Постановление администрации г. Шарыпово Красноярского края от 16.05.2014 N 114 "О внесении изменений в Постановление администрации города Шарыпово от 07.10.2013 N 245 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2014 г. № 114

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ШАРЫПОВО ОТ 07.10.2013 № 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ В 2014 - 2016 ГГ." (В РЕДАКЦИИ ОТ 11.11.2013 № 278,
ОТ 13.02.2014 № 30, ОТ 21.02.2014 № 42, ОТ 26.03.2014 № 73,
ОТ 14.04.2014 № 96)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Шарыпово от 30.07.2013 № 171 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации", руководствуясь статьей 37 Устава города Шарыпово, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Шарыпово от 07.10.2013 № 245 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." (в редакции от 11.11.2013 № 278, от 13.02.2014 № 30, от 21.02.2014 № 42, от 26.03.2014 № 73, от 14.04.2014 № 96):
1.1. В приложении 1 к Постановлению "Муниципальная программа "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." (в редакции от 11.11.2013 № 278, от 13.02.2014 № 30, от 21.02.2014 № 42, от 26.03.2014 № 73, от 14.04.2014 № 96) в паспорте муниципальной программы "Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края в 2014 - 2016 гг." строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования программы составит 1606133,31 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 603399,51 тыс. рублей;
2015 год - 501366,9 тыс. рублей;
2016 год - 501366,9 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета - 2034,7 тыс. рублей:
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 1003,50 тыс. рублей;
в 2016 году - 1031,20 тыс. рублей,
из средств краевого бюджета - 1066440,46 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 401530,16 тыс. рублей;
в 2015 году - 332469,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 332441,30 тыс. рублей,
из средств городского бюджета - 501697,98 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 165909,18 тыс. рублей;
в 2015 году - 167894,40 тыс. рублей;
в 2016 году - 167894,40 тыс. рублей,
из внебюджетных источников - 35960,17 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 35960,17 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей.".
1.2. Приложение 1 к паспорту программы "Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограмм муниципальной программы" и приложение 2 к паспорту программы "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей" изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" строку "Объем и источник финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, городского бюджета, внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составит 1456216,03 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 548747,77 тыс. рублей;
в 2015 г. - 453734,13 тыс. рублей;
в 2016 г. - 453734,13 тыс. рублей.".
1.3.2. Пункт 2.7 подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" изложить в новой редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, средств бюджета города, внебюджетных средств.
За счет краевого бюджета - 1023136,92 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 379832,72 тыс. рублей;
в 2015 г. - 321652,1 тыс. рублей;
в 2016 г. - 321652,1 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города - 404101,91 тыс. руб., в том числе:
- в 2014 г. - 139937,85 тыс. руб.
- в 2015 г. - 132082,03 тыс. руб.
- в 2016 г. - 132082,03 тыс. руб.
За счет внебюджетных средств - 28977,2 тыс. руб., в том числе:
- в 2014 г. - 28977,2 тыс. руб.;
- в 2015 г. - 0 тыс. руб.;
- в 2016 г. - 0 тыс. руб.".
1.3.3. В приложении 2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования":
- в строке 2.5 задачи 2 в столбце 7 цифры "23600,00" заменить на цифры "35900,00", в столбце 10 цифры "23600,00" заменить на цифры "35900,00";
- в строке "Итого по задаче 2" в столбце 7 цифры "54621,76" заменить на цифры "66921,76", в столбце 10 цифры "55021,76" заменить на цифры "67321,76";
- в строке 5.1 в столбце 7 цифры "210648,34" заменить на цифры "211506,79", в столбце 10 цифры "650515,42" заменить на цифры "651373,87";
- в строке "Итого по задаче 5" в столбце 7 цифры "237976,22" заменить на цифры "238834,67", в столбце 10 цифры "695510,90" заменить на цифры "696369,35";
- в сроке 7.41 в столбце 7 цифры "300,00" заменить на цифры "2910,05", в столбце 10 цифры "1307,56" заменить на цифры "3917,61";
- в строке "Итого по задаче 7" в столбце 7 цифры "3687,33" заменить на цифры "6297,38", в столбце 10 цифры "12186,21" заменить на цифры "14796,26";
- в строке "Итого по программе" в столбце 7 цифры "532979,26" заменить на цифры "548747,76", в столбце 10 цифры "1440447,52" заменить на цифры "1456216,02".
1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и городского бюджетов, внебюджетных средств. Объем финансирования подпрограммы составит 40345,14 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 20729,58 тыс. рублей;
в 2015 г. - 9807,78 тыс. рублей;
в 2016 г. - 9807,78 тыс. рублей.".
1.4.2. Пункт 2.7 подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" изложить в новой редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов в сумме 40345,14 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета - 26840,95 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 10928,15 тыс. рублей;
в 2015 г. - 7956,40 тыс. рублей;
в 2016 г. - 7956,40 тыс. рублей.
За счет средств городского бюджета - 6521,22 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 2818,46 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1851,38 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1851,38 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств - 6982,97 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. - 6982,97 тыс. рублей;
в 2015 г. - 0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0 тыс. рублей.".
1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
1.5. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" строку "Объем и источник финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 104894,14 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 33872,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 10769,29 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета - 23102,87 тыс. рублей;
2015 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1600 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета - 33910,99 тыс. рублей;
2016 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1600 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета - 33910,99 тыс. рублей".
1.5.2. Пункт 2.7 изложить в новой редакции: "Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 104894,14 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 33872,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 23102,87 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 10769,29 тыс. рублей;
2015 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1600,00 тыс. рублей;
2016 год - 35510,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 33910,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 1600,00 тыс. рублей.".
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего полномочия заместителя главы администрации города Шарыпово по социальным вопросам С.П. Шепель.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании "Официальный вестник города Шарыпово", подлежит размещению на официальном сайте администрации города Шарыпово: http://www.gorodsharypovo.ru в сети Интернет.

Исполняющий полномочия Главы
администрации города Шарыпово
И.И.ГЕРИЛОВИЧ





Приложение 1
к Постановлению
администрации г. Шарыпово
от 16 мая 2014 г. № 114
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие образования"
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (государственная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2014 - 2016 годы"
всего расходное обязательство по программе
X
X
X
X
603399,51
501366,90
501366,90
1606133,31
в том числе по ГРБС:







-
Управление образования администрации города Шарыпово
07
X
X
X
603399,51
501366,90
501366,90
1606133,31
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
всего расходное обязательство по программе
X
X
X
X
548747,77
453734,13
453734,13
1456216,03
в том числе по ГРБС:







-
Управление образования администрации г. Шарыпово
075
X
X
X
548747,77
453734,13
453734,13
1456216,03
Подпрограмма 2
"Выявление и сопровождение одаренных детей"
всего расходное обязательство по программе
X
X
X
X
50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе по ГРБС:







-
Управление образования администрации г. Шарыпово
075
X
X
X
50,0
50,0
50,0
150,0
Подпрограмма 3
"Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
всего расходное обязательство по программе
X
X
X
X
20729,58
9807,78
9807,78
40345,14
в том числе по ГРБС:







-
Управление образования администрации г. Шарыпово
075
X
X
X
20729,58
9807,78
9807,78
40345,14
Подпрограмма 4
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
всего расходное обязательство по программе
075
X
X
X
-
2264,00
2264,00
4528,00
в том числе по ГРБС:

X
X
X



-
Управление образования администрации г. Шарыпово

X
X
X
-
2264,00
2264,00
4528,00









Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
всего расходное обязательство по программе
075
X
X
X
33872,16
35510,99
35510,99
104894,14
в том числе по ГРБС:

X
X
X



-
Управление образования администрации г. Шарыпово

X
X
X
33872,16
35510,99
35510,99
104894,14





Приложение 2
к Постановлению
администрации г. Шарыпово
от 16 мая 2014 г. № 114
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие образования"
муниципального образования
город Шарыпово
Красноярского края
на 2014 - 2016"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Оценка расходов
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие образования" муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2014 - 2016 годы"
Всего
603399,51
501366,90
501366,90
1606133,31
в том числе:



-
федеральный бюджет
-
1003,50
1031,20
2034,70
краевой бюджет
401530,16
332469,00
332441,30
1066440,46
внебюджетные источники
35960,17
-
-
35960,17
городской бюджет
165909,18
167894,40
167894,40
501697,98
Подпрограмма 1
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Всего
548747,77
453734,13
453734,13
1456216,03
в том числе:



-
федеральный бюджет



-
краевой бюджет
379832,72
321652,10
321652,10
1023136,92
внебюджетные источники
28977,20
-
-
28977,20
городской бюджет
139937,85
132082,03
132082,03
404101,91
Подпрограмма 2
"Выявление и сопровождение одаренных детей"
Всего
50,0
50,0
50,0
150,0
в том числе:



-
федеральный бюджет



-
краевой бюджет



-
внебюджетные источники



-
городской бюджет
50,0
50,0
50,0
150,0
Подпрограмма 3
"Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей"
Всего
20729,58
9807,78
9807,78
40345,14
в том числе:



-
федеральный бюджет



-
краевой бюджет
10928,15
7956,40
7956,40
26840,95
внебюджетные источники
6982,97
-

6982,97
городской бюджет
2818,46
1851,38
1851,38
6521,22
Подпрограмма 4
"Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"
Всего
-
2264,00
2264,00
4528,00
в том числе:



-
федеральный бюджет
-
1003,50
1031,20
2034,70
краевой бюджет
-
1260,50
1232,80
2493,30
внебюджетные источники



-
городской бюджет



-
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
Всего
33872,16
35510,99
35510,99
104894,14
в том числе:



-
федеральный бюджет



-
краевой бюджет
10769,29
1600,00
1600,00
13969,29
внебюджетные источники



-
городской бюджет
23102,87
33910,99
33910,99
90924,85





Приложение 3
к Постановлению
администрации г. Шарыпово
от 16 мая 2014 г. № 114
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие в городе Шарыпово
системы отдыха, оздоровления
и занятости детей"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ В ГОРОДЕ
ШАРЫПОВО СИСТЕМЫ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ШАРЫПОВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2014 - 2016 ГГ."


Цели, задачи, мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого за период
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей
Задача 1. Обеспечить качественный отдых и оздоровление детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в летний период
1.1
Организация отдыха и оздоровления детей в МАОУ ДОД ДООЛ "Бригантина"
013
0707
01.3.8510
611
612
621
622
376,19
376,19
376,19
1128,57
Устранение не менее 4 замечаний Роспотребнадзора ежегодно, обеспечение безопасности 360 детей ежегодно
1.2
Организация отдыха и оздоровления детей в МАОУ ДООЛ "Парус"
013
0707
01.3.8510
611
612
621
622
376,2
376,20
376,20
1128,6
Устранение не менее 2 замечаний Роспотребнадзора ежегодно, обеспечение безопасности 288 детей ежегодно
1.3
Организация лагерей дневного пребывания
013
0707
01.3.8510
01.3.7582
01.3.8511
611
612
621
622
4064,22
4300,42
4300,42
12665,06
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 1880 детей ежегодно (на базе ОУ и УДО - 1708; на базе учреждений культуры для одаренных детей - 100; на базе учреждений отдела спорта, туризма и молодежной политики - 60; на базе МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - 12)
1.4
Приобретение препаратов для акарицидной обработки против клещей








Обработана территория 8 общеобразовательных учреждений для работы 15 лагерей дневного пребывания, территория МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"
1.5
Предоставление субсидий на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
013
0707
01.3.7585
611
612
621
622
3653,2
3795,90
3795,90
11245
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 648 детей ежегодно (на базе ДООЛ "Бригантина", ДООЛ "Парус")
1.6
Софинансирование к краевым субсидиям на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
013
0707
01.3.8512
611
612
621
622
1562,01
959,00
959,00
3480,01
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 648 детей ежегодно (на базе ДООЛ "Бригантина", ДООЛ "Парус")
1.7
Софинансирование к краевым субсидиям на частичное финансирование расходов на выплаты врачам, медицинским сестрам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей
013
0707
01.3.8513
611
612
621
622
0,7
0,07
0,07
0,84
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 648 детей ежегодно (на базе ДООЛ "Бригантина", ДООЛ "Парус")
1.8
Частичная и полная оплата стоимости путевок в летние загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания детей
013
0707


6982,85
0,00
0,00
6982,85
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 2528 детей ежегодно (на базе ОУ и УДО - 1708; на базе летних оздоровительных лагерей "Бригантина", "Парус", учреждений культуры для одаренных детей - 100; на базе учреждений отдела спорта, туризма и молодежной политики - 60; на базе МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - 12)
1.9
Благотворительное пожертвование, спонсорская помощь
013
707


0,12
0,00
0,00
0,12

1.10
Субсидия на частичное финансирование расходов на выплаты врачам, медицинским сестрам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей
013
0707
01.3.7584
611
612
621
622
696,4


696,4
Обеспечены условия для оздоровления и летней занятости 648 детей ежегодно (на базе ДООЛ "Бригантина", ДООЛ "Парус")
Итого по задаче 1




17711,89
9807,78
9807,78
37327,45

Задача 2. Обеспечение безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей
2.1
Приобретение и монтаж модульного здания медицинского пункта
013
0707
01.3.8740
01.3.7443
611
612
621
622
623,53


623,53
Приобретено и смонтировано модульное здание медицинского пункта в 1 учреждении
2.2
Приобретение и монтаж модульного здания для проведения культурно-массовых мероприятий







0
Приобретено и смонтировано модульное здание для проведения культурно-массовых мероприятий в 2 учреждениях
2.3
Приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса
013
0707
01.3.7444
611
612
621
622
2018,06


2018,06
Приобретено и смонтировано модульное здание жилого корпуса в 1 учреждении
2.4
Устройство многофункциональной спортивной площадки







0,00
Многофункциональная спортивная площадка выполнена в 2 учреждениях
2.5
Капитальный ремонт ограждения территории по периметру







0,00
Капитальный ремонт ограждения территории по периметру произведен в 2 учреждениях
2.6
Капитальный ремонт наружного освещения







0,00
Капитальный ремонт наружного освещения выполнен в 1 учреждении
2.7
Капитальный ремонт зданий и сооружений
013
0707
01.3.7441
611
612
621
622
376,1


376,10
Капитальный ремонт зданий и сооружений произведен в 2 учреждениях
2.8
Устройство турникета







0,00
Устройство турникета выполнено в 2 учреждениях
2.9
Обслуживание оборудования экстренной связи с полицией







0,00
Обслуживание оборудования экстренной связи с полицией в 2 учреждениях
2.10
Организация охраны







0,00
Организация охраны выполнена в 2 учреждениях

Итого по задаче 2




3017,69
0,00
0,00
3017,69


Итого по программе




20729,58
9807,78
9807,78
40345,14



------------------------------------------------------------------