Постановление Правительства Красноярского края от 15.04.2014 N 147-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2014 г. № 147-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 503-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации" постановляю:
1. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (далее - государственная программа):
дополнить заголовком следующего содержания:
"Государственная программа Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности";
в разделе 1 "Паспорт государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (далее - Паспорт):
строку "Основания для разработки государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Основания для разработки государственной программы
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р;
Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации"
";

строку "Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы
целевые показатели:
доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства не более 31% ежегодно;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,87% в 2014 году до 59,86% в 2016 году;
снижение энергоемкости валового регионального продукта с 50,44 кг у. т./тыс. руб. в 2014 году до 49,0 кг у. т./тыс. руб. в 2016 году.
Показатели результативности:
снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение - с 4,8 ед. в 2014 году до 4,6 ед. в 2016 году;
водоснабжение - с 6,6 ед. в 2014 году до 6,4 ед. в 2016 году;
водоотведение - с 2,4 ед. в 2014 году до 2,35 ед. в 2016 году;
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 22,15% в 2014 году до 22,0% в 2016 году;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,0% в 2014 году до 85,1% в 2016 году;
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 15,0% в 2014 году до 14,3% в 2016 году;
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,2% в 2014 году до 7,0% в 2016 году;
снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 48,0% в 2014 году до 42,0% в 2016 году;
снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,0% в 2014 году до 42,0% в 2016 году;
снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 1000 км сетей с 40,36 ед. в 2014 году до 40,35 ед. в 2016 году;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 8,96% в 2014 году до 10,96% в 2016 году;
увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 77,5% в 2014 году до 81,5% в 2016 году;
увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 73,65% в 2014 году до 78,65% в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 21,25% в 2014 году до 21,2% в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,28 тыс. человек в 2014 году до 0,27 тыс. человек в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 0,38 тыс. человек в 2014 году до 0,37 тыс. человек в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 8,86 тыс. человек в 2014 году до 8,85 тыс. человек в 2016 году;
снижение доли магистральных коллекторов, нуждающихся в замене, с 20,0% в 2014 году до 13,0% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли потерь тепловой энергии в инженерных сетях с 5,6% в 2014 году до 5,4% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема ремонта инженерных сетей с 9645,0 метра в 2014 году до 21354,0 метра в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов, с 61,0% в 2014 году до 53,0% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема восстановления жилищного фонда с 0,0 кв. м в 2014 году до 16823 кв. м в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений с 0,7% в 2014 году до 0,5% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
объем сноса аварийных и ветхих строений: в 2014 году - 6439,0 кв. м, в 2015 году - 7031,0 кв. м, в 2016 году - 6933,0 кв. м в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде с 3,5% в 2014 году до 2,8% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение количества отремонтированных квартир с 640 в 2014 году до 960 в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке) в 2014 году;
уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам 88,5% ежегодно;
фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей 95,0% ежегодно;
подключение дополнительных электрических нагрузок в ЗАТО г. Железногорск с 61,5 МВт в 2014 году до 88,5 МВт в 2016 году;
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры 0,05% ежегодно;
увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии с 99,20% в 2014 году до 99,25% в 2016 году;
тепловой энергии с 42,56% в 2014 году до 43,41% в 2016 году;
воды с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году;
увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов с 323,21 тыс. т.у.т. в 2014 году до 329,61 тыс. т.у.т. в 2016 году;
увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края, с 7,10% в 2014 году до 9,44% в 2016 году;
увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы с 29,24% в 2014 году до 29,4% в 2016 году;
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе, с 95,0% в 2014 году до 95,4% в 2016 году;
доведение количества проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки, до 100,0% ежегодно;
доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда с 80,5% в 2014 году до 82,0% в 2016 году;
доведение доли своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период до 100,0% ежегодно;
доведение доли своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям до 100,0% ежегодно;
доведение доли своевременно предоставленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств до 100,0% ежегодно
";

строку "Информация по ресурсному обеспечению государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы
общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2016 годах за счет всех источников финансирования составит 34732370,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 120000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60000,0 тыс. рублей;
2015 год - 60000,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
краевого бюджета - 26477920,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 8884791,7 тыс. рублей;
2015 год - 9207564,5 тыс. рублей;
2016 год - 8385564,5 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований - 13452,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6658,8 тыс. рублей;
2015 год - 5133,0 тыс. рублей;
2016 год - 1661,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 8120996,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2571624,7 тыс. рублей;
2015 год - 2382135,9 тыс. рублей;
2016 год - 3167236,0 тыс. рублей
";

в разделе 2 "Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Красноярского края и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы":
дополнить подразделом 2.7 "Риски реализации государственной программы" следующего содержания:
"2.7. Риски реализации государственной программы

К основным рискам реализации государственной программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий государственной программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов Красноярского края, влияющих на мероприятия государственной программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках государственной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий государственной программы.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации государственной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.
Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки государственной программы на основе анализа данных мониторинга.
Снижение финансово-экономических рисков возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета.";
в разделе 3 "Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства":
в пункте 3:
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск в 2014 году и субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения в 2014 году предоставляются согласно перечню, установленному приложением № 3 к Паспорту государственной программы.";
в разделе 6 "Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов":
абзацы десятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"реконструкции и капитального ремонта 155 км инженерных сетей (тепловых сетей - 60 км; водопроводных сетей - 85 км; канализационных сетей - 10 км);
капитального ремонта 70 котельных с заменой котельного и технологического оборудования;
восстановления 26 скважинных водозаборов;
капитального ремонта 17 водонапорных башен;";

абзацы сорок девятый - пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы (приложение № 8 к государственной программе).
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе:
электрической энергии до 99,25%;
тепловой энергии до 43,41%;
воды до 45,40% в 2016 году;
увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов до 329,61 тыс. т.у.т. в 2016 году;
увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, до 9,44% в 2016 году;
увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы до 29,4% в 2016 году.";
приложения № 1 и № 2 к Паспорту государственной программы изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2;
приложения № 1, 2, 3, 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3, 4, 5, 6;
в подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014 - 2016 годы:
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014 - 2016 годы":
строку "Исполнитель мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство)
";

строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 888200,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 534700,0 тыс. рублей;
2015 год - 353500,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета
всего 879700,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 529700,0 тыс. рублей;
2015 год - 350000,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета
всего 8500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5000,0 тыс. рублей;
2015 год - 3500,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей
";

строку "Система организации контроля за исполнением подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется Министерством;
внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края;
внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края
";

в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы":
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - субсидия на финансирование (возмещение) расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края, неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края);
приобретение резервных источников электроснабжения в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и (или) для ликвидации чрезвычайных ситуаций.";
в пункте 4.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"4.3. Для участия в подпрограмме на получение субсидии на финансирование (возмещение) расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края муниципальные образования Красноярского края (городской округ, муниципальный район в отношении поселений, входящих в состав муниципального района) до 20 марта текущего года направляют в Министерство:";
дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:
"4.15. В 2014 году Министерством осуществляется оплата приобретенных резервных источников электроснабжения в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и (или) для ликвидации чрезвычайных ситуаций по государственному контракту, заключенному в 2013 году, на основании следующих документов:
а) копии государственного контракта, заключенного в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
б) копий счетов-фактур на приобретение резервных источников электроснабжения;
в) копий товарно-транспортных накладных на приобретение резервных источников электроснабжения;
г) копий актов приема-передачи резервных источников электроснабжения.";
в разделе 5 "Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения":
в пункте 5.2:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края";
в разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы":

в пункте 6.3:
абзацы девятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"реконструкции и капитального ремонта 155 км инженерных сетей (тепловых сетей - 60 км; водопроводных сетей - 85 км; канализационных сетей - 10 км);
капитального ремонта 70 котельных с заменой котельного и технологического оборудования;
восстановления 26 скважинных водозаборов;
капитального ремонта 17 водонапорных башен.";
раздел 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" изложить в следующей редакции:
"8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 888200,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 879700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 529700,0 тыс. рублей;
2015 год - 350000,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований Красноярского края - 8500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5000,0 тыс. рублей;
2015 год - 3500,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.";
приложение № 2 к подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7;
в подпрограмме "Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы:
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы "Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы":
строку "Исполнитель мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство)
";

строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы
5769243,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1440665,6 тыс. рублей;
2015 год - 1765077,4 тыс. рублей;
2016 год - 2563500,0 тыс. рублей;
источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета
всего 256533,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 56533,5 тыс. рублей;
2015 год - 100000,0 тыс. рублей;
2016 год - 100000,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета
всего 2570,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 570,0 тыс. рублей;
2015 год - 1000,0 тыс. рублей;
2016 год - 1000,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств
всего 5510139,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1383562,1 тыс. рублей;
2015 год - 1664077,4 тыс. рублей;
2016 год - 2462500,0 тыс. рублей
";

строку "Система организации контроля за исполнением подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется Министерством;
внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края;
внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края
";

в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы" подпрограммы "Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку схем водоснабжения и водоотведения.";
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. В 2014 году субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края, в том числе по муниципальным контрактам, заключенным в 2013 году, на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на разработку схем водоснабжения и водоотведения, являющихся получателями субсидий, в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 28.05.2013 № 267-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию в 2013 году мероприятий долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012 - 2017 годы".
Субсидии бюджетам муниципальных образований по муниципальным контрактам, заключенным в 2013 году, на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на разработку схем водоснабжения и водоотведения предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между Министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований Красноярского края согласно распределению субсидий бюджетам муниципальных образований, установленному приложением № 6 к подпрограмме.
Для перечисления субсидии муниципальные образования Красноярского края, являющиеся получателями субсидий по муниципальным контрактам, заключенным в 2013 году, на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на разработку схем водоснабжения и водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 28.05.2013 № 267-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию в 2013 году мероприятий долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012 - 2017 годы", согласно приложению № 6 к подпрограмме в срок до 15 мая 2014 года представляют в Министерство для проверки следующие документы:
1) копии платежных документов, подтверждающих выполнение обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 1% от суммы соответствующей субсидии;
2) копии заключенных муниципальных контрактов, а также копии документов, подтверждающих основание заключения контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Копии документов представляются заверенные главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом (в двух экземплярах).
Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления документов, указанных в настоящем пункте, рассматривает поступившие документы и перечисляет субсидию бюджету муниципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств.
В случае непредставления вышеперечисленных документов в полном объеме Министерство направляет муниципальному образованию Красноярского края уведомление об отказе перечисления субсидии.";
в пункте 4.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"4.3. Для участия в программе на получение субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, субсидий на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, муниципальные образования Красноярского края (городской округ, муниципальный район в отношении поселений, входящих в состав муниципального района) до 15 мая текущего года направляют в Министерство заявку и документы, подтверждающие выполнение следующих условий:";
в разделе 5 "Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения":
в пункте 5.2:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края.";
раздел 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" изложить в следующей редакции:
"8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источники и направления финансирования
2014 г.
2015 г.
2016
1
2
3
4
Всего
1440665,6
1765077,4
2563500,0
в том числе:



краевой бюджет
56533,5
100000,0
100000,0
бюджеты муниципальных образований
570,0
1000,0
1000,0
внебюджетные источники
1383562,1
1664077,4
2462500,0
из них капитальные вложения
1440665,6
1765077,4
2563500,0
в том числе:



краевой бюджет
56533,5
100000,0
100000,0
бюджеты муниципальных образований
570,0
1000,0
1000,0
внебюджетные источники
1383562,1
1664077,4
2462500,0

Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.";
приложение № 2 к подпрограмме "Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 8;
дополнить приложением № 6 к подпрограмме "Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы" согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению;
в подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2012 - 2020 годы (приложение № 7 к государственной программе):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2012 - 2020 годы":
строку "Исполнитель мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство)
";

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 5724498,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 420000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60000,0 тыс. рублей;
2015 год - 60000,0 тыс. рублей;
2016 год - 60000,0 тыс. рублей <*>;
2017 год - 60000,0 тыс. рублей;
2018 год - 60000,0 тыс. рублей;
2019 год - 60000,0 тыс. рублей;
2020 год - 60000,0 тыс. рублей;
краевого бюджета - 4478000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 545000,0 тыс. рублей;
2015 год - 573000,0 тыс. рублей;
2016 год - 601000,0 тыс. рублей;
2017 год - 630000,0 тыс. рублей;
2018 год - 659000,0 тыс. рублей;
2019 год - 689000,0 тыс. рублей;
2020 год - 781000,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований - 4898,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 605,0 тыс. рублей;
2015 год - 633,0 тыс. рублей;
2016 год - 661,0 тыс. рублей;
2017 год - 690,0 тыс. рублей;
2018 год - 719,0 тыс. рублей;
2019 год - 749,0 тыс. рублей;
2020 год - 841,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 821600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 78800,0 тыс. рублей;
2015 год - 78800,0 тыс. рублей;
2016 год - 78800,0 тыс. рублей.
2017 год - 78800,0 тыс. рублей;
2018 год - 78800,0 тыс. рублей;
2019 год - 78800,0 тыс. рублей;
2020 год - 348800,0 тыс. рублей
";

строку "Система организации контроля за исполнением подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется Министерством;
внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края;
внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края

--------------------------------
<*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский Никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.";
в разделе 5 "Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения":
в пункте 5.4:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
"5.4. Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края.";
в разделе 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат":
пункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности подпрограммы, составит 5724498,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 420000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60000,0 тыс. рублей;
2015 год - 60000,0 тыс. рублей;
2016 год - 60000,0 тыс. рублей <*>;
2017 год - 60000,0 тыс. рублей;
2018 год - 60000,0 тыс. рублей;
2019 год - 60000,0 тыс. рублей;
2020 год - 60000,0 тыс. рублей;
краевого бюджета - 4478000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 545000,0 тыс. рублей;
2015 год - 573000,0 тыс. рублей;
2016 год - 601000,0 тыс. рублей;
2017 год - 630000,0 тыс. рублей;
2018 год - 659000,0 тыс. рублей;
2019 год - 689000,0 тыс. рублей;
2020 год - 781000,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований - 4898,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 605,0 тыс. рублей;
2015 год - 633,0 тыс. рублей;
2016 год - 661,0 тыс. рублей;
2017 год - 690,0 тыс. рублей;
2018 год - 719,0 тыс. рублей;
2019 год - 749,0 тыс. рублей;
2020 год - 841,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 821600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 78800,0 тыс. рублей;
2015 год - 78800,0 тыс. рублей;
2016 год - 78800,0 тыс. рублей.
2017 год - 78800,0 тыс. рублей;
2018 год - 78800,0 тыс. рублей;
2019 год - 78800,0 тыс. рублей;
2020 год - 348800,0 тыс. рублей.
--------------------------------
<*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский Никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.";
приложение № 1 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 10;
приложение № 2 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 11;
приложение № 3 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 12;
приложение № 6 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 13;
в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы:
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы":
строку "Исполнитель мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство);
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края (далее - Агентство)
";

строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы
увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии с 99,20% в 2014 году до 99,25% в 2016 году;
тепловой энергии с 42,56% в 2014 году до 43,41% в 2016 году;
воды с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году;
увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов с 323,21 тыс. т.у.т. в 2014 году до 329,61 тыс. т.у.т. в 2016 году;
увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, с 7,10% в 2014 году до 9,44% в 2016 году;
увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы с 29,24% в 2014 году до 29,40% в 2016 году
";

строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2488707,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1223512,9 тыс. рублей;
2015 год - 639258,5 тыс. рублей;
2016 год - 625936,00 тыс. рублей;
источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета всего 113766,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 113766,5 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета всего 483,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 483,8 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств всего 2374457,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1109262,6 тыс. рублей;
2015 год - 639258,5 тыс. рублей;
2016 год - 625936,0 тыс. рублей
";

строку "Система организации контроля за исполнением подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется Министерством;
внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края;
внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края
";

в разделе 2 "Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы":
в пункте 2.5 "Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы":
в абзаце восьмом цифры "40" заменить цифрами "37,8";
в разделе 3 "Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы":
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. В результате реализации подпрограммы с учетом Требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", планируется достичь следующих показателей:

№ п/п
Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - показателя результативности
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./тыс. руб.
52,69
50,44
49,74
49,00
2
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт.ч
3930408,7
3930408,7
3988307,28
4046205,87
3
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
4205537,31
4205537,31
4267488,79
4329440,27
4
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
21,1
21,1
21,1
21,1
5
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
46834,76
46834,76
49522,18
52209,59
6
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
73648,28
73648,28
74733,18
75818,09
7
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
1323290,15
1323290,15
1351936,83
1380583,5
8
Доля населения и организаций, информированных о принципах и важности энергосбережения и энергоэффективности
%
85,00
85,00
85,00
85,00
9
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) государственными (муниципальными) учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственными (муниципальными) учреждениями на территории края
%
99,06
99,06
99,06
99,06
10
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными (муниципальными) учреждениями на территории края
%
75,00
75,00
75,00
75,00
11
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными (муниципальными) учреждениями на территории края
%
91,90
91,90
91,90
91,90
12
Доля расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений (для сопоставимых условий)
%
3,19
3,19
3,09
2,99
13
Доля расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений (для фактических условий)
%
2,73
2,73
2,6
2,46
14
Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений (для фактических условий)
млн руб.
-156,39
-156,39
-151,39
-146,38
15
Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений (для сопоставимых условий)
млн руб.
268,52
268,52
93,1
-82,33
16
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет средств краевого бюджета, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых произведено обязательное энергетическое обследование
%
100,00
100,00
100,00
100,00
17
Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования за счет субсидий из краевого и федерального бюджетов
%
50,00
50,00
50,00
50,00
18
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками
шт.
10
10
10
10
19
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
%
1,49
1,49
1,49
1,49
20
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении)
%
100,00
100,00
100,00
100,00
21
Удельные расходы краевого бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
тыс. руб./чел.
13,66
9,8
9,8
9,8
22
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории края
%
99,30
99,30
99,30
99,30
23
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
%
30,00
30,10
41,67
53,33
24
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
%
88,61
88,61
89,50
90,38
25
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории края (за исключением многоквартирных домов)
%
16,83
16,90
17,07
17,17
26
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
%
43,2
43,2
43,63
44,06
27
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории края
%
32,7
32,7
33,03
33,35
28
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
%
42,60
42,60
43,03
43,45
29
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
%
20,60
20,60
20,81
21,01
30
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
шт.
490
490
495
500
31
Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов
%
0,15
0,15
0,15
0,15
32
Доля выработки электрической энергии дизельными электростанциями, осуществляющими когенерационную выработку тепловой и электрической энергии, в общем объеме электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями Красноярского края
%
1,25
1,26
1,64
1,65
33
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
кВт.ч
-204091350
-253412651
-253412651
-253412651
34
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
Гкал
-221865,02
-1301492,93
-1301492,93
-1301492,93
35
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
-1152124,38
-87459656,00
-87459656,00
-87459656,00
36
Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт.ч
-6271557,93
-495370486,34
-495370486,34
-495370486,34
37
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
т.у.т./кВт.ч
-0,03334
-0,03334
-0,03334
-0,03334
38
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии
т.у.т./Гкал
-0,0072
-0,0072
-0,0072
-0,0072
39
Доля снижения потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электроэнергии
%
-0,38
-0,38
-0,38
-0,38
40
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами государственной власти Красноярского края
шт.
4
4
4
4
41
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами государственной власти края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
шт.
65
65
65
65
";

раздел 4 "Механизм реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4.1. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на:
1) приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии;
2) проведение обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений;
3) информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения;
5) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края;
6) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края;
7) проведение исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края".
4.2. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются:
1) Министерство в части финансовых средств, направляемых на следующие мероприятия подпрограммы:
приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии;
проведение обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения;
предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края;
проведение исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края";
2) Агентство в части финансовых средств, направляемых на информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4.3. В 2014 году субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения по заключенным контрактам (договорам) предоставляются бюджетам муниципальных образований, являющихся получателями субсидий в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 10.10.2013 № 529-п "Об утверждении перечня муниципальных районов и городских округов Красноярского края - победителей конкурса по отбору муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", являющихся получателями средств субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения в 2013 году".
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между Министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований Красноярского края согласно распределению субсидий бюджетам муниципальных образований, установленному приложением № 3 к подпрограмме.
Для перечисления субсидии муниципальные образования в срок до 15 мая 2014 года представляют в Министерство для проверки следующие документы:
1) копии платежных документов, подтверждающих выполнение обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 1% от суммы субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения;
2) копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения, а также копии документов, подтверждающих основание заключения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Копии документов представляются заверенные главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом (в двух экземплярах).
Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, рассматривает поступившие документы и перечисляет субсидию бюджету муниципального образования Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств и в пределах сумм, подтвержденных контрактами (договорами).
4.4. Предоставление и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края осуществляется в порядке согласно приложению № 4 к подпрограмме.
4.5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края осуществляется в порядке согласно приложению № 5 к подпрограмме.
4.6. Распределение нераспределенных остатков сумм субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий программы, образовавшихся по результатам предоставления и расходования субсидий, указанных в пунктах 4.4 - 4.5 раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы", а также перераспределение данных сумм субсидий осуществляется в соответствии с порядками, указанными в пунктах 4.4 - 4.5 раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы".
4.7. В 2014 году Министерством осуществляется оплата приобретения энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии по государственным контрактам, заключенным в 2013 году на основании следующих документов:
а) копии государственного контракта, заключенного в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
б) копий счетов-фактур;
в) копий товарно-транспортных накладных;
г) копий актов приема-передачи.
4.8. В 2014 году Министерством осуществляется оплата проведения обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений по государственным контрактам, заключенным Министерством в 2013 году на основании следующих документов:
а) копии государственного контракта, заключенного в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
б) копий счетов-фактур;
в) копий актов выполненных работ.
4.9. В 2014 году Министерством осуществляется оплата проведения исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края" по государственным контрактам, заключенным в 2013 году, на основании следующих документов:
а) копии государственного контракта, заключенного в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
б) копий счетов-фактур;
в) копий актов сдачи-приема выполненных работ.
4.10. В 2014 году Агентством оплата в части финансовых средств, направляемых на информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется по государственным контрактам, заключенным в 2013 году, на основании следующих документов:
а) копий государственных контрактов, заключенных в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
б) копий счетов-фактур;
в) копий актов выполненных работ.";
в разделе 5 "Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения":
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы в 2014 - 2016 годах в части своей компетенции осуществляют:
Министерство - по мероприятиям 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 приложения № 2 к подпрограмме;
Агентство - по мероприятию 2.1 приложения № 2 к подпрограмме.";
в пункте 5.3:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края.";
в разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы":
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
"до 2017 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее чем на 21 процент. Экономия составит не менее 78276 тыс. кВт.ч электроэнергии, 315 тыс. Гкал тепловой энергии и 1930 тыс. куб. м воды;
в целом по всем отраслям экономики Красноярского края в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость валового регионального продукта с 78,72 кг у.т./тыс. руб. в 2009 году до 49,0 кг у.т./тыс. руб. в 2016 году.";
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"К 2016 году доля объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы должна составить 29,4%. Данный показатель планируется достичь, в том числе, за счет поддержки развития энергосервисной деятельности на территории Красноярского края.
В результате реализации комплекса мероприятий в области развития возобновляемой энергетики на территории Красноярского края показатель доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края, к 2016 году должен достигнуть 9,44%.";
в разделе 7 "Мероприятия подпрограммы":
дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
"7.3. Мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств внебюджетных источников, приведены в приложении № 6 к подпрограмме.";
раздел 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" изложить в следующей редакции:
"8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных краевым бюджетом на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.
Для достижения целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по внебюджетным источникам, средствам бюджетов муниципальных образований Красноярского края.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2488707,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 113766,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 113766,5 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований - 483,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 483,8 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств всего 2374457,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1109262,6 тыс. рублей;
2015 год - 639258,5 тыс. рублей;
2016 год - 625936,0 тыс. рублей.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.
Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.";
приложение № 1 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 14;
приложение № 2 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 15;
приложение № 3 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 16;
приложение № 4 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 17;
приложение № 5 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 18;
дополнить приложением № 6 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы согласно приложению № 19;
в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы:
в разделе "Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы":
строку "Ответственный исполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство)
";

строку "Система организации контроля за исполнением подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется Министерством;
внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края;
внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края
";

в пункте 2.3 "Механизм реализации подпрограммы":
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края.";
пункт 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат":
дополнить абзацем следующего содержания:
"Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены.";
приложение № 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 20;
приложение № 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 21;
дополнить приложением № 3 к Паспорту государственной программы в редакции согласно приложению № 22.
2. Признать утратившим силу:
пункт 1 Постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2012 № 415-п "Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края, Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по установке систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края, Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по замене светильников на эффективные и установке автоматизированной системы управления наружным освещением".
3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 1
к паспорту
государственной программы
Красноярского края "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением

Целевой показатель 1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
X
отраслевой мониторинг
31,3
31,0
31,0
31,0
31,0

Целевой показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
X
отраслевой мониторинг
59,88
59,88
59,87
59,86
59,86
Цель 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Целевой показатель 3. Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у. т.
X
отраслевой мониторинг, государственная статистическая отчетность
58,52
52,69
50,44
49,74
49,00
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Красноярского края
Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014 - 2016 годы
1.1.1
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей
ед.

отраслевой мониторинг





теплоснабжение
0,015
5,0
4,97
4,8
4,6
4,6
водоснабжение
0,015
6,68
6,61
6,6
6,4
6,4
водоотведение
0,015
2,46
2,45
2,4
2,35
2,35
1.1.2
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
%
0,015
отраслевой мониторинг
22,4
22,26
22,15
22,0
22,0
1.1.3
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%
0,015
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
до 84,8
до 84,9
до 85,0
до 85,1
до 85,1
Подпрограмма 2 "Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы
1.2.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям
%
0,01
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
15,6
15,3
15,0
14,7
14,3
1.2.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,01
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
1.2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
0,015
государственная статистическая отчетность
52,0
50,0
48,0
46,0
42,0
1.2.4
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,015
государственная статистическая отчетность
48,0
47,0
46,0
44,0
42,0
1.2.5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
аварий на 1000 км
0,015
государственная статистическая отчетность
40,38
40,38
40,36
40,36
40,35
1.2.6
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,015
государственная статистическая отчетность
6,47
6,47
8,96
9,0
10,96
1.2.7
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
государственная статистическая отчетность
76,5
76,5
77,5
79,5
81,5
1.2.8
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
государственная статистическая отчетность
71,65
72,65
73,65
75,65
78,65
1.2.9
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае
%
0,01
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
21,3
21,3
21,25
21,25
21,2
1.2.10
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. человек
0,01
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
0,29
0,29
0,28
0,28
0,27
1.2.11
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
тыс. человек
0,01
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
1.2.12
Зарегистрировано больных злокачественными образованиями
тыс. человек
0,01
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
8,87
8,87
8,86
8,86
8,85
Подпрограмма 3 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014 - 2020 годы
1.3.1
Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене
%
0,01
отраслевой мониторинг
26,0
23,0
20,0
16,0
13,0
1.3.2
Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях
%
0,01
отраслевой мониторинг
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
1.3.3
Объем ремонта инженерных сетей
пог. м
0,01
отраслевой мониторинг
2469,0
6207,0
9645,0
15636,0
21354,0
1.3.4
Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов
%
0,005
отраслевой мониторинг
69,0
65,0
61,0
57,0
53,0
1.3.5
Объем восстановления жилищного фонда
кв. м
0,005
отраслевой мониторинг
0,0
3775,0
0,0
6047,0
16823,0
1.3.6
Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений
%
0,01
отраслевой мониторинг
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
1.3.7
Объем сноса аварийных и ветхих строений
кв. м
0,01
отраслевой мониторинг
9078,0
20732,0
6439,0
7031,0
6933,0
1.3.8
Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде
%
0,005
отраслевой мониторинг
4,0
3,7
3,5
3,3
2,8
1.3.9
Количество отремонтированных квартир
ед.
0,005
отраслевой мониторинг
320,0
488,0
640,0
800,0
960,0
1.3.10
Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
ед.
0,005
отраслевой мониторинг
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Отдельное мероприятие 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
Отдельное мероприятие 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Отдельное мероприятие 3. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
Отдельное мероприятие 4. Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
Отдельное мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2.1
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
%
0,02
статистика № 22-ЖКХ (сводная)
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
2.2
Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей
%
0,02
статистика № 22-ЖКХ (сводная)
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения
Отдельное мероприятие 6. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
3.1
Подключение дополнительных электрических нагрузок в ЗАТО г. Железногорск
МВт
0,01
отраслевой мониторинг
56,0
58,0
61,5
85,0
88,5
Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
3.2
Снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,01
отраслевой мониторинг
0,2
0,17
0,05
0,05
0,05
Задача 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы
4.1
Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:









электрической энергии
%
0,1
отраслевой мониторинг
99,10
99,20
99,20
99,23
99,25

тепловой энергии
%
0,1
отраслевой мониторинг
40,06
42,56
42,56
42,99
43,41

воды
%
0,1
отраслевой мониторинг
41,05
44,51
44,51
44,96
45,40
4.2
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т.у.т.
0,1
государственная статистическая отчетность
296,31
320,01
323,21
326,41
329,61
4.3
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края
%
0,1
государственная статистическая отчетность
4,30
4,42
7,10
8,27
9,44
4.4
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
0,1
отраслевой мониторинг
34,06
29,24
29,24
29,35
29,40
Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
5.1
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе
%
0,01
отраслевой мониторинг
95,0
95,0
95,0
95,2
95,4
5.2
Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки
%
0,01
отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3
Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда
%
0,01
отраслевой мониторинг
89,0
80,0
80,5
81,0
82,0
5.4
Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период
%
0,01
отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.5
Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям
%
0,005
отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.6
Доля своевременно представленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств
%
0,005
отраслевой мониторинг
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0





Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 1
к паспорту
государственной программы
Красноярского края "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Плановый период
Долгосрочный период по годам
первый год планового периода
второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением
1
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
31,30
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
2
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
59,88
59,88
59,87
59,86
59,86
58,00
56,50
55,00
54,00
52,00
51,50
51,20
50,90
Цель 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
3
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у. т.
58,52
52,69
50,44
49,74
49,00
48,90
48,79
48,01
47,23
46,45
45,67
44,89
44,11





Приложение № 3
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 1
к государственной программе
Красноярского края "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
всего, расходные обязательства




8944791,7
9267564,5
8385564,5
26597920,7
в том числе по ГРБС:








министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510



8732199,9
9055436,4
8173436,4
25961072,7
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
164



0,0
0,0
0,0
0,0
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134



8435,3
0,0
0,0
8435,3
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368



38013,2
39482,9
39482,9
116979,0
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138



166143,3
172645,2
172645,2
511433,7
Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014 - 2016 годы
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510



529700,0
350000,0
0,0
879700,0
Подпрограмма 2
"Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510



56533,5
100000,0
100000,0
256533,5
Подпрограмма 3
"Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014 - 2020 годы
всего, расходные обязательства




605000,0
633000,0
601000,0
1839000,0
в том числе по ГРБС:








министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510



605000,0
633000,0
601000,0
1839000,0
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
164



0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы
всего, расходные обязательства




113766,5
0,0
0,0
113766,5
в том числе по ГРБС:








министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510



105331,2
0,0
0,0
105331,2
агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
134



8435,3
0,0
0,0
8435,3
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
всего, расходные обязательства




364034,5
383087,3
383087,3
1130209,1
в том числе по ГРБС:








министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510



159878,0
170959,2
170959,2
501796,4
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368



38013,2
39482,9
39482,9
116979,0
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138



166143,3
172645,2
172645,2
511433,7
Отдельное мероприятие 1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497577
530
1909922,1
1931446,7
1931446,7
5772815,5
Отдельное мероприятие 2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497578
530
3948046,8
4215014,2
4215014,2
12378075,2
Отдельное мероприятие 3
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
1003
0490525
530
394197,3
394197,3
394197,3
1182591,9
Отдельное мероприятие 4
Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0491293
810
151483,4
156693,5
156693,5
464870,4
Отдельное мероприятие 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
1006
0490061
621
13144,8
14125,5
14125,5
41395,8
Отдельное мероприятие 6
Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0412
0497722
466
418962,8
500000,0
0,0
918962,8
Отдельное мероприятие 7
Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0502
0497723
466
440000,0
590000,0
590000,0
1620000,0





Приложение № 4
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 2
к государственной программе
Красноярского края "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Всего
11523075,2
11654833,4
11554461,5
34732370,1
в том числе:




федеральный бюджет <*>
60000,0
60000,0
0,0
120000,0
краевой бюджет
8884791,7
9207564,5
8385564,5
26477920,7
внебюджетные источники
2571624,7
2382135,9
3167236,0
8120996,6
бюджеты муниципальных образований <**>
6658,8
5133,0
1661,0
13452,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014 - 2016 годы
Всего
534700,0
353500,0
0,0
888200,0
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
529700,0
350000,0
0,0
879700,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
5000,0
3500,0
0,0
8500,0
Подпрограмма 2
"Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы
Всего
1440665,6
1765077,4
2563500,0
5769243,0
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
56533,5
100000,0
100000,0
256533,5
внебюджетные источники
1383562,1
1664077,4
2462500,0
5510139,5
бюджеты муниципальных образований <**>
570,0
1000,0
1000,0
2570,0
Подпрограмма 3
"Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014 - 2020 годы
Всего
684405,0
712433,0
680461,0
2077299,0
в том числе:




федеральный бюджет <*>
60000,0
60000,0
0,0
120000,0
краевой бюджет
545000,0
573000,0
601000,0
1719000,0
внебюджетные источники
78800,0
78800,0
78800,0
236400,0
бюджеты муниципальных образований <**>
605,0
633,0
661,0
1899,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы
Всего
1223512,9
639258,5
625936,0
2488707,4
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
113766,5
0,0
0,0
113766,5
внебюджетные источники
1109262,6
639258,5
625936,0
2374457,1
бюджеты муниципальных образований <**>
483,8
0,0
0,0
483,8
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2016 годы
Всего
364034,5
383087,3
383087,3
1130209,1
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
364034,5
383087,3
383087,3
1130209,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие 1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
Всего
1909922,1
1931446,7
1931446,7
5772815,5
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1909922,1
1931446,7
1931446,7
5772815,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие 2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего
3948046,8
4215014,2
4215014,2
12378075,2
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3948046,8
4215014,2
4215014,2
12378075,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие 3
Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку)
Всего
394197,3
394197,3
394197,3
1182591,9
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
394197,3
394197,3
394197,3
1182591,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие 4
Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
Всего
151483,4
156693,5
156693,5
464870,4
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
151483,4
156693,5
156693,5
464870,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
13144,8
14125,5
14125,5
41395,8
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
13144,8
14125,5
14125,5
41395,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие 6
Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
Всего
418962,8
500000,0
0,0
918962,8
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
418962,8
500000,0
0,0
918962,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдельное мероприятие 7
Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
Всего
440000,0
590000,0
590000,0
1620000,0
в том числе:




федеральный бюджет <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
440000,0
590000,0
590000,0
1620000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований <**>
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
<**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по государственной программе.





Приложение № 5
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 3
к государственной программе
Красноярского края "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Отдельное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Предоставление консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ)
Предоставление консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ), часов
9000
9000
7500
7500
7500
11742,9
10238,6
7583,5
8149,3
8149,3
Подготовка ответов на вопросы, поступившие на официальный сайт министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края www.gkh24.ru в разделе "Вопрос-ответ", часов
0
0
2000
2000
2000
0,0
0,0
2022,3
2173,2
2173,2
Подготовка методических рекомендаций, разъяснений, образцов документов операторам-диспетчерам для предоставления консультативной помощи и к размещению на официальном сайте www.gkh24.ru в блоках "Энергетика"; "Жителям", часов
0
0
1000
1000
1000
0,0
0,0
1011,1
1086,6
1086,6
Актуализация информационной базы "Вопросы-ответы" в программе АРМ "Регистрация заявок", часов
0
0
2500
2500
2500
0,0
0,0
2527,9
2716,4
2716,4
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Подготовка специалистов государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Количество потребителей государственных услуг, человек
3500
327
0
0
0
12534,6
1658,7
0,0
0,0
0,0
Обучение и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Количество потребителей государственных услуг, человек
0
31000
0
0
0
0,0
15000,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 6
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 4
к государственной программе
Красноярского края "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Оценка эффекта от реализации мероприятий
2012
2013
2014
2015
2016
Цели:
1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.
2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
1
Строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
1615305,40
1090000,00
440000,00
590000,00
590000,00
В реализованных проектах применяются высокоэффективное котельное оборудование с КПД свыше 80% (с получением максимальной теплоотдачи при работе на бурых углях), решения по регулированию основных технологических процессов, использованию энергоэффективного насосного оборудования с частотно-регулируемыми электроприводами и удаленной диспетчеризации работы котельных, что обеспечивает экономичный расход топлива на выработку 1 Гкал. При проведении модернизации и восстановления инженерных сетей применяются современные трубная продукция и теплоизоляционные материалы длительного срока эксплуатации, в том числе местных производителей. При производстве работ применяются комплексы бестраншейной прокладки линейных объектов





Приложение № 7
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований
Красноярского края"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период 2014 - 2016
Цель подпрограммы - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задачи подпрограммы:
1. Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.
3. Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса.
4. Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Красноярского края
Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Министерство
510
0505
0417571
522
500000,0
350000,0
0,0
850000,0
За период 2014 - 2016 годов: капитальный ремонт 70 котельных с заменой котельного и технологического оборудования; восстановление 26 скважинных водозаборов и 17 водонапорных башен; реконструкция и капитальный ремонт 155 км инженерных сетей, из них: тепловых - 60 км, водопроводных сетей - 85 км, канализационных сетей - 10 км
Мероприятие 2. Приобретение резервных источников электроснабжения в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и (или) для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Министерство
510
0505
0412508

29700,0
0,0
0,0
29700,0




244




В том числе: ГРБС 1

510



529700,0
350000,0
0,0
879700,0





Приложение № 8
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Чистая вода Красноярского края"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
Цель подпрограммы - обеспечение населения Красноярского края питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
Задачи подпрограммы:
1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Красноярского края
2. Создание условий для привлечения инвестиций для развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Красноярского края
Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Министерство
510
05 05
0427572
522
27007,90
90000,00
90000,00
207007,90
Строительство 1 комплекса водозаборных сооружений из подземного источника водоснабжения; строительство и (или) реконструкция двух канализационных комплексов по очистке стоков
Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Министерство
510
05 05
0427573
521
9988,80
10000,00
10000,00
29988,80
Разработка 4 проектов на строительство и (или) реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения
Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем водоснабжения и водоотведения
Министерство
510
05 05
0427422
521
19536,80
0,00
0,00
19536,80

ГРБС 1
Министерство
510



56533,50
100000,00
100000,00
256533,50






Приложение № 9
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 6
к подпрограмме
"Чистая вода Красноярского края"
на 2014 - 2016 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
В 2013 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Наименование муниципального образования (получателя субсидий)
Сумма, тыс. рублей
1
Туруханский район
14520,2

Итого
14520,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
В 2013 ГОДУ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п
Наименование муниципального образования (получателя субсидий)
Сумма, тыс. рублей
1
г. Канск
5200,0
2
Канский район
4130,0
3
Новоселовский район
658,8

Итого
9988,8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В 2013 ГОДУ НА РАЗРАБОТКУ СХЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование муниципального образования (получателя субсидий)
Сумма, тыс. рублей

Городские округа:

1
г. Боготол
796,5
2
г. Бородино
310,5
3
г. Дивногорск
940,6
4
г. Енисейск
1500,0
5
ЗАТО г. Зеленогорск
780,3
6
г. Канск
1329,3
7
г. Лесосибирск
1567,3
8
г. Минусинск
1324,6
9
г. Назарово
1442,3
10
г. Сосновоборск
2100,0
11
г. Шарыпово
2288,5
12
п. Кедровый
841,4
13
ЗАТО п. Солнечный
761,3

Муниципальные районы, городские поселения:


Иланский район

14
г. Иланский
614,4

Рыбинский район

15
г. Заозерный
989,9

Туруханский район

16
г. Игарка
585,8

Ужурский район

17
г. Ужур
874,5

Уярский район

18
г. Уяр
489,6

Итого
19536,8





Приложение № 10
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 1
к подпрограмме
"Развитие объектов социальной
сферы, капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда муниципальных
образований город Норильск
и Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район"
на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОРОД НОРИЛЬСК И ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Второй этап реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
1.1
Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене
%
отраслевой мониторинг
26
23
20
16
13
10
7
5
3
1.2
Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях
%
отраслевой мониторинг
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
1.3
Объем ремонта инженерных сетей
пог. м
отраслевой мониторинг
3738
7176
11057
14197
18501
25759
34844
47320
58862
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
2.1
Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов
%
отраслевой мониторинг
69
65
61
57
53
47
40
33
26
2.2
Объем восстановления жилищного фонда
кв. м
отраслевой мониторинг
0
0
6047
0
11120




2.3
Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений
%
отраслевой мониторинг
1,1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0
2.4
Объем сноса аварийных и ветхих строений
кв. м
отраслевой мониторинг
9078
20732
6439
7031
6933
6312
6625
6636
11854
2.5
Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде
%
отраслевой мониторинг
4
3,7
3,5
3,3
2,8
2,6
2,3
2,1
2
2.6
Количество отремонтированных квартир
ед.
отраслевой мониторинг
160
320
480
640
800
960
1120
1280
1440
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
3.1
Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
ед.
отраслевой мониторинг


1






3.2
Ввод плавательного бассейна в г. Норильске
ед.
отраслевой мониторинг








1





Приложение № 11
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие объектов социальной
сферы, капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда муниципальных
образований город Норильск
и Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район"
на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОРОД НОРИЛЬСК И ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
второй этап реализации подпрограммы
итого на период
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014 - 2020 годы





605000,00
633000,00
661000,00
690000,00
719000,00
749000,00
841000,00
4898000,00

Цель подпрограммы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510



110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
110000,00
770000,00
ремонт 51686 метров инженерных сетей
510
0502
0437431
522
50000,00
50000,00
50000,00





510
0502
0435025
522
60000,00
60000,00
60000,00 <*>





Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437432

219828,10
241143,10
289336,80
448145,90
470561,20
494632,10
564266,50
2727913,70
укрепление фундаментов 402 зданий



521








Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437433

158213,30
158213,30
133231,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449657,60
проведение ремонта 3 многоквартирных домов



521








Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437434

19960,90
21796,10
21492,30
19567,20
20537,50
20571,60
36747,40
160673,00
снос 8 аварийных и ветхих строений



521








Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
0501
0437435

96997,70
101847,50
106939,90
112286,90
117901,30
123796,30
129986,10
789755,70
ремонт 1120 квартир



521








Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
164
1101
0431286

0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дудинке (крытого катка на 250 мест в г. Дудинке)



540








Завершение строительства плавательного бассейна в г. Норильске





0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ввод плавательного бассейна в г. Норильске
В том числе:














ГРБС 1
510
510



605000,00
633000,00
661000,00
690000,00
719000,00
749000,00
841000,00
4898000,00

ГРБС 2
164
164



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


--------------------------------
<*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский Никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.





Приложение № 12
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 3
к подпрограмме
"Развитие объектов социальной
сферы, капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда муниципальных
образований город Норильск
и Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район"
на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

№ п/п
Наименование объекта
Объем работ, всего, м.п.
В том числе:
Срок реализации мероприятий
Всего инвестиций
В том числе по видам услуг, тыс. руб.
коллектор
инженерные коммуникации, всего
теплоснабжение
холодное водоснабжение
водоотведение
теплоснабжение
холодное водоснабжение
водоотведение и очистка сточных вод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всего, модернизация и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 2014 - 2020
51686
4686
47000
25317
13561
8123

1322370
683455
268772
370143
2014 год
Капитальный ремонт участков магистральных коллекторов
1
Самотечная канализация по ул. Ветеранов до КНС "Анисимова"
727
0
727
0
0
727
2013 - 2014
12576
0
0
12576
2
Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской
1256
252
1004
501
251
252
2013 - 2015
82204
30717
16373
35114
3
Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахская от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской
206
48
158
104
54
0
2014
15330
10220
5110

4
Магистральный коллектор по ул. Бауманская (ТК 4.3 в сторону ж/д 6 в магистральном коллекторе)
510
0
510
340
170
0
2014
21060
14569
6491
0
5
Магистральный коллектор по ул. Советской. (перекресток пр. Ленина - Советская)
330
0
330
220
110
0
2014
15094
10860
4234
0
6
Коллектор по ул. Спортивная (от Т.К.3.5. до Т.К.3.6)
165
0
165
110
55
0
2014
8736
6449
2287
0
7
Магистральный коллектор по ул. Талнахская от КП Пушкина до КП Талнахская Ветеранов
276
0
276
176
100
0
2014
10586
7259
3327
0
8
Коллектор насосной подкачивающей станции (ул. Норильская от КП-14 до КП-6)
411
0
411
274
137
0
2014
23324
18872
4452
0

Всего по программе 2014 года
3881
300
3581
1725
877
979

188910
98946
42274
47690
2015 год
Капитальный ремонт участков магистральных коллекторов:
1
Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской
950
190
760
380
190
190
2013 - 2015
110110
47710
22425
39975
2
Магистральный коллектор по ул. Первомайская (от КП-10 до КП-20)
240
0
240
240
0
0
2015
19319
19319
0
0
3
Магистральный коллектор по ул. Бауманская (ТК 4.4 в сторону ж/д 6 в магистральном коллекторе под проезжей частью кольца)
330
0
330
220
110
0
2015
18044
12483
5561
0
4
Магистральный коллектор по ул. Диксона (от ж/д № 11 до ТК 3.5)
840
0
840
560
280
0
2015
34028
24075
9953
0
5
3-й Северный Ввод
780
0
780
520
260
0
2015
7409
5040
2369
0

Всего по программе 2015 года
3140
190
2950
1920
840
190

188910
108627
40308
39975
2016 год
1
Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II этап)
950
190
760
380
190
190
2016 - 2018
110110
47710
22425
39975
2
Теплосеть и водопровод по ул. Красноярская (от ул. Нансена до ул. Орджоникидзе)
870
0
870
580
290
0
2016
25807
18705
7102
0
3
Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный (РВС от пр. Молодежный до пр. Солнечный)
1020
0
1020
680
340
0
2016
30357
22171
8186
0
4
Магистральный коллектор по ул. Строителей (от ТК 1.1 до ж/д 13)
414
0
414
276
138
0
2016
17853
12902
4951
0
5
5-й Северный Ввод
1050
0
1050
700
350
0
2016
4783
3389
1394
0

Всего по программе 2016 года
4304
190
4114
2616
1308
190

188910
104877
44058
39975
2017 год

Всего по программе 2017 года
7258
766
6492
2873
2176
1443

188910
90336
42489
56085
2018 год

Всего по программе 2018 года
9085
382
8703
5201
2620
882

188910
111668
40841
36401
2019 год

Всего по программе 2019 года
12476
1436
11040
6216
3481
1343

188910
94201
35367
59342
2020 год

Всего по программе 2020 года
11542
1422
10120
4766
2259
3096

188910
74800
23435
90675

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОРИЛЬСК НА 2014 - 2015 ГОДЫ

№ п/п
Наименование объекта
Юридический адрес объекта
Сметная стоимость по ПСД (в ценах года создания/ утверждения)
Год начала строительства (капитального ремонта)
Год завершения строительства (капитального ремонта)
Единица измерений мощности
Мощность объекта
Источники финансирования
Сметная стоимость в ценах года создания/ утверждения программы

2014 год
2015 год
2016 год
число
текст
текст
тыс. руб.
год
год
текст
число
текст
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
1
Самотечная канализация по ул. Ветеранов до КНС "Анисимова"
Красноярский край, город Норильск
32576
2013
2014
м.п.
1795
Капитальные вложения, всего
12576
12576
-
-
федеральный бюджет
6853
6853


бюджет субъекта РФ
5710
5710


местный бюджет
13
13


внебюджетные источники
-



2
Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской
Красноярский край, город Норильск
256550
2013
2015
м.п.
2206
Капитальные вложения, всего
192314
82204
110110

федеральный бюджет
104794
44794
60000

бюджет субъекта РФ
87328
37328
50000

местный бюджет
192
82
110

внебюджетные источники
-



3
Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II этап)
Красноярский край, город Норильск
110110
2016
2018
м.п.
950
Капитальные вложения, всего
110110


110110
федеральный бюджет
60000


<*>
бюджет субъекта РФ
50000


50000
местный бюджет
110


110
внебюджетные источники
-



4
Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахская от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской
Красноярский край, город Норильск
15330
2014
2014
м.п.
206
Капитальные вложения, всего
15330
15330
-
-
федеральный бюджет
8353
8353


бюджет субъекта РФ
6962
6962


местный бюджет
15
15


внебюджетные источники
-



5
Магистральный коллектор по ул. Бауманская (ТК 4.3 в сторону ж/д 6 в магистральном коллекторе)
Красноярский край, город Норильск
21060
2014
2014
м.п.
510
Капитальные вложения, всего
21060
21060
-
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
21060
21060


6
Магистральный коллектор по ул. Советской (перекресток пр. Ленина - Советская)
Красноярский край, город Норильск
15094
2014
2014
м.п.
330
Капитальные вложения, всего
15094
15094
-
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
15094
15094


7
Коллектор по ул. Спортивная (от Т.К.3.5. до Т.К.3.6)
Красноярский край, город Норильск
8736
2014
2014
м.п.
165
Капитальные вложения, всего
8736
8736
-
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
8736
8736


8
Магистральный коллектор по ул. Талнахская от КП Пушкина до КП Талнахская Ветеранов
Красноярский край, город Норильск
10586
2014
2014
м.п.
276
Капитальные вложения, всего
10586
10586
-
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
10586
10586


9
Коллектор насосной подкачивающей станции (ул. Норильская от КП-14 до КП-6)
Красноярский край, город Норильск
23324
2014
2014
м.п.
411
Капитальные вложения, всего
23324
23324
-
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
23324
23324


10
Магистральный коллектор по ул. Первомайская (от КП-10 до КП-20)
Красноярский край, город Норильск
19319
2015
2015
м.п.
240
Капитальные вложения, всего
19319
-
19319
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
19319

19319

11
Магистральный коллектор по ул. Бауманская (ТК 4.4 в сторону ж/д 6 в магистральном коллекторе под проезжей частью кольца)
Красноярский край, город Норильск
18044
2015
2015
м.п.
330
Капитальные вложения, всего
18044
-
18044
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
18044

18044

12
Магистральный коллектор по ул. Диксона (от ж/д № 11 до ТК 3.5)
Красноярский край, город Норильск
34028
2015
2015
м.п.
840
Капитальные вложения, всего
34028
-
34028
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
34028

34028

13
3-й Северный Ввод
Красноярский край, город Норильск
7409
2015
2015
м.п.
780
Капитальные вложения, всего
7409
-
7409
-
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
7409

7409

14
Теплосеть и водопровод по ул. Красноярская (от ул. Нансена до ул. Орджоникидзе)
Красноярский край, город Норильск
25807
2016
2016
м.п.
870
Капитальные вложения, всего
25807
-
-
25807
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
25807


25807
15
Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный (РВС от пр. Молодежный до пр. Солнечный)
Красноярский край, город Норильск
30357
2016
2016
м.п.
1020
Капитальные вложения, всего
30357
-
-
30357
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
30357


30357
16
Магистральный коллектор по ул. Строителей (от ТК 1.1 до ж/д 13)
Красноярский край, город Норильск
17853
2016
2016
м.п.
414
Капитальные вложения, всего
17853
-
-
17853
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
17853


17853
17
5-й Северный Ввод
Красноярский край, город Норильск
4783
2016
2016
м.п.
1050
Капитальные вложения, всего
4783
-
-
4783
федеральный бюджет
-



бюджет субъекта РФ
-



местный бюджет
-



внебюджетные источники
4783


4783

Итого

650966



12393
Капитальные вложения, всего
566730
188910
188910
188910
федеральный бюджет
180000
60000
60000
<*>
бюджет субъекта РФ
150000
50000
50000
50000
местный бюджет
330
110
110
110
внебюджетные источники
236400
78800
78800
78800

--------------------------------
<*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК Норильский Никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.





Приложение № 13
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 6
к подпрограмме
"Развитие объектов социальной
сферы, капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда муниципального
образования город Норильск
и Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район"
на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Код статьи классификации операций сектора гос. управления
Главные распорядители
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
всего

I этап
2014
2015
2016
II этап
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск

1.1
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
всего, в том числе:
1322370,0
566730,0
188910,0
188910,0
188910,0
755640,0
188910,0
188910,0
188910,0
188910,0
ремонт 51686 метров инженерных сетей
федеральный бюджет
420000,0
180000,0
60000,0
60000,0
60000,0 <*>
240000,0
60000,0
60000,0
60000,0
60000,0
краевой бюджет
350000,0
150000,0
50000,0
50000,0
50000,0
200000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
местный бюджет
770,0
330,0
110,0
110,0
110,0
440,0
110,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
551600,0
236400,0
78800,0
78800,0
78800,0
315200,0
78800,0
78800,0
78800,0
78800,0

Итого по задаче 1


всего, в том числе:
1322370,0
566730,0
188910,0
188910,0
188910,0
755640,0
188910,0
188910,0
188910,0
188910,0

федеральный бюджет
420000,0
180000,0
60000,0
60000,0
60000,0 <*>
240000,0
60000,0
60000,0
60000,0
60000,0
краевой бюджет
350000,0
150000,0
50000,0
50000,0
50000,0
200000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
местный бюджет
770,0
330,0
110,0
110,0
110,0
440,0
110,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
551600,0
236400,0
78800,0
78800,0
78800,0
315200,0
78800,0
78800,0
78800,0
78800,0
Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск

2.1
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
всего, в том числе:
2730641,5
751058,2
220047,9
241384,2
289626,1
1979583,3
448594,0
471031,8
495126,7
564830,8
укрепление фундаментов 402 зданий
федеральный бюджет
-
-
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2727913,7
750308,0
219828,1
241143,1
289336,8
1977605,7
448145,9
470561,2
494632,1
564266,5
местный бюджет
2727,8
750,2
219,8
241,1
289,3
1977,6
448,1
470,6
494,6
564,3
внебюджетные источники
-
-
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов


всего, в том числе:
450107,2
450107,2
158371,5
158371,5
133364,2
-
-
-
-
-
проведение ремонта 3 многоквартирных домов
федеральный бюджет
-
-



-




краевой бюджет
449657,6
449657,6
158213,3
158213,3
133231,0
-




местный бюджет
449,6
449,6
158,2
158,2
133,2
-




внебюджетные источники
-
-



-




2.3
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на снос аварийных и ветхих строений


всего, в том числе:
160833,7
63312,6
19980,9
21817,9
21513,8
97521,1
19586,8
20558,0
20592,2
36784,1
снос 8 аварийных и ветхих строений
федеральный бюджет
-
-



-




краевой бюджет
160673,0
63249,3
19960,9
21796,1
21492,3
97423,7
19567,2
20537,5
20571,6
36747,4
местный бюджет
160,7
63,3
20,0
21,8
21,5
97,4
19,6
20,5
20,6
36,7
внебюджетные источники
-
-



-




2.4
Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда


всего, в том числе:
790545,6
306091,0
97094,7
101949,4
107046,9
484454,6
112399,2
118019,2
123920,1
130116,1
ремонт 1120 квартир
федеральный бюджет
-
-



-




краевой бюджет
789755,7
305785,1
96997,7
101847,5
106939,9
483970,6
112286,9
117901,3
123796,3
129986,1
местный бюджет
789,9
305,9
97,0
101,9
107,0
484,0
112,3
117,9
123,8
130,0
внебюджетные источники
-
-



-





Итого по задаче 2


всего, в том числе:
4132128,0
1570569,0
495495,0
523523,0
551551,0
2561559,0
580580,0
609609,0
639639,0
731731,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
4128000,0
1569000,0
495000,0
523000,0
551000,0
2559000,0
580000,0
609000,0
639000,0
731000,0
местный бюджет
4128,0
1569,0
495,0
523,0
551,0
2559,0
580,0
609,0
639,0
731,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Развитие социальной инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

3.1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)

министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
всего, в том числе:










ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Дудинка (крытого катка на 250 мест в г. Дудинке)
федеральный бюджет










краевой бюджет










местный бюджет










внебюджетные источники
-
-








3.2
Завершение строительства плавательного бассейна в г. Норильске


всего, в том числе:
270000,0




270000,0



270000,0
ввод плавательного бассейна в г. Норильске
федеральный бюджет










краевой бюджет










местный бюджет










внебюджетные источники
270000,0




270000,0



270000,0

Итого по задаче 3


всего, в том числе:
270000,0




270000,0



270000,0

федеральный бюджет










краевой бюджет










местный бюджет










внебюджетные источники
270000,0




270000,0



270000,0

Итого по задачам 1 - 3


всего, в том числе:
5724498,0
2137299,0
684405,0
712433,0
740461,0
3587199,0
769490,0
798519,0
828549,0
1190641,0

федеральный бюджет
420000,0
180000,0
60000,0
60000,0
60000,0 <*>
240000,0
60000,0
60000,0
60000,0
60000,0
краевой бюджет
4478000,0
1719000,0
545000,0
573000,0
601000,0
2759000,0
630000,0
659000,0
689000,0
781000,0
местный бюджет
4898,0
1899,0
605,0
633,0
661,0
2999,0
690,0
719,0
749,0
841,0
внебюджетные источники
821600,0
236400,0
78800,0
78800,0
78800,0
585200,0
78800,0
78800,0
78800,0
348800,0

--------------------------------
<*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский Никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года.





Приложение № 14
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 1
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Красноярском крае"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый 2012 год
Текущий финансовый 2013 год
Очередной финансовый 2014 год
Первый год планового периода 2015 год
Второй год планового периода 2016 год

Цель подпрограммы.
Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
1
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе:








электрической энергии
%
отраслевой мониторинг
99,10
99,20
99,20
99,23
99,25

тепловой энергии
%
отраслевой мониторинг
40,06
42,56
42,56
42,99
43,41

воды
%
отраслевой мониторинг
41,05
44,51
44,51
44,96
45,40
2
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т.у.т.
государственная статистическая отчетность
296,31
320,01
323,21
326,41
329,61
3
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края
%
государственная статистическая отчетность
4,30
4,42
7,10
8,27
9,44
4
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
%
отраслевой мониторинг
34,06
29,24
29,30
29,35
29,40





Приложение № 15
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Красноярском крае"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
Цель подпрограммы. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики Красноярского края
Мероприятие 1.1. Приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии
Министерство
510
0502
0441296
244
18091,4
0,0
0,0
18091,4

Итого по задаче 1





18091,4
0,0
0,0
18091,4

Задача 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Мероприятие 2.1. Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Агентство печати
134
1204
0441295
244
8435,3
0,0
0,0
8435,3

Итого по задаче 2





8435,3
0,0
0,0
8435,3

Задача 3. Внедрение мер государственного регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Мероприятие 3.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения
Министерство
510
1403
0447502
521
45040,8
0,0
0,0
45040,8

Мероприятие 3.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края
Министерство
510
1403
0447423
521
23355,0
0,0
0,0
23355,0
проведение обязательных энергетических обследований 105 муниципальных учреждений Красноярского края
Мероприятие 3.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края
Министерство
510
1403
0447424
521
10000,0
0,0
0,0
10000,0
разработка 77 схем теплоснабжения поселений Красноярского края
Мероприятие 3.4. Проведение обязательных энергетических обследований органов исполнительной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений
Министерство
510
0505
0442509
244
7864,0
0,0
0,0
7864,0

Итого по задаче 3





86259,8
0,0
0,0
86259,8

Задача 4. Повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Мероприятие 4.1. Проведение исследовательской работы "Технико-экономическое обоснование мероприятий по модернизации систем энергоснабжения Енисейского района Красноярского края"
Министерство
510
0410
0442511
241
980,0
0,0
0,0
980,0

Итого по задаче 4





980,0
0,0
0,0
980,0

Итого по задачам 1 - 4





113766,5
0,0
0,0
113766,5

Из них
В том числе:










ГРБС 1
Министерство
510



105331,2
0,0
0,0
105331,2

ГРБС 2
Агентство печати
134



8435,3
0,0
0,0
8435,3






Приложение № 16
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 3
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Красноярском крае"
на 2014 - 2016 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО КОНТРАКТАМ (ДОГОВОРАМ), ЗАКЛЮЧЕННЫМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЯЗИ С ДОСТИЖЕНИЕМ
НАИЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование муниципального образования Красноярского края
Размер субсидии, тыс. руб.
1
Минусинский район
9652,4
2
Кежемский район
7945,7
3
Курагинский район
6242,0
4
Богучанский район
5679,3
5
Иланский район
4901,4
6
Балахтинский район
3522,6
7
Краснотуранский район
3358,7
8
Новоселовский район
1802,5
9
г. Дивногорск
960,0
10
Манский район
976,2
Общий объем финансирования
45040,8





Приложение № 17
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 4
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Красноярском крае"
на 2014 - 2016 годы

ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Настоящий Порядок и условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений (далее - Порядок) устанавливает процедуру предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах сумм, предусмотренных законом края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и подпрограммой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п (далее - Подпрограмма).
Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство).
В 2014 году субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края, в том числе по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в 2013 году на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений. Субсидии по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в 2013 году на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края, предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края, являющихся получателями субсидий в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 23.10.2013 № 553-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию в 2013 году мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края", в порядке, установленном пунктом 14.1 Порядка. Субсидии муниципальным образованиям по контрактам (договорам), заключенным в 2013 году на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края, предоставляются согласно распределению субсидий бюджетам муниципальных образований, установленному приложением № 5 к настоящему Порядку.
3. Для получения субсидии руководители администраций муниципальных образований Красноярского края (городских округов, муниципальных районов в отношении городских (сельских) поселений, входящих в состав муниципального района) (далее - муниципальные образования) в срок до 15 мая представляют в Министерство заявку по форме согласно приложению № 1 к Порядку и документы согласно перечню, указанному в пункте 4 Порядка (далее - документы), подтверждающие выполнение муниципальным образованием следующих условий:
1) наличие на территории муниципального образования муниципальных учреждений, подлежащих обязательному энергетическому обследованию в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
2) наличие утвержденной муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования, разработанной в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее - муниципальная программа), предусматривающей финансирование в текущем году мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, устанавливающей целевой показатель, отражающий результативность реализации мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений и содержащий информацию о запланированном количестве энергетических обследований муниципальных учреждений в текущем году;
3) наличие в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по долевому финансированию, предусмотренных на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидии.
4. Для подтверждения соответствия условиям предоставления субсидии муниципальные образования представляют в Министерство следующие документы:
1) выписку из решения о местном бюджете на текущий год с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидии;
2) копию утвержденной муниципальной программы, заверенную руководителем администрации муниципальных образований;
3) перечень муниципальных учреждений, проведение обязательных энергетических обследований которых планируется осуществить за счет средств субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
4) справку о планируемых затратах на проведение обязательных энергетических обследований с указанием стоимости обследования каждого муниципального учреждения согласно расчету, осуществленному в соответствии с Методикой расчета стоимости проведения энергетических обследований объектов муниципального образования согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - расчет).
5. Заявка и документы должны поступить в Министерство нарочным или посредством почтового отправления в срок, указанный в пункте 3 Порядка.
Документы, поступившие в Министерство от муниципальных образований позже установленного срока, не рассматриваются и муниципальному образованию Красноярского края не возвращаются.
6. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного в пункте 3 Порядка, рассматривает и осуществляет оценку документов, указанных в пункте 4 Порядка, готовит информацию о потребности муниципальных образований в субсидии, перечень муниципальных учреждений, в отношении которых планируется реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований, и информацию о распределении субсидий и направляет их в комиссию по реализации государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности".
7. Отказ в приеме заявки муниципального образования Красноярского края принимается в следующих случаях:
невыполнение муниципальным образованием Красноярского края условий, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
несоответствие документов требованиям, установленным Порядком;
представление документов, указанных в пункте 4 Порядка, не в полном объеме.
8. Мотивированное уведомление об отказе в приеме заявки и документов, поступивших от муниципальных образований, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного в пункте 6 Порядка, направляется Министерством в адрес муниципального образования Красноярского края посредством почтовой и факсимильной связи.
9. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их, оценивает представленные заявки и документы с учетом критериев отбора, указанных в пункте 10 Порядка, и представляет в Министерство предложения о распределении субсидии.
Решение комиссии оформляется протоколом, содержащим предложение Министерству о распределении субсидий с указанием объема субсидий для каждого муниципального образования Красноярского края.
10. Критериями отбора заявок являются:
1) соблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
2) соответствие представленных заявок и документов требованиям, предъявляемым к форме и составу документов, указанным в пункте 4 Порядка.
11. Список муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов в отношении городских (сельских) поселений, входящих в состав муниципального района), являющихся получателями субсидии, с указанием объемов субсидий утверждается Правительством Красноярского края с учетом предложений комиссии.
12. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются на основании соглашений, заключенных между Министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству. Соглашения должны содержать значения целевых показателей муниципальных программ, отражающих результативность реализации мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, а также последствия не достижения муниципальными образованиями данных значений показателей.
13. Муниципальные образования (муниципальные районы, городские округа) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления средств субсидий перечисляют их бюджетам городских (сельских) поселений, являющихся получателями субсидий.
14. Для перечисления субсидий муниципальные образования представляют в Министерство копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований, а также копии документов, подтверждающих основание заключения контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
14.1. В 2014 году субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в 2013 году на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края, предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между Министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований.
Для перечисления субсидии муниципальные образования в срок до 15 мая 2014 года представляют в Министерство для проверки следующие документы:
1) копии платежных документов, подтверждающих оплату услуг по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края за счет средств местного бюджета;
2) копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, а также копии документов, подтверждающих основание заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации (в двух экземплярах).
Копии документов заверяются главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом.
Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления документов, указанных в настоящем пункте, рассматривает поступившие документы и перечисляет субсидию бюджету муниципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств и в пределах сумм, подтвержденных муниципальными контрактами (договорами), заключенными в 2013 году на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений.
15. Отказ в перечислении субсидий бюджетам муниципального образования по контрактам (договорам), заключенным в 2013 году, принимается в случае представления документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 14.1 Порядка, не в полном объеме.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, представляют в министерство следующие документы:
заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату услуг по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений за счет субсидии;
копии актов о приемке выполненных работ;
копии счетов-фактур на выполненные объемы работ;
отчет об использовании средств субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования, по форме согласно приложению № 4 к Порядку;
копии энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, составленных по результатам обязательного энергетического обследования с учетом требований, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования", заверенные руководителем администрации муниципального образования;
информацию для расчета достигнутых значений целевого показателя муниципальной программы, отражающего результативность реализации мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений.
17. Распределение нераспределенных остатков сумм субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края, а также перераспределение сумм субсидий осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному настоящим Порядком.
18. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, а также за достоверность представленных в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования Красноярского края.





Приложение № 1
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края на реализацию
мероприятий по проведению
обязательных энергетических
обследований муниципальных
учреждений Красноярского края

Министру
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
__________________________________
(ФИО)

Заявка
на предоставление субсидии на реализацию мероприятий
по проведению обязательных энергетических
обследований муниципальных учреждений

Прошу предоставить субсидию бюджету ___________________________________
(наименование муниципального образования)
на проведение обязательных энергетических обследований ____________________
(количество)
муниципальных учреждений муниципального образования в 20__ году.

Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (ФИО)
М.П.
"__" ____________ 20__ г.





Приложение № 2
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края на реализацию
мероприятий по проведению
обязательных энергетических
обследований муниципальных
учреждений Красноярского края

Перечень
муниципальных учреждений, расположенных
на территории ___________________________________
города/района
Красноярского края, проведение обязательных энергетических
обследований которых планируется осуществить
за счет средств субсидии

№ п/п
Наименование организации - балансодержателя объекта имущества (наименование юридического лица)
Полный юридический адрес организации-балансодержателя (индекс, Красноярский край, район (город), ул. ______, номер дома)
Наименование объекта имущества: здание (указать назначение: нежилое здание, жилой дом, административное, гараж и пр.), сооружение (указать назначение: хозяйственные постройки и пр.), помещение (вид: жилое/ нежилое)
Местонахождение объекта (индекс, Красноярский край, район (город), населенный пункт, ул. ______, номер дома)
Общая площадь объекта, м2
Строительный объем объекта, м3
Этажность объекта, эт.
Годовой объем потребления ТЭР объекта, за 2011 г.
Годовые затраты объекта (указанного в столбце 4) на энергоресурсы, руб.
Руководитель организации-балансодержателя
Ответственный за энергетическое хозяйство организации-балансодержателя
Состояние объекта
Количество доп. объектов
отопление, Гкал
горячее водоснабжение, м3
холодное водоснабжение, м3
электрическая энергия, кВт. x ч
должность
ФИО
адрес
контактный телефон, E-mail
должность
ФИО
адрес
контактный телефон, E-mail
указать является ли здание ветхим, аварийным или подлежащим сносу до 01.01.2013
указать является ли здание эксплуатируемым
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

















































Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (ФИО)
Исполнитель ________________ ___________________
(подпись) (ФИО)





Приложение № 3
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края на реализацию
мероприятий по проведению
обязательных энергетических
обследований муниципальных
учреждений Красноярского края

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стоимость работ по проведению энергетического обследования муниципальных учреждений, обследования функционирования систем производства, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), составление энергетического паспорта по результатам энергетического обследования определяется методом по трудозатратам, необходимым для проведения энергетического обследования объекта.
I. За единицу базового энергетического обследования принимается обследование объекта с годовым потреблением энергоресурсов 150 тонн условного топлива (т.у.т.) (исходя из анализа потребления ТЭР зданий, строений, корпусов, расположенных на территории Красноярского края). Под объектом понимается одно здание (строение, корпус), находящееся на балансе юридического лица, в отношении которого проводится энергетическое обследование.
II. Базовые значения норм времени на проведение энергетического обследования приведены в таблице 1:

Таблица 1
№ этапа
Содержание этапов
Трудоемкость выполнения этапа (Т), чел.-ч.
Распределение по этапам, %
1
Составление программы энергетического обследования. Ознакомление со структурой предприятия и спецификой энергетического потребления ТЭР. Корректировка табличных форм для сбора информации
11
4,91
2
Сбор информации с помощью опросного листа. Сбор необходимой технической и прочей документации (технические условия, копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, схемы энергоснабжения). Сбор необходимых экономических данных (фактическое потребление ТЭР, платежные документы). Составление схем энергоснабжения и учета энергоресурсов
11
4,91
3
Анализ потребления энергоресурсов по направлениям (теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение). Составление плана проведения инструментального обследования
11
4,91
4
Разработка программы проведения инструментального обследования. Инструментальное обследование объекта
67
29,91
5
Анализ данных, полученных при инструментальном обследовании. Определение показателей нормативных расходов ТЭР. Определение удельных показателей фактических расходов ТЭР. Расчет потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности объекта
45
20,09
6
Проведение укрупненных технико-экономических расчетов по определению нерационального использования энергоресурсов и их эффективного использования
22
9,82
7
Составление плана рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объекта, расчет окупаемости
34
15,18
8
Обобщение результатов обследования. Оформление результатов энергетического обследования и сдача заказчику
23
10,27
Итого
224
100,00

Таким образом, при потреблении ТЭР до 150 т.у.т. включительно продолжительность проведения обследования объекта составляет 224 чел.-ч. (28 чел.-дней).
Содержание этапов принято исходя из требований к содержанию энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, указанных в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Дополнительное нормирование выполняется при наличии отклонений от базового энергетического обследования путем увеличения трудозатрат:
1) по объему потребления энергоресурсов одним юридическим лицом (применяется для первого, второго, третьего этапов энергетического обследования):
от 0 до 150 т.у.т. - коэффициент К1.1 = 1;
свыше 150 т.у.т. - коэффициент К1.2 - является функцией от величины энергопотребления и определяется по формуле:



2) по количеству объектов у учреждения (применяется для четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого этапов энергетического обследования).
При отсутствии дополнительных объектов К2 = 1. За каждый дополнительный объект базовая трудоемкость увеличивается на 0,03;
3) по наличию энергетических объектов в собственности учреждения: котельная, трансформаторная подстанция, линия электропередачи (применяется для четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого этапов энергетического обследования).
При отсутствии энергетических объектов К3 = 1. За каждый энергетический объект базовая трудоемкость увеличивается на 0,06.
При наличии нескольких отклонений на объектах одного юридического лица могут быть использованы несколько соответствующих коэффициентов.
Продолжительность проведения энергетического обследования с учетом дополнительного нормирования (Т) производится по формуле:

Т = (Т1 + Т2 + Т3) x К1 + (Т4 + Т5 + Т6 + Т7 + Т8) x К2 x К3 (чел.-дней),

где:
Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8 - трудоемкость выполнения соответствующего этапа (чел.-ч.);
К1, К2, К3 - коэффициенты, учитывающие наличие отклонений от базового энергетического обследования.
Пример 1. Дополнительное нормирование от базового энергетического обследования составляет:
1) по объему потребления энергоресурсов одним муниципальным учреждением - потребление ТЭР учреждением 150 т.у.т.:
150 т.у.т. - 224 чел.-ч.
0 < 150 т.у.т. <= 150 т.у.т. - коэффициент К1.1 = 1.
1-й этап: 11 чел.-ч. x 1 = 11 чел.-ч.;
2-й этап: 11 чел.-ч. x 1 = 11 чел.-ч.;
3-й этап: 11 чел.-ч. x 1 = 11 чел.-ч.;
2) по количеству неэнергетических объектов у муниципального учреждения - дополнительные объекты у муниципального учреждения отсутствуют - коэффициент К2 = 1;
3) по наличию энергетических объектов в собственности муниципального учреждения - дополнительные объекты у муниципального учреждения отсутствуют - коэффициент К3 = 1.
4-й этап: 67 чел.-ч. x 1 x 1 = 67 чел.-ч.;
5-й этап: 45 чел.-ч. x 1 x 1 = 45 чел.-ч.;
6-й этап: 22 чел.-ч. x 1 x 1 = 22 чел.-ч.;
7-й этап: 34 чел.-ч. x 1 x 1 = 34 чел.-ч.;
8-й этап: 23 чел.-ч. x 1 x 1 = 23 чел.-ч.;
Т = (11 + 11 + 11) x 1 + (67 + 45 + 22 + 34 + 23) x 1 x 1 = 224 чел.-ч.
Дополнительное нормирование от базового энергетического обследования для данного примера представлено в таблице 2.
Таким образом, трудоемкость выполнения обследования муниципального учреждения, в том числе с учетом дополнительного нормирования, составляет 224 чел.-ч.

Таблица 2

Дополнительное нормирование от базового
энергетического обследования

№ этапа
Содержание этапов
Трудоемкость выполнения этапа, чел.-ч.
Распределение по этапам, %
К1
К2
К3
Трудоемкость выполнения этапа с учетом коэффициентов, чел.-ч.
1
Составление программы энергетического обследования. Ознакомление со структурой предприятия и спецификой энергетического потребления ТЭР. Корректировка табличных форм для сбора информации
11
4,91
1
-
-
11
2
Сбор информации с помощью опросного листа. Сбор необходимой технической и прочей документации (технические условия, копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, схемы энергоснабжения). Сбор необходимых экономических данных (фактическое потребление ТЭР, платежные документы). Составление схем энергоснабжения и учета энергоресурсов
11
4,91
1
-
-
11
3
Анализ потребления энергоресурсов по направлениям (теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение). Составление плана проведения инструментального обследования
11
4,91
1
-
-
11
4
Разработка программы проведения инструментального обследования. Инструментальное обследование объекта
67
29,91
-
1
1
67
5
Анализ данных, полученных при инструментальном обследовании. Определение показателей нормативных расходов ТЭР. Определение удельных показателей фактических расходов ТЭР. Расчет потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности объекта
45
20,09
-
1
1
45
6
Проведение укрупненных технико-экономических расчетов по определению нерационального использования энергоресурсов и их эффективного использования
22
9,82
-
1
1
22
7
Составление плана рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объекта, расчет окупаемости
34
15,18
-
1
1
34
8
Обобщение результатов обследования. Оформление результатов энергетического обследования и сдача заказчику
23
10,27
-
1
1
23
Итого
224
100,00



224

Пример 2. Дополнительное нормирование от базового энергетического обследования составляет:
1) по объему потребления энергоресурсов - потребление ТЭР муниципальным учреждением 250 т.у.т. Трудозатраты, необходимые для проведения обследования объекта с потреблением свыше 150 т.у.т., определяются исходя из значения трудозатрат для базового объекта с энергопотреблением 150 т.у.т.:
150 т.у.т. - 224 чел.-ч.;
250 т.у.т. - x чел.-ч.;
x = 250 x 224 / 150;
x = 373 чел.-ч.
Полученные трудозатраты в часах распределяем по этапам согласно приведенным процентным значениям для базовых значений норм времени на проведение энергетического обследования, указанных в таблице 1. Распределение полученных трудозатрат приведено в таблице 3.
250 т.у.т. > 150 т.у.т. - коэффициент К1.2.




1-й этап: 18 чел.-ч. x 0,84 = 15 чел.-ч.;
2-й этап: 18 чел.-ч. x 0,84 = 15 чел.-ч.;
3-й этап: 18 чел.-ч. x 0,84 = 15 чел.-ч.;
2) по количеству неэнергетических объектов у муниципального учреждения - у муниципального учреждения всего 3 объекта; таким образом, дополнительных объектов 2 - коэффициент К2 = 1 + 0,03 x 2 объекта = 1,06;
3) по наличию энергетических объектов - у муниципального учреждения один энергетический объект - коэффициент К3 = 1 + 0,06 x 1 объект = 1,06.
4-й этап: 112 чел.-ч. x 1,06 x 1,06 = 126 чел.-ч.;
5-й этап: 75 чел.-ч. x 1,06 x 1,06 = 84 чел.-ч.;
6-й этап: 37 чел.-ч. x 1,06 x 1,06 = 42 чел.-ч.;
7-й этап: 57 чел.-ч. x 1,06 x 1,06 = 64 чел.-ч.;
8-й этап: 38 чел.-ч. x 1,06 x 1,06 = 43 чел.-ч.
Т = (18 + 18 + 18) x 0,84 + (112 + 75 + 37 + 57 + 38) x 1,06 x 1,06 = 404 чел.-ч.
Дополнительное нормирование от базового энергетического обследования для данного примера представлено в таблице 3.
Таким образом, трудоемкость выполнения обследования 4 объектов одного муниципального учреждения (из которых один энергетический объект), в том числе с учетом дополнительного нормирования, составляет 404 чел.-ч.

Таблица 3

Дополнительное нормирование от базового
энергетического обследования

№ этапа
Содержание этапов
Трудоемкость выполнения этапа, чел.-ч.
Распределение по этапам,%
К1
К2
К3
Трудоемкость выполнения этапа с учетом коэффициентов, чел.-ч.
1
Составление программы энергетического обследования. Ознакомление со структурой предприятия и спецификой энергетического потребления
ТЭР. Корректировка табличных форм для сбора информации
18
4,91
0,84
-
-
15
2
Сбор информации с помощью опросного листа. Сбор необходимой технической и прочей документации (технические условия, копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, схемы энергоснабжения). Сбор необходимых экономических данных (фактическое потребление ТЭР, платежные документы). Составление схем энергоснабжения и учета энергоресурсов
18
4,91
0,84
-
-
15
3
Анализ потребления энергоресурсов по направлениям (теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение). Составление плана проведения инструментального обследования
18
4,91
0,84
-
-
15
4
Разработка программы проведения инструментального обследования. Инструментальное обследование объекта
112
29,91
-
1,06
1,06
126
5
Анализ данных, полученных при инструментальном обследовании. Определение показателей нормативных расходов ТЭР. Определение удельных показателей фактических расходов ТЭР. Расчет потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности объекта
75
20,09
-
1,06
1,06
84
6
Проведение укрупненных технико-экономических расчетов по определению нерационального использования энергоресурсов и их эффективного использования
37
9,82
-
1,06
1,06
42
7
Составление плана рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объекта, расчет окупаемости
57
15,18
-
1,06
1,06
64
8
Обобщение результатов обследования. Оформление результатов энергетического обследования и сдача заказчику
38
10,27
-
1,06
1,06
43
Итого
373
100,00



404

III. Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" квалификационным требованием для приема в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования является требование к индивидуальному предпринимателю и (или) к лицу, заключившему с ним трудовой или гражданско-правовой договор, к работникам юридического лица, а равно и к физическому лицу - субъекту профессиональной деятельности о наличии знаний в области деятельности по проведению энергетических обследований в соответствии с образовательными программами высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования или программами профессиональной переподготовки специалистов в области деятельности по проведению энергетических обследований.
Специалисты, выполняющие энергетическое обследование: инженеры-электрики и инженеры-энергетики - относятся к специалистам высшего уровня квалификации. Среднемесячная заработная плата специалистов высшего уровня квалификации составляет 20474 руб. (согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю).
Стоимость проведения энергетического обследования объекта с учетом дополнительного нормирования (С) производится по формуле:

С = З + В + Ком + П + НДС + Э (руб.),

где:
З - оплата труда специалистов за проведение энергетического обследования:

З = Т / 8 / 22 x Зср (руб.),

где:
Т - продолжительность проведения энергетического обследования с учетом дополнительного нормирования (чел.-ч.);
8 - продолжительность рабочего дня (час.);
22 - количество рабочих дней в месяц (дней);
Зср - среднемесячная заработная плата (руб.);
В - страховые взносы и отчисления в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) от несчастных случаев в размере 30,2%:

В = З x 0,302 (руб.);

Ком - командировочные расходы на проведение инструментального обследования объекта (норма времени этапа 4), складываются исходя из затрат на проживание специалистов в размере 500 руб. в сутки на человека и суточных в размере 100 руб. в сутки на человека (руб.);
П - плановая прибыль в размере 15% к общей стоимости прямых затрат (руб.):

П = (З + В + Ком) x 0,15;

НДС - налог на добавленную стоимость в размере 18% (руб.):

НДС = (З + В + Ком + П) x 0,18;

Э - обязательная внутренняя экспертиза энергетических паспортов в саморегулируемой организации (руб.):

Э = (З + В + Ком + П + НДС) x n,

где:
n - процент за проведение внутренней экспертизы энергетических паспортов в саморегулируемой организации, равный 10%.
Примеры расчета стоимости проведения энергетического обследования приведены в приложении № 1 к Методике расчета стоимости проведения энергетических обследований объектов муниципальной собственности.
В примерах расчетов стоимости приведено два варианта, а именно:
1. Расчет стоимости проведения энергетического обследования одного объекта, находящегося за пределами города, - местонахождения организации, осуществляющей обследование.
2. Расчет стоимости проведения энергетического обследования нескольких объектов, находящихся за пределами города, - местонахождения организации, которая проводит обследование, с учетом дополнительного нормирования.





Приложение № 1
к Методике
расчета стоимости
проведения энергетических
обследований объектов
муниципального образования

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Расчет стоимости проведения энергетического обследования одного объекта, находящегося за пределами города, - местонахождения организации, осуществляющей обследование.
Оплата труда специалистов за проведение энергетического обследования за 224 чел.-ч.:
З = 224 чел.-ч. / 8 час. / 22 дня x 20474 руб. = 26057,82 руб.
Страховые взносы и отчисления в ФСС от несчастных случаев:
В = 26057,82 руб. x 0,302 = 7869,46 руб.
Командировочные расходы на проведение инструментального обследования объекта:
Ком = 500 руб. x 9 сут. + 100 руб. x 9 сут. = 4500 + 900 = 5400 руб.
Плановая прибыль:
П = (26057,82 + 7869,46 + 5400) x 0,15 = 5899,09 руб.
Налог на добавленную стоимость:
НДС = (26057,82 + 7869,46 + 5400 + 5899,09) x 0,18 = 8140,75 руб.
Обязательная внутренняя экспертиза энергетических паспортов в саморегулируемой организации в размере 10%:
Э = (26057,82 + 7869,46 + 5400 + 5899,09 + 8140,75) x 0,1 = 5336,71 руб.
Стоимость проведения энергетического обследования объекта с учетом дополнительного нормирования (таблица 1):
С = 26057,82 + 7869,46 + 5400 + 5899,09 + 8140,75 + 5336,71 = 58703,83 руб.

Сводная таблица по определению стоимости проведения
энергетического обследования

Годовое потребление энергоресурсов 150 т.у.т.
Продолжительность проведения энергетического обследования 224 чел.-ч.
На балансе муниципального учреждения находится один объект (здание, строение, корпус).

Таблица 1

Статья расходов
Стоимость (руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
26057,82
Страховые взносы и отчисления в ФСС от несчастных случаев 30,2%
7869,46
Итого
33927,28
Командировочные расходы
Командировочные расходы
5400,00
Итого
5400,00
Плановая прибыль 15% от ПЗ
5899,09
Итого
45226,37
НДС 18%
8140,75
Итого
53367,12
Внутренняя экспертиза энергетических паспортов 10%
5336,71
Всего
58703,83

2. Расчет стоимости проведения энергетического обследования нескольких объектов, находящихся за пределами города, - местонахождения организации, которая проводит обследование, с учетом дополнительного нормирования.
Оплата труда специалистов за проведение энергетического обследования за 404 чел.-ч.:
З = 404 чел.-ч. / 8 час. / 22 дня x 20474 руб. = 46997,14 руб.
Страховые взносы и отчисления в ФСС от несчастных случаев:
В = 46997,14 руб. x 0,302 = 14193,14 руб.
Командировочные расходы на проведение инструментального обследования объекта:
Ком = 500 руб. x 16 сут. + 100 руб. x 16 сут. = 8000 + 1600 = 9600 руб.
Плановая прибыль:
П = (46997,14 + 14193,14 + 9600) x 0,15 = 10618,54 руб.
Налог на добавленную стоимость:
НДС = (46997,14 + 14193,14 + 9600 + 10618,54) x 0,18 = 14653,59 руб.
Обязательная внутренняя экспертиза энергетических паспортов в саморегулируемой организации в размере 10%:
Э = (46997,14 + 14193,14 + 9600 + 10618,54 + 14653,59) x 0,1 = 9606,24 руб.
Стоимость проведения энергетического обследования объекта с учетом дополнительного нормирования (таблица 2):
С = 46997,14 + 14193,14 + 9600 + 10618,54 + 14653,59 + 9606,24 = 105668,65 руб.

Сводная таблица по определению стоимости проведения
энергетического обследования

Годовое потребление энергоресурсов 250 т.у.т.
Продолжительность проведения энергетического обследования 404 чел.-ч.
На балансе муниципального учреждения находятся 3 объекта и один энергетический объект, всего 4.

Таблица 2

Статья расходов
Стоимость (руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
46997,14
Страховые взносы и отчисления в ФСС от несчастных случаев 30,2%
14193,14
Итого
61190,28
Командировочные расходы
Командировочные расходы
9600,00
Итого
9600,00
Плановая прибыль 15% от ПЗ
10618,54
Итого
81408,82
НДС 18%
14653,59
Итого
96062,41
Внутренняя экспертиза энергетических паспортов 10%
9606,24
Всего
105668,65





Приложение № 4
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края на реализацию
мероприятий по проведению
обязательных энергетических
обследований муниципальных
учреждений Красноярского края

Отчет об использовании средств субсидии, предоставленной
бюджету муниципального образования края, на реализацию
мероприятий по проведению обязательных энергетических
обследований муниципальных учреждений за отчетный
период с ______ по ______ (ежеквартально)

Наименование муниципального образования края (городской округ,
муниципальный район в отношении поселений, входящих в состав муниципального
района) ___________________________________________________________________
Размер субсидии, определенный постановлением Правительства
Красноярского края от "__" ___________ 20__ г. № _____ _______________ тыс.
рублей.
Размер средств местного бюджета на софинансирование ______ тыс. рублей.
Размер средств по муниципальному контракту (договору) ____ тыс. рублей.

Показатели
Единицы измерения
По муниципальному контракту (договору)
Объем выполненных работ
Оплата выполненных работ, тыс. рублей
Примечание <*>
всего
в том числе за отчетный период
всего
в том числе за отчетный период
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Источники финансирования работ:







субсидии краевого бюджета
тыс. рублей






средства местного бюджета
тыс. рублей






2. Виды выполняемых работ в рамках реализации мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений (согласно локальному сметному расчету)







энергетическое обследование и подготовка энергетического паспорта
тыс. рублей






Итого






--------------------------------
<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям согласно локальному сметному расчету.

Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.





Приложение № 5
к Порядку
и условиям предоставления
и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края на реализацию
мероприятий по проведению
обязательных энергетических
обследований муниципальных
учреждений Красноярского края

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В 2014 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№ п/п
Наименование муниципального образования
Сумма, тыс. руб.
1
г. Боготол
704,4
2
г. Шарыпово
1136,8
3
Большемуртинский район
58,6
4
Емельяновский район
186,8
5
Енисейский район
1586,4
6
Иланский район
477,8
7
Казачинский район
2942,4
8
Канский район
1232,8
9
Каратузский район
3268,4
10
Курагинский район
355,7
11
Манский район
117,4
12
Минусинский район
1806,5
13
Нижнеингашский район
296,2
14
Сухобузимский район
106,8
15
Туруханский район
511,6
16
Шарыповский район
374,1
17
Шушенский район
119,9
18
Эвенкийский муниципальный район
1572,4
Итого
16855,0





Приложение № 18
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 5
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Красноярском крае"
на 2014 - 2016 годы

ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА РАЗРАБОТКУ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края (далее - Порядок) устанавливает процедуру предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений (далее - муниципальные образования).
Под схемой теплоснабжения понимается документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанный в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края (далее - субсидии) предоставляются в пределах сумм, предусмотренных законом края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
Органом, уполномоченным на перечисление субсидий, является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство).
3. Для получения субсидий администрации муниципальных образований Красноярского края - городских округов, муниципальных районов в отношении поселений, входящих в состав муниципального района (далее - органы местного самоуправления), направляют в Министерство документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, подтверждающие выполнение муниципальным образованием следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной программы муниципального образования Красноярского края по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанной в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", предусматривающей финансирование в текущем году мероприятия на разработку схемы теплоснабжения муниципального образования края;
2) наличие документов территориального планирования городского округа и поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
3) наличие в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по долевому финансированию мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципального образования в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидии.
4. Для получения субсидий руководители администраций муниципальных образований Красноярского края в срок до 15 мая текущего года представляют в Министерство следующие документы:
1) заявку по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
2) выписку из решения о местном бюджете на текущий год с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципального образования края в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидии;
3) копию утвержденной муниципальной программы муниципального образования края по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, заверенную руководителем администрации муниципального образования Красноярского края;
4) расчет затрат на разработку схем теплоснабжения;
5) копию решения представительного органа местного самоуправления об утверждении генеральных планов городских округов и городских поселений, в отношении которых предполагается реализация мероприятий по разработке схем теплоснабжения, заверенную руководителем администрации муниципального образования Красноярского края.
5. Заявка и документы должны поступить в Министерство нарочным или посредством почтового отправления в срок, указанный в пункте 4 Порядка.
Документы, поступившие в Министерство от муниципальных образований Красноярского края позже установленного срока, не рассматриваются и муниципальному образованию Красноярского края не возвращаются.
6. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3 Порядка, рассматривает и осуществляет оценку поступивших заявок и документов, указанных в пункте 4 Порядка, готовит информацию о потребности муниципальных образований Красноярского края в субсидии и информацию о распределении субсидий и направляет их в комиссию.
7. Отказ в приеме заявки муниципального образования Красноярского края принимается в следующих случаях:
невыполнение муниципальным образованием условий, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
представление документов, указанных в пункте 4 Порядка, не в полном объеме.
8. Мотивированное уведомление об отказе в приеме заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного в пункте 6 Порядка, направляется Министерством в адрес муниципального образования Красноярского края почтовым сообщением и посредством факсимильной связи.
9. Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их, оценивает представленные заявки и документы с учетом критериев отбора, указанных в пункте 10 Порядка, и представляет в Министерство предложения о распределении субсидии.
Решение комиссии оформляется протоколом, содержащим предложение Министерству о распределении субсидий с указанием объема субсидий для каждого муниципального образования Красноярского края.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями края утверждается постановлением Правительства Красноярского края с учетом предложений комиссии.
10. Критериями отбора являются:
1) соблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
2) соответствие представленных заявок и документов требованиям, предъявляемым к форме и составу документов, указанным в пункте 4 Порядка.
11. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется Министерством в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству, на основании:
постановления Правительства края о распределении субсидий;
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета, заключенного между Министерством и администрациями соответствующих муниципальных образований Красноярского края;
копии муниципальных контрактов (договоров) на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края, а также копии документов, подтверждающих основание заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Копии документов заверяются руководителем администрации муниципального образования Красноярского края.
12. Органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляют в Министерство отчет об использовании средств субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования Красноярского края на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, а также информацию о целевом использовании средств субсидии с приложением копий следующих документов:
актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
платежных документов, подтверждающих оплату расходов за счет субсидий краевого бюджета и долевого участия муниципальных образований Красноярского края в финансировании расходов на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидии.
Копии представляемых документов заверяются руководителем администрации муниципального образования Красноярского края.
13. Распределение нераспределенных остатков сумм субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края, а также перераспределение сумм субсидий осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному настоящим Порядком.
14. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, а также за достоверность представленных в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на органы местного самоуправления.





Приложение № 1
к Порядку
и условиям предоставления
субсидий бюджетам муниципальных
образований на разработку схем
теплоснабжения муниципальных
образований Красноярского края

Министру энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского
края
_____________________________________
(И.О. Фамилия)

Заявка
на предоставление субсидии на разработку схем
теплоснабжения муниципального образования
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Прошу предоставить субсидию бюджету ____________________________
(наименование муниципального образования) на разработку схем теплоснабжения
в 20__ году в размере ________________ рублей.

Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.
"__" ____________ 20__ г.





Приложение № 2
к Порядку
и условиям предоставления
субсидий бюджетам муниципальных
образований на разработку схем
теплоснабжения муниципальных
образований Красноярского края

Министру энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского
края
_____________________________________
(И.О. Фамилия)

Отчет
об использовании средств субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования края
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования края)
на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения
муниципальных образований края

тыс. рублей
№ п/п
Мероприятие (разработка схем теплоснабжения муниципального образования края)
Код статьи классификации операций сектора государственного управления
Объем средств субсидии, направляемой на финансирование мероприятия
Объем средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятия
Итого профинансировано на реализацию мероприятия
за счет средств субсидии
за счет средств местного бюджета







Руководитель администрации
муниципального образования ________________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.
"__" ____________ 20__ г.





Приложение № 19
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 6
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Красноярском крае"
на 2014 - 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Мероприятия подпрограммы, обеспечивающие выполнение задач
Всего
Стоимость, тыс. руб.
Ожидаемый результат от реализованных мероприятий подпрограммы (в натуральном выражении), эффект



2014 год
2015 год
2016 год

1
2
3
4
5
6
7

Цель подпрограммы. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Задача 1
1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых осуществляется с использованием средств ООО "КРЭК"
767150,1
561792,6
205357,5
0,00
Повышение энергетической эффективности ООО "КРЭК"
1.1
Создание новых источников энергии с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
707580,1
533448,7
174131,4
0,00
Ввод в эксплуатацию котельной на твердом топливе в ЗАТО п. Солнечный
1.2
Создание новых источников энергии с внедрением когенерационной технологии совместной выработки тепловой и электрической энергии
59570,0
28343,9
31226,1
0,00
Ввод в эксплуатацию когенерационной установки в п. Байкит
2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых осуществляется с использованием средств ОАО "СУЭК-Красноярск"
1607307,0
547470,0
433901,0
625936,0
Повышение энергетической эффективности ОАО "СУЭК-Красноярск"
Итого
2374457,1
1109262,6
639258,5
625936,0






Приложение № 20
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год - 2014
первый год планового периода - 2015
второй год планового периода - 2016
итого на период
Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача подпрограммы - повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
Имущественный взнос для осуществления уставной деятельности некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края"
министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
501
451294
630
94914,8
103493
103493
301900,8
создание условий для перехода на 100% оплату населением капитального ремонта многоквартирных домов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510
505
450021
0
64963,2
67466,2
67466,2
199895,6
доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе, - 95,4% к 2016 году



121
48674,6
50477,6
50477,6
149629,8



122
1655,4
1745
1745
5145,4



244
14620,2
15228,6
15228,6
45077,4



360
13
15
15
43
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
505
450021
0
38013,20
39482,9
39482,9
116979
установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса



121
33751,7
35000,5
35000,5
103752,7



122
243
164,6
164,6
572,2



244
4004,5
4303,1
4303,1
12610,7



360
4
4
4
12





852
10
10,7
10,7
31,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138
505
450021
0
166143,3
172645,2
172645,2
511433,7
проведение контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в части предоставления жилищно-коммунальных услуг населению



121
142474,2
147751,1
147751,1
437976,4



122
5166,3
5426,8
5426,8
16019,9



244
18466,1
19426,8
19426,8
57319,7



360
20
20
20
60



852
16,7
20,5
20,5
57,7
ГРБС 1 министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
510



159878
170959,2
170959,2
501796,4

ГРБС 2 Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368



38013,20
39482,90
39482,90
116 979,00

ГРБС 3 служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
138



166143,3
172645,2
172645,2
511433,7






Приложение № 21
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 11
к государственной программе
Красноярского края
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по реализации государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (далее - комиссия) является постоянным коллегиальным межотраслевым совещательным органом Правительства Красноярского края, созданным для подготовки предложений по реализации мероприятий подпрограмм "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014 - 2016 годы, "Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (далее - государственная программа).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и настоящим Положением.

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

2.1. Комиссия:
1) оценивает заявки и сведения, предоставленные муниципальными образованиями Красноярского края для участия в государственной программе;
2) рассматривает предложения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по реализации мероприятий государственной программы:
в рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014 - 2016 годы:
об объектах и объемах субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
в рамках подпрограммы "Чистая вода Красноярского края" на 2014 - 2016 годы:
а) об объектах и объемах субсидий бюджетам муниципальных образований края на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
б) об объектах и объемах субсидий бюджетам муниципальных образований края на разработку проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы:
а) готовит предложения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края;
б) готовит предложения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований края на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края;
3) готовит предложения о распределении субсидий на реализацию мероприятий государственной программы;
4) выполняет иные функции в случаях, предусмотренных государственной программой и иными нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края;
5) готовит предложения Правительству Красноярского края о перераспределении экономии денежных средств в случае ее образования по итогам реализации мероприятий государственной программы в целях внесения в нее изменений.

3. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право:
1) запрашивать у органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, юридических лиц дополнительные материалы, необходимые для ее работы;
2) приглашать на заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4.2. Деятельностью комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
4.3. Председатель комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии руководит работой комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания.
4.4. Секретарь комиссии обеспечивает ведение протокола заседаний комиссии, выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии.
4.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины от числа членов комиссии.
4.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
4.7. Решения комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. Члены комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания комиссии. При подписании протокола заседания комиссии членом комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка "с особым мнением".
4.8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.





Приложение № 22
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 апреля 2014 г. № 147-п
Приложение № 3
к паспорту
государственной программы
Красноярского края
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
Остаток стоимости строительства в ценах контракта
Объем капитальных вложений, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
Главный распорядитель - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
1
"Центральная котельная мощностью 22,68 МВт в с. Краснотуранск, Краснотуранский район" - за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
206537,0
36549,8
206000,0
0,0

в том числе:





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет
206537,0
36549,8
206000,0
0,0

бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
2
"Оптимизация системы теплоснабжения г. Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш" - за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
111000,0
115153,2
86000,0
0,0

в том числе:





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет
111000,0
115153,2
86000,0
0,0

бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
3
"Модульная котельная мощностью 7 МВт в с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края. Тепловые сети от модульной котельной протяженностью 1,3 км с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского края" - за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
110000,0
0,0
110000,0
0,0

в том числе:





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет
110000,0
0,0
110000,0
0,0

бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
4
"Система забора, подготовки и подачи воды в сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г. Игарки. Красноярский край, Туруханский муниципальный район. ("Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений внеплощадочного водоснабжения г. Игарки с реконструкцией водозаборных сооружений (КЕССОН)") за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения
163660,6
115775,0
38000,0
0,0

в том числе:





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет
163660,6
115775,0
38000,0
0,0

бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
5
"ПС 110 кВ "Город", ЛЭП 110 кВ "Узловая - Город" - 1 этап ПС 110 кВ "Город" за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
245368,4
461957,4
60145,00
0,0

в том числе:





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет
245368,4
461957,4
60145,0
0,0

бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
6
"ПС 110 кВ "Город", ЛЭП 110 кВ "Узловая - Город" - 2 этап ЛЭП 110 кВ "Узловая - Город" за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
662179,4
25440,6
215832,8
0,0

в том числе:





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет
662179,4
25440,6
215832,8
0,0

бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
7
"ПС 110 кВ "Город", ЛЭП 110 кВ "Узловая - Город" - 3 этап ЛЭП 35 кВ "Город-П-341" за счет субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
289512,4
9710,1
142985,0
0,0

в том числе:





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет
289512,4
9710,1
142985,0
0,0

бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого
2045663,90
764586,10
858962,8
0,0

в том числе:





федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

краевой бюджет
2045663,90
764586,10
858962,8
0,0

бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------