Постановление администрации г. Минусинска Красноярского края от 19.08.2014 N АГ-1644-п "О внесении изменений в Постановление администрации города Минусинска от 31.10.2013 N АГ-2024-п "Об утверждении муниципальной программы города Минусинска "Система социальной защиты населения города Минусинска на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МИНУСИНСКА ОТ 31.10.2013 № АГ-2024-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МИНУСИНСКА "СИСТЕМА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МИНУСИНСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации", Постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск", Решением Минусинского городского Совета депутатов от 10.04.2014 № 16-131р "О внесении изменений в Решение Минусинского городского Совета депутатов "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", Уставом городского округа - город Минусинск, в целях приведения Постановления администрации города Минусинска в соответствии с действующим законодательством постановляю:
1. В Постановление администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п "Об утверждении муниципальной программы города Минусинска "Система социальной защиты населения города Минусинска на 2014-2016 годы" (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 № АГ-1365-п) внести следующие изменения:
в приложении "Муниципальная программа города Минусинска "Система социальной защиты населения города Минусинска на 2014 - 2016 годы":
в разделе 1 "Паспорт муниципальной программы":
в строке "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм":
цифры "1288261,38" заменить цифрами "1249539,32";
цифры "429788,68" заменить цифрами "391066,62";
цифры "66398,00" заменить цифрами "66239,67";
цифры "363390,68" заменить цифрами "324826,95";
абзац первый раздела 8 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 год составит 1249539,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 391066,62 тыс. рублей;
2015 год - 446379,0 тыс. рублей;
2016 год - 412093,7 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 66239,67 тыс. рублей;
2015 год - 69046,9 тыс. рублей;
2016 год - 69890,6 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 324826,95 тыс. рублей;
2015 год - 377332,1 тыс. рублей;
2016 год - 342203,1 тыс. рублей.";
приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции приложений 1, 2, 3 к настоящему Постановлению;
в приложении 4.1 "Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности":
в разделе "Паспорт подпрограммы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы":
цифры "185630,88" заменить цифрами "181557,15";
цифры "60448,78" заменить цифрами "56375,05";
цифры "4867,20" заменить цифрами "4908,87";
цифры "55581,58" заменить цифрами "51466,18";
в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы":
в подразделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы":
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 1.14 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, мероприятие 1.15 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, мероприятие 1.16 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи, с учетом расходов на доставку осуществляется управлением в соответствии с механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения";
в абзаце седьмом слова "Мероприятие 1.16" заменить словами "Мероприятие 1.17";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств субвенций федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 181557,15 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 56375,05 тыс. рублей;
2015 год - 62397,8 тыс. рублей;
2016 год - 62784,3 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 4908,87 тыс. рублей;
2015 год - 5113,7 тыс. рублей;
2016 год - 5372,8 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 51466,18 тыс. рублей;
2015 год - 57284,1 тыс. рублей;
2016 год - 57411,5 тыс. рублей.";
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 4 к настоящему Постановлению;
в приложении 4.2 "Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы":
цифры "155514" заменить цифрами "155323,47";
цифры "71612,40" заменить цифрами "71421,87";
в разделе 2 "Основные разделы подпрограммы":
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "155514,00" заменить цифрами "155323,47";
цифры "71612,40" заменить цифрами "71421,87";
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 5 к настоящему Постановлению;
в приложении 4.3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы":
цифры "724540,40" заменить цифрами "690436,30";
цифры "225946,00" заменить цифрами "191841,90";
цифры "61530,80" заменить цифрами "61330,80";
цифры "164415,20" заменить цифрами "130511,10";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "724540,00" заменить цифрами "690436,30";
цифры "225946,00" заменить цифрами "191841,90";
цифры "61530,80" заменить цифрами "61330,80";
цифры "164415,20" заменить цифрами "130511,10";
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 6 к настоящему Постановлению;
в приложении 4.4 "Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы":
цифры "148019,80" заменить цифрами "147917,00";
цифры "47525,80" заменить цифрами "47423,00";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "148019,80" заменить цифрами "147917,00";
цифры "47525,80" заменить цифрами "47423,00";
приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 7 к настоящему Постановлению;
в приложении 4.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы":
цифры "74556,30" заменить цифрами "74305,40";
цифры "24255,70" заменить цифрами "24004,80";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "74556,30" заменить цифрами "74305,40";
цифры "24255,70" заменить цифрами "24004,80";
приложение 2 к подпрограмме 5 изложить в редакции приложения 8 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать Постановление в газете "Власть труда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Гончарова В.Б.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июля 2014 года.

И.о. Главы администрации
В.В.ЗАБЛОЦКИЙ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п
Приложение 1
к муниципальной программе
города Минусинска
"Система социальной защиты
населения города Минусинска
на 2014 - 2016 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МИНУСИНСКА "СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Система социальной защиты населения города Минусинска на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
391066,62
446379,00
412093,70
1249539,32
в том числе по ГРБС
147



391066,62
446379,00
412093,70
1249539,32
управление
147
X
X
X
391066,62
446379,00
412093,70
1249539,32
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
56375,05
62397,80
62784,30
181557,15
в том числе по ГРБС
147



56375,05
62397,80
62784,30
181557,15
управление
147
X
X
X
56375,05
62397,80
62784,30
181557,15
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
71421,87
59579,00
24322,60
155323,47
в том числе по ГРБС
147



71421,87
59579,00
24322,60
155323,47
управление
147
X
X
X
71421,87
59579,00
24322,60
155323,47
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
191841,90
249004,90
249589,50
690436,30
в том числе по ГРБС
147



191841,90
249004,90
249589,50
690436,30
управление
147
X
X
X
191841,90
249004,90
249589,50
690436,30
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
47423,00
50247,00
50247,00
147917,00
в том числе по ГРБС
147



47423,00
50247,00
50247,00
147917,00
управление
147
X
X
X
47423,00
50247,00
50247,00
147917,00
Справочно
Поступление от иной приносящей доход деятельности
центр
147



1652,5
1657,6
1657,6
4967,7
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
24004,80
25150,30
25150,30
74305,40
в том числе по ГРБС
147



24004,80
25150,30
25150,30
74305,40
управление
147
X
X
X
24004,80
25150,30
25150,30
74305,40

Руководитель
УСЗН города Минусинска
Н.А.ХАМЕТШИНА





Приложение 2
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п
Приложение 2
к муниципальной программе
города Минусинска
"Система социальной защиты
населения города Минусинска
на 2014 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МИНУСИНСКА "СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МИНУСИНСКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ", В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Система социальной защиты населения города Минусинска на 2014 - 2016 годы
Всего
392719,12
448036,60
413751,30
1254507,02
в том числе:




федеральный бюджет <*>
66239,67
69046,90
69890,60
205177,17
краевой бюджет
324826,95
377332,10
342203,10
1044362,15
городской бюджет




внебюджетные источники
1652,50
1657,60
1657,60
4967,70
юридические лица




Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего
56375,05
62397,80
62784,30
181557,15
в том числе:




федеральный бюджет <*>
4908,87
5113,70
5372,80
15395,37
краевой бюджет
51466,18
57284,10
57411,50
166161,78
городской бюджет




внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего
71421,87
59579,00
24322,60
155323,47
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
71421,87
59579,00
24322,60
155323,47
городской бюджет




внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
191841,90
249004,90
249589,50
690436,30
в том числе:




федеральный бюджет <*>
61330,80
63933,20
64517,80
189781,80
краевой бюджет
130511,10
185071,70
185071,70
500654,50
городской бюджет




внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего
49075,50
51904,60
51904,60
152884,70
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
47423,00
50247,00
50247,00
147917,00
городской бюджет




внебюджетные источники
1652,50
1657,60
1657,60
4967,70
юридические лица




Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
24004,80
25150,30
25150,30
74305,40
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
24004,80
25150,30
25150,30
74305,40
городской бюджет




внебюджетные источники




юридические лица





Руководитель
УСЗН города Минусинска
Н.А.ХАМЕТШИНА





Приложение 3
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п
Приложение 3
к муниципальной программе
города Минусинска
"Система социальной защиты
населения города Минусинска
на 2014 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги и ее содержание
1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания в стационарном отделении временного проживания
Показатель объема услуги (работы)
Количество койко-мест,
количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
15
15
15
15
15
4691,32
5256,24
4932,28
5975,15
5975,15
81
68
80
80
80
Мероприятие 4.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения
15
15
15
15
15
4691,32
5256,24
4932,28
5975,15
5975,15
81
68
80
80
80
Наименование услуги и ее содержание
2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме полустационарного социального обслуживания в отделении дневного пребывания
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
354
354
350
350
350
1819,95
1950,78
1805,53
2260,42
2260,42
Мероприятие 4.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения
354
354
350
350
350
1819,95
1950,78
1805,53
2260,42
2260,42
Наименование услуги и ее содержание
3. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
741
754
740
740
740
21836,53
29361,71
33915,36
34028,57
34028,57
Мероприятие 4.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения
741
754
740
740
740
21836,53
29361,71
33915,36
34028,57
34028,57
Наименование услуги и ее содержание
4. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме срочного социального обслуживания
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
5470
5472
5470
5470
5470
2510,78
2667,99
2624,23
3240,48
3240,48
Мероприятие 4.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию
учреждения социального обслуживания населения
5470
5472
5470
5470
5470
2510,78
2667,99
2624,23
3240,48
3240,48
Наименование услуги и ее содержание
5. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-реабилитационных услуг в нестационарном отделении
Показатель объема услуги (работы)
Количество потребителей, чел.
Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
360
360
360
360
360
2828,22
3936,48
4145,60
4742,38
4742,38
Мероприятие 4.1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения
360
360
360
360
360
2828,22
3936,48
4145,60
4742,38
4742,38

Руководитель
УСЗН города Минусинска
Н.А.ХАМЕТШИНА





Приложение 4
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п
Приложение 2
к подпрограмме 1
"Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан,
в том числе инвалидов,
степени их социальной
защищенности", реализуемой
в рамках муниципальной программы
города Минусинска
"Система социальной защиты
населения города Минусинска
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ,
СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности










Задача: своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с действующим законодательством










1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
147
147
1003
0110211
313
20198,39
24628,70
24628,70
69455,79
5209 человек ежегодно
147
147
1003
0110211
244
357,01
435,40
435,40
1227,81

1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
147
147
1003
0110212
313
21500,80
22593,56
22593,56
66687,92
9424 человека ежегодно
147
147
1003
0110212
244
380,60
399,94
399,94
1180,48

1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")
147
147
1003
0110181
313
2164,22
2595,69
2595,69
7355,60
549 человек ежегодно
147
147
1003
0110181
244
38,28
45,91
45,91
130,10

1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"
147
147
1003
0110221
313
114,08
119,78
119,78
353,64
5 человек ежегодно
147
147
1003
0110221
244
2,02
2,12
2,12
6,26

1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению"
147
147
1003
0110391
313
552,37
580,08
580,08
1712,53
98 человек ежегодно
147
147
1003
0110391
244
9,73
10,22
10,22
30,17

1.6. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению"
147
147
1003
0110392
244
379,20
379,20
379,20
1137,60

1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей")
147
147
1003
0110431
313
13,29
14,08
14,08
41,45
4 человека ежегодно
147
147
1003
0110431
244
0,21
0,22
0,22
0,65

1.8. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации и членов их семей")
147
147
1003
0110432
313
99,72
104,73
104,73
309,18
5 человек ежегодно
147
147
1003
0110432
244
1,78
1,87
1,87
5,52

1.9. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
147
147
1003
0115220
313
4826,64
5004,42
5259,70
15090,76
406 человек ежегодно
147
147
1003
0115220
244
48,03
75,08
78,90
202,01

1.10. Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
147
147
1003
0110286
313
1990,00
2089,46
2089,46
6168,92
623 человека ежегодно
147
147
1003
0110286
244
34,90
36,64
36,64
108,18

1.11. Создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
147
147
1003
0110287
244
0,00
531,30
531,30
1062,60
27 человек ежегодно
1.12. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
147
147
1003
0110288
313
453,87
577,48
577,48
1608,83
39 человек ежегодно
147
147
1003
0110288
244
8,03
10,22
10,22
28,47

1.13. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
147
147
1003
0115280
313
33,86
33,86
33,86
101,58
49 человек ежегодно
147
147
1003
0115280
244
0,34
0,34
0,34
1,02

1.14. Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с учетом расходов на доставку и пересылку
147
147
1003
0112696
313
1213,72
1213,72
1213,72
3641,16
217 человек ежегодно
147
147
1003
0112696
244
21,48
21,48
21,48
64,44

1.15. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям с учетом расходов на доставку и пересылку
147
147
1003
0112690
313
98,26
0,00
0,00
98,26
10 человек
147
147
1003
0112690
244
1,74
0,00
0,00
1,74

1.16. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи, с учетом расходов на доставку и пересылку
147
147
1003
0112699
313
751,50
876,78
1001,97
2630,25
90 человек ежегодно
147
147
1003
0112699
244
13,30
15,52
17,73
46,55

1.17. Сооружение на могилах умерших Героев Социалистического Труда Ковалева Григория Михайловича, Мандрыкина Андрея Александровича, Халявина Григория Петровича надгробий, бесплатное захоронение Героя Социалистического Труда Михайлова Николая Николаевича (в соответствии с Федеральным законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы")
147
147
1003
0115198
321
1067,68
0
0
1067,68
4 человека - 2014 год
ГРБС - управление
147
147



56375,05
62397,80
62784,30
181557,15


Руководитель
УСЗН города Минусинска
Н.А.ХАМЕТШИНА





Приложение 5
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п
Приложение 2
к подпрограмме 2
"Социальная поддержка семей,
имеющих детей", реализуемой
в рамках муниципальной программы
города Минусинска
"Система социальной защиты
населения города Минусинска
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей










Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством
147
147



71373,87
59277,10
24020,70
154671,67

1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")
147
147
1003
0120171
313
19654,00
20622,04
20622,04
60898,08
в 2014 году - 4979 детей,
в 2015 году - 5010 детей,
в 2016 году - 5010 детей
147
147
1003
0120171
244
271,20
284,56
284,56
840,32

1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
147
147
1003
0120272
313
1729,00
1815,47
1815,47
5359,94
950 человек ежегодно
147
147
1003
0120272
244
30,60
32,13
32,13
94,86

1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
147
147
1003
0120273
313
955,29
1003,14
1003,14
2961,57
42 человека ежегодно
147
147
1003
0120273
244
16,91
17,76
17,76
52,43

1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 "О социальной ежемесячной компенсации расходов на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
147
147
1003
0120274
313
102,45
92,36
92,37
287,18
70 человек ежегодно
147
147
1003
0120274
244
1,02
1,64
1,63
4,29

1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") с учетом расходов на доставку
147
147
1003
0120275
323
78,70
50,70
50,70
180,10
221 человек ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
147
147
1003
0120276
313
94,43
99,15
99,15
292,73
26 человек ежегодно
147
147
1003
0120276
244
1,67
1,75
1,75
5,17

1.7. Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат в соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1967 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования"
147
147
1003
0127561
313
47596,00
34643,11
0,0
82239,11
в 2014 году - 965 детей,
в 2015 году - 669 детей
147
147
1003
0127561
244
842,60
613,29
0,0
1455,89

Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей
147
147



48,00
301,90
301,90
651,80

2.1. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")
147
147
1003
0120461
313
47,16
296,65
296,65
640,46
в 2014 году - 48 человек,
в 2015 году - 50 человек,
в 2016 году - 50 человек
147
147
1003
0120461
244
0,84
5,25
5,25
11,34

ГРБС - управление
147
147



71421,87
59579,00
24322,60
155323,47


Руководитель
УСЗН города Минусинска
Н.А.ХАМЕТШИНА





Приложение 6
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п
Приложение 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение социальной
поддержки граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Минусинска
"Система социальной защиты
населения города Минусинска
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг









Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального образования город Минусинск, увеличится с 98,2% в 2012 году до 99,2% в 2016 году
Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат










1.1. Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
147
147
1003
0130191
313
88132,10
103914,95
103914,95
295962,00
11305 человек ежегодно
147
147
1003
0130191
244
1559,90
1839,25
1839,25
5238,40
1.2. Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, городских поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, городских поселках (поселках городского типа)")
147
147
1003
0130231
313
917,07
1027,22
1027,22
2971,51
39 человек ежегодно
147
147
1003
0130231
244
16,23
18,18
18,18
52,59

1.3. Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
147
147
1003
0130192
313
39191,77
76910,40
76910,40
193012,57
3500 семей ежегодно
147
147
1003
0130192
244
694,03
1361,70
1361,70
3417,43

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
147
147
1003
0135250
313
60544,91
63113,01
63690,11
187348,03
7311 человек ежегодно
147
147
1003
0135250
244
785,89
820,19
827,69
2433,77

ГРБС - управление
147
147



191841,90
249004,90
249589,50
690436,30


Руководитель
УСЗН города Минусинска
Н.А.ХАМЕТШИНА





Приложение 7
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Повышение качества и доступности
социальных услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Минусинска
"Система социальной защиты
населения города Минусинск
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения









Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг - не менее 90% к 2016 году
Задачи. Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг










1. Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
147
147
1002
0140151
611
47423,00
50247,00
50247,00
147917,00
7000 чел.
Справочно
Поступления от иной приносящей доход деятельности
147
147



1652,50
1657,60
1657,60
4967,70

ГРБС - управление
147
147



47423,00
50247,00
50247,00
147917,00


Руководитель
УСЗН города Минусинска
Н.А.ХАМЕТШИНА





Приложение 8
к Постановлению
администрации города Минусинска
от 19 августа 2014 г. № АГ-1644-п
Приложение 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Минусинска
"Система социальной защиты
населения города Минусинска
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию









20730 получателей государственных услуг
Задача. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории муниципального образования город Минусинска










1.1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")
147
147
1006
0157513
121
22107,30
23186,70
23186,70
68480,70

147
147
1006
0157513
122
71,20
40,00
40,00
151,20

147
147
1006
0157513
244
1824,30
1921,40
1921,40
5667,10

147
147
1006
0157513
852
2,00
2,20
2,20
6,40

ГРБС - управление
147
147



24004,80
25150,30
25150,30
74305,40


Руководитель
УСЗН города Минусинска
Н.А.ХАМЕТШИНА


------------------------------------------------------------------