Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.06.2014 N 1124 "О внесении изменений в Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2014 г. № 1124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 05.11.2013 № 1740 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Пункт "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы" Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы
общий объем финансирования программы - 1091147979,0 руб., в том числе по годам:
2014 год - 356991501,0 руб., в том числе:
356810601,0 руб. за счет средств местного бюджета;
180900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год - 367078239,0 руб., в том числе:
367076339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2016 год - 367078239,0 руб., в том числе:
367076339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1900,0 руб. за счет средств краевого бюджета

1.2. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" Приложения № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 286268150,0 рублей, из них по годам:
2014 год - 93211724,0 рублей;
2015 год - 96528213,0 рублей;
2016 год - 96528213,0 рублей

1.3. Пункт 2.7 Приложения № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 286268150,0 рублей, из них по годам:
2014 год - 93211724,0 рублей;
2015 год - 96528 213,0 рублей;
2016 год - 96528 213,0 рублей.".
1.4. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" Приложения № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования - 21136047,0 руб., в том числе по годам:
2014 год - 6759045,0 руб.
2015 год - 7188501,0 руб.
2016 год - 7188501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год - 6755445,0 руб.
2015 год - 7186601,0 руб.
2016 год - 7186601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год - 3600,0 руб.
2015 год - 1900,0 руб.
2016 год - 1900,0 руб

1.5. Пункт 2.7 Приложения № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования - 21136047,0 руб., в том числе по годам:
2014 год - 6759045,0 руб.
2015 год - 7188501,0 руб.
2016 год - 7188501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год - 6755445,0 руб.
2015 год - 7186601,0 руб.
2016 год - 7186601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год - 3600,0 руб.
2015 год - 1900,0 руб.
2016 год - 1900,0 руб.".
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие архивного дела" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
2. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 9 июня 2014 г. № 1124
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО
ПОДПРОГРАММАМ И ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе


0800000

356991501,00
367078239,0
367078239,0
1091147979,00
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"




341569456,0
351476738,0
351476738,0
1044522932,0
Администрация ЗАТО г. Железногорск




15422045,0
15601501,0
15601501,0
46625047,0
Подпрограмма 1
Культурное наследие
всего расходные обязательства по подпрограмме


0810000

67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"


0810000

67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
Мероприятие 1
подпрограммы 1
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
всего расходные обязательства по подпрограмме




49040220,0
50445506,0
50445506,0
149931232,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810001
611
49040220,0
50445506,0
50445506,0
149931232,0
Мероприятие 2
подпрограммы 1
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
всего расходные обязательства по подпрограмме




18223623,0
18772740,0
18772740,0
55769103,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810002
611
18223623,0
18772740,0
18772740,0
55769103,0
Мероприятие 3
подпрограммы 1
Софинансирование расходов на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
всего расходные обязательства по подпрограмме




16000,0
0,0
0,0
16000,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810003
612
16000,0
0,0
0,0
16000,0
Мероприятие 4
подпрограммы 1
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме




19500,0
0,0


в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0810004
612
19500,0
0,0
0,0
19500,0
Мероприятие 5
подпрограммы 1
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
всего расходные обязательства по подпрограмме




80000,0
0,0


в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817485
612
80000,0
0,0
0,0
80000,0
Мероприятие 6
подпрограммы 1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме




97300,0
0,0


в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0817488
612
97300,0
0,0
0,0
97300,0
Подпрограмма 2
Досуг, искусство и народное творчество
всего расходные обязательства по подпрограмме


0820000

189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"




180881089,0
185730279,0
185730279,0
552341647,0
Администрация ЗАТО г. Железногорск




8663000,0
8413000,0
8413000,0
25489000,0
Мероприятие 1
подпрограммы 2
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
всего расходные обязательства по подпрограмме




35563293,0
36531639,0
36531639,0
108626571,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820001
611
35563293,0
36531639,0
36531639,0
108626571,0
Мероприятие 2
подпрограммы 2
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
всего расходные обязательства по подпрограмме




36409031,0
37239331,0
37239331,0
110887693,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820002
611
36409031,0
37239331,0
37239331,0
110887693,0
Мероприятие 3
подпрограммы 2
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
всего расходные обязательства по подпрограмме




26554805,0
27208704,0
27208704,0
80972213,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820003
621
26554805,0
27208704,0
27208704,0
80972213,0
Мероприятие 4
подпрограммы 2
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
всего расходные обязательства по подпрограмме




12496379,0
12686526,0
12686526,0
37869431,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820004
621
12496379,0
12686526,0
12686526,0
37869431,0
Мероприятие 5
подпрограммы 2
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
всего расходные обязательства по подпрограмме




56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820005
611
56566328,0
58549798,0
58549798,0
173665924,0
Мероприятие 6
подпрограммы 2
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
всего расходные обязательства по подпрограмме




7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820006
611
7492753,0
7680281,0
7680281,0
22853315,0
Мероприятие 7
подпрограммы 2
Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
всего расходные обязательства по подпрограмме




798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0820007
244
798500,0
834000,0
834000,0
2466500,0
Мероприятие 8
подпрограммы 2
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня оснований города
всего расходные обязательства по подпрограмме




5000000,0
5000000,0
5000000,0
15000000,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0804
0820008
612
3495650,0
3495650,0
3495650,0
10486950,0
733
0804
0820008
622
1504350,0
1504350,0
1504350,0
4513050,0
Мероприятие 9
подпрограммы 2
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме




8413000,0
8413000,0
8413000,0
25239000,0
в том числе по ГРБС:








Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0820009
244
8413000,0
8413000,0
8413000,0
25239000,0
Мероприятие 10
подпрограммы 2
Капитальный ремонт здания клуба "Старт"
всего расходные обязательства по подпрограмме




250000,0
0,0


в том числе по ГРБС:








Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0801
0820010
243
250000,0
0,0
0,0
250000,0
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме


0830000

93211724,0
96528213,0
96528213,0
286268150,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"




93211724,0
96528213,0
96528213,0
286268150,0
Мероприятие 1
подпрограммы 3
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме




86605220,0
89359481,0
89359481,0
265324182,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0702
0830001
611
86605220,0
89359481,0
89359481,0
265324182,0
Мероприятие 2
подпрограммы 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходные обязательства по подпрограмме




6606504,0
7168732,0
7168732,0
20943968,0
в том числе по ГРБС:








МКУ "Управление культуры"
733
0801
0830002
111
5458846,0
5661074,0
5661074,0
16780994,0
733
0801
0830002
112
99406,0
99406,0
99406,0
298218,0
733
0801
0830002
244
1048252,0
1408252,0
1408252,0
3864756,0
Подпрограмма 4
Развитие архивного дела
всего расходные обязательства по подпрограмме


0840001

6759045,00
7188501,0
7188501,0
21136047,00
в том числе по ГРБС:








Администрация ЗАТО г. Железногорск




6759045,00
7188501,0
7188501,0
21136047,00
Мероприятие 1
подпрограммы 4
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
всего расходные обязательства по подпрограмме




6755265,00
7186601,0
7186601,0
21128467,00
в том числе по ГРБС:








Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840001
111
4452472,0
4617378,0
4617378,0
13687228,0
009
0113
0840001
112
29550,0
86300,0
86300,0
202150,0
009
0113
0840001
244
2268643,00
2478323,0
2478323,0
7225289,00
009
0113
0840001
852
4600,0
4600,0
4600,0
13800,0
Мероприятие 2
подпрограммы 4
Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
всего расходные обязательства по подпрограмме




180,0
0,0
0,0
180,0
в том числе по ГРБС:








Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840002
244
180,0
0,0
0,0
180,0
Мероприятие 3
подпрограммы 4
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
всего расходные обязательства по подпрограмме




1800,0
0,0
0,0
1800,0
в том числе по ГРБС:








Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847479
244
1800,0
0,0
0,0
1800,0
Мероприятие 4
подпрограммы 4
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме




1800,0
1900,0
1900,0
5600,0
в том числе по ГРБС:








Администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847519
111
1800,0
1900,0
1900,0
5600,0

Главный специалист
по культуре и молодежной политике
администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА





Приложение № 2
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 9 июня 2014 г. № 1124
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
ЗАТО Железногорск"
на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Исполнители
Оценка расходов (руб.), годы
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы
Всего
356991501,00
367078239,0
367078239,0
1091147979,00
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
180900,0
1900,0
1900,0
184700,0
внебюджетные источники




местный бюджет
356810601,00
367076339,0
367076339,0
1090963279,00
юридические лица




Подпрограмма 1
Культурное наследие
Всего
67476643,0
69218246,0
69218246,0
205913135,0
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
177300,0
0,0
0,0
177300,0
внебюджетные источники




местный бюджет
67299343,0
69218246,0
69218246,0
205735835,0
юридические лица




Подпрограмма 2
Досуг, искусство и народное творчество
Всего
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




местный бюджет
189544089,0
194143279,0
194143279,0
577830647,0
юридические лица




Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Всего
93211724,0
96528213,0
96528213,0
286268150,0
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные источники




местный бюджет
93211724,0
96528213,0
96528213,0
286268150,0
юридические лица




Подпрограмма 4
Развитие архивного дела
Всего
6759045,00
7188501,0
7188501,0
21136047,00
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет
3600,0
1900,0
1900,0
7400,0
внебюджетные источники




местный бюджет
6755445,00
7186601,0
7186601,0
21128647,00
юридические лица





Главный специалист
по культуре и молодежной политике
администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА





Приложение № 3
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 9 июня 2014 г. № 1124
Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение
условий реализации программы
и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы










Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия





93211724,0
96528213,0
96528213,0
286268150,0

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск










Задача 1.
Развитие системы дополнительного образования в области культуры





86605220,0
89359481,0
89359481,0
265324182,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
МКУ "Управление культуры"
733
0702
0830001
611
86605220,0
89359481,0
89359481,0
265324182,0
Число обучающихся составит не менее 2,5 тыс. человек
Задача 2.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"





6606504,0
7168732,0
7168732,0
20943968,0

2.1. Обеспечение реализации муниципальной программы
МКУ "Управление культуры"
733
0801
0830002
111
5458846,0
5661074,0
5661074,0
16780994,0

733
0801
0830002
112
99406,0
99406,0
99406,0
298218,0

733
0801
0830002
244
1048252,0
1408252,0
1408252,0
3864756,0

Итого по подпрограмме:





93211724,0
96528213,0
96528213,0
286268150,0

В том числе:










ГРБС 1
МКУ "Управление культуры"




93211724,0
96528213,0
96528213,0
286268150,0


Главный специалист
по культуре и молодежной политике
администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА





Приложение № 4
к Постановлению
администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 9 июня 2014 г. № 1124
Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие
архивного дела"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2014)
Первый год планового периода (2015)
Второй год планового периода (2016)
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы










Развитие архивного дела





6759045,0
7188501,0
7188501,0
21136047,0

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций - источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива










Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации





6810885,75
7188501,0
7188501,0
21187887,75

1.1. Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840001
111
4452472,0
4617378,0
4617378,0
13687228,0
Прием на хранение не менее 660 ед. ранения (ежегодно не менее 220).
Исполнение не менее 4,5 тыс. запросов (ежегодно не менее 1,5 тыс.)
009
0113
0840001
112
29550,0
86300,0
86300,0
46290,75
009
0113
0840001
244
2268643,0
2478323,0
2478323,0
7225289,0
009
0113
0840001
852
4600,0
4600,0
4600,0
13800,0
1.2. Софинансирование расходов на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0840002
244
180,0
0,0
0,0
180,0

1.3. Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847479
244
1800,0
0,0
0,0
1800,0

1.4. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
администрация ЗАТО г. Железногорск
009
0113
0847519
111
1800,0
1900,0
1900,0
5600,0
Хранение не менее 52 единиц хранения
Итого по подпрограмме





6759045,0
7188501,0
7188501,0
21136047,0


Главный специалист
по культуре и молодежной политике
администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.С.ЕМЕЛЬЯНОВА


------------------------------------------------------------------