Постановление администрации г. Назарово Красноярского края от 03.02.2014 N 131-п "О внесении изменений в Постановление администрации г. Назарово от 10.10.2013 N 1994-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. НАЗАРОВО ОТ 10.10.2013 № 1994-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ
НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

На основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Решения Назаровского городского Совета депутатов от 11.12.2013 № 17-135 "Об утверждении бюджета города Назарово на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы", Устава города постановляю:
1. Внести в Постановление администрации г. Назарово от 10.10.2013 № 1994-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Назарово на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение Программы
общий объем финансирования Программы - 226482,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 79606,1 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 567,1 тыс. руб.;
бюджет города - 76268,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2771,0 тыс. руб.;
2015 год - 73422,8 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 352,8 тыс. руб.;
бюджет города - 70268,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2802,0 тыс. руб.;
2016 год - 73453,8 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 352,8 тыс. руб.;
бюджет города - 70268,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2833,0 тыс. руб.
".

1.2. Приложение № 1 "Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы", приложение № 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово на 2014 - 2016 годы" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" и № 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие культуры города Назарово на 2014 - 2016 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" (далее - Подпрограмма 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 44889,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15933,1 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 48,5 тыс. руб.;
бюджет города - 15844,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,0 тыс. руб.;
2015 год - 14465,6 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 14425,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,0 тыс. руб.;
2016 год - 14490,8 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 14450,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,0 тыс. руб.
".

1.4. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" Подпрограммы 1 слова
"Общий объем финансирования подпрограммы - 44841 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15884,6 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 15844,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,0 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 44889,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15933,1 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 48,5 тыс. руб.;
бюджет города - 15844,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,0 тыс. руб.".
1.5. Приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы "Развитие музейного дела в городе Назарово" (далее - Подпрограмма 2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 8617,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3414,3 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 80,0 тыс. руб.;
бюджет города - 3307,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 27,0 тыс. руб.;
2015 год - 2604,8 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 2576,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 28,0 тыс. руб.;
2016 год - 2598,5 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 2569,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 29,0 тыс. руб.
".

1.7. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" слова
"Общий объем финансирования подпрограммы - 8537,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3334,3 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 3307,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 27,0 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 8617,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3414,3 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 80,0 тыс. руб.;
бюджет города - 3307,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 27,0 тыс. руб.".
1.8. Приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.9. В приложении № 7 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы "Развитие архивного дела в городе Назарово" (далее - Подпрограмма 4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования
общий объем финансирования подпрограммы - 8827,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2999,6 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 438,6 тыс. руб.;
бюджет города - 2561,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.;
2015 год - 2913,8 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 352,8 тыс. руб.;
бюджет города - 2561,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.;
2016 год - 2913,8 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 352,8 тыс. руб.;
бюджет города - 2561,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
".

1.10. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" слова
"Общий объем финансирования подпрограммы - 8732,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2904,8 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 343,8 тыс. руб.;
бюджет города - 2561,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 8827,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2999,6 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 438,6 тыс. руб.;
бюджет города - 2561,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.".
1.11. Приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.12. Приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограммам 3, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям № 7, 8, 9 к настоящему Постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете "Советское Причулымье" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Потапову Г.В.

Руководитель
администрации города
Е.А.МЕРЕЖНИКОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
79606,1
73422,8
73453,8
226482,7
в том числе по ГРБС:
059
0702
Х
Х
17519,7
16416,1
16369,4
50305,2
059
0801
Х
Х
52108,7
46967,1
47068,4
146144,2
059
0804
Х
Х
6978,1
7125,8
7102,2
21206,1
162
0113
Х
Х
2999,6
2913,8
2913,8
8827,2








Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
15933,1
14465,6
14490,8
44889,5
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
15933,1
14465,6
14490,8
44889,5
059
0801
0410081
611
15198,9
13810,7
13835,9
42845,5
059
0801
0418810
611
40,0
40,0
40,0
120,0
059
0801
0414801
611
645,7
614,9
614,9
1875,5
059
0801
0417488
612
48,5
0
0
48,5
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
3414,3
2604,8
2598,5
8617,6
в том числе по ГРБС
059
Х
Х
Х
3414,3
2604,8
2598,5
8617,6
059
0801
0420081
611
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
059
0801
0428810
611
27,0
28,0
29,0
84,0
059
0801
0427485
612
80,0
0,0
0,0
80,0
Подпрограмма 3
"Искусство и народное творчество"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
32761,3
29896,7
29979,1
92637,1
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
32761,3
29896,7
29979,1
92637,1
059
0801
0430081
611
31161,3
28266,7
28319,1
87747,1
059
0801
0438810
611
1600,0
1630,0
1660,0
4890,0
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
2999,6
2913,8
2913,8
8827,2
в том числе по ГРБС:
162
Х
Х
Х
2999,6
2913,8
2913,8
8827,2
162
0113
0440081
111
2037,4
2037,4
2037,4
6112,2
162
0113
0440081
244
523,6
523,6
523,6
1570,8
162
0113
0447479
244
1,8
0,0
0,0
1,8
162
0113
0447478
244
93,0
0,0
0,0
93,0
162
0113
0447519
111
243,1
252,1
252,1
747,3
162
0113
0447519
244
100,7
100,7
100,7
302,1
Подпрограмма 5
"Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
17519,7
16416,1
16369,4
50305,2
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
17519,7
16416,1
16369,4
50305,2
059
0702
0450081
611
16415,7
15312,1
15265,4
46993,2
059
0702
0458810
611
465,0
465,0
465,0
1395,0
059
0702
0458811
611
639,0
639,0
639,0
1917,0
























Подпрограмма 6
"Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
6978,1
7125,8
7102,2
21206,1
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
6978,1
7125,8
7102,2
21206,1
059
0804
0460031
121
1972,4
2029,8
2022,6
6024,8
059
0804
0460031
122
5,2
2,2
2,2
9,6
059
0804
0460031
244
311,3
299,2
299,2
909,7
059
0804
0460031
852
1,0
1,0
1,0
3
059
0804
0460081
111
4274,6
4399,7
4383,3
13057,6
059
0804
0460081
112
3,3
3,1
3,1
9,5
059
0804
0460081
244
409,2
389,7
389,7
1188,6
059
0804
0460081
852
1,1
1,1
1,1
3,3





Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Всего
79606,1
73422,8
73453,8
226482,7
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>
0
0
0
0
краевой бюджет
567,1
352,8
352,8
1272,7
внебюджетные источники
2771,0
2802,0
2833,0
8406,0
Бюджет города <**>
76268,0
70268,0
70268,0
216804,0
юридические лица




Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
Всего
15933,1
14465,6
14490,8
44889,5
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет
48,5
0,0
0,0
48,5
внебюджетные источники
40,0
40,0
40,0
120,0
Бюджет города <**>
15844,6
14425,6
14450,8
44721
юридические лица




Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в городе Назарово"
Всего
3414,3
2604,8
2598,5
8617,6
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет
80,0
0,0
0,0
80,0
внебюджетные источники
27,0
28,0
29,0
84,0
Бюджет города <**>
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
юридические лица




Подпрограмма 3
"Искусство и народное творчество"
Всего
32761,3
29896,7
29979,1
92637,1
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет



0,0
внебюджетные источники
1600,0
1630,0
1660,0
4890
Бюджет города <**>
31161,3
28266,7
28319,1
87747,1
юридические лица




Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Назарово"
Всего
2999,6
2913,8
2913,8
8827,2
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет
438,6
352,8
352,8
1144,2
внебюджетные источники



0,0
Бюджет города <**>
2561,0
2561,0
2561,0
7683,0
юридические лица




Подпрограмма 5
"Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
Всего
17519,7
16416,1
16369,4
50305,2
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет



0
внебюджетные источники
1104,0
1104,0
1104,0
3312,0
Бюджет города <**>
16415,7
15312,1
15265,4
46993,2
юридические лица




Подпрограмма 6
"Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово"
Всего
6978,1
7125,8
7102,2
21206,1
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет



0
внебюджетные источники



0
Бюджет города <**>
6978,1
7125,8
7102,2
21206,1
юридические лица









Приложение № 3
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие музейного дела в городе Назарово"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Показ музейных предметов и музейных коллекций"
Показатели объема услуги (работы): число посетителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
25810
25900
26000
26050
26100
2169,0
2772,6
3307,3
2576,8
2569,5
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения"
Показатели объема услуги (работы): число посетителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
208350
208360
208380
208400
208420
12134,9
13486,7
15844,6
14425,6
14450,8
Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Организация досуга населения в учреждениях клубного типа"
Показатели объема услуги (работы): число посетителей на платных мероприятиях
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
47073
49931
50877
52269
53437
23517,6
27400,2
31161,3
28266,7
28319,1
Подпрограмма "Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
Показатели объема услуги (работы): число обучающихся
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
563
567
598
598
598
13296,3
13760,4
16415,7
15312,1
15265,4





Приложение № 4
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В ГОРОДЕ НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Назарово
Задача 1. Развитие библиотечного дела в городе Назарово
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0801
0410081
611
15198,9
13810,7
13835,9
42845,5
Число посетителей достигнет 625,2 тыс. человек
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0801
0418810
611
40,0
40,0
40,0
120,0
Число посетителей достигнет не менее 9000 человек
1.3
Комплектование книжных фондов библиотек г. Назарово

059
0801
0414801
611
645,7
614,9
614,9
1875,5
Приобретение 21580 экземпляров новых изданий за период реализации Программы
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово"

059
0801
0417488
612
48,5
0
0
48,5


Итого по задаче 1





15933,1
14465,6
14490,8
44889,5

Всего по подпрограмме





15933,1
14465,6
14490,8
44889,5

В том числе:










ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края


15933,1
14465,6
14490,8
44889,5






Приложение № 5
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ
НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Назарово
Задача 1. Развитие музейного дела в городе Назарово
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0801
0420081
611
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
Количество посетителей достигнет 78150 чел.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0801
0428810
611
27,0
28,0
29,0
84,0

1.3
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в рамках подпрограммы "Развитие музейного дела в городе Назарово" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово"

059
0801
0427485
612
80,0
0,0
0,0
80,0

Итого по задаче 1





3414,3
2604,8
2598,5
8617,6

Всего по подпрограмме





3414,3
2604,8
2598,5
8617,6

В том числе:










ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края


3414,3
2604,8
2598,5
8617,6






Приложение № 6
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ
НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города Назарово
Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архивов края, перевод архивных фондов в электронную форму
1.1
Работы по оцифровке заголовков дел и ввод их в программный комплекс "Архивный фонд"
Администрация города Назарово
162
0113
447478
244
93,0
0,0

93,0
Оцифровано (переведено в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей на 48000 единиц хранения

Итого по задаче 1





93,0
0
0
93,0

Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
2.1
Реализация государственных полномочий в области архивного дела, передаваемых органами местного самоуправления Красноярского края
Администрация города Назарово
162
0113
0447519
111
243,1
252,1
252,1
747,3
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
162
0113
0447519
244
100,7
100,7
100,7
302,1
2.2
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме онлайн

162
0113
0447479
244
1,8
0,0
0
1,8


Итого по задаче 2





345,6
352,8
352,8
1051,2

Задача 3. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов
3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
Администрация города Назарово
162
0113
0440081
111
2037,4
2037,4
2037,4
6112,2
Ежегодный прием на хранение не менее 800 единиц хранения, ежегодное обеспечение не менее 500 пользователей ретроспективной информацией
162
0113
0440081
244
523,6
523,6
523,6
1570,8

Итого по задаче 3





2561,0
2561,0
2561,0
7683,0


Всего по подпрограмме





2999,6
2913,8
2914
8827,2


В том числе











ГРБС 1 - администрация г. Назарово Красноярского края





2999,6
2913,8
2913,8
8827,2






Приложение № 7
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения г. Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни города
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово
059
0801
0430081
611
30490,5
27595,9
27648,3
85734,7
Количество мероприятий достигнет 3603 ед.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0801
0438810
611
1600,0
1630,0
1660,0
4890,0


Итого по задаче 1





32090,5
29225,9
29308,3
90624,7

Задача 2. Организация и проведение культурных событий
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово
059
0801
0430081
611
670,8
670,8
670,8
2012,4
Не менее 17 мероприятий - культурных брендов

Итого по задаче 2





670,8
670,8
670,8
2012,4


Всего по подпрограмме





32761,3
29896,7
29979,1
92637,1


В том числе











ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края





32761,3
29896,7
29979,1
92637,1






Приложение № 8
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" г. Назарово
Задача 1. Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0702
0450081
611
16415,7
15312,1
15265,4
46993,2
Число обучающихся достигнет 443 чел.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0702
0458810
611
381,9
361,7
337,0
1080,6
Число обучающихся достигнет 155 чел.
1.3
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0702
0458811
611
276,0
247,0
229,0
752

1.4
Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0702
0458810
611
83,1
103,3
128,0
314,4
Поддержка 2 муниципальных образовательных учреждений в области культуры
1.5
Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

059
0702
0458811
611
363,0
392,0
410,0
1165,0


Итого по задаче 1





17519,7
16416,1
16369,4
50305,2


Всего по подпрограмме





17519,7
16416,1
16369,4
50305,2


В том числе










ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
17519,7
16416,1
16369,4
50305,2






Приложение № 9
к Постановлению
администрации города
от 3 февраля 2014 г. № 131-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" Г. НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" г. Назарово

Задача 1. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0804
0460031
121
1972,4
2029,8
2022,6
6024,8
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
059
0804
0460031
122
5,2
2,2
2,2
9,6
059
0804
0460031
244
311,3
299,2
299,2
909,7
059
0804
0460031
852
1,0
1,0
1,0
3,0
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

059
0804
0460081
111
4274,6
4399,7
4383,3
13057,6

059
0804
0460081
112
3,3
3,1
3,1
9,5
059
0804
0460081
244
409,2
389,7
389,7
1188,6
059
0804
0460081
852
1,1
1,1
1,1
3,3

Итого по задаче 1





6978,1
7125,8
7102,2
21206,1


Всего по подпрограмме





6978,1
7125,8
7102,2
21206,1


В том числе










ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
6978,1
7125,8
7102,2
21206,1



------------------------------------------------------------------