Постановление администрации г. Красноярска от 17.02.2014 N 68 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 648"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2014 г. № 68

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 648

В связи с корректировкой объемов расходных обязательств, в соответствии с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 16.12.2013 № 1-17 "О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города от 12.11.2013 № 648 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" следующие изменения:
1) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
"В целях повышения качества организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях, а также организации отдыха детей в каникулярное время на территории города Красноярска, обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий, в соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:";
2) в приложении к Постановлению:
а) в паспорте программы:
строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 32523909,63 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год всего - 10151155,75 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 5150916,31 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 4991319,74 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 8919,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 3584890,25 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 5660477,31 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 360138,59 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 126147,45 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 419502,15 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 11491445,24 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6297792,64 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5184286,90 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 4646473,18 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 5900117,38 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 373667,52 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 138058,82 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 433128,34 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 10881308,64 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 5687081,64 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5184861,30 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 4529581,32 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 5407434,50 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 373305,66 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 137858,82 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 433128,34 тыс. рублей";

б) раздел VI программы изложить в следующей редакции:
"VI. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются за счет средств городского бюджета, а также средств краевого бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 32523909,63 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 17135790,59 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 15360467,94 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 27651,10 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 10151155,75 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 5150916,31 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 4991319,74 тыс. рублей, средства физических лиц (родительская плата) - 8919,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 11491445,24 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 6297792,64 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5184286,90 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
в 2016 году - 10881308,64 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 5687081,64 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5184861,30 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей.
Распределение по главным распорядителям бюджетных средств:
главное управление образования администрации города Красноярска, всего - 29275563,73 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 13986448,59 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 15261464,04 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 27651,10 тыс. рублей,
в 2014 году - 9500473,25 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 4532421,31 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 4959132,24 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 8919,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 9884083,04 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 4723838,64 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5150878,70 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
в 2016 году - 9891007,44 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 4730188,64 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 5151453,10 тыс. рублей; средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
департамент градостроительства администрации города Красноярска, всего - 3149342,00 тыс. рублей (средства бюджета города);
в 2014 году - 618495,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 1573954,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 956893,00 тыс. рублей;
администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего - 9428,93 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
в 2014 году - 3065,47 тыс. рублей;
в 2015 году - 3181,73 тыс. рублей;
в 2016 году - 3181,73 тыс. рублей;
администрация Кировского района в городе Красноярске, всего - 11786,07 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
в 2014 году - 3831,81 тыс. рублей;
в 2015 году - 3977,13 тыс. рублей;
в 2016 году - 3977,13 тыс. рублей;
администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего - 16500,73 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
в 2014 году - 5364,61 тыс. рублей;
в 2015 году - 5568,06 тыс. рублей;
в 2016 году - 5568,06 тыс. рублей;
администрация Октябрьского в городе Красноярске, всего - 14143,21 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
в 2014 году - 4598,15 тыс. рублей;
в 2015 году - 4772,53 тыс. рублей;
в 2016 году - 4772,53 тыс. рублей;
администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего - 14143,21 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
в 2014 году - 4598,15 тыс. рублей;
в 2015 году - 4772,53 тыс. рублей;
в 2016 году - 4772,53 тыс. рублей;
администрация Советского района в городе Красноярске, всего - 28287,12 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
в 2014 году - 9196,52 тыс. рублей;
в 2015 году - 9545,30 тыс. рублей;
в 2016 году - 9545,30 тыс. рублей;
администрация Центрального района в городе Красноярске, всего - 4714,63 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
в 2014 году - 1532,79 тыс. рублей;
в 2015 году - 1590,92 тыс. рублей;
в 2016 году - 1590,92 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм (в том числе основных мероприятий) представлена по годам согласно приложению 5 к Программе.
В Программе предусмотрены объекты капитального строительства, финансирование которых осуществляется в составе адресной инвестиционной программы города Красноярска, перечень объектов капитального строительства оформлен в соответствии с приложениями 6а, 6б к Программе.
С целью аналитического распределения объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств сформировано приложение 7 к Программе";
в) в подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" упорядочить нумерацию разделов и считать раздел 2 "Механизм реализации подпрограммы" разделом 3, раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" разделом 4;
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Показатели подпрограммы
Количество дополнительно созданных мест для детей в системе дошкольного образования города Красноярска.
Охват получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми.
Уровень возмещения расходов местного бюджета на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией за счет средств краевого бюджета";

в разделе 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы":
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"охват получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:
"за счет уплотнения действующих групп в 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (№ 7, 8, 10, 21) - 36 мест";
абзац сто пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"основное мероприятие 1.8. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работникам дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста в соответствующем образовательном учреждении в размере: на первого ребенка 80 процентов размера внесенной ими родительской платы; на второго - 50 процентов; на третьего и последующих - 30 процентов с учетом доставки выплат";
в абзаце сто двадцатом слово "Финансовое" исключить;
абзац сто двадцать седьмой после слов "основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также" дополнить словом "за";
г) в подпрограмме 2 "Развитие общего образования":
в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 16968029,19 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 5660477,31 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 2668855,11 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 2991622,20 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 5900117,38 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 2789544,88 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 3110572,50 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 5407434,50 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 2296287,60 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 3111146,90 тыс. рублей";

в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в абзаце двадцать первом цифры "740" заменить цифрами "4528";
в абзаце сто третьем цифры "473257,00" заменить цифрами "543257,00", цифры "668772,00" заменить цифрами "598772,00";
в абзаце сто четырнадцатом слово "Финансовое" исключить;
в абзаце сто двадцать девятом слово "Финансовое" исключить;
абзац сто тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Планируемое количество таких учащихся с 2014 года - 21000 чел. ежегодно, количество учебных дней в течение учебного года - 180, стоимость набора продуктов питания для детей 6 - 11 лет - 26,79 руб., для детей 12 - 18 лет - 30,41 руб., торговая надбавка - 13%";
д) в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время":
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на пришкольных площадках, которые будут организованы на базе общеобразовательных учреждений. Указанные расходы необходимы для обеспечения долевого участия в финансировании расходов за счет средств краевого бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей";
в абзаце девятнадцатом цифры "2233" заменить цифрами "3135";
в абзаце двадцать пятом цифры "2233" заменить цифрами "3135";
в абзаце тридцатом цифры "2190" заменить цифрами "2233";
е) в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы:
строку "Цель и задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Цель и задачи подпрограммы
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в городе Красноярске и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата главного управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Красноярского края и города Красноярска в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Красноярска (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством).
3. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних";

абзац пятый раздела 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних";
абзац пятьдесят четвертый раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"основное мероприятие 5.8. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних";
ж) приложения 1, 2, 4, 5, 7 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Постановлению;
з) в приложении 6а к программе:
в строке "Департамент градостроительства":
в графе 3 цифры "548495,0" заменить цифрами "618495,0";
в графе 4 цифры "548495,0" заменить цифрами "618495,0";

в строке 40:
в графе 3 цифры "68885,0" заменить цифрами "138885,0";
в графе 4 цифры "68885,0" заменить цифрами "138885,0";
в строке 46:
в графе 3 цифры "548495,0" заменить цифрами "618495,0";
в графе 4 цифры "548495,0" заменить цифрами "618495,0";
и) в приложении 6б к программе:
в строке "Департамент градостроительства":
в графе 3 цифры "1643954,0" заменить цифрами "1573954,0";
в графе 4 цифры "1643954,0" заменить цифрами "1573954,0";
в строке 21:
в графе 3 цифры "668772,0" заменить цифрами "598772,0";
в графе 4 цифры "668772,0" заменить цифрами "598772,0";
в строке 22:
в графе 3 цифры "1643954,0" заменить цифрами "1573954,0";
в графе 4 цифры "1643954,0" заменить цифрами "1573954,0".
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 17 февраля 2014 г. № 68
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы
1
Целевой индикатор 1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
%
x
ведомственная отчетность
91,90
92,00
94,00
100,00
2
Целевой индикатор 2. Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет
%
x
ведомственная отчетность
81,60
90,90
92,30
100,00
3
Целевой индикатор 3. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ города Красноярска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ города Красноярска с худшими результатами ЕГЭ
%
x
ведомственная отчетность
1,61
1,60
1,59
1,58
4
Целевой индикатор 4. Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений
%
x
ведомственная отчетность
68,00
70,00
72,00
74,00
5
Целевой индикатор 5. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных образовательных учреждений
%
x
ведомственная отчетность
3,60
7,80
8,60
9,50
6
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
7
Количество дополнительно созданных мест для детей в системе дошкольного образования города Красноярска за счет средств бюджета города
мест
0,05
ведомственная отчетность
4652
3244
1218
1135
8
Охват получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми
%
0,03
ведомственная отчетность
100
100
100
100
9
Уровень возмещения расходов местного бюджета на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией за счет средств краевого бюджета
%
0,03
ведомственная отчетность
-
100
100
100
10
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
11
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0,05
ведомственная отчетность
1,85
1,8
1,75
1,7
12
Количество дополнительно созданных мест для детей в системе общего образования города Красноярска
мест
0,05
ведомственная отчетность
1150
1275
1300
1600
13
Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием
%
0,04
ведомственная отчетность
87
87,5
88
89
14
Количество созданных образовательных округов
ед.
0,04
ведомственная отчетность
0
3
6
9
15
Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в год
тыс. руб.
0,04
ведомственная отчетность
49,9
50,7
51,1
51,1
16
Обеспеченность молоком учащихся начальной ступени
%
0,04
ведомственная отчетность
100
100
100
100
17
Охват детей из группы риска мероприятиями по профилактике экстремизма
%
0,04
ведомственная отчетность
100
100
100
100
18
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
19
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
%
0,04
ведомственная отчетность
84
84,3
84,9
85,2
20
Количество муниципальных учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми, получивших материально-техническое оснащение
ед.
0,04
ведомственная отчетность
3
3
4
5
21
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"
22
Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях
%
0,04
ведомственная отчетность
40
42
44
46
23
Доля детей, принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных мероприятиях в каникулярный период в общем количестве детей школьного возраста
%
0,04
ведомственная отчетность
41
43
45
47
24
Количество муниципальных загородных стационарных оздоровительных лагерей, в которых отсутствуют предписания надзорных органов
шт.
0,04
ведомственная отчетность
2
3
4
5
25
Доля детей и подростков, удовлетворенных качеством организации каникулярного отдыха в муниципальных загородных оздоровительных лагерях по результатам обратной связи: питание, работа персонала, проводимые мероприятия, условия проживания
%
0,04
ведомственная отчетность
90
90
95
100
26
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
27
Количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета
ед.
0,03
ведомственная отчетность
18
20
22
24
28
Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента
балл
0,04
ведомственная отчетность
29
31
32
32
29
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования
%
0,04
ведомственная отчетность
72
72
100
100
30
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
%
0,03
ведомственная отчетность
31
31,5
32
32,5
31
Охват муниципальных общеобразовательных учреждений методическими услугами в разных формах
%
0,03
ведомственная отчетность
95
100
100
100
32
Охват детей культурно-массовыми мероприятиями
%
0,03
ведомственная отчетность
100
100
100
100
33
Количество премий Главы города в области образования
чел.
0,03
ведомственная отчетность
10
10
10
10
34
Количество победителей профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска"
чел.
0,03
ведомственная отчетность
1
6
6
6
35
Количество премий в профессиональном конкурсе "Воспитатель года города Красноярска"
чел.
0,03
ведомственная отчетность
0
10
10
10
36
Удельная величина потребления энергоресурсов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:


рассчитывается ежегодно на основании утвержденных лимитов потребления энергоресурсов и данных ведомственной отчетности




37
электрическая энергия
кВт/ч на 1 обучающегося
0,02
138,23
134,08
130,05
126,14
38
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м общей площади зданий общеобразовательных организаций
0,02
0,26
0,25
0,24
0,23
39
горячая вода
куб. метр на 1 обучающегося
0,02
4,98
4,83
4,68
4,53"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 17 февраля 2014 г. № 68
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок, годы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
2
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
2014
2016
совершенствование условий обучения и воспитания, развитие материально-технической базы, введение НСОТ и ФГОС
снижение качества предоставления услуг дошкольного образования
влияет на целевой индикатор "Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет"
3
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание
главное управление образования
2014
2016
обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений города
снижение качества предоставления услуги дошкольного образования по присмотру и уходу
влияет на целевой индикатор "Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет"
4
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
2014
2016
приведение условий в соответствие требованиям надзорных органов и создание условий для реализации образовательных программ
снижение качества предоставления услуг дошкольного образования
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
5
Основное мероприятие 1.4. Создание и укрепление материально-технический базы
главное управление образования
2014
2016
оснащение и обновление игрового, учебно-методического, технологического оборудования, мебели, способствующее повышению качества предоставляемой услуги по дошкольному образованию
снижение качества предоставления услуг дошкольного образования
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
6
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
2014
2016
создание безопасных и комфортных условий пребывания детей в ДОУ
повышение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение качества предоставляемых услуг
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
7
Основное мероприятие 1.6. Создание дополнительных дошкольных мест в системе дошкольного образования детей
главное управление образования
2014
2016
обеспечение нуждающихся детей в предоставлении услуг по дошкольному образованию
необеспеченность детей услугами дошкольного образования
влияет на показатель "Количество дополнительно созданных мест для детей в системе дошкольного образования города Красноярска"
8
Основное мероприятие 1.7. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
2014
2016
обеспечение нуждающихся детей в предоставлении услуг по дошкольному образованию
необеспеченность детей услугами дошкольного образования
влияет на показатель "Количество дополнительно созданных мест для детей в системе дошкольного образования города Красноярска"
9
Основное мероприятие 1.8. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работникам дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста в соответствующем образовательном учреждении в размере: на первого ребенка 80 процентов размера внесенной ими родительской платы; на второго - 50 процентов; на третьего и последующих - 30 процентов с учетом доставки выплат
главное управление образования
2014
2016
привлечение кадров в систему дошкольного образования
увеличение количества трудовых вакансий в образовательных учреждениях
влияет на показатель "Охват получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми"
10
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
2014
2016
совершенствование условий обучения и воспитания, развитие материально-технической базы, введение НСОТ и ФГОС
снижение качества предоставления услуг дошкольного образования
влияет на целевой индикатор "Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет"
11
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
главное управление образования
2014
2016
совершенствование условий обучения и воспитания для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией
снижение качества предоставления услуг дошкольного образования
влияет на показатель "Уровень возмещения расходов местного бюджета на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией за счет средств краевого бюджета"
12
Основное мероприятие 1.11. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
главное управление образования
2014
2016
возмещение части затрат родителям за присмотр и уход
снижение социальной напряженности
влияет на показатель "Охват получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми"
13
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
14
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
2014
2016
повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
необеспеченность доступности общего образования
влияет на целевой индикатор "Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет"
15
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
главное управление образования
2014
2016
сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем обеспечения их безопасным и сбалансированным питанием в соответствии с физиологическими нормами
возможное ухудшение состояния здоровья учащихся, снижение результатов обученности
влияет на показатель "Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием"
16
Основное мероприятие 2.3. Закупка и доставка молока в муниципальные общеобразовательные учреждения для организации потребления учащимися 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление и распространение информационных листовок о полезных свойствах молока
главное управление образования
2014
2016
снижение заболеваемости детей начальных классов общеобразовательных учреждений; информирование учеников и их родителей о полезных свойствах молока
увеличение количества пропусков занятий по болезни, снижение результатов обученности
влияет на показатель "Обеспеченность молоком учащихся начальной ступени"
17
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы
главное управление образования
2014
2016
сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем обеспечения их безопасным и сбалансированным питанием в соответствии с физиологическими нормами
возможное ухудшение состояния здоровья учащихся, снижение результатов обученности
влияет на показатель "Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием"
18
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
2014
2016
реализация требований ФГОС к условиям обучения
сохранение дифференциации (разрыва) в условиях обучения между школами
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
19
Основное мероприятие 2.6. Создание и укрепление материально-технический базы
главное управление образования
2014
2016
повышение качества инфраструктуры обучения, обеспечение условий для реализации ФГОС
отсутствие условий для реализации ФГОС
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
20
Основное мероприятие 2.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
2014
2016
повышение безопасности образовательных учреждений, улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях
риски возникновения чрезвычайных ситуаций
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
21
Основное мероприятие 2.8. Ремонт зданий аварийных учреждений
главное управление образования
2014
2016
повышение безопасности образовательных учреждений, улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях
приостановка эксплуатации зданий школ, необеспечение гарантий на доступность образования
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
22
Основное мероприятие 2.9. Создание дополнительных дошкольных мест в системе общего образования
главное управление образования
2014
2016
повышение доступности дошкольного образования
наличие очереди на получение дошкольного образования к 2016 году
влияет на показатель "Количество дополнительно созданных мест для детей в системе дошкольного образования города Красноярска"
23
Основное мероприятие 2.10. Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
2014
2016
обеспечение нуждающихся детей в предоставлении услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
наличие очереди на получение образования
влияет на показатель "Количество дополнительно созданных мест для детей в системе общего образования города Красноярска"
24
Основное мероприятие 2.11. Профилактика экстремизма на территории города Красноярска
главное управление образования
2014
2016
реализация не менее двух городских массовых проектов для старшеклассников с общим охватом не менее 650 учащихся ежегодно. Отсутствие религиозных, этнических конфликтов в образовательных учреждениях. В летний период для 40 учащихся детей из "группы риска" ежегодно организуется летний профильный лагерь по формированию социально приемлемых форм поведения
отсутствие социально значимых проектов, направленных на развитие города, созданных старшеклассниками в рамках проектов "Эффект команды" и "Код Сибири"
влияет на показатель "Охват детей из группы риска мероприятиями по профилактике экстремизма"
25
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
2014
2016
повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
необеспечение доступности общего образования
влияет на целевой индикатор "Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ города Красноярска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ города Красноярска с худшими результатами ЕГЭ"
26
Основное мероприятие 2.13. Финансовое обеспечение получения среднего общего образования по образовательной программе Международного бакалавриата в муниципальном общеобразовательном учреждении, имеющем лицензию (разрешение) на право ведения образовательной деятельности по данной программе
главное управление образования
2014
2016
позиционирование интеллектуального потенциала города Красноярска в регионе, стране, мире; популяризация успехов и достижений одаренных детей Красноярска на международных, всероссийских конкурсах
отсутствие стимула одаренных детей
влияет на целевой индикатор "Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ города Красноярска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ города Красноярска с худшими результатами ЕГЭ"; "Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений"
27
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
2014
2016
совершенствование условий обучения и воспитания, развитие материально-технической базы, введение НСОТ и ФГОС
снижение качества предоставления услуг дошкольного образования
влияет на показатель "Количество дополнительно созданных мест для детей в системе дошкольного образования города Красноярска"
28
Основное мероприятие 2.15. Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
главное управление образования
2014
2016
сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем обеспечения их безопасным и сбалансированным питанием в соответствии с физиологическими нормами
возможное ухудшение состояния здоровья учащихся, снижение результатов обученности
влияет на показатель "Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием"
29
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
30
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
2014
2016
мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание 16 учреждений дополнительного образования, одно из которых является автономным, в том числе произвести оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы
в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждений ДОД
влияет на показатель "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы"
31
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
2014
2016
ежегодно проведение текущего ремонта помещений, а также осуществление мероприятий по устранению предписаний надзорных органов
в случае нереализации запланированного мероприятия существует риск закрытия учреждений ДОД надзорными органами
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
32
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
2014
2016
повышение безопасности образовательных учреждений, улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях
риски возникновения чрезвычайных ситуаций
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
33
Основное мероприятие 3.4. Создание дополнительных дошкольных мест в системе дополнительного образования
главное управление образования
2014
2016
повышение доступности дошкольного образования
наличие очереди на получение дошкольного образования к 2016 году
влияет на показатель "Количество дополнительно созданных мест для детей в системе дошкольного образования города Красноярска"
34
Основное мероприятие 3.5. Поддержка талантливых и одаренных детей
главное управление образования
2014
2016
проведение ежегодно интенсивных школ по 7 предметам. Увеличение числа школьников, вовлеченных в научно-техническое творчество через оказание поддержки учреждениям, реализующим образовательные программы такого рода
уменьшение числа школьников, вовлеченных в программы научно-технического творчества
влияет на показатели "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы"; "Количество муниципальных учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми, получивших материально-техническое оснащение"
35
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"
36
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании
главное управление образования
2014
2016
своевременное открытие лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ с общим охватом 12435 человек
уменьшение охвата детей летним отдыхом
влияет на показатели "Доля детей и подростков, удовлетворенных качеством организации каникулярного отдыха в муниципальных загородных оздоровительных лагерях по результатам обратной связи: питание, работа персонала, проводимые мероприятия, условия проживания"; "Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях"; "Количество муниципальных загородных стационарных оздоровительных лагерей, в которых отсутствуют предписания надзорных органов"
37
Основное мероприятие 4.2. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
главное управление образования
2014
2016
обеспечение 2-разовым питанием 12435 учащихся, оздоравливающихся в лагерях с дневным пребыванием детей
несоблюдение требований к обеспечению горячим 2-разовым питанием учащихся, оздоравливающихся в лагерях с дневным пребыванием детей
влияет на показатель "Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях"
38
Основное мероприятие 4.3. Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря
главное управление образования
2014
2016
оздоровление 3135 человек в загородных лагерях, определенных на основании конкурсных процедур
уменьшение охвата детей летним отдыхом
влияет на показатель "Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях"
39
Основное мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
главное управление образования
2014
2016
оздоровление 3135 человек в загородных лагерях, определенных на основании конкурсных процедур
уменьшение охвата детей летним отдыхом
влияет на показатель "Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях"
40
Основное мероприятие 4.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
главное управление образования
2014
2016
оздоровление 2233 человек в пяти муниципальных загородных лагерях города Красноярска ("Ласточка", "Бирюсинка", "Союз", "Юность", "Патриот"). Оказание услуги по организации отдыха и оздоровления, в том числе организация пятиразового питания, проведение ремонтных работ
уменьшение охвата детей летним отдыхом
влияет на показатель "Доля детей, принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных мероприятиях в каникулярный период, в общем количестве детей школьного возраста"
41
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
42
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
главное управление образования
2014
2016
обеспечение деятельности и выполнения функций управления отраслью "Образование" в городе Красноярске
отсутствие эффективной организационной модели, обеспечивающей реализацию муниципальной программы
влияет на показатели "Количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета"; "Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования"; "Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента"; "Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций"
43
Основное мероприятие 5.2. Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения)
главное управление образования
2014
2016
повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения бюджета
снижение контроля за использованием бюджетных средств подведомственны ми муниципальным учреждениями, нарушение законодательства Российской Федерации
влияет на показатели "Количество муниципальных учреждений, в которых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюджета"; "Удельная величина потребления энергоресурсов в муниципальных общеобразовательных учреждениях"
44
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
2014
2016
обеспечение деятельности и выполнения функций
снижение качества предоставления услуг образования
влияет на показатель "Охват муниципальных общеобразовательных учреждений методическими услугами в разных формах"
45
Основное мероприятие 5.4. Организация и проведение массовых мероприятий
главное управление образования
2014
2016
организация приобретения новогодних подарков для учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска
уменьшение охвата детей новогодними подарками
влияет на показатель "Охват детей культурно-массовыми мероприятиями"
46
Основное мероприятие 5.5. Выплата премии Главы города в области образования
главное управление образования
2014
2016
обеспечение стимулирования работников сферы образования города на достижение максимального результата в рамках своей профессиональной деятельности
снижение качества предоставления услуг образования
влияет на показатель "Количество премий Главы города в области образования"
47
Основное мероприятие 5.6. Денежные премии абсолютному победителю и пяти победителям в номинациях профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска"
главное управление образования
2014
2016
обеспечение развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержки новых технологий в организации образовательного процесса, выявления, поддержки и поощрения лучших педагогических работников системы образования города Красноярска
снижение качества предоставления услуг образования
влияет на показатель "Количество победителей профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска"
48
Основное мероприятие 5.7. Денежные премии победителю и девяти лауреатам в номинациях профессионального конкурса "Воспитатель года города Красноярска"
главное управление образования
2014
2016
повышение престижа труда работников дошкольных образовательных учреждений, выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов системы дошкольного образования города Красноярска
снижение качества предоставления услуг образования
влияет на показатель "Количество премий в профессиональном конкурсе "Воспитатель года города Красноярска"
49
Основное мероприятие 5.8. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
администрации районов в городе
2014
2016
осуществление финансирования переданных полномочий и осуществление деятельности отделов по опеке и попечительству
отсутствие защиты несовершеннолетних опекаемых детей
влияет на целевой индикатор "Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 17 февраля 2014 г. № 68
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по присмотру, уходу за детьми в образовательных учреждениях
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
38728
42242
43580
1528513,44
1578186,21
1578186,21
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
37044
40558
41896
1133495,70
1182178,27
1182178,27
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание
37044
40558
41896
328957,72
328957,72
328957,72
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году
37044
40558
41896
46256,22
46256,22
46256,22
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
1684
1684
1684
19803,80
20794,00
20794,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
37717
41231
42569
1796754,40
1861013,50
1861013,50
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
37717
41231
42569
1796754,40
1861013,50
1861013,50
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
1011
1011
1011
51932,35
53395,75
53395,75
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
1011
1011
1011
10575,65
10575,65
10575,65
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
1011
1011
1011
41356,70
42820,10
42820,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
39791
39791
39791
1933998,54
2011296,49
2011547,35
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
39791
39791
39791
656933,03
685814,08
685814,08
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
108
108
108
1129,74
1129,74
1129,74
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
39791
39791
39791
35829,26
35829,26
35829,26
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
39791
39791
39791
1240106,51
1288523,41
1288774,27
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
40079
40079
40079
1949013,42
2026870,84
2027123,53
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
40079
40079
40079
661687,78
690777,87
690777,87
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
206
206
206
2154,88
2154,88
2154,88
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
40079
40079
40079
36088,59
36088,59
36088,59
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
40079
40079
40079
1249082,17
1297849,50
1298102,19
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
11238
11238
11238
557076,11
579434,83
579505,68
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
11238
11238
11238
185534,75
193691,50
193691,50
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
60
60
60
627,64
627,64
627,64
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
11238
11238
11238
10119,10
10119,10
10119,10
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
11238
11238
11238
350237,92
363912,09
363982,94
Основное мероприятие 2.13. Финансовое обеспечение получения среднего общего образования по образовательной программе Международного бакалавриата в муниципальном общеобразовательном учреждении, имеющем лицензию (разрешение) на право ведения образовательной деятельности по данной программе
52
52
52
10556,70
11084,50
11084,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению дополнительного образования
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
76531
76531
76531
344763,91
357434,30
357434,30
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
76531
76531
76531
332246,29
344916,68
344916,68
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году
76531
76531
76531
12517,62
12517,62
12517,62
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности для детей с нарушением в развитии
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
3000
3000
3000
13514,68
14011,36
14011,36
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
3000
3000
3000
13023,99
13520,67
13520,67
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году
3000
3000
3000
490,69
490,69
490,69
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по организации отдыха детей в каникулярное время
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"
18871
18871
18871
51259,46
53243,93
53243,93
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании
18871
18871
18871
25846,12
26559,73
26559,73
Основное мероприятие 4.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
2233
2233
2233
25413,34
26684,20
26684,20
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению методической помощи
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
2500
2500
2500
27365,73
28132,27
28132,27
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2500
2500
2500
27365,73
28132,27
28132,27





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 17 февраля 2014 г. № 68
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие образования в городе Красноярске на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
10151155,75
11491445,24
10881308,64
32523909,63
в том числе:
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
9500473,25
9884083,04
9891007,44
29275563,73
департамент градостроительства
909
xxx
xxx
xxx
618495,00
1573954,00
956893,00
3149342,00
администрация Железнодорожного района
919
xxx
xxx
xxx
3065,47
3181,73
3181,73
9428,93
администрация Кировского района
922
xxx
xxx
xxx
3831,81
3977,13
3977,13
11786,07
администрация Ленинского района
925
xxx
xxx
xxx
5364,61
5568,06
5568,06
16500,73
администрация Октябрьского района
928
xxx
xxx
xxx
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Свердловского района
931
xxx
xxx
xxx
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Советского района
934
xxx
xxx
xxx
9196,52
9545,30
9545,30
28287,12
администрация Центрального района
937
xxx
xxx
xxx
1532,79
1590,92
1590,92
4714,63
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
3584890,25
4646473,18
4529581,32
12760944,75
в том числе:
департамент градостроительства
909
xxx
xxx
xxx
75238,00
975182,00
956893,00
2007313,00
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
3509652,25
3671291,18
3572688,32
10753631,75
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 01
02 1 0061
611
1119415,52
1167518,93
1167518,93
3454453,38
912
07 01
02 1 0061
621
14080,18
14659,34
14659,34
43398,86
Основное мероприятие 1.2
Расходы на питание
главное управление образования
912
07 01
02 1 8601
611
325448,17
325448,17
325448,17
976344,51
912
07 01
02 1 8601
621
3509,55
3509,55
3509,55
10528,65
Основное мероприятие 1.3
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 01
02 1 8604
611
45893,22
45893,22
45893,22
137679,66
912
07 01
02 1 8604
621
363,00
363,00
363,00
1089,00
Основное мероприятие 1.4
Создание и укрепление материально-технической базы
главное управление образования
912
07 01
02 1 8810
243
4600,00
76700,00
0,00
81300,00
912
07 01
02 1 8810
244
450,00
450,00
450,00
1350,00
Основное мероприятие 1.5
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 01
02 1 8823
243
8886,92
0,00
0,00
8886,92
912
07 01
02 1 8823
244
991,92
30000,00
10000,00
40991,92
912
07 01
02 1 8823
612
31235,85
31235,85
31235,85
93707,55
Основное мероприятие 1.6
Создание дополнительных дошкольных мест в системе дошкольного образования детей
главное управление образования
912
07 01
02 1 8603
243
60671,30
14544,00
12989,29
88204,59
912
07 01
02 1 8603
244
1930,05
348,15
0,00
2278,20
Основное мероприятие 1.7
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
909
07 01
02 1 8681
414
75238,00
975182,00
956893,00
2007313,00
Основное мероприятие 1.8
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работникам дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста в соответствующем образовательном учреждении в размере: на первого ребенка 80 процентов размера внесенной ими родительской платы; на второго - 50 процентов; на третьего и последующих - 30 процентов с учетом доставки выплат
главное управление образования
912
10 03
02 1 8602
244
117,07
117,07
117,07
351,21
912
10 03
02 1 8602
313
11599,30
11599,30
11599,30
34797,90
Основное мероприятие 1.9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 01
02 1 7588
611
1778277,50
1841871,60
1841871,60
5462020,70
912
07 01
02 1 7588
621
18476,90
19141,90
19141,90
56760,70
Основное мероприятие 1.10
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
главное управление образования
912
10 03
02 1 7554
611
19686,20
20670,50
20670,50
61027,20
912
10 03
02 1 7554
621
117,60
123,50
123,50
364,60
Основное мероприятие 1.11
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
главное управление образования
912
10 04
02 1 7556
244
1253,00
1315,60
1315,60
3884,20
912
10 04
02 1 7556
321
62649,00
65781,50
65781,50
194212,00
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
5660477,31
5900117,38
5407434,50
16968029,19
в том числе:
департамент градостроительства
909
xxx
xxx
xxx
543257,00
598772,00
0,00
1142029,00
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
5117220,31
5301345,38
5407434,50
15826000,19
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 0061
611
1313500,72
1371609,81
1371609,81
4056720,34
912
07 02
02 2 0061
621
190654,84
198673,64
198673,64
588002,12
Основное мероприятие 2.2
Расходы на питание
главное управление образования
912
07 02
02 2 8601
611
10962,32
10962,32
10962,32
32886,96
912
07 02
02 2 8601
621
3525,59
3525,59
3525,59
10576,77
Основное мероприятие 2.3
Закупка и доставка молока в муниципальные общеобразовательные учреждения для организации потребления учащимися 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление и распространение информационных листовок о полезных свойствах молока
главное управление образования
912
07 02
02 2 8605
244
10,00
10,00
10,00
30,00
912
07 02
02 2 8605
612
94079,85
94079,85
94079,85
282239,55
912
07 02
02 2 8605
622
9516,69
9516,69
9516,69
28550,07
Основное мероприятие 2.4
Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы
главное управление образования
912
10 03
02 2 8606
612
17670,28
17670,28
17670,28
53010,84
912
10 03
02 2 8606
622
1710,61
1710,61
1710,61
5131,83
Основное мероприятие 2.5
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 02
02 2 8604
611
69817,44
69817,44
69817,44
209452,32
912
07 02
02 2 8604
621
12219,51
12219,51
12219,51
36658,53
Основное мероприятие 2.6
Создание и укрепление материально-технический базы
главное управление образования
912
07 02
02 2 8810
243
55579,30
125728,00
0,00
181307,30
912
07 02
02 2 8810
244
5800,00
800,00
800,00
7400,00
Основное мероприятие 2.7
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 8823
243
40546,01
0,00
0,00
40546,01
912
07 02
02 2 8823
244
0,00
37615,76
8310,71
45926,47
912
07 02
02 2 8823
612
46616,16
46616,16
46616,16
139848,48
912
07 02
02 2 8823
622
7637,99
7637,99
7637,99
22913,97
Основное мероприятие 2.8
Ремонт зданий аварийных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 8608
243
229538,30
179308,20
442300,00
851146,50
Основное мероприятие 2.9
Создание дополнительных дошкольных мест в системе общего образования
главное управление образования
912
07 02
02 2 8603
243
14360,00
2135,88
0,00
16495,88
912
07 02
02 2 8603
244
1025,50
308,15
0,00
1333,65
Основное мероприятие 2.10
Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
909
07 02
02 2 8682
414
543257,00
598772,00
0,00
1142029,00
Основное мероприятие 2.11
Профилактика экстремизма на территории города Красноярска
главное управление образования
912
07 02
02 2 8811
244
827,00
827,00
827,00
2481,00
Основное мероприятие 2.12
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 02
02 2 7564
611
2546481,40
2645898,40
2646413,20
7838793,00
912
07 02
02 2 7564
621
292945,20
304386,60
304446,20
901778,00
Основное мероприятие 2.13
Финансовое обеспечение получения среднего общего образования по образовательной программе Международного бакалавриата в муниципальном общеобразовательном учреждении, имеющем лицензию (разрешение) на право ведения образовательной деятельности по данной программе
главное управление образования
912
07 02
02 2 7565
621
10556,70
11084,50
11084,50
32725,70
Основное мероприятие 2.14
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 02
02 2 7588
611
26093,60
27016,20
27016,20
80126,00
912
07 02
02 2 7588
621
15263,10
15803,90
15803,90
46870,90
Основное мероприятие 2.15
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
главное управление образования
912
10 03
02 2 7566
612
93109,00
98773,30
98773,30
290655,60
912
10 03
0227566
622
7173,20
7609,60
7609,60
22392,40
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
360138,59
373667,52
373305,66
1107111,77
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 3 0061
611
219483,67
227850,48
227850,48
675184,63
912
07 02
02 3 0061
621
25743,54
26695,77
26695,77
79135,08
912
07 09
02 3 0061
611
100043,07
103891,10
103891,10
307825,27
Основное мероприятие 3.2
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 02
02 3 8604
611
8903,20
8903,20
8903,20
26709,60
912
07 02
02 3 8604
621
300,00
300,00
300,00
900,00
912
07 09
02 3 8604
611
3805,11
3805,11
3805,11
11415,33
Основное мероприятие 3.3
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 3 8823
612
960,00
960,00
960,00
2880,00
Основное мероприятие 3.4
Создание дополнительных дошкольных мест в системе дополнительного образования
главное управление образования
912
07 02
02 3 8603
243
0,00
314,59
0,00
314,59
912
07 02
02 3 8603
244
0,00
47,27
0,00
47,27
Основное мероприятие 3.5
Поддержка талантливых и одаренных детей
главное управление образования
912
07 02
02 3 8607
244
900,00
900,00
900,00
2700,00
Подпрограмма 4
Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
126147,45
138058,82
137858,82
402065,09
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение проведения оздоровительной кампании
главное управление образования
912
07 02
02 4 8814
611
20117,78
20605,20
20605,20
61328,18
912
07 02
02 4 8814
621
5728,34
5954,53
5954,53
17637,40
912
07 07
02 4 8814
612
1980,75
1980,75
1980,75
5942,25
912
07 07
02 4 8814
622
402,87
402,87
402,87
1208,61
912
07 07
02 4 8814
243
800,00
7200,00
7000,00
15000,00
912
07 07
02 4 8814
244
1148,17
1148,17
1148,17
3444,51
Основное мероприятие 4.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
главное управление образования
912
07 07
02 4 7582
612
23628,70
24809,30
24809,30
73247,30
912
07 07
02 4 7582
622
2329,00
2445,40
2445,40
7219,80
Основное мероприятие 4.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря
главное управление образования
912
07 07
02 4 7583
244
35678,80
37462,70
37462,70
110604,20
Основное мероприятие 4.4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
главное управление образования
912
07 07
02 4 0922
244
8919,70
9365,70
9365,70
27651,10
Основное мероприятие 4.5
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
главное управление образования
912
07 07
02 4 7585
611
16729,78
17566,40
17566,40
51862,58
912
07 07
02 4 7585
621
8683,56
9117,80
9117,80
26919,16
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
419502,15
433128,34
433128,34
1285758,83
в том числе:
главное управление образования
912
xxx
xxx
xxx
387314,65
399720,14
399720,14
1186754,93
администрация Железнодорожного района
919
xxx
xxx
xxx
3065,47
3181,73
3181,73
9428,93
администрация Кировского района
922
xxx
xxx
xxx
3831,81
3977,13
3977,13
11786,07
администрация Ленинского района
925
xxx
xxx
xxx
5364,61
5568,06
5568,06
16500,73
администрация Октябрьского района
928
xxx
xxx
xxx
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Свердловского района
931
xxx
xxx
xxx
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Советского района
934
xxx
xxx
xxx
9196,52
9545,30
9545,30
28287,12
администрация Центрального района
937
xxx
xxx
xxx
1532,79
1590,92
1590,92
4714,63
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
главное управление образования
912
07 09
02 5 0021
121
83804,06
86904,81
86904,81
257613,68
912
07 09
02 5 0021
122
260,00
260,00
260,00
780,00
912
07 09
02 5 0021
244
6415,10
6517,12
6517,12
19449,34
912
07 09
02 5 0021
852
30,00
30,00
30,00
90,00
Основное мероприятие 5.2
Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения)
главное управление образования
912
07 09
02 5 8812
111
220308,72
228460,14
228460,14
677229,00
912
07 09
02 5 8812
112
441,61
441,61
441,61
1324,83
912
07 09
02 5 8812
244
23979,43
24264,19
24264,19
72507,81
912
07 09
02 5 8812
852
200,00
200,00
200,00
600,00
Основное мероприятие 5.3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 09
02 5 0061
611
27365,73
28132,27
28132,27
83630,27
Основное мероприятие 5.4
Организация и проведение массовых мероприятий
главное управление образования
912
07 09
02 5 8609
244
21923,51
21923,51
21923,51
65770,53
Основное мероприятие 5.5
Выплата премии Главы города в области образования
главное управление образования
912
07 09
02 5 8651
350
575,00
575,00
575,00
1725,00
Основное мероприятие 5.6
Денежные премии абсолютному победителю и пяти победителям в номинациях профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска"
главное управление образования
912
07 09
02 5 8650
350
1149,42
1149,42
1149,42
3448,26
Основное мероприятие 5.7
Денежные премии победителю и девяти лауреатам в номинациях профессионального конкурса "Воспитатель года города Красноярска"
главное управление образования
912
07 09
02 5 8652
350
862,07
862,07
862,07
2586,21
Основное мероприятие 5.8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
всего
xxx
xxx
xxx
xxx
32187,50
33408,20
33408,20
99003,90
в том числе:
администрация Железнодорожного района
919
07 09
02 5 7552
121
2737,92
2839,23
2839,23
8416,38
919
07 09
02 5 7552
122
80,50
80,50
80,50
241,50
919
07 09
02 5 7552
244
247,05
262,00
262,00
771,05
администрация Кировского района
922
07 09
02 5 7552
121
3422,40
3549,03
3549,03
10520,46
922
07 09
02 5 7552
122
0,78
0,00
0,00
0,78
922
07 09
02 5 7552
244
408,63
428,10
428,10
1264,83
администрация Ленинского района
925
07 09
02 5 7552
121
4791,36
4968,64
4968,64
14728,64
925
07 09
02 5 7552
122
40,00
40,50
40,50
121,00
925
07 09
02 5 7552
244
533,25
558,92
558,92
1651,09
администрация Октябрьского района
928
07 09
02 5 7552
121
4106,89
4258,85
4258,85
12624,59
928
07 09
02 5 7552
122
74,70
74,70
74,70
224,10
928
07 09
02 5 7552
244
416,56
438,98
438,98
1294,52
администрация Свердловского района
931
07 09
02 5 7552
121
4106,89
4258,85
4258,85
12624,59
931
07 09
02 5 7552
122
74,70
74,70
74,70
224,10
931
07 09
02 5 7552
244
416,56
438,98
438,98
1294,52
администрация Советского района
934
07 09
02 5 7552
121
8213,77
8517,68
8517,68
25249,13
934
07 09
02 5 7552
122
58,80
58,80
58,80
176,40
934
07 09
02 5 7552
244
923,95
968,82
968,82
2861,59
администрация Центрального района
937
07 09
02 5 7552
121
1368,96
1419,61
1419,61
4208,18
937
07 09
02 5 7552
122
0,00
0,00
0,00
0,00
937
07 09
02 5 7552
244
163,83
171,31
171,31
506,45"





Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 17 февраля 2014 г. № 68
"Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год и плановый
период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по Программе
32523909,63
10151155,75
11491445,24
10881308,64
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
17135790,59
5150916,31
6297792,64
5687081,64
в том числе капитальные вложения
4522929,00
1035794,00
2048923,00
1438212,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет
15360467,94
4991319,74
5184286,90
5184861,30
в том числе капитальные вложения




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения




4. Внебюджетные источники
27651,10
8919,70
9365,70
9365,70
в том числе капитальные вложения




Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, всего
12760944,75
3584890,25
4646473,18
4529581,32
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
6982675,35
1704430,05
2697568,58
2580676,72
в том числе капитальные вложения
2228974,63
152318,19
1096774,15
979882,29
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет
5778269,40
1880460,20
1948904,60
1948904,60
в том числе капитальные вложения




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения




Подпрограмма 2. Развитие общего образования, всего
16968029,19
5660477,31
5900117,38
5407434,50
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
7754687,59
2668855,11
2789544,88
2296287,60
в том числе капитальные вложения
2276435,51
881956,81
943867,99
450610,71
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет
9213341,60
2991622,20
3110572,50
3111146,90
в том числе капитальные вложения




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения




Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования, всего
1107111,77
360138,59
373667,52
373305,66
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
1107111,77
360138,59
373667,52
373305,66
в том числе капитальные вложения
1561,86
400,00
761,86
400,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет
0,00



в том числе капитальные вложения




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения




Подпрограмма 4. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, всего
402065,09
126147,45
138058,82
137858,82
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
104560,95
30177,91
37291,52
37091,52
в том числе капитальные вложения
15000,00
800,00
7200,00
7000,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет
269853,04
87049,84
91401,60
91401,60
в том числе капитальные вложения




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения




4. Внебюджетные источники
27651,10
8919,70
9365,70
9365,70
в том числе капитальные вложения




Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы, всего
1285758,83
419502,15
433128,34
433128,34
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
1186754,93
387314,65
399720,14
399720,14
в том числе капитальные вложения
957,00
319,00
319,00
319,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями




2. Краевой бюджет
99003,90
32187,50
33408,20
33408,20"
в том числе капитальные вложения




3. Федеральный бюджет




в том числе капитальные вложения




4. Внебюджетные источники




в том числе капитальные вложения






------------------------------------------------------------------