Постановление администрации г. Лесосибирска Красноярского края от 19.02.2014 N 228 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации города от 02.10.2013 N 1454 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Лесосибирска" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2014 г. № 228
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.10.2013 № 1454 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом города Лесосибирска, Постановлением администрации города от 13.08.2013 № 1210 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации" постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к Постановлению администрации города от 02.10.2013 № 1454 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Лесосибирска" на 2014 - 2016 годы":
1.1. в паспорте муниципальной программы в разделе "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы" вместо слов "22341,3 тыс. рублей", "7434,1 тыс. рублей", "7453,6 тыс. рублей" читать соответственно "28012,2 тыс. рублей", "11834,2 тыс. рублей", "8089,0 тыс. рублей".
1.2. приложение № 1 к муниципальной программе "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. приложение № 7 к муниципальной программе "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Лесосибирска" утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. приложение № 8 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Лесосибирска с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и местного бюджетов" утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. в приложение № 3 к муниципальной программе "Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города" на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения и дополнения:
1.5.1. дополнить раздел "Задачи" паспорта подпрограммы пунктом следующего содержания: "3. Повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств";
1.5.2. дополнить раздел "Целевые индикаторы" паспорта подпрограммы пунктом следующего содержания: "Сумма привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города в 2014 году не менее 250,0 млн. рублей";
1.5.3. раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: "Источник финансирования: средства городского бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014 году составляет 4000,0 тыс. рублей.";
1.5.4. раздел 2 "Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания: "В целях роста привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города (до 2014 года - долгосрочные целевые программы), а также повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств в бюджете города с 2012 года предусматривается резерв местного бюджета, связанный с софинансированием мероприятий краевых программ, подлежащих распределению между муниципальными образованиями края.";
1.5.5. раздел 3 "Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы" дополнить пунктом следующего содержания: "3. Повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств.
В 2014 году будет сохранен объем резерва местного бюджета, связанного с софинансированием мероприятий муниципальных программ, подлежащих распределению между муниципальными образованиями края.
Средства местного бюджета на софинансирование муниципальных программ предоставляются на основании обращения главного распорядителя бюджетных средств, в компетенции которых находится рассмотрение оснований, по которым предоставляются средства местного бюджета на софинансирование муниципальных программ, содержащего обоснование потребности и размер необходимой доли софинансирования, для их последующего предоставления в распоряжение исполнителям мероприятий.
Обращение главного распорядителя бюджетных средств проходит обязательное согласование с главой администрации города.";
1.5.6. раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы" дополнить пунктом следующего содержания: "3) Сумма привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города в 2014 году не менее 250,0 млн. рублей.";
1.5.7. раздел 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" читать в новой редакции: "Источником финансирования программных мероприятий являются средства городского бюджета.
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 4000,0 тыс. рублей в 2014 году.";
1.5.8. приложение № 2 к подпрограмме утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6. в приложение № 6 к муниципальной программе "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.6.1. в разделе "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы вместо слов "22341,3 тыс. рублей", "7434,1 тыс. рублей", "7453,6 тыс. рублей" читать соответственно "24012,2 тыс. рублей", "7834,2 тыс. рублей", "8089,0 тыс. рублей";
1.6.2. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы":
1) в первом абзаце слово "края" исключить;
2) вместо слов "24.03.2011 № 131" читать "31.10.2013 № 400";
3) абзац третий исключить;
1.6.3. второй абзац раздела 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" читать в новой редакции: "Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 24012,2 тыс. рублей, в том числе: 7834,2 тыс. рублей в 2014 году, 8089,0 тыс. рублей - в 2015 году, 8089,0 тыс. рублей - в 2016 году.";
1.6.4. приложение № 2 к подпрограмме утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами и кадровой политики администрации города (Е.Н. Зорина) опубликовать настоящее Постановление в газете "Заря Енисея".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Лесосибирска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лесосибирска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
1.1
Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
процентов
0,4
Решения Лесосибирского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
0
0
0
0
0
1.2
Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным
процентов
0,3
Статистика
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 85
не менее 90
1.3
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города
процентов
0,3
Годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
не менее 80
не менее 85
не менее 90
Задача 1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города" на 2014 - 2016 годы
1.1
Отсутствие в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
тыс. рублей
0,5
годовой отчет об исполнении бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Количество главных распорядителей бюджетных средств, в которых отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим образом
единиц
0,5
информация об оценке качества выполнения органами местной администрации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края
3
3
3
3
3
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом города
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом города" на 2014 - 2016 годы
2.1
Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
процентов
1
Решения Лесосибирского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
Подпрограмма 3 "Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе" на 2014 - 2016 годы
3.1
Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным
процентов
0,3
Статистика
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 85
не менее 90
3.2
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
процентов
0,4
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
100
100
100
100
100
3.3
Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета
процентов
0,3
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
18
не менее 19
не менее 20
не менее 22
не менее 25
Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
4.1
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города
процентов
0,3
Годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
не менее 80
не менее 85
не менее 90
4.2
Обеспечение исполнения расходных обязательств города (без безвозмездных поступлений)
процентов
0,3
Годовой отчет об исполнении бюджета
100
100
не менее 95
не менее 95
не менее 95
4.3
Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов решений в области бюджетной и налоговой политики
процентов
0,1
Отчетность финансового управления
100
100
100
100
100
4.4
Доля полученных заключений Контрольно-Счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов решений, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
процентов
0,1
Отчетность финансового управления
100
100
100
100
100
4.5
Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования город Лесосибирск брошюры "Путеводитель по бюджету"
единиц
0,1
Официальный сайт муниципального образования город Лесосибирск
1
1
1
1
1
4.6
Доля казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание
процентов
0,1
Отчетность финансового управления
68,4
68,4
68,4
100
100
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Лесосибирска"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами города Лесосибирска
всего расходные обязательства по программе, в том числе:
X
X
X
X
11834,2
8089,0
8089,0
28012,2
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
X
X
X
11834,2
8089,0
8089,0
28012,2
Подпрограмма 1
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
0113
1012511
870
4000,0
0,0
0,0
4000,0
Подпрограмма 2
Управление муниципальным долгом города
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 3
Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
0106
1040021
120
240
7834,2
8089,0
8089,0
24012,2
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Лесосибирска"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ЛЕСОСИБИРСКА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами города Лесосибирска
Всего
11834,2
8089,0
8089,0
28012,2
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
11834,2
8089,0
8089,0
28012,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города
Всего
4000,0
0,0
0,0
4000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4000,0
0,0
0,0
4000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Управление муниципальным долгом города
Всего
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
краевой бюджет
X
X
X
X
местный бюджет
X
X
X
X
внебюджетные источники
X
X
X
X
Подпрограмма 3
Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе
Всего
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
краевой бюджет
X
X
X
X
местный бюджет
X
X
X
X
внебюджетные источники
X
X
X
X
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
7834,2
8089,0
8089,0
24012,2
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
7834,2
8089,0
8089,0
24012,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 2
к подпрограмме
"Создание условий
для эффективного и ответственного
управления муниципальными
финансами, повышения
устойчивости бюджета города"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств
Задача 1. Повышение качества реализации главных распорядителей бюджетных средств закрепленных за ними полномочий
Мероприятие 1.1: проведение оценки качества реализации главными распорядителями бюджетных средств переданных государственных полномочий
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество главных распорядителей бюджетных средств, в которых отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим образом (ежегодно 3)
Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами
Мероприятие 2.1: проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации главных распорядителей бюджетных средств
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Отсутствие в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие 2.2: проведение финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, а также мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество главных распорядителей бюджетных средств с удовлетворительной оценкой качества финансового менеджмента (6 в 2012 году, 7 в 2013 году, 8 в 2014 году, 9 в 2015 году, 10 в 2016 году)
Задача 3. Повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств
Мероприятие 3.1: сохранение софинансирования краевых мероприятий, финансирование по которым подлежит распределению между муниципальными образованиями края
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
0113
1012511
870
4000,0
0,0
0,0
4000,0
Сумма привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города в 2014 году не менее 250,0 млн. рублей
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета
Задача 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала
Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установленных функций
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
0106
1040021
120
240
7834,2
8089,0
8089,0
24012,2
1. Своевременное составление проекта городского бюджета и отчета об исполнении бюджета города (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно).
2. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса переход на "программный бюджет"
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов)
обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Повышение рейтинга города по качеству управления муниципальными финансами.
2. Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно
организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году)
повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 15% ежегодно)
Задача 2. Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 2.1: разработка, наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики "Открытый бюджет", созданной на официальном сайте муниципального образования город Лесосибирск
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Степень удовлетворенности граждан качеством информации о городском бюджете и бюджетном процессе, представленной на официальном сайте муниципального образования город Лесосибирск (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году)
Мероприятие 2.2: обеспечение профессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов решений в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно).
2. Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов решений, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением (100% ежегодно)
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2014 г. № 228
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.10.2013 № 1454 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом города Лесосибирска, Постановлением администрации города от 13.08.2013 № 1210 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации" постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к Постановлению администрации города от 02.10.2013 № 1454 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Лесосибирска" на 2014 - 2016 годы":
1.1. в паспорте муниципальной программы в разделе "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы" вместо слов "22341,3 тыс. рублей", "7434,1 тыс. рублей", "7453,6 тыс. рублей" читать соответственно "28012,2 тыс. рублей", "11834,2 тыс. рублей", "8089,0 тыс. рублей".
1.2. приложение № 1 к муниципальной программе "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. приложение № 7 к муниципальной программе "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы города Лесосибирска" утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. приложение № 8 к муниципальной программе "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Лесосибирска с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и местного бюджетов" утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. в приложение № 3 к муниципальной программе "Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города" на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения и дополнения:
1.5.1. дополнить раздел "Задачи" паспорта подпрограммы пунктом следующего содержания: "3. Повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств";
1.5.2. дополнить раздел "Целевые индикаторы" паспорта подпрограммы пунктом следующего содержания: "Сумма привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города в 2014 году не менее 250,0 млн. рублей";
1.5.3. раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: "Источник финансирования: средства городского бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014 году составляет 4000,0 тыс. рублей.";
1.5.4. раздел 2 "Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания: "В целях роста привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города (до 2014 года - долгосрочные целевые программы), а также повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств в бюджете города с 2012 года предусматривается резерв местного бюджета, связанный с софинансированием мероприятий краевых программ, подлежащих распределению между муниципальными образованиями края.";
1.5.5. раздел 3 "Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы" дополнить пунктом следующего содержания: "3. Повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств.
В 2014 году будет сохранен объем резерва местного бюджета, связанного с софинансированием мероприятий муниципальных программ, подлежащих распределению между муниципальными образованиями края.
Средства местного бюджета на софинансирование муниципальных программ предоставляются на основании обращения главного распорядителя бюджетных средств, в компетенции которых находится рассмотрение оснований, по которым предоставляются средства местного бюджета на софинансирование муниципальных программ, содержащего обоснование потребности и размер необходимой доли софинансирования, для их последующего предоставления в распоряжение исполнителям мероприятий.
Обращение главного распорядителя бюджетных средств проходит обязательное согласование с главой администрации города.";
1.5.6. раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы" дополнить пунктом следующего содержания: "3) Сумма привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города в 2014 году не менее 250,0 млн. рублей.";
1.5.7. раздел 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" читать в новой редакции: "Источником финансирования программных мероприятий являются средства городского бюджета.
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 4000,0 тыс. рублей в 2014 году.";
1.5.8. приложение № 2 к подпрограмме утвердить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6. в приложение № 6 к муниципальной программе "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы" внести следующие изменения:
1.6.1. в разделе "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы вместо слов "22341,3 тыс. рублей", "7434,1 тыс. рублей", "7453,6 тыс. рублей" читать соответственно "24012,2 тыс. рублей", "7834,2 тыс. рублей", "8089,0 тыс. рублей";
1.6.2. в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы":
1) в первом абзаце слово "края" исключить;
2) вместо слов "24.03.2011 № 131" читать "31.10.2013 № 400";
3) абзац третий исключить;
1.6.3. второй абзац раздела 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" читать в новой редакции: "Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 24012,2 тыс. рублей, в том числе: 7834,2 тыс. рублей в 2014 году, 8089,0 тыс. рублей - в 2015 году, 8089,0 тыс. рублей - в 2016 году.";
1.6.4. приложение № 2 к подпрограмме утвердить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами и кадровой политики администрации города (Е.Н. Зорина) опубликовать настоящее Постановление в газете "Заря Енисея".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Лесосибирска"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лесосибирска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
1.1
Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
процентов
0,4
Решения Лесосибирского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
0
0
0
0
0
1.2
Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным
процентов
0,3
Статистика
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 85
не менее 90
1.3
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города
процентов
0,3
Годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
не менее 80
не менее 85
не менее 90
Задача 1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города" на 2014 - 2016 годы
1.1
Отсутствие в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
тыс. рублей
0,5
годовой отчет об исполнении бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Количество главных распорядителей бюджетных средств, в которых отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим образом
единиц
0,5
информация об оценке качества выполнения органами местной администрации отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края
3
3
3
3
3
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом города
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом города" на 2014 - 2016 годы
2.1
Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
процентов
1
Решения Лесосибирского городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период
0
0
0
0
0
Задача 3. Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
Подпрограмма 3 "Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе" на 2014 - 2016 годы
3.1
Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным
процентов
0,3
Статистика
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 85
не менее 90
3.2
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
процентов
0,4
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
100
100
100
100
100
3.3
Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета
процентов
0,3
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
18
не менее 19
не менее 20
не менее 22
не менее 25
Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
4.1
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города
процентов
0,3
Годовой отчет об исполнении бюджета
0
0
не менее 80
не менее 85
не менее 90
4.2
Обеспечение исполнения расходных обязательств города (без безвозмездных поступлений)
процентов
0,3
Годовой отчет об исполнении бюджета
100
100
не менее 95
не менее 95
не менее 95
4.3
Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов решений в области бюджетной и налоговой политики
процентов
0,1
Отчетность финансового управления
100
100
100
100
100
4.4
Доля полученных заключений Контрольно-Счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов решений, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
процентов
0,1
Отчетность финансового управления
100
100
100
100
100
4.5
Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования город Лесосибирск брошюры "Путеводитель по бюджету"
единиц
0,1
Официальный сайт муниципального образования город Лесосибирск
1
1
1
1
1
4.6
Доля казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание
процентов
0,1
Отчетность финансового управления
68,4
68,4
68,4
100
100
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Лесосибирска"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого за 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами города Лесосибирска
всего расходные обязательства по программе, в том числе:
X
X
X
X
11834,2
8089,0
8089,0
28012,2
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
X
X
X
11834,2
8089,0
8089,0
28012,2
Подпрограмма 1
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
0113
1012511
870
4000,0
0,0
0,0
4000,0
Подпрограмма 2
Управление муниципальным долгом города
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 3
Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
0106
1040021
120
240
7834,2
8089,0
8089,0
24012,2
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Лесосибирска"
на 2014 - 2016 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ЛЕСОСИБИРСКА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами города Лесосибирска
Всего
11834,2
8089,0
8089,0
28012,2
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
11834,2
8089,0
8089,0
28012,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города
Всего
4000,0
0,0
0,0
4000,0
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4000,0
0,0
0,0
4000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Управление муниципальным долгом города
Всего
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
краевой бюджет
X
X
X
X
местный бюджет
X
X
X
X
внебюджетные источники
X
X
X
X
Подпрограмма 3
Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе
Всего
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
краевой бюджет
X
X
X
X
местный бюджет
X
X
X
X
внебюджетные источники
X
X
X
X
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
7834,2
8089,0
8089,0
24012,2
в том числе:
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
7834,2
8089,0
8089,0
24012,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 2
к подпрограмме
"Создание условий
для эффективного и ответственного
управления муниципальными
финансами, повышения
устойчивости бюджета города"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств
Задача 1. Повышение качества реализации главных распорядителей бюджетных средств закрепленных за ними полномочий
Мероприятие 1.1: проведение оценки качества реализации главными распорядителями бюджетных средств переданных государственных полномочий
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество главных распорядителей бюджетных средств, в которых отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим образом (ежегодно 3)
Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами
Мероприятие 2.1: проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации главных распорядителей бюджетных средств
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Отсутствие в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие 2.2: проведение финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, а также мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Количество главных распорядителей бюджетных средств с удовлетворительной оценкой качества финансового менеджмента (6 в 2012 году, 7 в 2013 году, 8 в 2014 году, 9 в 2015 году, 10 в 2016 году)
Задача 3. Повышение заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств в эффективном исполнении расходных обязательств
Мероприятие 3.1: сохранение софинансирования краевых мероприятий, финансирование по которым подлежит распределению между муниципальными образованиями края
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
0113
1012511
870
4000,0
0,0
0,0
4000,0
Сумма привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города в 2014 году не менее 250,0 млн. рублей
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города
от 19 февраля 2014 г. № 228
Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого за 2014 - 2016 годы
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета
Задача 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала
Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установленных функций
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
005
0106
1040021
120
240
7834,2
8089,0
8089,0
24012,2
1. Своевременное составление проекта городского бюджета и отчета об исполнении бюджета города (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно).
2. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса переход на "программный бюджет"
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов)
обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Повышение рейтинга города по качеству управления муниципальными финансами.
2. Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно
организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году)
повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 15% ежегодно)
Задача 2. Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 2.1: разработка, наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики "Открытый бюджет", созданной на официальном сайте муниципального образования город Лесосибирск
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
Степень удовлетворенности граждан качеством информации о городском бюджете и бюджетном процессе, представленной на официальном сайте муниципального образования город Лесосибирск (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году)
Мероприятие 2.2: обеспечение профессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов
Финансовое управление администрации г. Лесосибирска
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов решений в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно).
2. Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов решений, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением (100% ежегодно)
Глава
администрации города
А.В.ХОХРЯКОВ
------------------------------------------------------------------