Постановление администрации г. Красноярска от 22.05.2014 N 301 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 649"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 г. № 301

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 12.11.2013 № 649

В целях полного и эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 649 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) в разделе VI программы:
в абзаце шестом цифры "14978903,42" заменить цифрами "14981761,44";
в абзаце седьмом цифры "14941586,07" заменить цифрами "14944444,09";
в абзаце тринадцатом цифры "2315752,11" заменить цифрами "2315680,72";
в абзаце четырнадцатом цифры "1269162,33" заменить цифрами "1278863,66";
в абзаце шестнадцатом цифры "89137,51" заменить цифрами "88629,09";
в абзаце семнадцатом цифры "2027138,79" заменить цифрами "2024423,39";
в абзаце восемнадцатом цифры "1401237,88" заменить цифрами "1397689,78";
3) в разделе VII программы:
в подпрограмме 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
в абзаце одиннадцатом раздела 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы" цифры "2315752,11" заменить цифрами "2315680,72";
в подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в разделе 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы":
в абзаце одиннадцатом слова "1269162,33 тыс. руб. (8,47% от общего объема финансирования)" заменить словами "1278863,66 тыс. рублей (8,54% от общего объема финансирования)";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"за счет средств федерального и краевого бюджетов ежегодно 53 молодые семьи получат социальные выплаты на приобретение или строительство жилья; за счет средств бюджета муниципальные социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получат: в 2014 году - 41 молодая семья, в 2015 - 2016 годах - по 53 молодые семьи ежегодно";
в абзаце четвертом раздела 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы" подпрограммы 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" слова "- 52,58% (7876474,80 тыс. руб.)" заменить словами "52,57% (7876474,80 тыс. рублей)";
в подпрограмме 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в абзаце двенадцатом раздела 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы" слова "89137,51 тыс. рублей (0,60% от общего объема финансирования)" заменить словами "88629,09 тыс. рублей (0,59% от общего объема финансирования)";
в подпрограмме 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
в абзаце тринадцатом раздела 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы" слова "2027138,79 тыс. рублей, что составит 13,53% от общего объема финансирования" заменить словами "2024423,39 тыс. рублей, что составит 13,51% от общего объема финансирования";
в абзаце двадцать втором слова "13 муниципальных учреждений социального обслуживания" заменить словами "12 муниципальных учреждений социального обслуживания";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
4) в таблице приложения 2 к программе:
дополнить строками 52.1, 52.2 в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
строки 57, 60, 65, 92 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
5) строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 1", "Основное мероприятие 1.2.12", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.1.1", "Основное мероприятие 2.1.9", "Основное мероприятие 2.1.10", "Основное мероприятие 2.2.4", "Основное мероприятие 2.2.7", "Основное мероприятие 2.3.4", "Подпрограмма 4", "Основное мероприятие 4.3.3", "Подпрограмма 5", "Основное мероприятие 5.1.1", "Основное мероприятие 5.2.2", "Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1.1", "Основное мероприятие 6.1.2", "Основное мероприятие 6.2.1" таблицы приложения 4 к программе изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;
6) приложение 6 к программе изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Исполняющий обязанности
Главы города
А.Л.ИГНАТЕНКО





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301

"Объемы бюджетных ассигнований Программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы - 14981761,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4898868,06 тыс. рублей;
2015 год - 5167378,06 тыс. рублей;
2016 год - 4915515,32 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 719421,18 тыс. рублей;
2015 год - 745597,30 тыс. рублей;
2016 год - 752901,10 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 3857826,88 тыс. рублей;
2015 год - 4119555,20 тыс. рублей;
2016 год - 3877074,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 321620,00 тыс. рублей;
2015 год - 302225,56 тыс. рублей;
2016 год - 285539,32 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" - 2315680,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 720332,62 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" - 1278863,66 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 559628,44 тыс. рублей;
2015 год - 481269,91 тыс. рублей;
2016 год - 237965,31 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" - 7876474,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2456360,40 тыс. рублей;
2015 год - 2706715,90 тыс. рублей;
2016 год - 2713398,50 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" - 88629,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 29768,67 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения" - 2024423,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 685988,11 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 1397689,78 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 446789,82 тыс. рублей;
2015 год - 480949,98 тыс. рублей;
2016 год - 469949,98 тыс. рублей"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 2315680,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 720332,62 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 11582,50 тыс. рублей;
2015 год - 12173,10 тыс. рублей;
2016 год - 12794,30 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 561184,30 тыс. рублей;
2015 год - 630022,80 тыс. рублей;
2016 год - 630847,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 147565,82 тыс. рублей;
2015 год - 154755,40 тыс. рублей;
2016 год - 154755,40 тыс. рублей"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 1278863,66 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 559628,44 тыс. рублей;
2015 год - 481269,91 тыс. рублей;
2016 год - 237965,31 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 1920,58 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 467927,95 тыс. рублей;
2015 год - 386862,10 тыс. рублей;
2016 год - 143557,50 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 89779,91 тыс. рублей;
2015 год - 94407,81 тыс. рублей;
2016 год - 94407,81 тыс. рублей"





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 88629,09 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 29768,67 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 1039,60 тыс. рублей;
2015 год - 1039,60 тыс. рублей;
2016 год - 1039,60 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 11892,30 тыс. рублей;
2015 год - 12489,00 тыс. рублей;
2016 год - 12489,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 16836,77 тыс. рублей;
2015 год - 15901,61 тыс. рублей;
2016 год - 15901,61 тыс. рублей"





Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 на 2014 - 2016 годы составляет 2024423,39 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 685988,11 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 623208,13 тыс. рублей;
2015 год - 652789,90 тыс. рублей;
2016 год - 652789,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 62779,99 тыс. рублей;
2015 год - 19270,86 тыс. рублей;
2016 год - 13584,62 тыс. рублей"





Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 на 2014 - 2016 годы составляет 1397689,78 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 446789,82 тыс. рублей;
2015 год - 480949,98 тыс. рублей;
2016 год - 469949,98 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 442132,30 тыс. рублей;
2015 год - 463060,10 тыс. рублей;
2016 год - 463060,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 4657,52 тыс. рублей;
2015 год - 17889,88 тыс. рублей;
2016 год - 6889,88 тыс. рублей"





Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
"52.1
Основное мероприятие 2.1.9. Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2014
предоставление на условиях софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов социальной выплаты 18 молодым семьям


52.2
Основное мероприятие 2.1.10. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2014
57
Основное мероприятие 2.2.4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме муниципальной социальной выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
предоставление муниципальной социальной выплаты: 2014 год - 41 молодой семье; 2015 год - 53 молодым семьям; 2016 год - 53 молодым семьям


60
Основное мероприятие 2.2.7. Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи многодетным семьям, имеющим 5 и более детей в возрасте до 18 лет, в размере 7500 рублей
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
предоставление единовременной адресной материальной помощи: 2014 год - 170 многодетным семьям; 2015 год - 147 многодетным семьям; 2016 год - 147 многодетным семьям


65
Основное мероприятие 2.3.4. Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий, а также приобретение новогодних подарков для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
оказание социальной помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на социальной реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в возрасте 3 - 7 лет и 11 - 14 лет: 2014 год - вручение подарков для 5000 детей; 2015 год - организация мероприятия с вручением подарков для 5000 детей; 2016 год - организация мероприятия с вручением подарков для 5000 детей

показатель 3. Доля детей и членов их семей, для которых организован социально полезный досуг, из числа детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих мерам профилактики семейного неблагополучия
92
Основное мероприятие 5.2.2. Создание и укрепление материально-технической базы, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
укрепление материально-технической базы не менее чем 12 учреждений: в 2014 году не менее 3 учреждений; в 2015 году не менее 8 учреждений; в 2016 году не менее 5 учреждений"







Приложение 8
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
"Муниципальная программа
"Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
XXX
XXX
XXX
XXX
4898868,06
5167378,06
4915515,32
14981761,44
департамент градостроительства администрации города
909
XXX
XXX
XXX
48,01
16699,00
0,00
16747,01
главное управление культуры администрации города
911
XXX
XXX
XXX
1970,40
1387,47
1387,47
4745,34
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
XXX
XXX
XXX
4891574,65
5144016,59
4908852,85
14944444,09
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
XXX
XXX
XXX
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
всего, в том числе:
XXX
XXX
XXX
XXX
720332,62
796951,30
798396,80
2315680,72
главное управление культуры администрации города
911
XXX
XXX
XXX
1321,40
1387,47
1387,47
4096,34
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
XXX
XXX
XXX
713736,22
790288,83
791734,33
2295759,38
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
XXX
XXX
XXX
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Основное мероприятие 1.2.12
Оформление бесплатной подписки на газету "Городские новости"
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0418111
323
13242,84
13979,96
13979,96
41202,76
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
XXX
XXX
XXX
559628,44
481269,91
237965,31
1278863,66
Основное мероприятие 2.1.1
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0420171
321
96774,04
119544,60
119544,60
335863,24
Основное мероприятие 2.1.9
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0425020
322
1920,58
0,00
0,00
1920,58
Основное мероприятие 2.1.10
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0427458
322
9176,55
0,00
0,00
9176,55
Основное мероприятие 2.2.4
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме муниципальной социальной выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428129
322
43343,37
45832,50
45832,50
135008,37
Основное мероприятие 2.2.7
Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи многодетным семьям, имеющим 5 и более детей в возрасте до 18 лет, в размере 7500 рублей
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428132
313
1275,00
1157,64
1157,64
3590,28
917
1003
0428132
244
16,73
15,75
15,75
48,23
Основное мероприятие 2.3.4
Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий, а также приобретение новогодних подарков для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428136
244
1650,00
1942,35
1942,35
5534,70
Подпрограмма 4
Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
всего, в том числе:
XXX
XXX
XXX
XXX
29768,67
29430,21
29430,21
88629,09
главное управление культуры администрации города
911
XXX
XXX
XXX
649,00
0,00
0,00
649,00
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
XXX
XXX
XXX
29119,67
29430,21
29430,21
87980,09
Основное мероприятие 4.3.3
Обустройство пандусами и иные работы капитального характера по обеспечению доступности инвалидов к объектам, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0448140
612
1043,40
0,00
0,00
1043,40
Подпрограмма 5
Повышение качества и доступности социальных услуг для населения
всего, в том числе:
XXX
XXX
XXX
XXX
685988,11
672060,76
666374,52
2024423,39
департамент градостроительства администрации города
909
XXX
XXX
XXX
0,00
5699,00
0,00
5699,00
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
XXX
XXX
XXX
685988,11
666361,76
666374,52
2018724,39
Основное мероприятие 5.1.1
Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0450151
111
88845,81
98795,51
98795,51
286436,83
917
1002
0450151
112
1007,06
1008,71
1008,71
3024,48
917
1002
0450151
244
12985,30
17065,44
17065,44
47116,18
917
1002
0450151
611
519631,95
535452,24
535452,24
1590536,43
917
1002
0450151
612
693,00
423,00
423,00
1539,00
917
1002
0450151
852
45,00
45,00
45,00
135,00
Основное мероприятие 5.2.2
Создание и укрепление материально-технической базы, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0458144
243
217,22
0,00
0,00
217,22
917
1002
0458144
612
62562,76
13571,86
13584,62
89719,24
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
XXX
XXX
XXX
XXX
446789,82
480949,98
469949,98
1397689,78
департамент градостроительства администрации города
909
XXX
XXX
XXX
48,01
11000,00
0,00
11048,01
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
XXX
XXX
XXX
446741,81
469949,98
469949,98
1386641,77
Основное мероприятие 6.1.1
Организация деятельности органов управления системой социальной защиты населения
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1006
0467513
121
388643,63
401445,73
401445,73
1191535,09
917
1006
0467513
122
461,45
354,80
354,80
1171,05
917
1006
0467513
244
52824,92
61216,57
61216,57
175258,06
917
1006
0467513
852
202,30
43,00
43,00
288,30
Основное мероприятие 6.1.2
Строительство, реконструкция зданий органов управления социальной защиты населения в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства администрации города
909
1006
0468182
414
48,01
11000,00
0,00
11048,01
Основное мероприятие 6.2.1
Организация городских торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально значимым событиям
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0468145
244
2504,10
3645,09
3645,09
9794,28
917
1003
0468145
612
180,00
782,25
782,25
1744,50"





Приложение 9
к Постановлению
администрации города
от 22 мая 2014 г. № 301
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной
защиты населения города
Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Всего по Программе
14981761,44
4898868,06
5167378,06
4915515,32
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
909384,88
321620,00
302225,56
285539,32
в том числе капитальные вложения
107712,40
64413,40
29999,00
13300,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
11854456,98
3857826,88
4119555,20
3877074,90
в том числе капитальные вложения
17796,52
3130,60
7332,96
7332,96
3. Федеральный бюджет
2217919,58
719421,18
745597,30
752901,10
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
2315680,72
720332,62
796951,30
798396,80
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
457076,62
147565,82
154755,40
154755,40
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
1822054,20
561184,30
630022,80
630847,10
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
36549,90
11582,50
12173,10
12794,30
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
1278863,66
559628,44
481269,91
237965,31
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
278595,53
89779,91
94407,81
94407,81
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
998347,40
467927,95
386862,10
143557,50
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
1920,58
1920,58
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
7876474,80
2456360,40
2706715,90
2713398,50
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
5700144,50
1751481,90
1974331,30
1974331,30
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
2176330,30
704878,50
732384,60
739067,20
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4, всего
88629,09
29768,67
29430,21
29430,21
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
48639,99
16836,77
15901,61
15901,61
в том числе капитальные вложения
1692,40
1692,40
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
36870,30
11892,30
12489,00
12489,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
3118,80
1039,60
1039,60
1039,60
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5, всего
2024423,39
685988,11
672060,76
666374,52
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
95635,47
62779,99
19270,86
13584,62
в том числе капитальные вложения
94971,99
65672,99
18999,00
13300,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
1928787,93
623208,13
652789,90
652789,90
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6, всего
1397689,78
446789,82
480949,98
469949,98
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
29437,28
4657,52
17889,88
6889,88
в том числе капитальные вложения
11048,01
48,01
11000,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
1368252,50
442132,30
463060,10
463060,10
в том числе капитальные вложения
17796,52
3130,60
7332,96
7332,96
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"


------------------------------------------------------------------