Постановление администрации г. Енисейска Красноярского края от 07.05.2014 N 147-п "О внесении изменений в муниципальную программу "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением администрации города Енисейска N 323-п от 29.10.2013"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. № 147-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА № 323-П ОТ 29.10.2013
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации", Решением Енисейского городского Совета депутатов от 23.04.2014 № 59-384 О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.12.2013 № 54-354 "О бюджете города Енисейска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п, следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы:
строку "Перечень подпрограмм (отдельных мероприятий) муниципальной программы":
дополнить абзацем следующего содержания:
"Мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани";
строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)
Общий объем финансирования программы - 152142363,00 руб., из них по годам:
2014 год - 65792963,00,0 руб.;
2015 год - 44163400,0 руб.;
2016 год - 42186000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 68315200,0 руб., в том числе:
2014 год - 30965800,0 руб.;
2015 год - 19663400,0 руб.;
2016 год - 17686000,0 руб.;
местный бюджет всего - 83827163,0 руб., в том числе:
2014 год - 34827163,00 руб.;
2015 год - 24500000,0 руб.;
2016 год - 24500000,0 руб.
";
в подразделе 2.2 "Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения муниципальной программы целевые индикаторы":
абзац восемь изложить в следующей редакции:
"И двух отдельных мероприятий:
мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг согласно приложению 10 к муниципальной программе;
мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани согласно приложению 11 к муниципальной программе";
в пункте первом подраздела 2.6 муниципальной программы:
цифры "83302585,0" заменить цифрами "83827163,0";
приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 688407,36 руб., из них по годам:
2014 год - 688407,36 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 0,0 руб., в том числе:
2014 год - 0,0 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.;
местный бюджет всего - 688407,36 руб., в том числе:
2014 год - 688407,36 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.
";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "1880000,0" заменить цифрами "688407,36";
приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственного учреждения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 22941563,0 руб., из них по годам:
в 2014 году - 7739563,0 руб.;
в 2015 году - 7601000,0 руб.;
в 2016 году - 7601000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 1803000,0 рублей, в том числе:
в 2014 год - 601000,0 руб.;
в 2015 год - 601000,0 руб.;
в 2016 год - 601000,0 руб.;
местный бюджет всего - 21138563,0 рублей, в том числе:
в 2014 год - 7138563,0 руб.;
в 2015 год - 7000000,0 руб.;
в 2016 год - 7000000,0 руб.
";
в подразделе 2.7 подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственного учреждения":
цифры "22416985" заменить цифрами "22941563,0";
цифры "7214985,0" заменить цифрами "7739563,0";
цифры "6613985,0" заменить цифрами "7138563,0";
цифры "20613985,0" заменить цифрами "21138563,0";
приложение 2 подпрограммы 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
приложение 10 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
приложение 1 к мероприятию 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
приложение 1 к мероприятию 2 "Возмещение убытков по содержанию бани" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;
приложение 2 к мероприятию 2 "Возмещение убытков по содержанию бани" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете "Енисейск Плюс" и на официальном интернет-сайте администрации города Енисейска www.eniseysk.com.
Глава
администрации города
А.В.АВДЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147
Приложение 1
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
65792963,00
44163400,00
42186000,00
152142363,00
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
17
X
X
X
Подпрограмма 1
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
всего расходные обязательства по мероприятию
688407,36
0,00
0,00
688407,36
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
380000,00
380000,00
администрация г. Енисейска
017
0502
0418901
810
308407,36
0,00
0,00
308407,36
Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
всего расходные обязательства
24407114,20
8100000,00
8100000,00
40607114,20
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0408
0428303
810
14000000,00
7000000,00
7000000,00
28000000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428900
240
1071154,20
1071154,20
администрация г. Енисейска
017
0409
0428600
240
1100000,00
1100000,00
1100000,00
3300000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
611
6491800,00
6491800,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428911
611
6900,00
6900,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427491
240
93600,00
93600,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428911
240
1700,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0429000
240
9360,00
9360,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
240
1632600,00
1632600,00
Подпрограмма 3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
всего расходные обязательства
9354285,80
4900000,00
4900000,00
19154285,80
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0505
0438602
240
117600,00
117600,00
администрация г. Енисейска
017
0603
0437493
240
452000,00
452000,00
администрация г. Енисейска
017
0603
0438603
240
301885,80
301885,80
администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
240
4770000,00
4900000,00
4900000,00
14570000,00
администрация г. Енисейска
017
0503
0437799
240
3712800,00
3712800,00
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
всего расходные обязательства
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0113
0448910
110
4190000,00
4250000,00
4250000,00
12690000,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0448910
240
240000,00
250000,00
250000,00
740000,00
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
всего расходные обязательства
7739563,00
7601000,00
7601000,00
22941563,00
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0113
0451021
611
145900,00
0,00
0,00
145900,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
611
6001263,00
7000000,00
7000000,00
20001263,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
612
991400,00
0,00
0,00
991400,00
администрация г. Енисейска
017
0412
0457518
612
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Отдельное мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
всего расходные обязательства
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0502
0497578
810
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
Отдельное мероприятие 2
Возмещение убытков по содержанию бани
всего расходные обязательства
1191592,64
0,00
0,00
1191592,64
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0502
0498351
810
1191592,64
0,00
0,00
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
Всего
65792963,00
44163400,00
42186000,00
152142363,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
-
-
-
-
краевой бюджет
30965800,00
19663400,00
17686000,00
68315200,00
местный бюджет
34827163,00
24500000,00
24500000,00
83827163,00
внебюджетные источники
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
Всего
688407,36
0
0
688407,36
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
местный бюджет <**>
688407,36
0
0
1880000,00
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
Всего
24407114,20
8100000,00
8100000,00
40607114,20
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
8218000,00
0,00
0,00
8218000,00
местный бюджет
16189114,20
8100000,00
8100000,00
32389114,20
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Всего
9354285,80
4900000,00
4900000,00
19154285,80
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
4164800,00
4164800,00
местный бюджет
5189485,80
4900000,00
4900000,00
14989485,80
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
Всего
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
местный бюджет
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
Всего
7739563,00
7601000,00
7601000,00
22941563,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
местный бюджет
7138563,00
7000000,00
7000000,00
21138563,00
внебюджетные источники
юридические лица
Отдельное мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
местный бюджет
внебюджетные источники
юридические лица
Отдельное мероприятие 2
Возмещение убытков по содержанию бани
Всего
1191592,64
0,00
0,00
1191592,64
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
местный бюджет
1191592,64
внебюджетные источники
юридические лица
Приложение 3
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
Показатель объема услуги (работы)
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
6147163,00
7000000,00
7000000,00
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в сфере благоустройства на выполнение муниципального задания
1. Грузовые перевозки автомобильным транспортом. Другие услуги автотранспорта (час.)
728
800
887
856
2. Ремонт и обслуживание электрооборудования (час.)
1382
1476
1278
1584
3. Сантехнические работы (час.)
5212
5418
552
552
4. Услуги по содержанию коммуникационных систем (час.)
1280
1271
276
373
5. Локализация аварий на инженерных сетях (час.)
3100
3161
22
50
6. Столярные и плотничные работы (час.)
-
2970
990
1970
7. Обслуживание нежилого здания по адресу ул. Кирова, 97 (чел./час.)
-
-
1341
-
-
8. Ремонт пожарных выходов (МБОУ СОШ № 3) (чел./час.)
-
-
176,31
-
-
9. Обслуживание пожарных водоемов (кол-во)
-
62
31
31
10. Снос аварийных деревьев (штук)
6
6
62
60
11. Содержание кладбища (Севастьяновское в р-оне д. Горская, мусульманское)
-
9850
9850
12. Озеленение (час.)
-
-
-
3620
13. Пастухи (час.)
-
-
3300
3300
14. Утилизация люминесцентных ламп (штук)
-
-
1000
1000
15. Ремонт муниципального имущества (чел./час.)
-
-
1307
16. Уборка снега с крыш зданий учреждений образования (кв. м)
19322
Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
6498700,00
17. Механизированная очистка:
механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин, удаление снежных накатов (км)
824
сгребание снега на перекрестках (уборка снежных валов) (км)
190
погрузка и вывозка снега (куб. м)
3000
распределение противогололедного материала (км)
190
противопаводковые мероприятия, работа мотопомп (час.)
240
восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и гравийным или грунтовым покрытием с добавлением новых материалов (ПГС) (м2)
511,2
срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см, подсыпка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, устранение повреждений и деформаций на укрепленных обочинах (тыс. м2)
100
очистка проезжей части от мусора, грязи посторонних предметов (механизированная очистка) (м2)
506,7
Ручная уборка:
регулярная очистка от снега, льда, мусора элементов обустройства, в том числе автобусных остановок (тыс. м2)
3840
подсыпка территории автобусных остановок, пешеходных переходов противогололедными материалами (тыс. м2)
64,8
открытие водопроводных труб весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов (шт.)
20
чистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов (тыс. м2)
825,3
очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт 1 группы (10 м)
2000
уборка и мойка остановок общественного транспорта (тыс. м2)
10800
скашивание травы на обочинах легкой мотокосой мощностью двигателя до 0,9 кВт (м2)
34200
разработка проекта организации дорожного движения и выдача паспорта УДС (км)
4,25
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к подпрограмме 1
"Оптимизация систем коммунальной
инфраструктуры и объектов
коммунального хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
Подпрограмма "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"
2
Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
3
1. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети участка по ул. Лесозаводская
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
235890,00
235890,00
Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети - 920 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
4
2. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети участка по ул. Сибирская
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
100810,00
100810,00
Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети - 325 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
5
3. Капитальный ремонт водопроводной сети участка по ул. Дударева (Успенский собор)
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
43300,00
43300,00
Капитальный ремонт водопроводной сети - 70 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
6
Капитальный ремонт водопроводных сетей пер. Пролетарский
Администрация г. Енисейска
017
0502
0418901
810
308407,36
308407,36
7
Итого по подпрограмме
688407,36
0,00
0,00
688407,36
Местный
688407,36
0,00
0,00
688407,36
Краевой
Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственного учреждения"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1. Цель подпрограммы: обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Задача 1. Создание условий для успешной реализации муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Хозяйственная группа" г. Енисейска
Администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
611
6001263,00
7000000,00
7000000,00
20001263,00
Выполнение задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
0451021
611
145900,00
0,00
0,00
145900,00
0458910
612
991400,00
0,00
0,00
991400,00
Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Администрация г. Енисейска
017
0412
0457518
240
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Итого по подпрограмме
7739563,00
7601000,00
7601000,00
22941563,00
местные
7138563,00
7000000,00
7000000,00
21138563,00
край
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 1
к мероприятию 1
"Реализация временных мер
поддержки населения
в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ К МЕРОПРИЯТИЮ 1 "РЕАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ
МЕР ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Задачи мероприятия: реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Уровень возмещения населению затрат на предоставление ЖКУ по установленным для населения тарифам
%
99,2
99,2
99,3
Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к мероприятию 1
"Реализация временных мер
поддержки населения
в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг"
на 2014 - 2016 годы
МЕРОПРИЯТИЯ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Администрация г. Енисейска
017
0502
0497558
810
17982000,0
19062400,0
17085000,0
54129400,0
достижение устойчивого финансового положения организаций коммунального комплекса
Приложение 8
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 1
к мероприятию 2
"Возмещение убытков
по содержанию бани"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ К МЕРОПРИЯТИЮ 2 "ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ БАНИ"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Задачи мероприятия: обеспечение доступности помывочных услуг для населения
Процент покрытия убытков по содержанию бани
%
58,3
58,3
58,3
Приложение 9
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к мероприятию 2
"Возмещение убытков
по содержанию бани"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Задача: обеспечение доступности помывочных услуг для населения
Возмещение убытков по содержанию бани
Администрация г. Енисейска
017
0502
0498351
810
1191592,64
-
-
1191592,64
Улучшение финансовой ситуации предприятия
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. № 147-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА № 323-П ОТ 29.10.2013
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации", Решением Енисейского городского Совета депутатов от 23.04.2014 № 59-384 О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.12.2013 № 54-354 "О бюджете города Енисейска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п, следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы:
строку "Перечень подпрограмм (отдельных мероприятий) муниципальной программы":
дополнить абзацем следующего содержания:
"Мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани";
строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)
Общий объем финансирования программы - 152142363,00 руб., из них по годам:
2014 год - 65792963,00,0 руб.;
2015 год - 44163400,0 руб.;
2016 год - 42186000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 68315200,0 руб., в том числе:
2014 год - 30965800,0 руб.;
2015 год - 19663400,0 руб.;
2016 год - 17686000,0 руб.;
местный бюджет всего - 83827163,0 руб., в том числе:
2014 год - 34827163,00 руб.;
2015 год - 24500000,0 руб.;
2016 год - 24500000,0 руб.
";
в подразделе 2.2 "Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения муниципальной программы целевые индикаторы":
абзац восемь изложить в следующей редакции:
"И двух отдельных мероприятий:
мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг согласно приложению 10 к муниципальной программе;
мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани согласно приложению 11 к муниципальной программе";
в пункте первом подраздела 2.6 муниципальной программы:
цифры "83302585,0" заменить цифрами "83827163,0";
приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 688407,36 руб., из них по годам:
2014 год - 688407,36 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 0,0 руб., в том числе:
2014 год - 0,0 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.;
местный бюджет всего - 688407,36 руб., в том числе:
2014 год - 688407,36 руб.;
2015 год - 0,0 руб.;
2016 год - 0,0 руб.
";
в подразделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования":
цифры "1880000,0" заменить цифрами "688407,36";
приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственного учреждения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 22941563,0 руб., из них по годам:
в 2014 году - 7739563,0 руб.;
в 2015 году - 7601000,0 руб.;
в 2016 году - 7601000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 1803000,0 рублей, в том числе:
в 2014 год - 601000,0 руб.;
в 2015 год - 601000,0 руб.;
в 2016 год - 601000,0 руб.;
местный бюджет всего - 21138563,0 рублей, в том числе:
в 2014 год - 7138563,0 руб.;
в 2015 год - 7000000,0 руб.;
в 2016 год - 7000000,0 руб.
";
в подразделе 2.7 подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственного учреждения":
цифры "22416985" заменить цифрами "22941563,0";
цифры "7214985,0" заменить цифрами "7739563,0";
цифры "6613985,0" заменить цифрами "7138563,0";
цифры "20613985,0" заменить цифрами "21138563,0";
приложение 2 подпрограммы 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
приложение 10 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
приложение 1 к мероприятию 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
приложение 1 к мероприятию 2 "Возмещение убытков по содержанию бани" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;
приложение 2 к мероприятию 2 "Возмещение убытков по содержанию бани" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете "Енисейск Плюс" и на официальном интернет-сайте администрации города Енисейска www.eniseysk.com.
Глава
администрации города
А.В.АВДЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147
Приложение 1
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе
65792963,00
44163400,00
42186000,00
152142363,00
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
17
X
X
X
Подпрограмма 1
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
всего расходные обязательства по мероприятию
688407,36
0,00
0,00
688407,36
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
380000,00
380000,00
администрация г. Енисейска
017
0502
0418901
810
308407,36
0,00
0,00
308407,36
Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
всего расходные обязательства
24407114,20
8100000,00
8100000,00
40607114,20
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0408
0428303
810
14000000,00
7000000,00
7000000,00
28000000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428900
240
1071154,20
1071154,20
администрация г. Енисейска
017
0409
0428600
240
1100000,00
1100000,00
1100000,00
3300000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
611
6491800,00
6491800,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428911
611
6900,00
6900,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427491
240
93600,00
93600,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428911
240
1700,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0429000
240
9360,00
9360,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
240
1632600,00
1632600,00
Подпрограмма 3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
всего расходные обязательства
9354285,80
4900000,00
4900000,00
19154285,80
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0505
0438602
240
117600,00
117600,00
администрация г. Енисейска
017
0603
0437493
240
452000,00
452000,00
администрация г. Енисейска
017
0603
0438603
240
301885,80
301885,80
администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
240
4770000,00
4900000,00
4900000,00
14570000,00
администрация г. Енисейска
017
0503
0437799
240
3712800,00
3712800,00
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
всего расходные обязательства
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0113
0448910
110
4190000,00
4250000,00
4250000,00
12690000,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0448910
240
240000,00
250000,00
250000,00
740000,00
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
всего расходные обязательства
7739563,00
7601000,00
7601000,00
22941563,00
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0113
0451021
611
145900,00
0,00
0,00
145900,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
611
6001263,00
7000000,00
7000000,00
20001263,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
612
991400,00
0,00
0,00
991400,00
администрация г. Енисейска
017
0412
0457518
612
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Отдельное мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
всего расходные обязательства
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0502
0497578
810
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
Отдельное мероприятие 2
Возмещение убытков по содержанию бани
всего расходные обязательства
1191592,64
0,00
0,00
1191592,64
в том числе по ГРБС:
администрация г. Енисейска
017
0502
0498351
810
1191592,64
0,00
0,00
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
2014
2015
2016
итого на период
Муниципальная программа
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
Всего
65792963,00
44163400,00
42186000,00
152142363,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
-
-
-
-
краевой бюджет
30965800,00
19663400,00
17686000,00
68315200,00
местный бюджет
34827163,00
24500000,00
24500000,00
83827163,00
внебюджетные источники
юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
Всего
688407,36
0
0
688407,36
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
местный бюджет <**>
688407,36
0
0
1880000,00
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
Всего
24407114,20
8100000,00
8100000,00
40607114,20
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
8218000,00
0,00
0,00
8218000,00
местный бюджет
16189114,20
8100000,00
8100000,00
32389114,20
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Всего
9354285,80
4900000,00
4900000,00
19154285,80
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
4164800,00
4164800,00
местный бюджет
5189485,80
4900000,00
4900000,00
14989485,80
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
Всего
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
местный бюджет
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
Всего
7739563,00
7601000,00
7601000,00
22941563,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
местный бюджет
7138563,00
7000000,00
7000000,00
21138563,00
внебюджетные источники
юридические лица
Отдельное мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Всего
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
местный бюджет
внебюджетные источники
юридические лица
Отдельное мероприятие 2
Возмещение убытков по содержанию бани
Всего
1191592,64
0,00
0,00
1191592,64
в том числе:
федеральный бюджет <*>
краевой бюджет
местный бюджет
1191592,64
внебюджетные источники
юридические лица
Приложение 3
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
Показатель объема услуги (работы)
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
6147163,00
7000000,00
7000000,00
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в сфере благоустройства на выполнение муниципального задания
1. Грузовые перевозки автомобильным транспортом. Другие услуги автотранспорта (час.)
728
800
887
856
2. Ремонт и обслуживание электрооборудования (час.)
1382
1476
1278
1584
3. Сантехнические работы (час.)
5212
5418
552
552
4. Услуги по содержанию коммуникационных систем (час.)
1280
1271
276
373
5. Локализация аварий на инженерных сетях (час.)
3100
3161
22
50
6. Столярные и плотничные работы (час.)
-
2970
990
1970
7. Обслуживание нежилого здания по адресу ул. Кирова, 97 (чел./час.)
-
-
1341
-
-
8. Ремонт пожарных выходов (МБОУ СОШ № 3) (чел./час.)
-
-
176,31
-
-
9. Обслуживание пожарных водоемов (кол-во)
-
62
31
31
10. Снос аварийных деревьев (штук)
6
6
62
60
11. Содержание кладбища (Севастьяновское в р-оне д. Горская, мусульманское)
-
9850
9850
12. Озеленение (час.)
-
-
-
3620
13. Пастухи (час.)
-
-
3300
3300
14. Утилизация люминесцентных ламп (штук)
-
-
1000
1000
15. Ремонт муниципального имущества (чел./час.)
-
-
1307
16. Уборка снега с крыш зданий учреждений образования (кв. м)
19322
Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
6498700,00
17. Механизированная очистка:
механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин, удаление снежных накатов (км)
824
сгребание снега на перекрестках (уборка снежных валов) (км)
190
погрузка и вывозка снега (куб. м)
3000
распределение противогололедного материала (км)
190
противопаводковые мероприятия, работа мотопомп (час.)
240
восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и гравийным или грунтовым покрытием с добавлением новых материалов (ПГС) (м2)
511,2
срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см, подсыпка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, устранение повреждений и деформаций на укрепленных обочинах (тыс. м2)
100
очистка проезжей части от мусора, грязи посторонних предметов (механизированная очистка) (м2)
506,7
Ручная уборка:
регулярная очистка от снега, льда, мусора элементов обустройства, в том числе автобусных остановок (тыс. м2)
3840
подсыпка территории автобусных остановок, пешеходных переходов противогололедными материалами (тыс. м2)
64,8
открытие водопроводных труб весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов (шт.)
20
чистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов (тыс. м2)
825,3
очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт 1 группы (10 м)
2000
уборка и мойка остановок общественного транспорта (тыс. м2)
10800
скашивание травы на обочинах легкой мотокосой мощностью двигателя до 0,9 кВт (м2)
34200
разработка проекта организации дорожного движения и выдача паспорта УДС (км)
4,25
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к подпрограмме 1
"Оптимизация систем коммунальной
инфраструктуры и объектов
коммунального хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
Подпрограмма "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"
2
Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
3
1. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети участка по ул. Лесозаводская
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
235890,00
235890,00
Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети - 920 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
4
2. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети участка по ул. Сибирская
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
100810,00
100810,00
Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети - 325 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
5
3. Капитальный ремонт водопроводной сети участка по ул. Дударева (Успенский собор)
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
240
43300,00
43300,00
Капитальный ремонт водопроводной сети - 70 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
6
Капитальный ремонт водопроводных сетей пер. Пролетарский
Администрация г. Енисейска
017
0502
0418901
810
308407,36
308407,36
7
Итого по подпрограмме
688407,36
0,00
0,00
688407,36
Местный
688407,36
0,00
0,00
688407,36
Краевой
Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственного учреждения"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1. Цель подпрограммы: обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Задача 1. Создание условий для успешной реализации муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Хозяйственная группа" г. Енисейска
Администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
611
6001263,00
7000000,00
7000000,00
20001263,00
Выполнение задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
0451021
611
145900,00
0,00
0,00
145900,00
0458910
612
991400,00
0,00
0,00
991400,00
Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Администрация г. Енисейска
017
0412
0457518
240
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Итого по подпрограмме
7739563,00
7601000,00
7601000,00
22941563,00
местные
7138563,00
7000000,00
7000000,00
21138563,00
край
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 1
к мероприятию 1
"Реализация временных мер
поддержки населения
в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ К МЕРОПРИЯТИЮ 1 "РЕАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ
МЕР ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Задачи мероприятия: реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Уровень возмещения населению затрат на предоставление ЖКУ по установленным для населения тарифам
%
99,2
99,2
99,3
Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к мероприятию 1
"Реализация временных мер
поддержки населения
в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг"
на 2014 - 2016 годы
МЕРОПРИЯТИЯ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Цель подпрограммы
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Администрация г. Енисейска
017
0502
0497558
810
17982000,0
19062400,0
17085000,0
54129400,0
достижение устойчивого финансового положения организаций коммунального комплекса
Приложение 8
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 1
к мероприятию 2
"Возмещение убытков
по содержанию бани"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ К МЕРОПРИЯТИЮ 2 "ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ БАНИ"
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Задачи мероприятия: обеспечение доступности помывочных услуг для населения
Процент покрытия убытков по содержанию бани
%
58,3
58,3
58,3
Приложение 9
к Постановлению
администрации города
от 7 мая 2014 г. № 147-п
Приложение 2
к мероприятию 2
"Возмещение убытков
по содержанию бани"
на 2014 - 2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
Задача: обеспечение доступности помывочных услуг для населения
Возмещение убытков по содержанию бани
Администрация г. Енисейска
017
0502
0498351
810
1191592,64
-
-
1191592,64
Улучшение финансовой ситуации предприятия
------------------------------------------------------------------