Постановление администрации г. Назарово Красноярского края от 10.02.2014 N 161-п "О внесении изменений в Постановление администрации г. Назарово от 10.10.2013 N 1989-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2014 г. № 161-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. НАЗАРОВО ОТ 10.10.2013 № 1989-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"


На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2009 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 179 Бюджетного кодекса, Устава города постановляю:
1. Внести в Постановление администрации г. Назарово от 10.10.2013 № 1989-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение Программы
Всего по Программе на 2014 - 2016 годы
1569574,01206 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 532170,81206 тыс. руб.;
2015 год - 518701,60000 тыс. руб.;
2016 год - 518701,60000 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 5897,50000 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1911,50000 тыс. руб.;
2015 год - 1965,90000 тыс. руб.;
2016 год - 2020,10000 тыс. руб.;
краевой бюджет - 867908,55206 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 294174,75206 тыс. руб.;
2015 год - 286894,00000 тыс. руб.;
2016 год - 286839,80000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62143,26000 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 21307,86000 тыс. руб.;
2015 год - 20917,70000 тыс. руб.;
2016 год - 19917,70000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 633624,70000 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 214776,70000 тыс. руб.;
2015 год - 208924,00000 тыс. руб.;
2016 год - 209924,00000 тыс. руб.
";

1.2. в разделе 8 "Финансовое обеспечение Программы" слова:
"Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1547240,060 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5897,50 тыс. руб.;
краевой бюджет - 845574,600 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62143,260 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 633624,700 тыс. руб.
В 2014 году расходные обязательства составят 522492,460 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1911,500 тыс. руб., краевого бюджета - 284496,400 тыс. руб., внебюджетные источники - 21307,860 тыс. руб., муниципального бюджета - 214776,700 тыс. руб.
В 2015 году расходные обязательства составят 512373,800 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1965,900 тыс. руб., краевого бюджета - 280566,200 тыс. руб., внебюджетные источники - 20917,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 208924,000 тыс. руб.
В 2016 г. году расходные обязательства составят 512373,800 тыс. руб., из них федерального бюджета - 2020,100 тыс. руб., краевого бюджета - 280512,000 тыс. руб., внебюджетные источники - 19917,700 тыс. руб., муниципального бюджета - 209924,000 тыс. руб."
заменить словами:
"Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1569574,01206 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5897,50000 тыс. руб.;
краевой бюджет - 867908,55206 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 62143,26000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 633624,70000 тыс. руб.
В 2014 году расходные обязательства составят 532170,81206 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1911,50000 тыс. руб., краевого бюджета - 294174,75206 тыс. руб., внебюджетные источники - 21307,86000 тыс. руб., муниципального бюджета - 214776,70000 тыс. руб.
В 2015 году расходные обязательства составят 518701,60000 тыс. руб., из них федерального бюджета - 1965,90000 тыс. руб., краевого бюджета - 286894,00000 тыс. руб., внебюджетные источники - 20917,70000 тыс. руб., муниципального бюджета - 208924,00000 тыс. руб.
В 2016 г. году расходные обязательства составят 518701,60000 тыс. руб., из них федерального бюджета - 2020,10000 тыс. руб., краевого бюджета - 286839,80000 тыс. руб., внебюджетные источники - 19917,70000 тыс. руб., муниципального бюджета - 209924,00000 тыс. руб.";
1.3. приложение № 4 "Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам", приложение № 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города с учетом источника финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Постановлению;
1.4. в приложении № 7 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей" (далее - Подпрограмма 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014 - 2016 годы
1425769,18206 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 485638,68206 тыс. руб.;
2015 год - 470066,50000 тыс. руб.;
2016 год - 470064,00000 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
краевой бюджет - 837195,98206 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 284903,18206 тыс. руб.;
2015 год - 276146,40000 тыс. руб.;
2016 год - 276146,40000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 60147,26000 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20663,86000 тыс. руб.;
2015 год - 20241,70000 тыс. руб.;
2016 год - 19241,70000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 528425,94000 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 180071,64000 тыс. руб.;
2015 год - 173678,40000 тыс. руб.;
2016 год - 174675,90000 тыс. руб.
";

1.5. раздел 8 "Ресурсное обеспечение" Подпрограммы 1 заменить словами:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей" составляет 1425769,18206 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 837195,98206 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 60147,26000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 528425,94000 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 485638,68206 тыс. руб., из них краевого бюджета - 284903,18206 тыс. руб., внебюджетные источники - 20663,86000 тыс. руб., муниципального бюджета - 180071,64000 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 470066,50000 тыс. руб., из них краевого бюджета - 276146,40000 тыс. руб., внебюджетные источники - 20241,70000 тыс. руб., муниципального бюджета - 173678,40000 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 470064,00000 тыс. руб., из них краевого бюджета - 276146,40000 тыс. руб., внебюджетные источники - 19241,70000 тыс. руб., муниципального бюджета - 174675,90000 тыс. руб.";
1.6. приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.6. в приложении № 8 к муниципальной программе, в паспорте подпрограммы 2 "Развитие дополнительного образования детей" (далее - Подпрограмма 2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014 - 2016 годы
60919,340 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 20069,140 тыс. руб.;
2015 год - 20425,100 тыс. руб.;
2016 год - 20425,100 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
краевой бюджет - 19621,370 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 66264,770 тыс. руб.;
2015 год - 6678,300 тыс. руб.;
2016 год - 6678,300 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1996,000 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 644,000 тыс. руб.;
2015 год - 676,000 тыс. руб.;
2016 год - 676,000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 39301,970 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 13160,370 тыс. руб.;
2015 год - 13070,800 тыс. руб.;
2016 год - 13070,800 тыс. руб.
";

1.7. раздел 8 "Ресурсное обеспечение" Подпрограммы 2 заменить словами:
"Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" составляет 60919,340 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 19621,370 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1996,000 тыс. руб.;
муниципальный бюджет - 39301,970 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят 20069,140 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6264,770 тыс. руб., внебюджетные источники - 644,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13160,370 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят 20425,100 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6678,300 тыс. руб., внебюджетные источники - 676,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13070,800 тыс. руб.
В 2016 г. году финансовые затраты составят 20425,100 тыс. руб., из них краевого бюджета - 6678,300 тыс. руб., внебюджетные источники - 676,000 тыс. руб., муниципального бюджета - 13070,800 тыс. руб.";
1.8. приложение № 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете "Советское Причулымье" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Потапову Г.В.

Руководитель
администрации города
Е.А.МЕРЕЖНИКОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 10 февраля 2014 г. № 161-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
532170,81206
518701,60000
518701,60000
1569574,01206
Управление образования
078
Х
Х
Х
528147,61206
513590,40000
513590,40000
1555328,41206
Администрация г. Назарово
162
Х
Х
Х
4023,20000
5111,20000
5111,20000
14245,60000
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного и общего образования детей
Всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
485638,68206
470066,50000
470064,00000
1425769,18206
Управление образования
078
Х
Х
Х
485638,68206
470066,50000
470064,00000
1425769,18206
Администрация г. Назарово
162
Х
Х
Х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования детей
Всего расходные обязательства по мероприятию
Х
Х
Х
Х
20069,140
20425,100
20425,100
60919,340
Управление образования
078
Х
Х
Х
14657,110
14632,800
14632,800
43922,710
Администрация г. Назарово
162
Х
Х
Х
6056,030
6468,300
6468,300
18992,630
Подпрограмма 3
Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Всего расходные обязательства по мероприятию
Х
Х
Х
Х
4918,300
6035,200
6035,200
16988,700
Управление образования
078
Х
Х
Х
1539,100
1600,000
1600,000
4739,100
Администрация г. Назарово
162
Х
Х
Х
3379,200
4435,200
4435,200
12249,600
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования
Всего расходные обязательства по мероприятию
Х
Х
Х
Х
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
Управление образования
078
Х
Х
Х
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790





Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 10 февраля 2014 г. № 161-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НАЗАРОВО С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
Развитие образования города Назарово на 2014 - 2016 годы
Всего, в том числе:
532170,81206
518701,60000
518701,60000
1569574,01206
федеральный бюджет
1911,50000
1965,90000
2020,10000
5897,50000
краевой бюджет
294174,75206
286894,00000
286839,80000
867908,55206
внебюджетные источники
21307,86000
20917,70000
19917,70000
62143,26000
бюджет города
214776,70000
208924,00000
209924,00000
633624,70000
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного и общего образования детей
Всего, в том числе:
485638,68206
470066,50000
470064,00000
1425769,18206
федеральный бюджет



0,00000
краевой бюджет
284903,18206
276146,40000
276146,40000
837195,98206
внебюджетные источники
20663,86000
20241,70000
19241,70000
60147,26000
бюджет города
180071,64000
173678,40000
174675,90000
528425,94000
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
20069,140
20425,100
20425,100
60919,340
федеральный бюджет



0,000
краевой бюджет
6264,770
6678,300
6678,300
19621,370
внебюджетные источники
644,000
676,000
676,000
1996,000
бюджет города
13160,370
13070,800
13070,800
39301,970
Подпрограмма 3
Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Всего, в том числе:
4918,300
6035,200
6035,200
16988,700
федеральный бюджет
1911,500
1965,900
2020,100
5897,500
краевой бюджет
3006,800
4069,300
4015,100
11091,200
внебюджетные источники



0,000
бюджет города



0,000
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования
Всего, в том числе:
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790
федеральный бюджет



0,000
краевой бюджет



0,000
внебюджетные источники



0,000
бюджет города
21544,690
22174,800
22177,300
65896,790





Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 10 февраля 2014 г. № 161-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе дошкольного и общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача 1: развитие дошкольного образования
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0110081
111
2583,200
2678,900
2678,900
7941,000
Количество человек, получающих услуги дошкольного образования: в 2014 г. - 2184 чел., 2015 г. - 2364 чел., 2016 г. - 2364 чел.; количество работников, получающих выплаты за счет средств краевого бюджета на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей: 2014 г. - 450 чел.; 2015 г. - 374 чел.; 2016 г. - 374 чел.
078
0701
0110081
112
3,000
3,100
3,100
9,200
078
0701
0110081
244
1414,220
1449,000
1649,000
4512,220
078
0701
0110081
611
68590,240
68976,800
69476,800
207043,840
078
0701
0110081
621
18453,100
18359,700
18557,200
55370,000
078
0701
0118810
ооо
20348,960
20241,700
19241,700
59832,360
078
0701
0110081
852
2,100
2,200
2,200
6,500
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0117588
111
4105,473
3632,000
3632,000
11369,473
078
0702
0117588
111
600,619
578,600
578,600
1757,819
078
0701
0117588
244
75,363
0,000
0,000
75,363
078
0702
0117588
244
17,391
0,000
0,000
17,391
078
0701
0117588
611
67592,735
68436,300
68436,300
204465,335
078
0701
0117588
612
476,527
0,000
0,000
476,527
078
0701
0117588
621
14742,592
18161,000
18161,000
51064,592
078
0701
0117588
611
66,000
0,000
0,000
66,000
1.3
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
Администрация г. Назарово Управление образования администрации г. Назарово
162
0709
0117421
244
3350,55206
0,000
0,000
3350,55206
078
0709
0117421
622
15000,000
0,000
0,000
15000,000
1.4
Создание дополнительных мест дошкольного образования
Управление образования администрации г. Назарово
078
0709
0114702
612
405,350
0,000
0,000
405,350
078
0709
0114702
622
6010,000
0,000
0,000
6010,000
078
0709
0114702
244
405,350
0,000
0,000
405,350
1.5
Приведение муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
1.6
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0117554
244
652,116
784,300
784,300
2220,716
078
0701
0117554
612
367,536
295,900
295,900
959,336
078
0701
0117554
622
94,848
90,000
90,000
274,848
1.7
Обеспечение (возмещения) расходов на краевые выплаты помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
0701
0117558
111
337,716
337,716
337,716
1013,148
078
0701
0117558
612
4834,388
4834,388
4834,388
14503,164
078
0701
0117558
622
1076,003
1076,003
1076,003
3228,009
078
0702
0117558
111
70,713
70,713
70,713
212,139
078
0702
0117558
612
8,980
8,980
8,980
26,940
1.8
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Управление образования администрации г. Назарово
078
1004
0117556
321
4883,100
5127,200
5127,200
15137,500
Итого по задаче 1




236568,17206
215144,50000
215042,00000
666754,67206
Задача 2: развитие общего образования
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города, из них
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0110081
111
3334,600
3458,100
3458,100
10250,800
Количество человек, получающих услуги общего образования: в 2014 г. - 4819 чел., 2015 г. - 4892 чел., 2016 г. - 4893 чел.
078
0702
0110081
112
6,040
6,200
6,200
18,440
078
0702
0110081
244
4721,160
4614,500
4714,500
14050,160
078
0702
0110081
611
61606,910
61647,000
61647,000
184900,910
078
0702
0110081
621
12535,770
12482,200
12482,200
37500,170
078
0702
0118810
ооо
314,900
0,000
0,000
314,900
078
0702
0110081
852
0,600
0,700
0,700
2,000
2.2
Финансовое обеспечение предоставления программ общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0117564
111
6219,329
5759,000
5759,000
17737,329
078
0702
0117564
112
10,750
17,300
17,300
45,350
078
0702
0117564
244
311,913
277,400
277,400
866,713
078
0702
0117564
611
119429,639
127036,600
127036,600
373502,839
078
0702
0117564
612
2185,695
1221,600
1221,600
4628,895
078
0702
0117564
621
27553,594
27319,500
27319,500
82192,594
078
0702
0117564
622
531,580
399,400
399,400
1330,380
2.3
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000

2.4
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных учреждениях, без взимания платы
Управление образования администрации г. Назарово
078
1003
0117566
244
2083,985
554,100
554,100
3192,185
Количество детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание без взимания платы: в 2014 г. - 1443 уч., 2015 г. - 1443 уч., 2016 г. - 1443 уч.
078
1003
0117566
612
6028,631
7904,900
7904,900
21838,431
078
1003
0117566
622
734,184
789,800
789,800
2313,784
2.5
Создание муниципальной системы оценки качества образования

078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000

Итого по задаче 2




247609,280
253488,300
253588,300
754685,880

Задача 3: выявление и поддержка одаренных детей
3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Численность обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: в 2014 г. - 4337 чел., 2015 г. - 4337 чел., 2016 г. - 4337 чел.
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 3




0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 4: обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей
4.1
Оздоровление детей за счет средств муниципального бюджета
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество оздоровленных детей школьного возраста: в 2014 г., 2015 г., 2016 г.
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
0707
0117582
244
125,294
134,600
134,600
394,494
078
0707
0117582
612
1200,255
1167,600
1167,600
3535,455
078
0707
0117582
622
135,681
131,500
131,500
398,681
4.3
Обеспечение выплат отдельным категориям работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.4
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.5
Выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
4.6
Приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса (корпуса для реализации образовательных программ) в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Администрация г. Назарово
162
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 4




1461,230
1433,700
1433,700
4328,630
Задача 5: развитие кадрового потенциала
5.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество педагогов, участвующих в площадках по обмену опытом: в 2014 г. - 481 чел., 2015 г. - 490 чел., 2016 г. - 500 чел.
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 5




0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО по подпрограмме




485638,68206
470066,50000
470064,00000
1425769,18206






Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Назарово
от 10 февраля 2014 г. № 161-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе дополнительного образования равных возможностей для удовлетворения потребностей детей в личностном развитии и самореализации, оздоровлении в летний период
Задача 1: развитие доступности и повышение качества дополнительного образования
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
0702
0120081
611
13804,370
13746,800
13746,800
41297,970
Численность детей возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования: в 2014 г. - 1673 чел., 2015 г. - 1673 чел., 2016 г. - 1673 чел.
078
0702
0120081
612
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 1




13804,370
13746,800
13746,800
41297,970
Задача 2: создание условий для развития кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений города
Управление образования администрации г. Назарово
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000

078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
078
х
х
х
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2




0,000
0,000
0,000
0,000
Задача 3: обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей на базе учреждений дополнительного образования детей
3.1
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Администрация города Назарово
162
0707
0127585
622
2242,0176
2354,120
2354,120
6950,2576

162
0707
0127585
810
2230,6824
2342,180
2342,180
6915,0424
162
0707
0118810
ооо
644,000
676,000
676,000
1996,000
3.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Управление образования администрации г. Назарово
078
0707
0127582
612
208,740
210,000
210,000
628,740

Администрация города Назарово
162
0707
0127582
622
939,330
1096,000
1096,000
3131,330
Итого по задаче 5




6264,770
6678,300
6678,300
19621,370
ВСЕГО по подпрограмме




20069,140
20425,100
20425,100
60919,340



------------------------------------------------------------------