Постановление администрации Ермаковского района Красноярского края от 29.01.2014 N 51-п "О внесении изменений в Постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013 N 723-п "



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 г. № 51-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ОТ 31.10.2013 № 723-П (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 22.01.2014 № 31-П)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013 № 516-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации", Решением Ермаковского районного Совета депутатов от 23.12.2013 № 45-250р "О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", ст. 35 Устава Ермаковского района администрация Ермаковского района постановляет:
1. Внести изменения в Постановление от 31.10.2013 № 723-п (в редакции Постановления от 22.01.2014 № 31-п) "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014 - 2016 гг.", а именно:
1.1. Паспорт муниципальной программы "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014 - 2016 гг." читать в соответствии с приложением № 1;
1.2. Паспорт подпрограммы № 1 "Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района" на 2014 - 2016 годы приложения № 4 к муниципальной программе читать в соответствии с приложением № 2;
1.3. Паспорт подпрограммы № 2 "Территориальное планирование Ермаковского района на 2014 - 2016 годы" приложения № 5 к муниципальной программе читать в соответствии с приложением № 3;
1.4. Раздел 7 "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы" читать в соответствии с приложением № 4;
1.5. Приложение № 4.2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к подпрограмме № 1 "Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района" на 2014 - 2016 годы читать в соответствии с приложением № 5;
1.6. Приложение № 5.2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к подпрограмме № 2 "Территориальное планирование Ермаковского района на 2014 - 2016 годы" читать в соответствии с приложением № 6;
1.7. Часть 3.1 "Подпрограммные мероприятия" раздела 3 "Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы" подпрограммы № 1 приложения № 4 к муниципальной программе дополнить следующим пунктом: "9. Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение".
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Ермаковского района С.А. Камагина.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
администрации Ермаковского района
В.И.ФОРСЕЛЬ





Приложение № 1
к Постановлению
Ермаковского района
от 29 января 2014 г. № 51-п

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014 - 2016 гг.
Основания для разработки муниципальной программы
145-ФЗ от 31.07.1998 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Красноярского края от 27.01.2010 № 33-п;
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ;
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.03 № 131-ФЗ;
Постановление главы администрации Ермаковского района № 516-п от 05.08.2013 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Ермаковского района
Соисполнители муниципальной программы
МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района;
управление образования администрации Ермаковского района;
органы местного самоуправления поселений
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Подпрограммы:
1. Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района на 2014 - 2016 годы;
2. Территориальное планирование Ермаковского района на 2014 - 2016 годы;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014 - 2016 годы;
4. Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района на 2014 - 2016 годы
Цели муниципальной программы
1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;
2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения;
3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района;
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;
5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом
Задачи муниципальной программы
1.1. Ввод в эксплуатацию жилья;
1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;
1.3. Строительство социально значимых объектов;
2.1. Разработка генеральных планов сельских поселений;
3.1. Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ, в рамках которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района является соисполнителем;
4.1. Ремонт жилищного фонда
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период
1. Ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 19800 кв. м,
2014 - 5700 кв. м;
2015 - 6900 кв. м;
2016 - 7200 кв. м;
в том числе ввод жилья экономического класса, построенного с использованием средств местного бюджета, общей площадью - 1387,38 кв. м,
2014 - 0 кв. м;
2015 - 693,69 кв. м;
2016 - 693,69 кв. м;
2. Строительство улично-дорожной сети мкр. "Аэродромный", протяженность дорожного полотна:
улично-дорожная сеть - 6381,00 м;
3. Строительство объекта "Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ" на 30 мест;
4. Строительство школы в с. Разъезжее на 115 мест;
5. Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нижнесуэтукского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского - 5 шт.;
6. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности, 100%;
7. Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности 0%;
8. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности 0%;
9. Проведение ежегодного мониторинга деятельности подведомственного учреждения - 3 шт.;
10. Количество объектов жилищного фонда, подлежащих ремонту, - 96 шт.
Приложение 1 к настоящему паспорту
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Всего 192457,85 тыс. руб.
2014 г. - 105191,68 тыс. руб.
2015 г. - 2675,34 тыс. руб.
2016 г. - 84590,83 тыс. руб.
Федеральный бюджет
Всего 2014 - 2015
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
21048,15
21048,15


Краевой бюджет
Всего 2014 - 2015
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
111522,456
81258,626

80000,0
Районный бюджет
Всего 2014 - 2015
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
10151,074
2884,904
2675,34
4590,83
Перечень объектов капитального строительства
Приложение 3 к настоящему паспорту





Приложение № 2
к Постановлению
Ермаковского района
от 29 января 2014 г. № 51-п

Наименование подпрограммы
"Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района" на 2014 - 2016 годы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014 - 2016 гг.
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Ермаковского района
Исполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Ермаковского района;
МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района;
управление образования администрации Ермаковского района
Цели и задачи подпрограммы
Цели:
1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;
2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения.
Задачи:
1.1. Ввод в эксплуатацию жилья;
1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;
1.3. Строительство социально значимых объектов
Целевые индикаторы
Ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 19800 кв. м,
2014 - 5700 кв. м;
2015 - 6900 кв. м;
2016 - 7200 кв. м;
в том числе ввод жилья построенного с использованием средств местного бюджета, общей площадью - 1387,38 кв. м,
2014 - 0 кв. м;
2015 - 693,69 кв. м;
2016 - 693,69 кв. м.
Земельные участки будут обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой:
улично-дорожная сеть - 6381,00 м.
Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ на 30 мест;
Строительство школы в с. Разъезжее на 115 мест
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации
Всего 181300,75 тыс. руб.
2014 г. - 99921,11 тыс. руб.
2015 г. - 57,77 тыс. руб.
2016 г. - 81321,87 тыс. руб.
Федеральный бюджет
Всего 2014 - 2016
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
21048,15
21048,15


Краевой бюджет
Всего 2014 - 2016
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
158756,266
78756,266

80000,00
Местный бюджет
Всего 2014 - 2016
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1469,334
116,694
57,77
1321,87
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Ермаковского района





Приложение № 3
к Постановлению
Ермаковского района
от 29 января 2014 г. № 51-п

Наименование подпрограммы
"Территориальное планирование Ермаковского района на 2014 - 2016 годы"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014 - 2016 гг.
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Ермаковского района
Исполнители и соисполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Ермаковского района;
органы местного самоуправления поселений
Цели и задачи подпрограммы
Цели:
- Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.
Задача:
- Разработка генеральных планов сельских поселений
Основные разработчики программы
Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района
Целевые индикаторы
Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нижнесуэтукского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского - 5 шт.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации
Всего: 3377,15 тыс. руб.
Краевой бюджет
Всего 2014 - 2016
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2502,36
2502,36
0
0
Местный бюджет
Всего 2014 - 2016
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
874,79
223,40
0
651,39
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Ермаковского района





Приложение № 4
к Постановлению
Ермаковского района
от 29 января 2014 г. № 51-п

7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014 - 2016 гг.
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6100000

73669,224
2675,34
4590,83
80935,394
Подпрограмма № 1
"Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6110000

70409,26
57,76
1321,87
71788,89
в том числе по ГРБС:









009
0412
6118385
240
-
25,00
-
25,00

009
0412
6118386
240
-
-
30,00
30,00

009
0412
6118387
240
-
-
25,00
25,00

009
0412
6118388
240
-
-
20,00
20,00

009
0502
6118389
240
-
16,38
988,29
1004,67

009
0501
6118390
240
-
16,38
258,58
274,96

888
0701
6118391
240
116,70
-
-
116,70

888
0502
6117789
240
21048,15
-
-
21048,15

009
0501
6117789
240
31359,21
-
-
31359,21

888
0701
6117789
240
13949,78
-
-
13949,78

888
0801
6117789
240
3935,42
-
-
3935,42
Подпрограмма № 2
"Территориальное планирование Ермаковского района на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6120000

223,40
0
651,39
874,79
в том числе по ГРБС:









009
0412
6128392
240
117,84
-
105,56
223,40

009
0412
6128392
240
105,56

-
105,56

009
0412
6128392
240
-
-
282,94
282,94

009
0412
6128392
240
-
-
131,11
131,11

009
0412
6128392
240
-
-
131,78
131,78

009
0412
6127789
240
491,76
-
-
491,76
Подпрограмма № 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6130000

2494,81
2567,57
2567,57
7629,95
в том числе по ГРБС:









888
0113
6138061
110
2066,90
2137,77
2137,77
6342,44

888
0113
6138061
240
427,91
429,80
429,80
1287,51
Подпрограмма № 4
"Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет)


6140000

50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе по ГРБС:









009
0501
6148393
240
50,0
50,0
50,0
150,0





Приложение № 5
к Постановлению
Ермаковского района
от 29 января 2014 г. № 51-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год (2014 г.)
первый год планового периода (2015 г.)
второй год планового периода (2016 г.)
итого на период
Цель 1: строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан









Задача 1: обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское









Мероприятие 1: разработка проекта планировки мкр. "Западный"
009
0412
6118385
240
-
25,00
-
25,00
Проект планировки
местный бюджет





25,00

25,00
краевой бюджет





-

-
Мероприятие 2: разработка проекта инженерной инфраструктуры мкр. "Западный"
009
0412
6118386
240
-
-
30,00
30,00
Проект инженерной инфраструктуры
местный бюджет






30,00
30,00
краевой бюджет






-
-
Мероприятие 3: разработка проекта улично-дорожной сети мкр. "Западный"
009
0412
6118387
240
-
-
25,00
25,00
Проект улично-дорожной сети
местный бюджет






25,00
25,00
краевой бюджет






-
-
Мероприятие 4: разработка проекта улично-дорожной сети мкр. "Северный"
009
0412
6118388
240
-
-
20,00
20,00
Проект улично-дорожной сети
местный бюджет






20,00
20,00
краевой бюджет






-
-
Мероприятие 5: строительство улично-дорожной сети мкр. "Аэродромный"
009
0502
6118389
240
-
16,38
988,29
1004,67
6381,0 м дорожного полотна
местный бюджет





16,38
988,29
1004,67
краевой бюджет





-
-
-
Мероприятие 6: остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение
888
0502
6117789
240
21048,15
-
-
-

местный бюджет




-



краевой бюджет




-



федеральный бюджет




21048,15



Задача 2: ввод в эксплуатацию жилья









Мероприятие 1: ввод в эксплуатацию жилья экономического класса, построенного с использованием средств местного бюджета
009
0501
6118390
240
-
16,38
258,58
274,96
2 многоквартирных жилых дома (16 квартир)
местный бюджет





16,38
258,58
274,96
краевой бюджет





-
-
-
Мероприятие 2: остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение
009
0501
6117789
240
31359,21
-
-
-

местный бюджет




-



краевой бюджет




31359,21



Цель 2: создание благоприятной социальной обстановки в сельских поселениях









Задача 1: строительство социально значимых объектов









Мероприятие 1: строительство объекта "Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ"
888
0701
6118391
240
29628,55
-
-
29628,55
30 мест
116,694


116,694
29511,856


29511,856
Мероприятие 2: остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение
888
0701
6117789
240
13949,78
-
-
-

местный бюджет




-



краевой бюджет




13949,78



888
0801
6117789
240
3935,42
3935,42
-
-
-

Мероприятие 2: строительство школы в с. Разъезжее




-
-
80000,0
80000,0
115 мест
местный бюджет






-
-
краевой бюджет






80000,0
80000,0





Приложение № 6
к Постановлению
Ермаковского района
от 29 января 2014 г. № 51-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год (2014 г.)
первый год планового периода (2015 г.)
второй год планового периода (2016 г.)
итого на период
Цель 1: обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района









Задача 1: разработка генеральных планов сельских поселений









Мероприятие 1: разработка проекта генерального плана с. Григорьевка
009
0412
6128392
240
1178,44
-
105,56
1284,0
Генеральный план
местный бюджет




117,84

105,56
223,40
краевой бюджет




1060,60

-
-
Мероприятие 2: разработка проекта генерального плана с. Мигна
009
0412
6128392
240
1055,56


1055,56
Генеральный план
местный бюджет




105,56

-
105,56
краевой бюджет




950,00


950,00
Мероприятие 3: разработка проекта генерального плана с. Нижний Суэтук
009
0412
6128392
240
-
-
282,94
282,94
Генеральный план
местный бюджет






282,94
282,94
краевой бюджет






-
-
Мероприятие 4: разработка проекта генерального плана с. Ивановка
009
0412
6128392
240
-
-
131,11
131,11
Генеральный план
местный бюджет






131,11
131,11
краевой бюджет






-
-
Мероприятие 5: разработка проекта генерального плана с. Разъезжее
009
0412
6128392
240
-
-
131,78
131,78
Генеральный план
местный бюджет






131,78
131,78
краевой бюджет






-
-
Мероприятие 6: остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение
009
0412
6127789
240
491,76
-
-
-

местный бюджет




-



краевой бюджет




491,76





------------------------------------------------------------------