Постановление администрации г. Назарово Красноярского края от 30.09.2014 N 1824-п "О внесении изменений в Постановление администрации города от 10.10.2013 N 1994-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.10.2013 № 1994-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ
НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Решения Назаровского городского Совета депутатов от 11.12.2013 № 17-135 "Об утверждении бюджета города Назарово на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы" (с изменениями) постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города от 10.10.2013 № 1994-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Назарово на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"общий объем финансирования Программы - 233538,23574 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 86661,63574 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 7186,72374 тыс. руб.;
бюджет города - 74803,912 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 4671,000 тыс. руб.;
2015 год - 73422,800 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 352,800 тыс. руб.;
бюджет города - 70268,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2802,000 тыс. руб.;
2016 год - 73453,800 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 352,800 тыс. руб.;
бюджет города - 70268,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2833,000 тыс. руб.".
1.2. Приложение № 1 "Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам муниципальной Программы", приложение № 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к подпрограмме "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. В приложении № 6 к Программе в паспорте подпрограммы "Искусство и народное творчество" (далее - подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"общий объем финансирования подпрограммы - 98605,53006 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 38729,73006 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 5025,42606 тыс. руб.;
бюджет города - 30204,304 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3500,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.;
2015 год - 29896,700 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 28266,700 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1630,000 тыс. руб.;
2016 год - 29979,100 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 28319,100 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1660,000 тыс. руб.".
1.5. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 слова:
"общий объем финансирования подпрограммы - 96705,53006 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 36829,73006 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 5025,42606 тыс. руб.;
бюджет города - 30204,304 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1600,000 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"общий объем финансирования подпрограммы - 98605,53006 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 38729,73006 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 5025,42606 тыс. руб.;
бюджет города - 30204,304 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3500,000 тыс. руб.".
1.6. Приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Искусство и народное творчество" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете "Советское Причулымье" и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Потапову Г.В.
И. о. руководителя
администрации города
И.С.СУХОРУКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
86661,63574
73422,8
73453,8
233538,23574
в том числе по ГРБС:
059
0702
Х
Х
18249,41815
16416,1
16369,4
51034,91815
059
0801
Х
Х
58361,84659
46967,1
47068,4
152397,34659
059
0804
Х
Х
6964,684
7125,8
7102,2
21192,684
162
0113
Х
Х
3085,687
2913,8
2913,8
8913,287
Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
16064,199
14465,6
14490,8
45020,599
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
16064,199
14465,600
14490,800
45020,599
059
0801
0410081
611
15529,875
13810,7
13835,9
43176,475
059
0801
0411021
611
208,574
0
0
208,574
059
0801
0418810
611
40,0
40,0
40,0
120,0
059
0801
0414801
611
140,000
614,9
614,9
1369,8
059
0801
0417488
612
36,6
0
0
36,6
059
0801
0414801
612
9,15
0
0
9,15
059
0801
0417485
612
80,0
0
0
80,0
059
0801
0414803
612
20,0
0
0
20,0
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
3567,91753
2604,8
2598,5
8771,21753
в том числе по ГРБС
059
Х
Х
Х
3567,91753
2604,80
2598,50
8771,21753
059
0801
0420081
611
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
059
0801
0421021
611
181,074
0
0
181,074
059
0801
0421031
611
52,54353
52,54353
059
0801
0428810
611
27,0
28,0
29,0
84,0
059
0801
0427485
612
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Искусство и народное творчество"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
059
0801
0430081
611
30120,169
28266,7
28319,1
86705,969
059
0801
0431021
611
761,939
0,0
0,0
761,939
059
0801
0431031
611
105,08706
105,08706
059
0801
0438810
611
1600,0
1630,0
1660,0
4890,0
059
0801
0438811
611
1900,0
1900,0
059
0801
0437746
612
4158,4
4158,4
059
0801
0434804
612
41,584
41,584
059
0801
0434802
612
42,551
42,551
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
3085,687
2913,8
2913,8
8913,287
в том числе по ГРБС:
162
Х
Х
Х
3085,687
2913,800
2913,800
8913,287
162
0113
0440081
111
1659,45170
2037,4
2037,4
5734,25170
162
0113
0440081
112
6,60830
0,0
0,0
6,60830
162
0113
0441021
111
425,927
0,0
0,0
425,927
162
0113
0440081
244
413,1
523,6
523,6
1460,3
162
0113
0440081
852
150,0
150,0
162
0113
0447479
244
1,8
0,0
0,0
1,8
162
0113
0447478
244
93,0
0,0
0,0
93,0
162
0113
0447519
111
243,1
252,1
252,1
747,3
162
0113
0447519
244
92,7
100,7
100,7
294,1
Подпрограмма 5
"Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
18249,41815
16416,1
16369,4
51034,91815
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
18249,41815
16416,1
16369,4
51034,91815
059
0702
0450081
611
16226,934
15312,1
15265,4
46804,434
059
0702
0451021
611
877,754
0
0
877,754
059
0702
0451031
611
40,73015
40,73015
059
0702
0458810
611
465,0
465,0
465,0
1395,0
059
0702
0458811
611
639,0
639,0
639,0
1917,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
6964,684
7125,8
7102,2
21192,684
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
6964,684
7125,8
7102,2
21192,7
059
0804
0460031
121
1913,5
2029,8
2022,6
5965,9
059
0804
0461021
121
78,4
0
0,0
78,4
059
0804
0460031
122
5,2
2,2
2,2
9,6
059
0804
0460031
244
268,749
299,2
299,2
867,149
059
0804
0460031
852
1,0
1,0
1,0
3
059
0804
0460081
111
4266,2
4399,7
4383,3
13049,2
059
0804
0461021
111
18,035
0
0
18,035
059
0804
0460081
112
3,3
3,1
3,1
9,5
059
0804
0460081
244
409,2
389,7
389,7
1188,6
059
0804
0460081
852
1,1
1,1
1,1
3,3
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Всего
86661,63574
73422,8
73453,8
233538,23574
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
0
0
0
краевой бюджет
7186,72374
352,8
352,8
7892,32374
внебюджетные источники
4671,0
2802,0
2833,0
10306,0
Бюджет города <**>
74803,912
70268,0
70268,0
215339,912
юридические лица
Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
Всего
16064,199
14465,6
14490,8
45020,599
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
325,174
0,0
0,0
325,174
внебюджетные источники
40,0
40,0
40,0
120,0
Бюджет города <**>
15699,025
14425,6
14450,8
44575,425
юридические лица
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в городе Назарово"
Всего
3567,91753
2604,8
2598,5
8771,21753
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
233,61753
0,0
0,0
233,61753
внебюджетные источники
27,0
28,0
29,0
84,0
Бюджет города <**>
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
юридические лица
Подпрограмма 3
"Искусство и народное творчество"
Всего
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
5025,42606
5025,42606
внебюджетные источники
3500,0
1630,0
1660,0
6790
Бюджет города <**>
30204,304
28266,7
28319,1
86790,104
юридические лица
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Назарово"
Всего
3085,687
2913,8
2913,8
8913,287
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
635,187
352,8
352,8
1340,787
внебюджетные источники
0,0
Бюджет города <**>
2450,5
2561,0
2561,0
7572,5
юридические лица
Подпрограмма 5
"Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
Всего
18249,41815
16416,1
16369,4
51034,91815
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
918,48415
918,48415
внебюджетные источники
1104,0
1104,0
1104,0
3312,0
Бюджет города <**>
16226,934
15312,1
15265,4
46804,434
юридические лица
Подпрограмма 6
"Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово"
Всего
6964,684
7125,8
7102,2
21192,684
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
48,835
48,835
внебюджетные источники
0
Бюджет города <**>
6915,849
7125,8
7102,2
21143,849
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В ГОРОДЕ НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Назарово
Задача 1. Развитие библиотечного дела в городе Назарово
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0801
0410081
611
15529,875
13810,7
13835,9
43176,475
Число посетителей достигнет 625,2 тыс. человек
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
059
0801
0418810
611
40,0
40,0
40,0
120,000
Число посетителей достигнет не менее 9000 человек
1.3
Комплектование книжных фондов библиотек г. Назарово
059
0801
0414801
611
140,000
614,9
614,9
1369,800
Приобретение 21580 экземпляров новых изданий за период реализации Программы
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово"
059
0801
0417488
612
36,600
0
0
36,600
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
059
0801
0411021
611
208,574
0
0
208,574
1.6
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово"
059
0801
0417485
612
80,000
0,0
0,0
80,000
1.7
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в рамках подпрограммы "Развитие музейного дела в городе Назарово" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово" за счет средств местного бюджета
059
0801
0414803
612
20,000
0,0
0,0
20,000
1.8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово" за счет средств местного бюджета
059
0801
0414801
612
9,150
0,0
0,0
9,150
Итого по задаче 1
16064,199
14465,600
14490,800
45020,599
Всего по подпрограмме
16064,199
14465,6
14490,8
45020,599
В том числе:
ГРБС 1: отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
16064,199
14465,6
14490,8
45020,599
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения г. Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни города
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово
059
0801
0430081
611
29449,369
27595,9
27648,3
84693,569
Количество мероприятий достигнет 3603 ед.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
059
0801
0438810
611
1600,0
1630,0
1660,0
4890,0
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
059
0801
0431021
611
761,939
0,0
0,0
761,939
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
059
0801
0431031
611
105,08706
0,0
0,0
105,08706
1.5
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
059
0801
0438811
611
1900,000
1900,00000
Итого по задаче 1
33816,39506
29225,900
29308,300
92350,59506
Задача 2. Организация и проведение культурных событий
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово
059
0801
0430081
611
670,8
670,8
670,8
2012,4
Не менее 17 мероприятий - культурных брендов
2.2
Устройство звезд, посвященных Назаровскому кинофоруму отечественных фильмов имени Марины Ладыниной (кредиторская задолженность 2013 года)
059
0801
0434802
612
42,551
0,0
0,0
42,551
2.3
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово"
059
0801
0437746
612
4158,4
0,0
0,0
4158,4
2.4
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово"
059
0801
0434804
612
41,584
0,0
0,0
41,584
Итого по задаче 2
4913,335
670,8
670,8
6254,935
Всего по подпрограмме
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
В том числе
ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.10.2013 № 1994-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ
НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Решения Назаровского городского Совета депутатов от 11.12.2013 № 17-135 "Об утверждении бюджета города Назарово на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы" (с изменениями) постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города от 10.10.2013 № 1994-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Назарово на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"общий объем финансирования Программы - 233538,23574 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 86661,63574 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 7186,72374 тыс. руб.;
бюджет города - 74803,912 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 4671,000 тыс. руб.;
2015 год - 73422,800 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 352,800 тыс. руб.;
бюджет города - 70268,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2802,000 тыс. руб.;
2016 год - 73453,800 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 352,800 тыс. руб.;
бюджет города - 70268,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2833,000 тыс. руб.".
1.2. Приложение № 1 "Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам муниципальной Программы", приложение № 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к подпрограмме "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. В приложении № 6 к Программе в паспорте подпрограммы "Искусство и народное творчество" (далее - подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"общий объем финансирования подпрограммы - 98605,53006 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 38729,73006 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 5025,42606 тыс. руб.;
бюджет города - 30204,304 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3500,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.;
2015 год - 29896,700 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 28266,700 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1630,000 тыс. руб.;
2016 год - 29979,100 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 28319,100 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1660,000 тыс. руб.".
1.5. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 слова:
"общий объем финансирования подпрограммы - 96705,53006 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 36829,73006 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 5025,42606 тыс. руб.;
бюджет города - 30204,304 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1600,000 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"общий объем финансирования подпрограммы - 98605,53006 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 38729,73006 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 5025,42606 тыс. руб.;
бюджет города - 30204,304 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 3500,000 тыс. руб.".
1.6. Приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Искусство и народное творчество" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете "Советское Причулымье" и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Потапову Г.В.
И. о. руководителя
администрации города
И.С.СУХОРУКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
86661,63574
73422,8
73453,8
233538,23574
в том числе по ГРБС:
059
0702
Х
Х
18249,41815
16416,1
16369,4
51034,91815
059
0801
Х
Х
58361,84659
46967,1
47068,4
152397,34659
059
0804
Х
Х
6964,684
7125,8
7102,2
21192,684
162
0113
Х
Х
3085,687
2913,8
2913,8
8913,287
Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
16064,199
14465,6
14490,8
45020,599
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
16064,199
14465,600
14490,800
45020,599
059
0801
0410081
611
15529,875
13810,7
13835,9
43176,475
059
0801
0411021
611
208,574
0
0
208,574
059
0801
0418810
611
40,0
40,0
40,0
120,0
059
0801
0414801
611
140,000
614,9
614,9
1369,8
059
0801
0417488
612
36,6
0
0
36,6
059
0801
0414801
612
9,15
0
0
9,15
059
0801
0417485
612
80,0
0
0
80,0
059
0801
0414803
612
20,0
0
0
20,0
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
3567,91753
2604,8
2598,5
8771,21753
в том числе по ГРБС
059
Х
Х
Х
3567,91753
2604,80
2598,50
8771,21753
059
0801
0420081
611
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
059
0801
0421021
611
181,074
0
0
181,074
059
0801
0421031
611
52,54353
52,54353
059
0801
0428810
611
27,0
28,0
29,0
84,0
059
0801
0427485
612
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Искусство и народное творчество"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
059
0801
0430081
611
30120,169
28266,7
28319,1
86705,969
059
0801
0431021
611
761,939
0,0
0,0
761,939
059
0801
0431031
611
105,08706
105,08706
059
0801
0438810
611
1600,0
1630,0
1660,0
4890,0
059
0801
0438811
611
1900,0
1900,0
059
0801
0437746
612
4158,4
4158,4
059
0801
0434804
612
41,584
41,584
059
0801
0434802
612
42,551
42,551
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
3085,687
2913,8
2913,8
8913,287
в том числе по ГРБС:
162
Х
Х
Х
3085,687
2913,800
2913,800
8913,287
162
0113
0440081
111
1659,45170
2037,4
2037,4
5734,25170
162
0113
0440081
112
6,60830
0,0
0,0
6,60830
162
0113
0441021
111
425,927
0,0
0,0
425,927
162
0113
0440081
244
413,1
523,6
523,6
1460,3
162
0113
0440081
852
150,0
150,0
162
0113
0447479
244
1,8
0,0
0,0
1,8
162
0113
0447478
244
93,0
0,0
0,0
93,0
162
0113
0447519
111
243,1
252,1
252,1
747,3
162
0113
0447519
244
92,7
100,7
100,7
294,1
Подпрограмма 5
"Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
18249,41815
16416,1
16369,4
51034,91815
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
18249,41815
16416,1
16369,4
51034,91815
059
0702
0450081
611
16226,934
15312,1
15265,4
46804,434
059
0702
0451021
611
877,754
0
0
877,754
059
0702
0451031
611
40,73015
40,73015
059
0702
0458810
611
465,0
465,0
465,0
1395,0
059
0702
0458811
611
639,0
639,0
639,0
1917,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
6964,684
7125,8
7102,2
21192,684
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
6964,684
7125,8
7102,2
21192,7
059
0804
0460031
121
1913,5
2029,8
2022,6
5965,9
059
0804
0461021
121
78,4
0
0,0
78,4
059
0804
0460031
122
5,2
2,2
2,2
9,6
059
0804
0460031
244
268,749
299,2
299,2
867,149
059
0804
0460031
852
1,0
1,0
1,0
3
059
0804
0460081
111
4266,2
4399,7
4383,3
13049,2
059
0804
0461021
111
18,035
0
0
18,035
059
0804
0460081
112
3,3
3,1
3,1
9,5
059
0804
0460081
244
409,2
389,7
389,7
1188,6
059
0804
0460081
852
1,1
1,1
1,1
3,3
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Всего
86661,63574
73422,8
73453,8
233538,23574
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
0
0
0
краевой бюджет
7186,72374
352,8
352,8
7892,32374
внебюджетные источники
4671,0
2802,0
2833,0
10306,0
Бюджет города <**>
74803,912
70268,0
70268,0
215339,912
юридические лица
Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
Всего
16064,199
14465,6
14490,8
45020,599
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
325,174
0,0
0,0
325,174
внебюджетные источники
40,0
40,0
40,0
120,0
Бюджет города <**>
15699,025
14425,6
14450,8
44575,425
юридические лица
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в городе Назарово"
Всего
3567,91753
2604,8
2598,5
8771,21753
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
233,61753
0,0
0,0
233,61753
внебюджетные источники
27,0
28,0
29,0
84,0
Бюджет города <**>
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
юридические лица
Подпрограмма 3
"Искусство и народное творчество"
Всего
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
5025,42606
5025,42606
внебюджетные источники
3500,0
1630,0
1660,0
6790
Бюджет города <**>
30204,304
28266,7
28319,1
86790,104
юридические лица
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Назарово"
Всего
3085,687
2913,8
2913,8
8913,287
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
635,187
352,8
352,8
1340,787
внебюджетные источники
0,0
Бюджет города <**>
2450,5
2561,0
2561,0
7572,5
юридические лица
Подпрограмма 5
"Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
Всего
18249,41815
16416,1
16369,4
51034,91815
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
918,48415
918,48415
внебюджетные источники
1104,0
1104,0
1104,0
3312,0
Бюджет города <**>
16226,934
15312,1
15265,4
46804,434
юридические лица
Подпрограмма 6
"Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово"
Всего
6964,684
7125,8
7102,2
21192,684
в том числе:
0
федеральный бюджет <*>
0
краевой бюджет
48,835
48,835
внебюджетные источники
0
Бюджет города <**>
6915,849
7125,8
7102,2
21143,849
юридические лица
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В ГОРОДЕ НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Назарово
Задача 1. Развитие библиотечного дела в городе Назарово
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0801
0410081
611
15529,875
13810,7
13835,9
43176,475
Число посетителей достигнет 625,2 тыс. человек
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
059
0801
0418810
611
40,0
40,0
40,0
120,000
Число посетителей достигнет не менее 9000 человек
1.3
Комплектование книжных фондов библиотек г. Назарово
059
0801
0414801
611
140,000
614,9
614,9
1369,800
Приобретение 21580 экземпляров новых изданий за период реализации Программы
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово"
059
0801
0417488
612
36,600
0
0
36,600
1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
059
0801
0411021
611
208,574
0
0
208,574
1.6
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово"
059
0801
0417485
612
80,000
0,0
0,0
80,000
1.7
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в рамках подпрограммы "Развитие музейного дела в городе Назарово" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово" за счет средств местного бюджета
059
0801
0414803
612
20,000
0,0
0,0
20,000
1.8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово" за счет средств местного бюджета
059
0801
0414801
612
9,150
0,0
0,0
9,150
Итого по задаче 1
16064,199
14465,600
14490,800
45020,599
Всего по подпрограмме
16064,199
14465,6
14490,8
45020,599
В том числе:
ГРБС 1: отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
16064,199
14465,6
14490,8
45020,599
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города
от 30 сентября 2014 г. № 1824-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения г. Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни города
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово
059
0801
0430081
611
29449,369
27595,9
27648,3
84693,569
Количество мероприятий достигнет 3603 ед.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности
059
0801
0438810
611
1600,0
1630,0
1660,0
4890,0
1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
059
0801
0431021
611
761,939
0,0
0,0
761,939
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
059
0801
0431031
611
105,08706
0,0
0,0
105,08706
1.5
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
059
0801
0438811
611
1900,000
1900,00000
Итого по задаче 1
33816,39506
29225,900
29308,300
92350,59506
Задача 2. Организация и проведение культурных событий
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово
059
0801
0430081
611
670,8
670,8
670,8
2012,4
Не менее 17 мероприятий - культурных брендов
2.2
Устройство звезд, посвященных Назаровскому кинофоруму отечественных фильмов имени Марины Ладыниной (кредиторская задолженность 2013 года)
059
0801
0434802
612
42,551
0,0
0,0
42,551
2.3
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово"
059
0801
0437746
612
4158,4
0,0
0,0
4158,4
2.4
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово"
059
0801
0434804
612
41,584
0,0
0,0
41,584
Итого по задаче 2
4913,335
670,8
670,8
6254,935
Всего по подпрограмме
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
В том числе
ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
38729,73006
29896,7
29979,1
98605,53006
------------------------------------------------------------------