Постановление администрации Балахтинского района Красноярского края от 30.04.2014 N 428 "О внесении изменений в Постановление N 1202 от 29.10.2013 "Об утверждении муниципальной программы Балахтинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г. № 428

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1202 ОТ 29.10.2013
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАХТИНСКОГО
РАЙОНА "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения, повышения комфортности условий проживания населения, руководствуясь ст. 29.2, ст. 29.3 Устава Балахтинского района, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации района № 1202 от 29.10.2013 "Об утверждении муниципальной программы Балахтинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение "Паспорт муниципальной программы Балахтинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы изложить согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение № 3 муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы Балахтинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Балахтинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджетов" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 1 муниципальной программы Балахтинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы" паспорт подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приложению.
1.5. Приложение № 1 подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 2 подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 3 муниципальной программы Балахтинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы, "Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.8. Внести изменение в приложение № 2 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района П.В.Ахаева.
3. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования в газете "Сельская новь".

Глава
администрации района
Л.И.СТАРЦЕВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
от 30 апреля 2014 г. № 428

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа)
Основания для разработки муниципальной программы
Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса";
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
Постановление администрации Балахтинского района от 02.09.2013 № 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формировании и реализации";
Распоряжение администрации Балахтинского района от 20.09.2013 № 270 "Об утверждении муниципальных программ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел Заказчика администрации Балахтинского района (далее - заказчик)
Соисполнители муниципальной программы
1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района
2. МБУ "Управление по строительству и хозяйственному обслуживанию"
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балахтинского района
4. Администрация Балахтинского района
5. МБДОУ Балахтинский детский сад № 5 "Солнышко"
6. МБОУ БСШ № 1
7. МБОУ Грузенская СОШ
8. МБОУ Чулымская СОШ
9. МБУК РДК
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Подпрограммы:
1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы;
2. "Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы;
3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы.
Мероприятия:
1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Цели муниципальной программы
Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задачи муниципальной программы
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;
4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Балахтинском районе
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации: 2014 - 2016 годы.
1 этап - 2014 год;
2 этап - 2015 год;
3 этап - 2016 год
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
Целевые показатели:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 79,68% в 2016 году.
Показатели результативности:
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 14,7%;
- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 1%;
- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, до 6%;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 29,4%;
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 30,0%;
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 100 км сетей до 5,0 ед.;
- увеличение доли сточных вод в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 5%;
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе, до 81,3%;
- доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 99%;
- увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, с учетом технической возможности установки приборов учета), до 100%
Информация по ресурсному обеспечению программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2016 годах за счет всех источников финансирования составит
62037,642 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 60288,642 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 11150,642 тыс. рублей;
2015 год - 26069,00 тыс. рублей;
2016 год - 23069,00 тыс. рублей;
- бюджетов муниципальных образований - 1749 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 450,00 тыс. рублей;
2015 год - 650,00 тыс. рублей;
2016 год - 649,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей





Приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от 30 апреля 2014 г. № 428
Приложение № 3

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА "РЕФОРМИРОВАНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
11600,642
26719,00
23718,00
62037,642
в том числе по ГРБС:

















Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
7878,00
11180,00
3100,00
23440,00
в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х
7628,00
11100,00
3100,00
21828,00

043
0412
0810000

150,00
80,00
0,00
230,00

094
0503
0810779
240
100,00
0,00
0

Подпрограмма 2
"Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
0,00
15150,00
20200,00
35350,00
в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х






Х
Х
Х






Х
Х
Х




Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
3722,642
389,00
418,00
4529,642
в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х





510
143
0837502
521
3522,642
0,00
0,00
3522,642

043
0412
0830104

200,00
389,00
418,00
1007,00
Муниципальная подпрограмма
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
7878,00
11180,00
3100,00
22158,00
в том числе по ГРБС:
510
Х
Х
Х
7628,00
11100,00
3100,00
21828,00

043
0505
0810103

250,00
80,00
0,00
330,00









Отдельные мероприятия подпрограммы
1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
всего расходные обязательства
510
0502
0497578
530
1911,3
3100,00
3100,00
8111,3
в том числе по ГРБС:
510
0502
0497578
530
1911,3
3069,00
3069,00
8049,3

043
1003
0897578

0,00
31,00
31,00
62,00
2. Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
5866,7
8080,00
0,00
13946,7
в том числе по ГРБС:
510
0505
0417571
521
5716,70
8000,00
0,00
13716,7

043
0505
0810103

150,00
80,00
0,00
230,00

3. Обезвреживание и утилизация отходов с земель сельскохозяйственного назначения, ликвидация несанкционированной свалки ТБО
всего расходные обязательства
094
0503
0810779
240
100,00
0,00
0,00
100,00










Заместитель
главы администрации района
по обеспечению жизнедеятельности района,
начальник отдела Заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 3
к Постановлению
администрации района
от 30 апреля 2014 г. № 428
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЛАХТИНСКОГО
РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО И РАЙОННОГО БЮДЖЕТОВ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
Всего
11600,642
26719,00
23718,00
62037,642
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
11150,642
26069,00
23069,00
60288,642
внебюджетные источники




районный бюджет
450,00
650,0
649,0
1749,00
юридические лица




Мероприятие программы

Всего




в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




районный бюджет




юридические лица




Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
Всего
7878,00
11180,0
3100,00
22158,00
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
7628,00
11069,00
3069,00
23207,00
внебюджетные источники




районный бюджет
250,00
111,00
31,00
392,00
юридические лица




Подпрограмма 2
"Чистая вода Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
Всего
0,00
15150,0
20200,0
35350,00
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
0,00
15000
20000
35000,00
внебюджетные источники




районный бюджет
0,00
150,0
200,0
350,00
юридические лица




Мероприятие программы

Всего




в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




районный бюджет




юридические лица




Подпрограмма 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы
Всего
3722,642
389,00
418,0
4529,642
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
3522,642
0,00
0,00
3522,642
внебюджетные источники




районный бюджет
200,00
389,00
418,00
1007,00
юридические лица





Заместитель
главы администрации района
по обеспечению жизнедеятельности района,
начальник отдела заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 4
к Постановлению
администрации района
от 30 апреля 2014 г. № 428
Приложение № 1
к муниципальной программе
Балахтинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
на 2014 - 2016 годы

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛАХТИНСКОГО
РАЙОНА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Балахтинского района" на 2014 - 2016 годы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2016 годы
Заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Балахтинского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Отдел заказчика администрации Балахтинского района (далее - заказчик)
Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Задачи программы:
- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;
- внедрение новых технологий, современной трубной продукции на объектах коммунального комплекса;
- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
- улучшение экологической обстановки на территории Балахтинского района
Целевые индикаторы
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 14,7%; % в 2016 году;
- снижение износа коммунальной инфраструктуры до 79,68% в 2016 году;
- доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, до 99,9% в 2016 году;
- ликвидация несанкционированной свалки на земельном участке площадью 0,5 га, приведение в состояние, пригодное для использования земель сельскохозяйственного назначения
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23599,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 23207,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9069,00 тыс. рублей;
2015 год - 11069,0 тыс. рублей;
2016 год - 3069,0 тыс. рублей;
- бюджетов муниципальных образований - 392,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250,0 тыс. рублей;
2015 год - 111,0 тыс. рублей;
2016 год - 31,0 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Балахтинского района, отдел заказчика администрации района, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края





Приложение № 5
к Постановлению
администрации района
от 30 апреля 2014 г. № 428
Приложение № 1
подпрограммы
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012
Текущий финансовый год 2013
Очередной финансовый год 2014
Первый год планового периода 2015
Второй год планового периода 2016

Цели подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; повышение эффективности исполнения переданных государственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Целевой индикатор 1: снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
%
отраслевой мониторинг
до 15
До 15
до 14,8
до 14,7
до 14,7

Целевой индикатор 2: увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
%
данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей м благополучия человека по Красноярскому краю
до 84,8
до 84,9
до 85,0
до 85,1
до 85,1

Целевой индикатор 3: доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе до
%
отраслевой мониторинг
99
85
99,9
99,9
99,9
по смыслу который не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------

Целевой индикатор 4 Сокращение площади несанкционированных свалок
%
Россельхознадзор
0,0
0,0
5,00
0,0
0,0

Заместитель
главы администрации района
по обеспечению жизнедеятельности района,
начальник отдела заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 6
к Постановлению
администрации района
от 30 апреля 2014 г. № 428
Приложение № 2
подпрограммы
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
Балахтинского района"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период 2014 - 2016
Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг

Задачи программы:
- повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
- обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;
- внедрение новых технологий, современной трубной продукции;
- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг





7878,00
11180,00
3100,00
22158,00

Мероприятие 1.1. Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является отдел заказчика администрации Балахтинского района




9069,00
6000,0,0
0,0
15069,00
Снижение потерь воды на 6 тыс. м3, потерь тепловой энергии на 97 Гкал. Улучшение экологической обстановки
Мероприятие 1.2. Софинансирование к субсидии на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований




150,00
60,0
0,0
210,00

Мероприятие 2.1. Реализация неотложных мероприятий субсидии на приобретение коммунальной техники





0,00
2000
0,00
2000,00
Снижение количества жалоб
Мероприятие 2.2. Софинансирование к субсидии на приобретение коммунальной техники





0,00
20,00
0,00
20,00


Мероприятие 2.1. Компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг





0,00
3069,00
3069
6138,00
Усиление социальной защищенности граждан
Мероприятие 2.2. Софинансирование к компенсации части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг





0,00
31,00
31,00
62,00

Мероприятие 3. Обезвреживание и утилизация отходов с земель сельскохозяйственного назначения, ликвидация несанкционированной свалки ТБО





100,00
0,00
0,00
100,00
Приведение в состояние, пригодное для использования земельного участка площадью 0,5 Га

Заместитель
главы администрации района
по обеспечению жизнедеятельности района,
начальник отдела заказчика
П.В.АХАЕВ





Приложение № 7
к Постановлению
администрации района
от 30 апреля 2014 г. № 428
Приложение № 3
к муниципальной программе
Балахтинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В БАЛАХТИНСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балахтинском районе" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Заказчик подпрограммы
Администрация Балахтинского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Балахтинского района, отдел заказчика администрации района
Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- повышение энергосбережения и энергоэффективности.
Снижение энергоемкости муниципального продукта по отношению к уровню 2013 года не менее чем на 9% к 2016 году.
Задачи подпрограммы:
- энергосбережение в организациях
с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций
Целевые индикаторы
- доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе:
- электрической энергии;
- тепловой энергии;
- холодного водоснабжения
Перечень основных мероприятий
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Всего - 4529,642 тыс. руб.:
2014 г. - 3722,642 тыс. руб.;
2015 г. - 389,00 тыс. руб.;
2016 г. - 418,00 тыс. руб.
Краевой бюджет (далее - КБ) - 3522,642 тыс. руб.:
2014 г. - 3522,642 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.
Районный бюджет (далее - РБ) - 1007,0 тыс. руб.:
2014 г. - 200,0 тыс. руб.;
2015 г. - 389,0 тыс. руб.;
2016 г. - 418,0 тыс. руб.
Контроль за исполнением подпрограммы
Администрация Балахтинского района, отдел заказчика администрации района, предприятия ЖКХ, бюджетные учреждения





Приложение № 8
к Постановлению
администрации района
от 30 апреля 2014 г. № 428
Приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Балахтинском районе"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014
2015
2016
Цель подпрограммы: формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задача 1. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций





3722,642
389,0
418,0
4529,642












Мероприятие 1. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организациях
Министерство энергетики и ЖКХ
510
1403
0837502
521
3522,642
0,0
0,0
0,0
Объективная картина энергопотребления, план мероприятий по энергосбережению. Оформление энергетического паспорта
Администрация Балахтинского района
094
0412
0837502
244
537,388
0,00
0,00
537,388
094
0412
0830104
244
10,00
0,00
0,00
10,00
МБДОУ Балахтинский д/с № 5 "Солнышко"
078
0701
0837502
612
489,798
0,00
0,00
489,798
078
0701
0830104
612
10,00
00,00
0,00
10,00
МБУК РДК
058
0801
0837502
612
665,169
0,00
0,00
665,169

058
0801
0830104
612
10,00
0,00
0,00
10,00
МБОУ БСШ № 1
078
0702
0837502
612
762,980
0,00
0,00
762,980
078
0702
0830104
612
10,00
0,00
0,00
10,00
МБОУ Грузенская СОШ
078
0702
0830104
612
180,000
0,00
0,00
180,00
078
0702
0830104
612
10,00
0,00
0,00
10,00
МБОУ Чулымская СОШ
078
0702
0830104
612
195,000
0,00
0,00
195,000
078
0702
0830104
612
10,00
0,00
0,00
10,00
Мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. Замена устаревших светильников наружного освещения на светильники с энергосберегающими лампами, ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Установка автоматизированной системы управления наружным освещением
Бюджетные учреждения




70,00
100,0
0,00
170,00
Снижение потребления электроэнергии не менее чем на 15% за пять лет (не менее 3% в год) и на 6% в последующие 4 года




70,00
100,0
0,00
170,00
Мероприятие 3. Повышение тепловой защиты муниципальных зданий, строений, сооружений при капитальном и текущем ремонте, утепление теплового контура (в т.ч. утепление ограждающих конструкций и замена оконных систем, по проведенным энергообследованиям в муниципальных зданиях и помещениях).
Бюджетные учреждения




70,00
289,00
418,00
777,00
Снижение расходов топлива на обогрев зданий, строений, сооружений на 0,29% или на 138 т.у.т. ежегодно




70,00
289,00
418,00
777,00











В том числе










ГРБС 1 (краевой бюджет)





3522,642
0,00
0,00
3522,642

ГРБС 2 (районный бюджет)





300,00
389,00
418,00
1007,00

ИТОГО:





3722,642
389,00
418,00
4529,642



------------------------------------------------------------------