждениях
3.6
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка детской ванны в туалетной для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В одном учреждении произведены текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка детской ванны в туалетной для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
3.7
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка дополнительных умывальных раковин и унитазов в туалетных помещениях
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка дополнительных умывальных раковин и унитазов в туалетных помещениях произведены в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1144 получателей услуг
3.8
Капитальный ремонт оконных блоков во всех помещениях учреждения
013
0702
01.1.8509
611 612 621 622
0,00
Произведен в двух учреждениях капитальный ремонт оконных блоков во всех помещениях учреждения
3.9
Текущий ремонт сетей канализации, замены канализационных труб с нарушенной целостностью в туалетных помещениях групп
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В одном учреждении произведен текущий ремонт сетей канализации, замены канализационных труб с нарушенной целостностью в туалетных помещениях групп. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.10
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка отдельного водопроводного крана в туалетных помещениях групповых для технических целей
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка отдельного водопроводного крана в туалетных помещениях групповых для технических целей. Создание безопасных и комфортных условий для 626 получателей услуг
3.11
Приобретение шкафов для верхней одежды детей
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Для 2 учреждений приобретены шкафы для верхней одежды детей. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.12
Текущий ремонт системы отопления для обеспечения сушки верхней одежды и обуви детей
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Произведен в 3 учреждениях текущий ремонт системы отопления для обеспечения сушки верхней одежды и обуви детей. Создание безопасных и комфортных условий для 674 получателей услуг
3.13
Приобретение кроватей
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Для 5 учреждений приобретены кровати. Создание безопасных и комфортных условий для 1086 получателей услуг
3.14
Текущий ремонт туалетов с устройством закрывающихся кабин без запоров для старших и подготовительных групп
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В одном учреждении произведен текущий ремонт туалетов с устройством закрывающихся кабинам без запоров для старших и подготовительных групп. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.15
Текущий ремонт системы отопления, оборудование отопительных приборов регулируемыми кранами
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт системы отопления, оборудование отопительных приборов регулируемыми кранами. Создание безопасных и комфортных условий для 439 получателей услуг
3.16
Текущий ремонт ограждения отопительных приборов съемными решетками
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт ограждения отопительных приборов съемными решетками. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.17
Текущий ремонт водоснабжения и канализации (резервные источники горячего водоснабжения)
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт водоснабжения и канализации (резервные источники горячего водоснабжения) - произведен в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1124 получателей услуг
3.18
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка крана для забора воды для мытья полов производственных помещений пищеблока
0,00
В 2 учреждениях произведены текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка крана для забора воды для мытья полов производственных помещений пищеблока. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.19
Разработка ПСД на реконструкцию пищеблока
0,00
Разработана ПСД на реконструкцию пищеблока 7 учреждений. Создание безопасных и комфортных условий для 1589 получателей услуг
3.20
Реконструкция пищеблока для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды
0,00
В семи учреждениях осуществлена реконструкция пищеблока для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды. Создание безопасных и комфортных условий для 1589 получателей услуг
3.21
Текущий ремонт вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами и оборудованием
0
0,00
Текущий ремонт вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами и оборудованием произведен в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1085 получателей услуг
3.22
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка раковин с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка раковин с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала произведены в 3 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 620 получателей услуг
3.23
Капитальный ремонт теневых навесов
0,00
В семи учреждениях произведен капитальный ремонт теневых навесов. Создание безопасных и комфортных условий для 1600 получателей услуг
3.24
Капитальный ремонт дверных блоков
0,00
В одном учреждении произведен капитальный ремонт дверных блоков. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.25
Приобретение детской мебели (столов и стульев) в групповых помещениях с учетом антропометрических показателей
0,00
Приобретена для 3 учреждений детская мебель (столы и стулья) для групповых помещений с учетом антропометрических показателей. Создание безопасных и комфортных условий для 677 получателей услуг
3.26
Приобретение стационарных стиральных машин
0,00
Приобретены стационарные стиральные машины для 2 учреждений. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.27
Текущий ремонт отмостки
0,00
В одном учреждении произведен текущий ремонт отмостки. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.28
Устройство душевой и туалета для персонала пищеблока
0,00
В 2 учреждениях выполнено устройство душевой и туалета для персонала пищеблока. Создание безопасных и комфортных условий для 438 получателей услуг
3.29
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка двухсекционных ванн в пищеблоке
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка двухсекционных ванн в пищеблоке. Создание безопасных и комфортных условий для 459 получателей услуг
3.30
Капитальный ремонт теплых полов
0,00
В 2 учреждениях выполнен капитальный ремонт теплых полов. Создание безопасных и комфортных условий для 476 получателей услуг
3.31
Текущий ремонт водоснабжения, установка гибких шлангов
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт водоснабжения, установка гибких шлангов. Создание безопасных и комфортных условий для 509 получателей услуг
3.32
Текущий ремонт стены в подвальном помещении
0,00
Текущий ремонт стены в подвальном помещении произведен в одном учреждении. Создание безопасных и комфортных условий для 235 получателей услуг
3.33
Производственный контроль
0,00
Производственный контроль осуществлен в 9 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
3.34
Текущий ремонт стен в кабинете изобразительного искусства
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт стен в кабинете изобразительного искусства
3.35
Текущий ремонт помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря
3.36
Текущий ремонт полов в помещениях
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт полов в помещениях
3.37
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в кабинете изобразительного искусства, помещении медицинского назначения, кабинете декоративно-прикладного искусства
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в кабинете изобразительного искусства, помещении медицинского назначения, кабинете декоративно-прикладного искусства
3.38
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в туалетах и душевых в спортивном зале
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в туалетах и душевых в спортивном зале
3.39
Текущий ремонт раздевальных помещений
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт раздевальных помещений
3.40
Приобретение мебели
0,00
Приобретение мебели произведено в 1 учреждении
3.41
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации произведен в 1 учреждении
3.42
Капитальный ремонт ограждения территории учреждения
0,00
Капитальный ремонт ограждения территории учреждения произведен в 1 учреждении
3.43
Капитальный ремонт мягкой кровли
013
0701
01.1.7746
01.1.8759
611
612
621
622
3986,77
3986,77
В 1 учреждении дошкольного образования произведен капитальный ремонт мягкой кровли
Итого по задаче 3
3986,77
0,00
0,00
3986,77
Задача 4. Привести муниципальные дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями пожарной безопасности
4.1
Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций
0,000
Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций произведена в 8 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1833 получателей услуг
4.2
Текущий ремонт ограждений кровли
0,000
Текущий ремонт ограждений кровли произведен в 4 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 927 получателей услуг
4.3
Испытание ограждений кровли
0,000
В 4 учреждениях проведены испытания ограждений кровли. Создание безопасных и комфортных условий для 927 получателей услуг
4.4
Выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны
0,000
Выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны осуществлено в 12 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
4.5
Испытание и измерение параметров электропроводки
0,000
В 9 учреждениях проведены испытания и измерения параметров электропроводки. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
4.6
Текущий ремонт помещения, заделка проема
0,000
В 1 учреждении произведен текущий ремонт помещения, заделка проема
4.7
Текущий ремонт крылец эвакуационного выхода
0,000
В 1 учреждении произведен текущий ремонт крылец эвакуационного выхода
Итого по задаче 4
0,00
0,00
0,00
0,000
Задача 5. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
5.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
013
0702
01.1.8504
01.1.7564
01.1.7511
611
612
621
622
209712,39
219933,54
219933,54
649579,47
Ежегодно 4682 человека получают услуги общего образования
5.2
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
013
1003
01.1.7566
611
612
621
622
6164,40
8833,80
8833,80
23832,00
1260 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание
5.3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
013
0702
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0702
01.1.1021
611
612
621
622
4462,09
0,00
0,00
4462,09
64 человека ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
5.5
Плата родителей за питание детей в школьной столовой
12474,4
0,00
0,00
12474,40
5.6
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
2067,71
0,00
0,00
2067,71
Итого по задаче 5
234880,99
228767,34
228767,34
692415,67
0,00
Задача 6. Обеспечить устойчивое развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
6.1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования
013
0702
01.1.8505 01.1.8737
611
612
621
622
18115,86
18977,10
18977,10
56070,06
Ежегодно 2160 человек получают услуги дополнительного образования
6.2
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0702
01.1.1021
611
612
621
622
1245,76
0,00
0,00
1245,76
25 человек ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
6.3
Предоставление субсидии на модернизацию материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
013
0702
01.01.2515
611
612
621
622
496,15
496,15
Проведено 53 мероприятия с численностью участников 12000 ежегодно
6.4
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
013
0702
01.1.1031
611
612
621
622
34,25
34,25
Ежемесячно 3 молодых специалиста получают персональную выплату
6.5
Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента РФ
013
0702
01.01.8734
611
612
621
622
1027,66
1027,66
Ежемесячно 62 педагога получают стимулирующие выплаты в соответствии с указами Президента
6.6
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
013
0702
100,51
100,51
Итого по задаче 6
21020,19
18977,10
18977,10
58974,39
Задача 7. Устранение нарушений СанПиН в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Территориальный отдел в г. Шарыпово)
7.1
Устройство игровой зоны для ГПО
Выполнена игровая зона для ГПО в 2 учреждениях
7.2
Текущий ремонт водоснабжения и канализации в помещении мастерских
160,22
160,22
В 1 учреждении произведен текущий ремонт водоснабжения и канализации в помещении мастерских
7.3
Текущий ремонт вытяжной вентиляции в помещении мастерских
В 4 учреждениях произведен текущий ремонт вытяжной вентиляции в помещении мастерских
7.4
Текущий ремонт полов в кабинетах
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,0
463,93
0,00
463,93
В 7 учреждениях произведен текущий ремонт полов в кабинетах
7.5
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в пищеблоке (резервные источники)
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в пищеблоке (резервные источники
7.6
Текущий ремонт отмостки здания
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,0
360,56
423,59
784,15
В 2 произведен текущий ремонт отмостки здания
7.7
Текущий ремонт системы вентиляции в пищеблоке
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
259,76
242,39
0,00
502,15
В 3 учреждениях произведен текущий ремонт системы вентиляции в пищеблоке
7.8
Текущий ремонт туалетов
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
2075,23
0,00
0,00
2075,23
В 3 учреждениях произведен текущий ремонт туалетов
7.9
Текущий ремонт туалетов и душевых при спортивном зале
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
564,39
0,00
0,00
564,39
Текущий ремонт туалетов и душевых при спортивном зале произведен в 2 учреждениях
7.10
Текущий ремонт раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале
7.11
Устройство спортивной площадки
В 1 учреждении выполнено устройство спортивной площадки
7.12
Устройство беговой дорожки
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
680,76
680,76
В 1 учреждении выполнено устройство беговой дорожки
7.13
Ремонт беговой дорожки
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
243,36
243,36
В 1 учреждении выполнен ремонт беговой дорожки
7.14
Текущий ремонт ограждения территории школы
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
1771,09
1771,09
Текущий ремонт ограждения территории школы произведен в 2 учреждениях
7.15
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка поддонов для уборочного инвентаря
0,00
0,00
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка поддонов для уборочного инвентаря выполнены в 1 учреждении
7.16
Текущий ремонт водоснабжения и канализации, установка умывальных раковин в начальных классах
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
31,16
0,00
0,00
31,16
Текущий ремонт водоснабжения и канализации, установка умывальных раковин в начальных классах произведены в 1 учреждении
7.17
Текущий ремонт стен и потолков в коридорах, учебных классах
Текущий ремонт стен и потолков в коридорах, учебных классах произведен в 4 учреждениях
7.18
Текущий ремонт наружного освещения школы
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
437,26
437,26
Текущий ремонт наружного освещения школы произведен в 1 учреждении
7.19
Капитальный ремонт дверных блоков в помещениях учреждения
Капитальный ремонт дверных блоков в помещениях учреждения произведен в 1 учреждении
7.20
Капитальный ремонт оконных блоков в помещениях учреждения
В 3 учреждениях произведен капитальный ремонт оконных блоков в помещениях
7.21
Текущий ремонт крылец
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
236,74
0,00
236,74
Текущий ремонт крылец выполнен в 1 учреждении
7.22
Текущий ремонт кровли
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
185,78
0,00
0,00
185,78
Текущий ремонт кровли произведен в 1 учреждении
7.23
Текущий ремонт сетей электроосвещения в пищеблоке
Текущий ремонт сетей электроосвещения в пищеблоке произведен в 1 учреждении
7.24
Устройство стоматологического кабинета
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
1147,71
0,00
1147,71
Устройство стоматологического кабинета выполнено в 1 учреждении
7.25
Текущий ремонт полов в помещении пищеблока
Текущий ремонт полов в помещении пищеблока произведен в 1 учреждении
7.26
Текущий ремонт в мед. кабинете
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
181,26
0,00
181,26
В 1 учреждении выполнен текущий ремонт в мед. кабинете
7.27
Реконструкция 2-го этажа с целью приведения в соответствие помещений пищеблока
В 1 учреждении произведена реконструкция 2 этажа с целью приведения в соответствие помещений пищеблока
7.28
Текущий ремонт стен в пищеблоке
Текущий ремонт стен в пищеблоке выполнен в 1 учреждении
7.29
Приобретение школьных парт, обеспечивающих регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для обучающихся 1 ступени обучения
Приобретены школьные парты, обеспечивающие регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для обучающихся 1 ступени обучения в 5 учреждениях
7.30
Приобретение ученических столов с бортиками в кабинет химии
Приобретены ученические столы с бортиками в кабинет химии для 3 учреждений
7.31
Приобретение классных досок
Приобретены классные доски в 1 учреждении
7.32
Замена мебели в кабинетах: № 12, в группе продленного дня, математики (№ 334), истории (№ 342)
Произведена замена мебели в кабинетах: № 12, в группе продленного дня, математики (№ 334), истории (№ 342) в 1 учреждении
7.33
Приобретение обеденных групп
Приобретение обеденных групп произведено в 1 учреждении
7.34
Приобретение кухонной посуды
Приобретение кухонной посуды произведено в 2 учреждениях
7.35
Текущий ремонт сетей канализации (писсуары)
Текущий ремонт сетей канализации (писсуары) произведен в 1 учреждении
7.36
Приобретение съемных чехлов на мягкую мебель
Приобретение съемных чехлов на мягкую мебель произведено в 1 учреждении
7.37
Приобретение электрополотенец
Приобретение электрополотенец произведено в 1 учреждении
7.38
Приобретение подростковых кроватей
Приобретение подростковых кроватей произведено в 1 учреждении
7.39
Приобретение технологического оборудования для кабинета домоводства
Приобретение технологического оборудования для кабинета домоводства произведено в 1 учреждении
7.4
Устройство подъездов, проездов, пешеходных дорожек в твердом покрытии
В 1 учреждении выполнены подъезды, проезды, пешеходные дорожки в твердом покрытии
7.41
Поиск и разведка подземных вод, бурение и устройство водозаборной скважины для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
2910,05
1007,56
0,00
3917,61
В 1 учреждении выполнены поиск и разведка подземных вод, бурение и устройство водозаборной скважины для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения
7.42
Устройство площадки для складирования угля
В 1 учреждении выполнена площадка для складирования угля
7.43
Разработка ПСД на реконструкцию пищеблока
Разработка ПСД на реконструкцию пищеблока произведена в 1 учреждении
7.44
Реконструкция пищеблока
Реконструкция пищеблока выполнена в 1 учреждении
7.45
Приобретение технологического оборудования для пищеблока
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
1200,00
0,00
1200,00
Приобретено технологическое оборудование для пищеблока в 1 учреждении
7.46
Разработка ПСД на устройство водоснабжения в помещениях мастерских
Разработка ПСД на устройство водоснабжения в помещениях мастерских произведена в 1 учреждении
7.47
Устройство модульной котельной
В 1 учреждении установлена модульная котельная
7.48
Проведение лабораторно-инструментальных исследований
В 9 учреждениях проведен производственный контроль проведения лабораторно-инструментальных исследований
7.49
Проведение технического контроля соответствия оборудования техническим характеристикам
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
102,67
102,67
В 9 учреждениях проведен технический контроль соответствия оборудования техническим характеристикам
7.50
Текущий ремонт внутренних помещений
Текущий ремонт внутренних помещений произведен в 1 учреждении
7.51
Капитальный ремонт фасада здания
Капитальный ремонт фасада здания произведен в 1 учреждении
7.52
Капитальный ремонт кровли
Капитальный ремонт кровли произведен в 1 учреждении
Итого по задаче 7
6186,59
4840,15
3658,73
14685,47
Задача 8. Устранение нарушений правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) по Красноярскому краю (Отдел надзорной деятельности по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам)
8.1
Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и декораций
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
159,85
0,00
159,85
В 9 учреждениях проведена экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и декораций
8.2
Выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны
В 9 учреждениях проведено выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны
8.3
Текущий ремонт пожарных лестниц и ограждения кровли
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
174,24
0,00
0,00
174,24
В 3 учреждениях произведен текущий ремонт пожарных лестниц и ограждения кровли
8.4
Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
39,72
0,00
0,00
39,72
Испытания пожарных лестниц и ограждений кровли произведены в 4 учреждениях
8.5
Разработка ПСД на аварийное освещение
0,00
Разработка ПСД на аварийное освещение произведена в 3 учреждениях
8.6
Испытание и измерение параметров электропроводки зданий и сооружений
0,00
В 9 учреждениях проведены испытания и измерения параметров электропроводки
8.7
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
100,00
100,00
В 1 учреждении проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
8.8
Разработка ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
10,00
10,00
Для 1 учреждения разработана ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации
8.9
Установка автоматической пожарной сигнализации
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
100,00
100,00
В 1 учреждении произведена установка пожарной сигнализации
Итого по задаче 8
423,96
159,85
0,00
583,81
Задача 9. Создание условий для предупреждения и своевременного недопущения актов терроризма и других преступных действий, направленных против жизни, здоровья детей, педагогического состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях
9.1
Восстановление целостности ограждения территории по периметру
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
1341,27
1341,27
Восстановлена целостность ограждения территории по периметру в 16 учреждениях
9.2
Восстановление наружного освещения
Восстановлено наружное освещение в 18 учреждениях
9.3
Обслуживание оборудования экстренной связи с полицией
экстренной связи с полицией произведена в 24 учреждениях
9.4
Устройство видеонаблюдения
Видеонаблюдение выполнено в 18 учреждениях
9.5
Устройство шлагбаума
Устройство шлагбаума произведено в 18 учреждениях
9.6
Устройство турникетов
Устройство турникетов произведено в 18 учреждениях
Итого по задаче 9
0,00
0,00
1341,27
1341,27
Итого по программе
546557,74
453734,13
453734,13
1454025,50
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия
в области образования"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
5.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Управление образования администрации города Шарыпово
013
07 09
01.5.7552
01.5.8516
01.5.7511
01.5.8744
121
122
244
831
5206,62
5247,33
5247,33
15701,28
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
5.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации города Шарыпово
013
07 09
01.5.8519
01.5.8517
01.5.7511
28462,46
30263,66
30263,66
88989,78
Обеспечено бухгалтерское обслуживание 27 учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ 27 учреждений; обеспечение информационно-методической поддержки 27 учреждений
5.3
Обеспечение выплаты работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
Управление образования администрации города Шарыпово
013
0709
01.1.1021
137,78
-
-
137,78
13 человек ежемесячно получают доплату до минимального размера оплаты труда
Всего по подпрограмме
33806,86
35510,99
35510,99
104828,84
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Развитие образования"
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2016 гг.
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
(2012 г.)
текущий финансовый год
(2013 г.)
очередной финансовый год
(2014 г.)
первый год планового периода
(2015 г.)
второй год планового периода
(2016 г.)
отчетный финансовый год
(2012 г.)
текущий финансовый год
(2013 г.)
очередной финансовый год
(2014 г.)
первый год планового периода
(2015 г.)
второй год планового периода
(2016 г.)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы)
2086
2138
2675
2775
2775
127553
131056,4
215133,45
195762,29
195762,29
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Показатель объема услуги (работы)
4757
4672
4715
4656
4656
179648,4
201992,5
241178,37
228767,33
228767,33
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования
Показатель объема услуги (работы)
3902
3740
3725
3711
3711
20464,5
17043,8
21020,19
18977,10
18977,10
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основные мероприятия 1.1
Основные мероприятия 1.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: услуги по организации отдыха обучающихся (воспитанников) в каникулярное время
Показатель объема услуги (работы)
2554
2377
2354
2344
2344
11376,6
8734,7
25704,15
9847,78
9847,78
Подпрограмма 3 "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
Основные мероприятия 3.1
Основные мероприятия 3.2
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2014 г. № 187
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ШАРЫПОВО ОТ 07.10.2013 № 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2014 - 2016 ГГ."
(В РЕДАКЦИИ ОТ 11.11.2013 № 278, ОТ 13.02.2014 № 30,
ОТ 21.02.2014 № 42, ОТ 26.03.2014 № 73, ОТ 14.04.2014 № 96,
ОТ 16.05.2014 № 114, ОТ 09.07.2014 № 168,
ОТ 11.07.2014 № 170)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Шарыпово от 30.07.2013 № 171 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 37 Устава города Шарыпово, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Шарыпово от 07.10.2013 № 245 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." (в редакции от 11.11.2013 № 278, от 13.02.2014 № 30, от 21.02.2014 № 42, от 26.03.2014 № 73, от 14.04.2014 № 96, от 16.05.2014 № 114, от 09.07.2014 № 168, от 11.07.2014 № 170):
1.1. В приложении 1 к Постановлению "Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." (в редакции от 11.11.2013 № 278, от 13.02.2014 № 30, от 21.02.2014 № 42, от 26.03.2014 № 73, от 14.04.2014 № 96, от 16.05.2014 № 114, от 09.07.2014 № 168, от 11.07.2014 № 170) в паспорте муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования программы составит 1610010,15 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 607196,35 тыс. рублей;
2015 год - 501406,9 тыс. рублей;
2016 год - 501406,9 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета - 4025,5 тыс. рублей:
в 2014 году - 1990,80 тыс. рублей;
в 2015 году - 1003,50 тыс. рублей;
в 2016 году - 1031,20 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета - 1067587,81 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 402677,51 тыс. рублей;
в 2015 году - 332469,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 332441,30 тыс. рублей;
из средств городского бюджета - 501836,66 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 165967,86 тыс. рублей;
в 2015 году - 167934,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 167934,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 36560,18 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 36560,18 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 8 к паспорту программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограмм муниципальной программы" и приложение 9 к паспорту программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей" изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.3.1. в паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, городского бюджета, внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составит 1454025,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 546557,24 тыс. рублей;
в 2015 г. - 453734,13 тыс. рублей;
в 2016 г. - 453734,13 тыс. рублей.";
1.3.2. пункт 2.7 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" изложить в новой редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, средств бюджета города, внебюджетных средств.
За счет средств краевого бюджета - 1020273,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 376969,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 321652,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 321652,1 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета - 404170,59 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 140006,53 тыс. рублей;
в 2015 году - 132082,03 тыс. рублей;
в 2016 году - 132082,03 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников - 29581,41 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 29581,41 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей.";
1.3.3. приложение № 2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1. в паспорте подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и городского бюджетов, внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составит 45399,71 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 25704,15 тыс. рублей;
в 2015 г. - 9847,78 тыс. рублей;
в 2016 г. - 9847,78 тыс. рублей.";
1.4.2. пункт 2.7 подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" изложить в новой редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов в сумме 45399,71 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета - 31779,72 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 15866,92 тыс. рублей;
в 2015 г. - 7956,40 тыс. рублей;
в 2016 г. - 7956,40 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета 6641,22 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 2858,46 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1891,38 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1891,38 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 6978,77 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 6978,77 тыс. рублей;
в 2015 г. - 0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0 тыс. рублей.";
1.4.3. в приложении № 2 к подпрограмме "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей":
- в строке 1.5 задачи 1 в столбце 7 цифры "3653,20" заменить на цифры "3644,7", в столбце 10 цифры "11245" заменить на цифры "11236,5";
- в строке 1.8 задачи 1 в столбце 7 цифры "6982,85" заменить на цифры "6978,65", в столбце 10 цифры "6982,85" заменить на цифры "6978,65";
- в строке "Итого по задаче 1" в столбце 7 цифры "17751,89" заменить на цифры "17739,19", в столбце 10 цифры "37447,45" заменить на цифры "37434,75";
- в строке 2.7 задачи 2 в столбце 7 цифры "1567,80" заменить на цифры "1686,97", в столбце 10 цифры "1567,80" заменить на цифры "1686,97";
- в строке "Итого по задаче 2" в столбце 7 цифры "7845,79" заменить на цифры "7964,96", в столбце 10 цифры "7845,79" заменить на цифры "7964,96";
- в строке "Итого по программе" в столбце 7 цифры "25597,68" заменить на цифры "25704,15", в столбце 10 цифры "45293,24" заменить на цифры "45399,71".
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. в паспорте подпрограммы "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы составит 5606,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1078,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального - 0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1078,1 тыс. рублей;
2015 год - 2264,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1003,50 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1260,50 тыс. рублей;
2016 год - 2264,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1031,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1232,80 тыс. рублей.";
1.5.2. пункт 2.7 подпрограммы "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 5606,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1078,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1078,1 тыс. рублей;
2015 год - 2264,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1003,50 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1260,50 тыс. рублей;
2016 год - 2264,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1031,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1232,80 тыс. рублей.";
1.5.3. в приложении № 2 к подпрограмме "Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания":
- в строке 2.1 задачи 2 в столбце 7 цифры "0,00" заменить на цифры "1078,1", в столбце 10 цифры "4528" заменить на цифры "5606,1";
- в строке "Итого по программе" в столбце 7 цифры "0,00" заменить на цифры "1078,1", в столбце 10 цифры "4528" заменить на цифры "5606,1".
1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. в паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 104828,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 33806,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 10753,99 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 23052,87 тыс. руб.;
2015 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1600,00 тыс. рублей;
2016 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1600,00 тыс. рублей".;
1.6.2. пункт 2.7 подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции:
"Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Средства краевого и местного бюджетов, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 104828,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 33806,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 10753,99 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 23052,87 тыс. руб.;
2015 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1600,00 тыс. рублей;
2016 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1600,00 тыс. рублей".;
1.6.3. приложение № 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего полномочия заместителя главы администрации города Шарыпово по социальным вопросам С.П. Шепель.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании "Официальный вестник города Шарыпово", подлежит размещению на официальном сайте администрации города Шарыпово: http://www.gorodsharypovo.ru в сети Интернет.
Глава
администрации города Шарыпово
А.С.ПОГОЖЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
Приложение № 8
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования"
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2014 - 2016 годы
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
607196,35
501406,90
501406,90
1610010,15
в том числе по ГРБС:
-
управление образования администрации города Шарыпово
07
Х
Х
Х
607196,35
501406,90
501406,90
1610010,15
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
546557,24
453734,13
453734,13
1454025,50
в том числе по ГРБС:
-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
546557,24
453734,13
453734,13
1454025,50
Подпрограмма 2
"Выявление и сопровождение одаренных детей"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе по ГРБС:
-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
50,0
50,0
50,0
150,0
Подпрограмма 3
"Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
всего расходное обязательство по программе
Х
Х
Х
Х
25704,15
9847,78
9847,78
45399,71
в том числе по ГРБС:
-
управление образования администрации г. Шарыпово
075
Х
Х
Х
25704,15
9847,78
9847,78
45399,71
Подпрограмма 4
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
075
Х
Х
Х
1078,10
2264,00
2264,00
5606,10
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
-
управление образования администрации г. Шарыпово
Х
Х
Х
1078,10
2264,00
2264,00
5606,10
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
всего расходное обязательство по программе
075
Х
Х
Х
33806,86
35510,99
35510,99
104828,84
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
-
управление образования администрации г. Шарыпово
Х
Х
Х
33806,86
35510,99
35510,99
104828,84
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
Приложение № 9
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие образования"
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2014 - 2016 годы
Всего
607196,35
501406,90
501406,90
1610010,15
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
1003,50
1031,20
2034,70
краевой бюджет
404668,31
332469,00
332441,30
1069578,61
внебюджетные источники
36560,18
-
-
36560,18
городской бюджет
165967,86
167934,40
167934,40
501836,66
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
546557,24
453734,13
453734,13
1454025,50
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
376969,30
321652,10
321652,10
1020273,50
внебюджетные источники
29581,41
-
-
29581,41
городской бюджет
140006,53
132082,03
132082,03
404170,59
Подпрограмма 2
"Выявление и сопровождение одаренных детей"
Всего
50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
-
внебюджетные источники
-
городской бюджет
50,0
50,0
50,0
150,0
Подпрограмма 3
"Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
Всего
25704,15
9847,78
9847,78
45399,71
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
15866,92
7956,40
7956,40
31779,72
внебюджетные источники
6978,77
-
-
6978,77
городской бюджет
2858,46
1891,38
1891,38
6641,22
Подпрограмма 4
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
1078,10
2264,00
2264,00
5606,10
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
1003,50
1031,20
2034,70
краевой бюджет
1078,10
1260,50
1232,80
3571,40
внебюджетные источники
-
городской бюджет
-
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
Всего
33806,86
35510,99
35510,99
104828,84
в том числе:
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
10753,99
1600,00
1600,00
13953,99
внебюджетные источники
-
городской бюджет
23052,87
33910,99
33910,99
90874,85
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В 2014 - 2016 ГГ.
Цели, задачи, мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого за период
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений
013
0701
01.1.8501
01.1.8519
01.1.7588
01.1.7511
611
612
621
622
182229,45
195150,92
195150,92
572531,29
2650 детей посещают дошкольные образовательные учреждения
1.2
Финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям, младшим воспитателям в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
013
0701
01.1.8502
611
612
621
622
6,34
6,57
6,57
19,48
336 воспитателей, младших воспитателей получают ежемесячные выплаты
1.3
Финансирование на содержание в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детей-инвалидов
013
1003
01.1.7554
611
612
621
622
576,00
604,80
604,80
1785,60
14 детей получают льготу
1.4
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0701
01.1.1021
611
612
621
622
3320,10
0,00
0,00
3320,10
194 человека ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
1.5
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Красноярского края
013
1004
01.1.7556
313
4788,00
5027,40
5027,4
14842,8
За 2650 детей получат компенсацию за содержание детей в муниципальных дошкольных учреждениях
1.6
Родительская плата за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
14925,34
0,00
0
14925,34
2650 детей посещают дошкольные образовательные учреждения
1.7
Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
013
0701
01.1.7558
611
612
621
622
5288,00
5288,00
336 воспитателей, младших воспитателей получают ежемесячные выплаты
1.8
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
13,45
13,45
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1
211146,68
200789,69
200789,7
612726,06
Задача 2. Создание дополнительных мест для получения детьми дошкольного возраста дошкольного образования
2.1
Организация питания детей в группах предшкольного образования
013
0702
0701
01.1.8503
611
612
621
622
200,00
200,00
200,00
600,00
Стабильное посещение 336 детьми групп предшкольного образования: 2014 г. - 112 детей, 2015 год - 112 детей, 2016 год - 112 детей
2.2
Ремонт зданий для создания дополнительных мест в МБДОУ № 4 "Росинка", МБДОУ № 8 "Теремок", МБДОУ № 10 "Сказка"
013
0701
01.01.8739
01.1.5059
611
612
621
622
2212
2212,00
Открытие 4 дополнительных групп, создание дополнительных 100 мест: 2014 г. - 25 мест, 2015 год - 75 мест
2.3
Приобретение мебели и оборудования для новых групп
013
0701
01.1.7421
611
612
241,8
241,80
Созданы условия для 100 детей в возрасте от 3 до 7 лет
2.4
Открытие семейной группы как структурного подразделения МБДОУ № 5 "Дельфин"
013
0,00
2015 год: открытие 1 дополнительной группы, создание 6 дополнительных мест
2.5
Капитальный ремонт зданий под дошкольное образовательное учреждение, благоустройство прилегающей территории, оборудование детских площадок, приобретение мебели
013
0701
01.1.7421
621
622
35900
35900,00
2015 год: открытие 1 дополнительной группы, создание 6 дополнительных мест
2.6
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений
013
0701
01.1.7557
621
622
30358,76
30358,76
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2
68912,56
200,00
200,00
69312,56
Задача 3. Привести муниципальные дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями санитарных норм и правил
3.1
Создание безопасных и комфортных условий для 1607 получателей услуг
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Произведен текущий ремонт полов в помещениях в 7 учреждениях
3.2
Текущий ремонт стен в групповых помещениях, буфетных, прачечной, в медицинском кабинете
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт стен в групповых помещениях, буфетных, прачечной, в медицинском кабинете. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.3
Текущий ремонт плиточного покрытия стен
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт плиточного покрытия стен произведен в 2 учреждениях
3.4
Текущий ремонт потолков
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт потолков произведен в 3 учреждениях
3.5
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка душевого поддона в умывальной зоне
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка душевого поддона в умывальной зоне выполнены в 2 учреждениях
3.6
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка детской ванны в туалетной для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В одном учреждении произведены текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка детской ванны в туалетной для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
3.7
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка дополнительных умывальных раковин и унитазов в туалетных помещениях
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка дополнительных умывальных раковин и унитазов в туалетных помещениях произведены в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1144 получателей услуг
3.8
Капитальный ремонт оконных блоков во всех помещениях учреждения
013
0702
01.1.8509
611 612 621 622
0,00
Произведен в двух учреждениях капитальный ремонт оконных блоков во всех помещениях учреждения
3.9
Текущий ремонт сетей канализации, замены канализационных труб с нарушенной целостностью в туалетных помещениях групп
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В одном учреждении произведен текущий ремонт сетей канализации, замены канализационных труб с нарушенной целостностью в туалетных помещениях групп. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.10
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка отдельного водопроводного крана в туалетных помещениях групповых для технических целей
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка отдельного водопроводного крана в туалетных помещениях групповых для технических целей. Создание безопасных и комфортных условий для 626 получателей услуг
3.11
Приобретение шкафов для верхней одежды детей
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Для 2 учреждений приобретены шкафы для верхней одежды детей. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.12
Текущий ремонт системы отопления для обеспечения сушки верхней одежды и обуви детей
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Произведен в 3 учреждениях текущий ремонт системы отопления для обеспечения сушки верхней одежды и обуви детей. Создание безопасных и комфортных условий для 674 получателей услуг
3.13
Приобретение кроватей
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Для 5 учреждений приобретены кровати. Создание безопасных и комфортных условий для 1086 получателей услуг
3.14
Текущий ремонт туалетов с устройством закрывающихся кабин без запоров для старших и подготовительных групп
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В одном учреждении произведен текущий ремонт туалетов с устройством закрывающихся кабинам без запоров для старших и подготовительных групп. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.15
Текущий ремонт системы отопления, оборудование отопительных приборов регулируемыми кранами
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт системы отопления, оборудование отопительных приборов регулируемыми кранами. Создание безопасных и комфортных условий для 439 получателей услуг
3.16
Текущий ремонт ограждения отопительных приборов съемными решетками
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт ограждения отопительных приборов съемными решетками. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.17
Текущий ремонт водоснабжения и канализации (резервные источники горячего водоснабжения)
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
Текущий ремонт водоснабжения и канализации (резервные источники горячего водоснабжения) - произведен в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1124 получателей услуг
3.18
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка крана для забора воды для мытья полов производственных помещений пищеблока
0,00
В 2 учреждениях произведены текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка крана для забора воды для мытья полов производственных помещений пищеблока. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.19
Разработка ПСД на реконструкцию пищеблока
0,00
Разработана ПСД на реконструкцию пищеблока 7 учреждений. Создание безопасных и комфортных условий для 1589 получателей услуг
3.20
Реконструкция пищеблока для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды
0,00
В семи учреждениях осуществлена реконструкция пищеблока для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды. Создание безопасных и комфортных условий для 1589 получателей услуг
3.21
Текущий ремонт вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами и оборудованием
0
0,00
Текущий ремонт вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами и оборудованием произведен в 5 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1085 получателей услуг
3.22
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка раковин с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка раковин с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук персонала произведены в 3 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 620 получателей услуг
3.23
Капитальный ремонт теневых навесов
0,00
В семи учреждениях произведен капитальный ремонт теневых навесов. Создание безопасных и комфортных условий для 1600 получателей услуг
3.24
Капитальный ремонт дверных блоков
0,00
В одном учреждении произведен капитальный ремонт дверных блоков. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.25
Приобретение детской мебели (столов и стульев) в групповых помещениях с учетом антропометрических показателей
0,00
Приобретена для 3 учреждений детская мебель (столы и стулья) для групповых помещений с учетом антропометрических показателей. Создание безопасных и комфортных условий для 677 получателей услуг
3.26
Приобретение стационарных стиральных машин
0,00
Приобретены стационарные стиральные машины для 2 учреждений. Создание безопасных и комфортных условий для 444 получателей услуг
3.27
Текущий ремонт отмостки
0,00
В одном учреждении произведен текущий ремонт отмостки. Создание безопасных и комфортных условий для 209 получателей услуг
3.28
Устройство душевой и туалета для персонала пищеблока
0,00
В 2 учреждениях выполнено устройство душевой и туалета для персонала пищеблока. Создание безопасных и комфортных условий для 438 получателей услуг
3.29
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка двухсекционных ванн в пищеблоке
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка двухсекционных ванн в пищеблоке. Создание безопасных и комфортных условий для 459 получателей услуг
3.30
Капитальный ремонт теплых полов
0,00
В 2 учреждениях выполнен капитальный ремонт теплых полов. Создание безопасных и комфортных условий для 476 получателей услуг
3.31
Текущий ремонт водоснабжения, установка гибких шлангов
0,00
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт водоснабжения, установка гибких шлангов. Создание безопасных и комфортных условий для 509 получателей услуг
3.32
Текущий ремонт стены в подвальном помещении
0,00
Текущий ремонт стены в подвальном помещении произведен в одном учреждении. Создание безопасных и комфортных условий для 235 получателей услуг
3.33
Производственный контроль
0,00
Производственный контроль осуществлен в 9 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
3.34
Текущий ремонт стен в кабинете изобразительного искусства
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт стен в кабинете изобразительного искусства
3.35
Текущий ремонт помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря
3.36
Текущий ремонт полов в помещениях
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт полов в помещениях
3.37
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в кабинете изобразительного искусства, помещении медицинского назначения, кабинете декоративно-прикладного искусства
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в кабинете изобразительного искусства, помещении медицинского назначения, кабинете декоративно-прикладного искусства
3.38
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в туалетах и душевых в спортивном зале
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в туалетах и душевых в спортивном зале
3.39
Текущий ремонт раздевальных помещений
0,00
В 1 учреждении произведен текущий ремонт раздевальных помещений
3.40
Приобретение мебели
0,00
Приобретение мебели произведено в 1 учреждении
3.41
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации произведен в 1 учреждении
3.42
Капитальный ремонт ограждения территории учреждения
0,00
Капитальный ремонт ограждения территории учреждения произведен в 1 учреждении
3.43
Капитальный ремонт мягкой кровли
013
0701
01.1.7746
01.1.8759
611
612
621
622
3986,77
3986,77
В 1 учреждении дошкольного образования произведен капитальный ремонт мягкой кровли
Итого по задаче 3
3986,77
0,00
0,00
3986,77
Задача 4. Привести муниципальные дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования муниципального образования город Шарыпово в соответствие с требованиями пожарной безопасности
4.1
Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций
0,000
Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций произведена в 8 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 1833 получателей услуг
4.2
Текущий ремонт ограждений кровли
0,000
Текущий ремонт ограждений кровли произведен в 4 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 927 получателей услуг
4.3
Испытание ограждений кровли
0,000
В 4 учреждениях проведены испытания ограждений кровли. Создание безопасных и комфортных условий для 927 получателей услуг
4.4
Выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны
0,000
Выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны осуществлено в 12 учреждениях. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
4.5
Испытание и измерение параметров электропроводки
0,000
В 9 учреждениях проведены испытания и измерения параметров электропроводки. Создание безопасных и комфортных условий для 2063 получателей услуг
4.6
Текущий ремонт помещения, заделка проема
0,000
В 1 учреждении произведен текущий ремонт помещения, заделка проема
4.7
Текущий ремонт крылец эвакуационного выхода
0,000
В 1 учреждении произведен текущий ремонт крылец эвакуационного выхода
Итого по задаче 4
0,00
0,00
0,00
0,000
Задача 5. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
5.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
013
0702
01.1.8504
01.1.7564
01.1.7511
611
612
621
622
209712,39
219933,54
219933,54
649579,47
Ежегодно 4682 человека получают услуги общего образования
5.2
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
013
1003
01.1.7566
611
612
621
622
6164,40
8833,80
8833,80
23832,00
1260 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное школьное питание
5.3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
013
0702
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0702
01.1.1021
611
612
621
622
4462,09
0,00
0,00
4462,09
64 человека ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
5.5
Плата родителей за питание детей в школьной столовой
12474,4
0,00
0,00
12474,40
5.6
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
2067,71
0,00
0,00
2067,71
Итого по задаче 5
234880,99
228767,34
228767,34
692415,67
0,00
Задача 6. Обеспечить устойчивое развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
6.1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования
013
0702
01.1.8505 01.1.8737
611
612
621
622
18115,86
18977,10
18977,10
56070,06
Ежегодно 2160 человек получают услуги дополнительного образования
6.2
Финансирование на выплату работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
013
0702
01.1.1021
611
612
621
622
1245,76
0,00
0,00
1245,76
25 человек ежемесячно получают оплату труда до минимального размера оплаты труда
6.3
Предоставление субсидии на модернизацию материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
013
0702
01.01.2515
611
612
621
622
496,15
496,15
Проведено 53 мероприятия с численностью участников 12000 ежегодно
6.4
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
013
0702
01.1.1031
611
612
621
622
34,25
34,25
Ежемесячно 3 молодых специалиста получают персональную выплату
6.5
Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента РФ
013
0702
01.01.8734
611
612
621
622
1027,66
1027,66
Ежемесячно 62 педагога получают стимулирующие выплаты в соответствии с указами Президента
6.6
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
013
0702
100,51
100,51
Итого по задаче 6
21020,19
18977,10
18977,10
58974,39
Задача 7. Устранение нарушений СанПиН в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Территориальный отдел в г. Шарыпово)
7.1
Устройство игровой зоны для ГПО
Выполнена игровая зона для ГПО в 2 учреждениях
7.2
Текущий ремонт водоснабжения и канализации в помещении мастерских
160,22
160,22
В 1 учреждении произведен текущий ремонт водоснабжения и канализации в помещении мастерских
7.3
Текущий ремонт вытяжной вентиляции в помещении мастерских
В 4 учреждениях произведен текущий ремонт вытяжной вентиляции в помещении мастерских
7.4
Текущий ремонт полов в кабинетах
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,0
463,93
0,00
463,93
В 7 учреждениях произведен текущий ремонт полов в кабинетах
7.5
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в пищеблоке (резервные источники)
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации в пищеблоке (резервные источники
7.6
Текущий ремонт отмостки здания
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,0
360,56
423,59
784,15
В 2 произведен текущий ремонт отмостки здания
7.7
Текущий ремонт системы вентиляции в пищеблоке
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
259,76
242,39
0,00
502,15
В 3 учреждениях произведен текущий ремонт системы вентиляции в пищеблоке
7.8
Текущий ремонт туалетов
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
2075,23
0,00
0,00
2075,23
В 3 учреждениях произведен текущий ремонт туалетов
7.9
Текущий ремонт туалетов и душевых при спортивном зале
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
564,39
0,00
0,00
564,39
Текущий ремонт туалетов и душевых при спортивном зале произведен в 2 учреждениях
7.10
Текущий ремонт раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале
В 2 учреждениях произведен текущий ремонт раздевальных для мальчиков и девочек при спортивном зале
7.11
Устройство спортивной площадки
В 1 учреждении выполнено устройство спортивной площадки
7.12
Устройство беговой дорожки
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
680,76
680,76
В 1 учреждении выполнено устройство беговой дорожки
7.13
Ремонт беговой дорожки
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
243,36
243,36
В 1 учреждении выполнен ремонт беговой дорожки
7.14
Текущий ремонт ограждения территории школы
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
1771,09
1771,09
Текущий ремонт ограждения территории школы произведен в 2 учреждениях
7.15
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка поддонов для уборочного инвентаря
0,00
0,00
0,00
Текущий ремонт сетей водоснабжения и канализации, установка поддонов для уборочного инвентаря выполнены в 1 учреждении
7.16
Текущий ремонт водоснабжения и канализации, установка умывальных раковин в начальных классах
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
31,16
0,00
0,00
31,16
Текущий ремонт водоснабжения и канализации, установка умывальных раковин в начальных классах произведены в 1 учреждении
7.17
Текущий ремонт стен и потолков в коридорах, учебных классах
Текущий ремонт стен и потолков в коридорах, учебных классах произведен в 4 учреждениях
7.18
Текущий ремонт наружного освещения школы
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
437,26
437,26
Текущий ремонт наружного освещения школы произведен в 1 учреждении
7.19
Капитальный ремонт дверных блоков в помещениях учреждения
Капитальный ремонт дверных блоков в помещениях учреждения произведен в 1 учреждении
7.20
Капитальный ремонт оконных блоков в помещениях учреждения
В 3 учреждениях произведен капитальный ремонт оконных блоков в помещениях
7.21
Текущий ремонт крылец
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
236,74
0,00
236,74
Текущий ремонт крылец выполнен в 1 учреждении
7.22
Текущий ремонт кровли
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
185,78
0,00
0,00
185,78
Текущий ремонт кровли произведен в 1 учреждении
7.23
Текущий ремонт сетей электроосвещения в пищеблоке
Текущий ремонт сетей электроосвещения в пищеблоке произведен в 1 учреждении
7.24
Устройство стоматологического кабинета
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
1147,71
0,00
1147,71
Устройство стоматологического кабинета выполнено в 1 учреждении
7.25
Текущий ремонт полов в помещении пищеблока
Текущий ремонт полов в помещении пищеблока произведен в 1 учреждении
7.26
Текущий ремонт в мед. кабинете
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
181,26
0,00
181,26
В 1 учреждении выполнен текущий ремонт в мед. кабинете
7.27
Реконструкция 2-го этажа с целью приведения в соответствие помещений пищеблока
В 1 учреждении произведена реконструкция 2 этажа с целью приведения в соответствие помещений пищеблока
7.28
Текущий ремонт стен в пищеблоке
Текущий ремонт стен в пищеблоке выполнен в 1 учреждении
7.29
Приобретение школьных парт, обеспечивающих регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для обучающихся 1 ступени обучения
Приобретены школьные парты, обеспечивающие регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для обучающихся 1 ступени обучения в 5 учреждениях
7.30
Приобретение ученических столов с бортиками в кабинет химии
Приобретены ученические столы с бортиками в кабинет химии для 3 учреждений
7.31
Приобретение классных досок
Приобретены классные доски в 1 учреждении
7.32
Замена мебели в кабинетах: № 12, в группе продленного дня, математики (№ 334), истории (№ 342)
Произведена замена мебели в кабинетах: № 12, в группе продленного дня, математики (№ 334), истории (№ 342) в 1 учреждении
7.33
Приобретение обеденных групп
Приобретение обеденных групп произведено в 1 учреждении
7.34
Приобретение кухонной посуды
Приобретение кухонной посуды произведено в 2 учреждениях
7.35
Текущий ремонт сетей канализации (писсуары)
Текущий ремонт сетей канализации (писсуары) произведен в 1 учреждении
7.36
Приобретение съемных чехлов на мягкую мебель
Приобретение съемных чехлов на мягкую мебель произведено в 1 учреждении
7.37
Приобретение электрополотенец
Приобретение электрополотенец произведено в 1 учреждении
7.38
Приобретение подростковых кроватей
Приобретение подростковых кроватей произведено в 1 учреждении
7.39
Приобретение технологического оборудования для кабинета домоводства
Приобретение технологического оборудования для кабинета домоводства произведено в 1 учреждении
7.4
Устройство подъездов, проездов, пешеходных дорожек в твердом покрытии
В 1 учреждении выполнены подъезды, проезды, пешеходные дорожки в твердом покрытии
7.41
Поиск и разведка подземных вод, бурение и устройство водозаборной скважины для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
2910,05
1007,56
0,00
3917,61
В 1 учреждении выполнены поиск и разведка подземных вод, бурение и устройство водозаборной скважины для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения
7.42
Устройство площадки для складирования угля
В 1 учреждении выполнена площадка для складирования угля
7.43
Разработка ПСД на реконструкцию пищеблока
Разработка ПСД на реконструкцию пищеблока произведена в 1 учреждении
7.44
Реконструкция пищеблока
Реконструкция пищеблока выполнена в 1 учреждении
7.45
Приобретение технологического оборудования для пищеблока
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
1200,00
0,00
1200,00
Приобретено технологическое оборудование для пищеблока в 1 учреждении
7.46
Разработка ПСД на устройство водоснабжения в помещениях мастерских
Разработка ПСД на устройство водоснабжения в помещениях мастерских произведена в 1 учреждении
7.47
Устройство модульной котельной
В 1 учреждении установлена модульная котельная
7.48
Проведение лабораторно-инструментальных исследований
В 9 учреждениях проведен производственный контроль проведения лабораторно-инструментальных исследований
7.49
Проведение технического контроля соответствия оборудования техническим характеристикам
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
102,67
102,67
В 9 учреждениях проведен технический контроль соответствия оборудования техническим характеристикам
7.50
Текущий ремонт внутренних помещений
Текущий ремонт внутренних помещений произведен в 1 учреждении
7.51
Капитальный ремонт фасада здания
Капитальный ремонт фасада здания произведен в 1 учреждении
7.52
Капитальный ремонт кровли
Капитальный ремонт кровли произведен в 1 учреждении
Итого по задаче 7
6186,59
4840,15
3658,73
14685,47
Задача 8. Устранение нарушений правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) по Красноярскому краю (Отдел надзорной деятельности по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам)
8.1
Экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и декораций
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
159,85
0,00
159,85
В 9 учреждениях проведена экспертиза огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли и декораций
8.2
Выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны
В 9 учреждениях проведено выведение средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны
8.3
Текущий ремонт пожарных лестниц и ограждения кровли
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
174,24
0,00
0,00
174,24
В 3 учреждениях произведен текущий ремонт пожарных лестниц и ограждения кровли
8.4
Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
39,72
0,00
0,00
39,72
Испытания пожарных лестниц и ограждений кровли произведены в 4 учреждениях
8.5
Разработка ПСД на аварийное освещение
0,00
Разработка ПСД на аварийное освещение произведена в 3 учреждениях
8.6
Испытание и измерение параметров электропроводки зданий и сооружений
0,00
В 9 учреждениях проведены испытания и измерения параметров электропроводки
8.7
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
100,00
100,00
В 1 учреждении проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
8.8
Разработка ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
10,00
10,00
Для 1 учреждения разработана ПСД на установку автоматической пожарной сигнализации
8.9
Установка автоматической пожарной сигнализации
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
100,00
100,00
В 1 учреждении произведена установка пожарной сигнализации
Итого по задаче 8
423,96
159,85
0,00
583,81
Задача 9. Создание условий для предупреждения и своевременного недопущения актов терроризма и других преступных действий, направленных против жизни, здоровья детей, педагогического состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях
9.1
Восстановление целостности ограждения территории по периметру
013
0702
01.1.8509
611
612
621
622
0,00
0,00
1341,27
1341,27
Восстановлена целостность ограждения территории по периметру в 16 учреждениях
9.2
Восстановление наружного освещения
Восстановлено наружное освещение в 18 учреждениях
9.3
Обслуживание оборудования экстренной связи с полицией
экстренной связи с полицией произведена в 24 учреждениях
9.4
Устройство видеонаблюдения
Видеонаблюдение выполнено в 18 учреждениях
9.5
Устройство шлагбаума
Устройство шлагбаума произведено в 18 учреждениях
9.6
Устройство турникетов
Устройство турникетов произведено в 18 учреждениях
Итого по задаче 9
0,00
0,00
1341,27
1341,27
Итого по программе
546557,74
453734,13
453734,13
1454025,50
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия
в области образования"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1. Организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
5.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Управление образования администрации города Шарыпово
013
07 09
01.5.7552
01.5.8516
01.5.7511
01.5.8744
121
122
244
831
5206,62
5247,33
5247,33
15701,28
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл
5.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Управление образования администрации города Шарыпово
013
07 09
01.5.8519
01.5.8517
01.5.7511
28462,46
30263,66
30263,66
88989,78
Обеспечено бухгалтерское обслуживание 27 учреждений; обеспечено услугами по проверке и составлению документации для проведения ремонтных работ 27 учреждений; обеспечение информационно-методической поддержки 27 учреждений
5.3
Обеспечение выплаты работникам до размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате Красноярского края
Управление образования администрации города Шарыпово
013
0709
01.1.1021
137,78
-
-
137,78
13 человек ежемесячно получают доплату до минимального размера оплаты труда
Всего по подпрограмме
33806,86
35510,99
35510,99
104828,84
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Шарыпово
от 14 августа 2014 г. № 187
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Развитие образования"
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
в 2014 - 2016 гг.
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
(2012 г.)
текущий финансовый год
(2013 г.)
очередной финансовый год
(2014 г.)
первый год планового периода
(2015 г.)
второй год планового периода
(2016 г.)
отчетный финансовый год
(2012 г.)
текущий финансовый год
(2013 г.)
очередной финансовый год
(2014 г.)
первый год планового периода
(2015 г.)
второй год планового периода
(2016 г.)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы)
2086
2138
2675
2775
2775
127553
131056,4
215133,45
195762,29
195762,29
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Показатель объема услуги (работы)
4757
4672
4715
4656
4656
179648,4
201992,5
241178,37
228767,33
228767,33
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования
Показатель объема услуги (работы)
3902
3740
3725
3711
3711
20464,5
17043,8
21020,19
18977,10
18977,10
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основные мероприятия 1.1
Основные мероприятия 1.2
Наименование услуги (работы) и ее содержание: услуги по организации отдыха обучающихся (воспитанников) в каникулярное время
Показатель объема услуги (работы)
2554
2377
2354
2344
2344
11376,6
8734,7
25704,15
9847,78
9847,78
Подпрограмма 3 "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
Основные мероприятия 3.1
Основные мероприятия 3.2
------------------------------------------------------------------