Постановление администрации г. Назарово Красноярского края от 08.04.2014 N 597-п "О внесении изменений в Постановление администрации города от 10.10.2013 N 1994-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 10.10.2013 № 1994-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ
НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Решения Назаровского городского Совета депутатов от 11.12.2013 № 17-135 "Об утверждении бюджета города Назарово на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы", Решения Назаровского городского Совета депутатов от 19.03.2014 № 20-153 "О внесении изменений и дополнений в Решение Назаровского городского Совета депутатов от 11.12.2013 № 17-135 "Об утверждении бюджета города Назарово на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы", в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 07.03.2014 № 73-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 № 654-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера муниципальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)", руководствуясь Уставом города, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города от 10.10.2013 № 1994-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Назарово на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:

"
Ресурсное обеспечение Программы
общий объем финансирования Программы - 227386,763 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 80510,163 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 2849,863 тыс. руб.;
бюджет города - 74889,300 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2771,000 тыс. руб.;
2015 год - 73422,800 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 352,800 тыс. руб.;
бюджет города - 70268,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2802,000 тыс. руб.;
2016 год - 73453,800 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 352,800 тыс. руб.;
бюджет города - 70268,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2833,000 тыс. руб.
".

1.2. Приложение № 1 "Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы" к Программе, приложение № 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" к Программе, приложение № 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры" к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении № 4 к Программе, в паспорте подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" (далее - подпрограмма 1) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 45149,101 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 16192,701 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 453,676 тыс. руб.;
бюджет города - 15699,025 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,000 тыс. руб.;
2015 год - 14465,600 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 14425,600 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,000 тыс. руб.;
2016 год - 14490,800 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 14450,800 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,000 тыс. руб.
".

1.4. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 1 слова
"Общий объем финансирования подпрограммы - 44889,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15933,1 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 48,5 тыс. руб.;
бюджет города - 15699,025 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,0 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 45149,101 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 16192,701 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 453,676 тыс. руб.;
бюджет города - 15699,025 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 40,000 тыс. руб.".
1.5. Приложение № 4 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6. В приложении № 5 к Программе, в паспорте подпрограммы "Развитие музейного дела в городе Назарово" (далее - подпрограмма 2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 8750,500 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3547,200 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 212,900 тыс. руб.;
бюджет города - 3307,300 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 27,000 тыс. руб.;
2015 год - 2604,800 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 2576,800 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 28,000 тыс. руб.;
2016 год - 2598,500 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 2569,500 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 29,000 тыс. руб.
".

1.7. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 2 слова
"общий объем финансирования подпрограммы - 8617,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3414,3 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 80,0 тыс. руб.;
бюджет города - 3307,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 27,0 тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования подпрограммы - 8750,500 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3547,200 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 212,900 тыс. руб.;
бюджет города - 3307,300 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 27,000 тыс. руб.".
1.8. В приложении № 6 к Программе, в паспорте подпрограммы "Искусство и народное творчество" (далее - подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 92721,192 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 32845,392 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 975,400 тыс. руб.;
бюджет города - 30269,992 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1600,000 тыс. руб.;
2015 год - 29896,700 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 28266,700 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1630,000 тыс. руб.;
2016 год - 29979,100 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 28319,100 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1660,000 тыс. руб.
".

1.9. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 3 слова
"общий объем финансирования подпрограммы - 92637,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 32761,3 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 31161,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1600,0 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"общий объем финансирования подпрограммы - 92721,192 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 32845,392 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
краевой бюджет - 975,400 тыс. руб.;
бюджет города - 30269,992 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1600,000 тыс. руб.".
1.10. В приложении № 7 к Программе, в паспорте подпрограммы "Развитие архивного дела в городе Назарово" (далее - подпрограмма 4) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования
общий объем финансирования подпрограммы - 8921,287 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3093,687 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 643,187 тыс. руб.;
бюджет города - 2450,500 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.;
2015 год - 2913,800 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 352,800 тыс. руб.;
бюджет города - 2561,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.;
2016 год - 2913,800 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 352,800 тыс. руб.;
бюджет города - 2561,000 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
".

1.11. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 4 слова
"Общий объем финансирования подпрограммы - 8732,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2904,8 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 343,8 тыс. руб.;
бюджет города - 2561,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 8921,287 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3093,687 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 643,187 тыс. руб.;
бюджет города - 2450,500 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.".
1.12. В приложении № 8 к Программе, в паспорте подпрограммы "Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово" (далее - подпрограмма 5) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 50633,534 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17848,034 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 517,100 тыс. руб.;
бюджет города - 16226,934 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1104,000 тыс. руб.;
2015 год - 16416,100 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 15312,100 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1104,000 тыс. руб.;
2016 год - 16369,400 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 15265,400 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1104,000 тыс. руб.
".

1.13. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 5 слова
"Общий объем финансирования подпрограммы - 50305,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17519,7 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 16415,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1104,0 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 50633,534 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17848,034 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 517,100 тыс. руб.;
бюджет города - 16226,934 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1104,000 тыс. руб.".
1.14. В приложении № 9 к Программе, в паспорте подпрограммы "Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" города Назарово" (далее - подпрограмма 6) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 21211,149 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 6983,149 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 47,600 тыс. руб.;
бюджет города - 6935,549 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.;
2015 год - 7125,800 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 7125,800 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.;
2016 год - 7102,200 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 7102,200 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.
".

1.15. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" подпрограммы 6 слова
"Общий объем финансирования подпрограммы - 21206,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 6978,1 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 0 тыс. руб.;
бюджет города - 6978,1 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб." изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 21211,149 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 6983,149 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 47,600 тыс. руб.;
бюджет города - 6935,549 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0 тыс. руб.".
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Советское Причулымье" и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Потапову Г.В.

Руководитель
администрации города
Е.А.МЕРЕЖНИКОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
80510,163
73422,8
73453,8
227386,763
в том числе по ГРБС:
059
0702
Х
Х
17848,034
16416,1
16369,4
50633,534
059
0801
Х
Х
52585,293
46967,1
47068,4
146620,793
059
0804
Х
Х
6983,149
7125,8
7102,2
21211,149
162
0113
Х
Х
3093,687
2913,8
2913,8
8921,287








Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
16192,701
14465,6
14490,8
45149,101
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
16192,701
14465,600
14490,800
45149,101
059
0801
0410081
611
15113,185
13810,7
13835,9
42759,785
059
0801
0411021
611
405,176
0
0
405,176
059
0801
0418810
611
40,0
40,0
40,0
120,0
059
0801
0414801
611
585,840
614,9
614,9
1815,64
059
0801
0417488
612
48,5
0
0
48,5
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
3547,2
2604,8
2598,5
8750,5
в том числе по ГРБС
059
Х
Х
Х
3547,2
2604,8
2598,5
8750,5
059
0801
0420081
611
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
059
0801
0421021
611
132,9
0
0
132,9
059
0801
0428810
611
27,0
28,0
29,0
84,0
059
0801
0427485
612
80,0
0,0
0,0
80,0
Подпрограмма 3
"Искусство и народное творчество"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
32845,392
29896,7
29979,1
92721,192
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
32845,392
29896,700
29979,100
92721,192
059
0801
0430081
611
30227,441
28266,7
28319,1
86813,241
059
0801
0431021
611
975,400
0,0
0,0
975,400
059
0801
0438810
611
1600,0
1630,0
1660,0
4890,0
059
0801
0434802
612
42,551


42,551
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
3093,687
2913,8
2913,8
8921,287
в том числе по ГРБС:
162
Х
Х
Х
3093,7
2913,8
2913,8
8921,287
162
0113
0440081
111
1816,1
2037,4
2037,4
5890,9
162
0113
0441021
111
425,887
0,0
0,0
425,887
162
0113
0440081
244
413,1
523,6
523,6
1460,3
162
0113
0447479
244
1,8
0,0
0,0
1,8
162
0113
0447478
244
93,0
0,0
0,0
93,0
162
0113
0447519
111
243,1
252,1
252,1
747,3
162
0113
0447519
244
100,7
100,7
100,7
302,1
Подпрограмма 5
"Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
17848,034
16416,1
16369,4
50633,534
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
17848,034
16416,1
16369,4
50633,534
059
0702
0450081
611
16226,934
15312,1
15265,4
46804,434
059
0702
0451021
611
517,100
0
0
517,100
059
0702
0458810
611
465,0
465,0
465,0
1395,0
059
0702
0458811
611
639,0
639,0
639,0
1917,0
























Подпрограмма 6
"Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
6983,149
7125,8
7102,2
21211,149
в том числе по ГРБС:
059
Х
Х
Х
6983,149
7125,8
7102,2
21211,1
059
0804
0460031
121
1933,2
2029,8
2022,6
5985,6
059
0804
0461021
121
78,4
0
0,0
78,4
059
0804
0460031
122
5,2
2,2
2,2
9,6
059
0804
0460031
244
268,749
299,2
299,2
867,149
059
0804
0460031
852
1,0
1,0
1,0
3
059
0804
0460081
111
4266,2
4399,7
4383,3
13049,2
059
0804
0461021
111
16,8
0
0
16,8
059
0804
0460081
112
3,3
3,1
3,1
9,5
059
0804
0460081
244
409,2
389,7
389,7
1188,6
059
0804
0460081
852
1,1
1,1
1,1
3,3





Приложение № 2
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ" С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры на 2014 - 2016 годы"
Всего
80510,163
73422,8
73453,8
227386,763
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>
0
0
0
0
краевой бюджет
2849,863
352,8
352,8
3555,463
внебюджетные источники
2771,0
2802,0
2833,0
8406,0
Бюджет города <**>
74889,300
70268,0
70268,0
215425,300
юридические лица




Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
Всего
16192,701
14465,6
14490,8
45149,101
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет
453,676
0,0
0,0
453,676
внебюджетные источники
40,0
40,0
40,0
120,0
Бюджет города <**>
15699,025
14425,6
14450,8
44575,425
юридические лица




Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в городе Назарово"
Всего
3547,2
2604,8
2598,5
8750,5
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет
212,900
0,0
0,0
212,900
внебюджетные источники
27,0
28,0
29,0
84,0
Бюджет города <**>
3307,3
2576,8
2569,5
8453,6
юридические лица




Подпрограмма 3
"Искусство и народное творчество"
Всего
32845,392
29896,7
29979,1
92721,192
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
975,400


975,400
внебюджетные источники
1600,0
1630,0
1660,0
4890
Бюджет города <**>
30269,992
28266,7
28319,1
86855,792
юридические лица




Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Назарово"
Всего
3093,687
2913,8
2913,8
8921,287
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет
643,187
352,8
352,8
1348,787
внебюджетные источники



0,0
Бюджет города <**>
2450,5
2561,0
2561,0
7572,5
юридические лица




Подпрограмма 5
"Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
Всего
17848,034
16416,1
16369,4
50633,534
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет
517,100


517,100
внебюджетные источники
1104,0
1104,0
1104,0
3312,0
Бюджет города <**>
16226,934
15312,1
15265,4
46804,434
юридические лица




Подпрограмма 6
"Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово"
Всего
6983,149
7125,8
7102,2
21211,149
в том числе:



0
федеральный бюджет <*>



0
краевой бюджет
47,600


47,600
внебюджетные источники



0
Бюджет города <**>
6935,549
7125,8
7102,2
21163,549
юридические лица









Приложение № 3
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НАЗАРОВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие музейного дела в городе Назарово"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Показ музейных предметов и музейных коллекций"
Показатели объема услуги (работы): число посетителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
25810
25900
26000
26050
26100
2169,0
2772,6
3440,200
2576,8
2569,5
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Назарово"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения"
Показатели объема услуги (работы): число посетителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
208350
208360
208380
208400
208420
12134,9
13486,7
16104,201
14425,6
14450,8
Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Организация досуга населения в учреждениях клубного типа"
Показатели объема услуги (работы): число посетителей на платных мероприятиях
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
47073
49931
50877
52269
53437
23517,6
27400,2
31202,841
28266,7
28319,1
Подпрограмма "Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства"
Показатели объема услуги (работы): число обучающихся
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
563
567
598
598
598
13296,3
13760,4
16744,034
15312,1
15265,4





Приложение № 4
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В ГОРОДЕ НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Назарово
Задача 1. Развитие библиотечного дела в городе Назарово
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0801
0410081
611
15113,185
13810,7
13835,9
42759,785
Число посетителей достигнет 625,2 тыс. человек
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0801
0418810
611
40,0
40,0
40,0
120,0
Число посетителей достигнет не менее 9000 человек
1.3
Комплектование книжных фондов библиотек г. Назарово

059
0801
0414801
611
585,840
614,9
614,9
1815,640
Приобретение 21580 экземпляров новых изданий за период реализации Программы
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городе Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие культуры в городе Назарово"

059
0801
0417488
612
48,5
0
0
48,500

1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

059
0801
0411021
611
405,176


405,176


Итого по задаче 1





16192,701
14465,6
14490,8
45149,101

Всего по подпрограмме





16192,701
14465,6
14490,8
45149,101

В том числе:










ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края


16192,701
14465,6
14490,8
45149,101






Приложение № 5
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ
НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия г. Назарово
Задача 1. Развитие музейного дела в городе Назарово
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0801
0420081
611
3307,3
2577
2569,5
8453,6
Количество посетителей достигнет 78150 чел.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0801
0428810
611
27,0
28,0
29,0
84,0

1.3
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в рамках подпрограммы "Развитие музейного дела в городе Назарово" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово"

059
0801
0427485
612
80,0
0,0
0,0
80,0

1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

059
0801
0421021
611
132,9


132,9

Итого по задаче 1





3547,2
2604,8
2598,5
8750,5

Всего по подпрограмме





3547,2
2605
2598,5
8750,5

В том числе:










ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края


3547,2
2604,8
2598,5
8750,5






Приложение № 6
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения г. Назарово к культурным благам и участию в культурной жизни города
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово
059
0801
0430081
611
29556,641
27595,9
27648,3
84800,841
Количество мероприятий достигнет 3603 ед.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0801
0438810
611
1600,0
1630,0
1660,0
4890,0

1.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

059
0801
0431021
611
975,400


975,400


Итого по задаче 1





32132,041
29225,9
29308,3
90666,241

Задача 2. Организация и проведение культурных событий
2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово
059
0801
0430081
611
670,8
670,8
670,8
2012,4
Не менее 17 мероприятий - культурных брендов
2.2
Устройство звезд, посвященных Назаровскому кинофоруму отечественных фильмов имени Марины Ладыниной (кредиторская задолженность 2013 года)

059
0801
0434802
612
42,551


42,551


Итого по задаче 2





713,351
670,8
670,8
2054,951


Всего по подпрограмме





32845,392
29896,7
29979,1
92721,192


В том числе











ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края





32845,392
29896,7
29979,1
92721,192






Приложение № 7
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ
НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
Цель подпрограммы - обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города Назарово
Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архивов края, перевод архивных фондов в электронную форму
1.1
Работы по оцифровке заголовков дел и ввод их в программный комплекс "Архивный фонд"
Администрация города Назарово
162
0113
0447478
244
93,0
0,0

93,0
Оцифровано (переведено в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей на 48000 единиц хранения

Итого по задаче 1





93,0
0
0
93,0

Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
2.1
Реализация государственных полномочий в области архивного дела, передаваемых органами местного самоуправления Красноярского края
Администрация города Назарово
162
0113
0447519
111
243,1
252,1
252,1
747,3
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
162
0113
0447519
244
100,7
100,7
100,7
302,1

2.2
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме онлайн

162
0113
0447479
244
1,8
0,0
0
1,8


Итого по задаче 2





345,6
352,8
352,8
1051,2

Задача 3. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов
3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
Администрация города Назарово
162
0113
0440081
111
1816,1
2037,4
2037,4
5890,9
Ежегодный прием на хранение не менее 800 единиц хранения, ежегодное обеспечение не менее 500 пользователей ретроспективной информацией
162
0113
0441021
111
425,887
0,0
0,0
425,887
162
0113
0440081
244
413,1
523,6
523,6
1460,3

Итого по задаче 3





2655,087
2561,0
2561,0
7777,087


Всего по подпрограмме





3093,687
2913,8
2913,8
8921,287


В том числе











ГРБС 1 - администрация г. Назарово Красноярского края





3093,687
2913,8
2913,8
8921,287






Приложение № 8
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" г. Назарово
Задача 1. Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области культуры города Назарово
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0702
0450081
611
16226,934
15312,1
15265,4
46804,434
Число обучающихся достигнет 443 чел.
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0702
0458810
611
381,9
361,7
337,0
1080,6
Число обучающихся достигнет 155 чел.
1.3
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0702
0458811
611
276,0
247,0
229,0
752,0

1.4
Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства за счет средств от предпринимательской деятельности

059
0702
0458810
611
83,1
103,3
128,0
314,4
Поддержка 2 муниципальных образовательных учреждений в области культуры
1.5
Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

059
0702
0458811
611
363,0
392,0
410,0
1165,0

1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

059
0702
0451021
611
517,100


517,100


Итого по задаче 1





17848,034
16416,1
16369,4
50633,534


Всего по подпрограмме





17848,034
16416,1
16369,4
50633,534


В том числе










ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
17848,034
16416,1
16369,4
50633,534






Приложение № 9
к Постановлению
администрации города
от 8 апреля 2014 г. № 597-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" Г. НАЗАРОВО" С УКАЗАНИЕМ
ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" г. Назарово

Задача 1. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура" г. Назарово
1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
059
0804
0460031
121
1933,2
2029,8
2022,6
5985,6
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
059
0804
0461021
121
78,4
0
0
78,4
059
0804
0460031
122
5,2
2,2
2,2
9,6
059
0804
0460031
244
268,749
299,2
299,2
867,149
059
0804
0460031
852
1,0
1,0
1,0
3,0
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

059
0804
0460081
111
4266,2
4399,7
4383,3
13049,2

059
0804
0461021
111
16,8
0
0
16,8
059
0804
0460081
112
3,3
3,1
3,1
9,5
059
0804
0460081
244
409,2
389,7
389,7
1188,6
059
0804
0460081
852
1,1
1,1
1,1
3,3

Итого по задаче 1





6983,149
7125,8
7102,2
21211,149


Всего по подпрограмме





6983,149
7125,8
7102,2
21211,149


В том числе










ГРБС 1 - отдел культуры администрации г. Назарово Красноярского края
6983,149
7125,8
7102,2
21211,149



------------------------------------------------------------------