Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 24.06.2014 N 907 "О внесении изменений в Постановление администрации г. Канска от 30.10.2013 N 1560"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2014 г. № 907

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. КАНСКА ОТ 30.10.2013 № 1560

В соответствии с Решением Канского городского Совета депутатов от 18.12.2013 № 56-304 "О бюджете города Канска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", на основании протокола заседания комиссии по вопросам разработки муниципальных программ и контролю за реализацией муниципальных программ от 24.06.2014, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 30.10.2013 № 1560 "Об утверждении муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы города Канска "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа), в строке "Информация по ресурсному обеспечению программы":
- цифры "299175,374" заменить на цифры "301011,783";
- цифры "98319,132" заменить на цифры "100155,541";
- цифры "297864,974" заменить на цифры "297734,691";
- цифры "97411,732" заменить на цифры "97281,449";
- цифры "1310" заменить на цифры "3277,092";
- цифры "907,400" заменить на цифры "2874,092".
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе города Канска "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 1 "Сохранение культурного наследия" в строке "общий объем финансирования по подпрограмме составляет":
- цифры "91216,107" заменить на цифры "92212,496";
- цифры "30088,575" заменить на цифры "31033,564";
- цифры "30563,766" заменить на цифры "30,589".
1.5.2. В строке "общий объем финансирования за счет средств бюджета города Канска":
- цифры "90984,207" заменить на цифры "91106,974";
- цифры "29856,675" заменить на цифры "29928,042";
- цифры "30563,766" заменить на цифры "30589,466".
В строке "финансирование за счет средств краевого бюджета составляет":
- цифры "231,900" заменить на цифры "1105,522".
1.5.3. Раздел 2.5 "Оценка социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
количество библиотек, оснащенных программным обеспечением для ведения и учета электронного каталога, составит в 2014 году 1 ед.;
количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек города в 2014 году не менее 19500 ед.;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек составит 252 экземпляра, в том числе по годам: в 2014 году - не менее чем 84 экз., в 2015 году - не менее чем на 84 экз., в 2016 году - не менее чем 84 экз.;
минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными библиотеками, составит не менее 1 в 2014 году;
количество музеев, оснащенных программным обеспечением для ведения и учета электронного каталога, составит в 2014 году 1 ед.;
минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальным музеем, составит не менее 1 в 2014 году;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев к 2016 году составит 100%;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек составит в 2014 году - 73%, в 2015 году - 82%, в 2016 году - 91%;
число объектов культурного наследия, на которые будет подготовлена документация по определению видов и стоимости мероприятий (проектных и производственных работ по сохранению культурного наследия регионального значения), составит в 2014 году не менее 1 единицы;
количество отремонтированных и отреставрированных военно-мемориальных памятников в 2014 году составит не менее 4 единиц;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения к 2016 году составит не менее 10958 экземпляров в год;
количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения к 2016 году составит не менее 3347 человек в год;
количество посещений музейных учреждений на 1 жителя к 2016 году составит не менее 0,25 посещения в год;
количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2016 году составит не менее 17,7%.
Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия;
обеспечению прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;
повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения города Канска;
расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли "Культура";
укреплению материально-технической базы учреждений культуры;
созданию необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.".
1.5.4. В разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- цифры "91215,107" заменить на цифры "92212,496";
- цифры "30088,575" заменить на цифры "31033,564";
- цифры "30563,766" заменить на цифры "30589,466".
В строке "Объем финансирования из средств городского бюджета составляет":
- цифры "90984,207" заменить на цифры "91106,974";
- цифры "29856,675" заменить на цифры "29928,042";
- цифры "30563,766" заменить на цифры "30589,466".
В строке "объем финансирования из средств краевого бюджета составляет":
- цифры "231,900" заменить на цифры "1105,522".

1.6. Приложение № 1 к подпрограмме "Сохранение культурного наследия" (далее - Подпрограмма) "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.9. В приложении № 6 к Программе:
1.9.1. В паспорте подпрограммы 3 "Поддержка искусства и народного творчества":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
- цифры "82510,425" заменить на цифры "83126,201";
- цифры "27080,867" заменить на цифры "27696,643";
- слова "из городского бюджета" исключить;
- дополнить строку словами:
"Объем финансирования из средств городского бюджета составляет 82510,425 тыс. руб., из них по годам:
на 2014 год - 27080,867;
на 2015 год - 27464,779;
на 2016 год - 27964,779.
Объем финансирования из средств краевого бюджета составляет 615,776 тыс. руб., из них по годам:
на 2014 год - 615,776 тыс. руб.".
1.9.2. В разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- цифры "82510,425" заменить на цифры "83126,201";
- цифры "27080,867" заменить на цифры "27696,643";
- дополнить строку словами:
"Объем финансирования из средств городского бюджета составляет 82510,425 тыс. руб., из них по годам:
на 2014 год - 27080,867;
на 2015 год - 27464,779;
на 2016 год - 27964,779.
Объем финансирования из средств краевого бюджета составляет 615,776 тыс. руб., из них по годам:
на 2014 год - 615,776 тыс. руб.".

1.10. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.11. В приложении № 7 к Программе:
1.11.1. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы из средств городского бюджета":
- цифры "116640,985" заменить на цифры "116865,229";
- цифры "37958,507" заменить на цифры "38234,151";
- цифры "39341,239" заменить на цифры "39315,539";
- слова "из городского бюджета" исключить;
- дополнить строку словами:
"Объем финансирования из средств городского бюджета составляет 116387,935 тыс. руб., из них по годам:
на 2014 год - 37756,857;
на 2015 год - 39315,539;
на 2016 год - 39315,539.
Объем финансирования из средств краевого бюджета составляет 477,294 тыс. руб., из них по годам:
на 2014 год - 477,294 тыс. руб.".
1.11.2. В разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
- цифры "116640,985" заменить на цифры "116865,229";
- цифры "37958,507" заменить на цифры "38315,539";
- цифры "39341,239" заменить на цифры "39315,539";
- слова "из городского бюджета" исключить;
- дополнить строку словами:
"Объем финансирования из средств городского бюджета составляет 116387,935 тыс. руб., из них по годам:
на 2014 год - 37756,857;
на 2015 год - 39315,539;
на 2016 год - 39315,539.
Объем финансирования из средств краевого бюджета составляет 477,294 тыс. руб., из них по годам:
на 2014 год - 477,294 тыс. руб.".
1.11.3. Раздел 2.5 "Оценка социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составит всего - 76%, в том числе по годам: в 2014 году - 25%, в 2015 году - 25%, в 2016 году - 26%;
доведение до выпуска учащихся образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей к 2016 году составит 59,3%;
минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями, составит не менее 1 ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
развитию дополнительного образования в области культуры;
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "Культура";
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
созданию необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижению ее целей и задач.".

1.12. Приложение № 1 к подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" (далее - Подпрограмма) изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.

1.13. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
2. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный Канск", разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву и заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 25.06.2014.

Исполняющий обязанности
Главы города Канска
С.Д.ДЖАМАН





Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 1
к муниципальной программе
города Канска
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

Статус
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе, в том числе:
X
X
X
X
100155,541
100178,121
100678,121
301011,783
отдел культуры администрации г. Канска
915
X
X
X
96964,358
97369,784
97869,784
292203,926
администрация города Канска

X
X
X
3191,183
2808,337
2808,337
8807,857
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия
всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:
X
X
X
X
31033,564
30589,466
30589,466
92212,496
отдел культуры администрации г. Канска
915
X
X
X
31033,564
30589,466
30589,466
92212,496
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Канске
всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:
X
X
X
X
3191,183
2808,337
2808,337
8807,857
администрация города Канска
901
X
X
X
3191,183
2808,337
2808,337
8807,857
Подпрограмма 3
Поддержка искусства и народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:
X
X
X
X
27696,643
27464,779
27964,779
83126,201
отдел культуры администрации г. Канска
915
X
X
X
27696,643
27464,779
27964,779
83126,201
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:
X
X
X
X
38234,151
39315,539
39315,539
116865,229
отдел культуры администрации г. Канска
915
X
X
X
38234,151
39315,539
39315,539
116865,229

Начальник
отдела культуры
администрации г. Канска
Л.В.ШЛЯХТОВА





Приложение № 2
к Постановлению
администрации г. Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 2
к муниципальной программе
города Канска
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
Отдел культуры администрации г. Канска, администрация г. Канска, всего
100155,541
100178,121
100678,121
301011,783
в том числе:




городской бюджет
97281,449
99976,621
100476,621
297734,691
краевой бюджет
2874,092
201,500
201,500
3277,092
федеральный




внебюджетные источники




Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия
Отдел культуры администрации г. Канска, всего
31033,564
30589,466
30589,466
92212,496
в том числе:




городской бюджет
29928,042
30589,466
30589,466
91106,974
краевой бюджет
1105,522
-
-
1105,522
федеральный




внебюджетные источники




Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Канске
Администрация города Канска, всего
3191,183
2808,337
2808,337
8807,857


в том числе:




городской бюджет
2515,683
2606,837
2606,837
7729,357
краевой бюджет
675,500
201,500
201,500
1078,500
федеральный






внебюджетные источники




Подпрограмма 3
Поддержка искусства и народного творчества
Отдел культуры администрации г. Канска, всего
27696,643
27464,779
27964,779
83126,201
в том числе:




городской бюджет
27080,867
27464,779
27964,779
82510,425
краевой бюджет
615,776


615,776
федеральный




внебюджетные источники




Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Отдел культуры администрации г. Канска, всего
38234,151
39315,539
39315,539
116865,229
в том числе:




городской бюджет
37756,857
39315,539
39315,539
116387,935
краевой бюджет
477,294


477,294
федеральный




внебюджетные источники





Начальник
отдела культуры
администрации г. Канска
Л.В.ШЛЯХТОВА





Приложение № 3
к Постановлению
администрации г. Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Канска
"Развитие культуры"
на 2014 - 2016 годы

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
ед. изм.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги и ее содержание: услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Показатель объема услуги (работы): количество пользователей библиотеки
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ед.
45280
45280
45290
45290
45290
8467,335
10014,217
12132,025
12234,702
12234,702
Наименование услуги и ее содержание: услуга по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): число посещений
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
тыс. чел.
15,6
16,0
34,4
34,4
34,4
2336,459
2771,723
3306,04
3356,618
3356,618
Наименование работы и ее содержание: работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
Показатель объема работы: количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в год
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ед.
17500
18500
19500
19500
19500
3386,934
4005,688
4852,81
4893,88
4893,88
Наименование работы и ее содержание: работа по формированию и учету музейного фонда
Показатель объема работы: объем фондов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ед.
19532
19612
20235
19908
19908
973,525
1154,885
1377,517
1398,59
1398,59
Наименование работы и ее содержание: работа по обеспечению сохранности музейного фонда
Показатель объема работы: число предметов основного фонда
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ед.
19558
19612
20235
19908
19908
584,115
692,931
826,51
839,155
839,155
Наименование работы и ее содержание: организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ед.
41
42
42
42
42
5080,401
6008,527
7279,214
7340,821
7340,821
Наименование услуги и ее содержание: услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий силами учреждений
Показатель объема услуги (работы): число посетителей
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
чел.
153950
153970
154118
154118
154118
5337,942
6085,225
7470,164
7593,39
7593,39
Наименование услуги и ее содержание: услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях
Показатель объема услуги (работы): число посетителей клубных формирований
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
чел.
1687
1697
1697
1697
1697
6583,460
7505,111
9213,202
9365,181
9365,181
Наименование работы и ее содержание: работа по организации и проведению общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов и иных мероприятий в соответствии с планом работы отдела культуры администрации города
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ед.
10
12
12
12
12
5871,735
6693,747
8217,178
8352,73
8352,73
Наименование услуги и ее содержание: услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
чел.
753
753
760
760
760
24840,273
27905,166
33315,927
34142,688
34142,688
Наименование работы и ее содержание: организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия











Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ед.
70
71
73
74
73
1869,698
2100,388
2507,652
2569,88
2569,88

Начальник
отдела культуры
администрации г. Канска
Л.В.ШЛЯХТОВА





Приложение № 4
к Постановлению
администрации г. Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 1
к подпрограмме
"Сохранение культурного наследия"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Ед. изм.
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия города
1
Число объектов культурного наследия, на которые будет подготовлена документация по определению видов и стоимости мероприятий (проектных и производственных работ по сохранению культурного наследия регионального значения)
ед.
Ведомственная отчетность
0
0
1
0
0
2
Количество отремонтированных и отреставрированных военно-мемориальных памятников
ед.
Ведомственная отчетность
0
0
4
0
0
3
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экз. в год
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
10949
10954
10958
10958
10958
4
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК "Сведения о деятельности музея")
16,7
17,7
17,7
17,7
17,7
5
Посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0,18
0,23
0,24
0,24
0,25
6
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения
чел. в год
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
3342
3347
3347
3347
3347
7
Количество библиотек, оснащенных программным обеспечением для ведения и учета электронного каталога
ед.
Ведомственная отчетность
0
0
1
0
0
8
Количество музеев, оснащенных программным обеспечением для ведения и учета электронного каталога
ед.
Ведомственная отчетность
0
0
1
0
0
9
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз. в год
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
86
84
84
84
84
10
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек города
ед.
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
17500
18500
19500
19500
19500
11
Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями
ед.
Ведомственная отчетность
1
1
1
0
0
12
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
63
64
73
82
91

11
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
100

Начальник
отдела культуры
администрации г. Канска
Л.В.ШЛЯХТОВА





Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 2
к подпрограмме
"Сохранение культурного наследия"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия города
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Канска
915
08 01
0510071
611
22920,285
23075,871
23075,871
69072,027
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения к 2016 году составит не менее 3347 чел. в год
1.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
915
08 01
0511021
611
837,056
868,057
868,057
2573,170
1.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

915
08 01
0511031
611
506,708
525,475
525,475
1557,658

1.4. Комплектование фондов библиотек

915
08 01
0518002
612
500,000
500,000
500,000
1500,000
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения в год к 2016 году составит не менее 10958 экземпляров в год
1.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
Отдел культуры администрации г. Канска
915
08 01
0517488
612
76,400
-
-
76,400
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения в год к 2016 году составит не менее 10958 экземпляров в год
1.6. Оснащение муниципальных библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
915
08 01
0517485
612
75,500
-
-
75,500
Количество оснащенных библиотек в 2014 году составит не менее 1 библиотеки
1.7. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на оснащение муниципальных библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога

915
08 01
0519002
612
18,875
-
-
18,875
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек города составит не менее 19500 ед. в 2014 году
1.8. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

915
08 01
0519004
612
24,525
25,700
25,700
75,925
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек составит не менее 84 экз. ежегодно
1.9. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры

915
08 01
0519024
612
5,000
-
-
5,000
Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными библиотеками, составит не менее 1 в 2014 году
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Канска
915
08 01
0510071
611
5249,755
5324,409
5324,409
15898,573
Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя к 2016 году составит не менее 0,25 посещения в год. Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2016 году составит не менее 17,7%
2.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
915
08 01
0511021
611
209,235
216,985
216,985
643,205
2.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
915
08 01
0511031
611
51,077
52,969
52,969
157,015

2.4. Оснащение муниципальных музеев программным обеспечением
Отдел культуры администрации г. Канска
915
08 01
0517485
612
80,000
-
-
80,000
Количество оснащенных музеев в 2014 году составит не менее 1 музея
2.5. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на оснащение муниципальных музеев программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
915
08 01
0519002
612
20,000
-
-
20,000
Количество музеев, оснащенных программным обеспечением, составит 1 ед.
2.6. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
915
08 01
0519024
612
2,967
-
-
2,967
Минимальное число социокультурных проектов, реализованных муниципальным музеем, составит не менее 1 в 2014 году
Задача 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
3.1. Сохранение объектов культурного наследия (дом В.Я. Зазубрина)
Отдел культуры администрации г. Канска
915
08 01
0518063
612
100,000
-
-
100,000
Число объектов культурного наследия, на которые будет подготовлена документация по определению видов и стоимости мероприятий (проектных и производственных работ по сохранению культурного наследия регионального значения), составит в 2014 году не менее 1 единицы
3.2. Ремонт и реставрация военно-мемориальных памятников и мемориальных досок
915
08 01
0518065
612
356,181
-
-
356,181
Количество отремонтированных и отреставрированных военно-мемориальных памятников в 2014 году составит не менее 4 единиц
Итого:





31033,564
30589,466
30589,466
92212,496

в том числе городской бюджет





29928,042
30589,466
30589,466
91106,974

в том числе краевой бюджет





1105,522
-
-
1105,522


Начальник
отдела культуры
администрации г. Канска
Л.В.ШЛЯХТОВА





Приложение № 6
к Постановлению
администрации г. Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 1
к подпрограмме
"Развитие архивного дела
в городе Канске"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО
ДЕЛА В ГОРОДЕ КАНСКЕ"

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия города
1
Доля архивных фондов Муниципального казенного учреждения "Канский городской архив", переведенных в электронную форму, в общем объеме архивных фондов Муниципального казенного учреждения "Канский городской архив"
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
75
80
85
95
100
2
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в МКУ "Канский городской архив"
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
0
18,2
70
100
100
3
Удельный вес удовлетворенных запросов пользователям в общем объеме запросов, поступающих в МКУ "Канский городской архив"
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
85
90
95
100
100
4
Доля архивных фондов, хранящихся в нормативных условиях
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
100
100
100
100
100
5
Доля муниципальных архивов, включенных в единую информационную среду взаимодействия
%
Ведомственная отчетность
0
0
100
100
100

Директор
МКУ "Канский городской архив"
Л.В.КОСТЮКОВА





Приложение № 7
к Постановлению
администрации города Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие архивного дела
в городе Канске"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА
В ГОРОДЕ КАНСКЕ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период 2014 - 2016 годов
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия города
Задача 1. Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива
1.1. Софинансирование на оцифровку (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов
Администрация города Канска
901
01 13
0529001
244
10,000
-
-
10,000
Доля архивных фондов, переведенных в электронную форму, к 2016 году составит 100%, доля оцифрованных заголовков дел к 2016 году составит 100%
1.2. Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края
Администрация города Канска
901
01 13
0527478
244
100,000
-
-
100,000
Доля архивных фондов, переведенных в электронную форму, к 2016 году составит 100%, доля оцифрованных заголовков дел к 2016 году составит 100%
1.3. Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме online
901
01 13
0527479
244
1,800
-
-
1,800
Количество приобретенных веб-камер для участия в мероприятиях в режиме online в 2014 году составит не менее 1 ед.
1.4. Софинансирование на приобретение веб-камер для муниципального архива Красноярского края в целях обеспечения участия в мероприятиях в режиме online

901
01 13
0529031
244
0,180
-
-
0,180
Количество приобретенных веб-камер для участия в мероприятиях в режиме online в 2014 году составит не менее 1 ед.
Задача 2. Создание оптимальных условий для эффективного функционирования архива
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Администрация города Канска
901
01 13
0520071
111
2142,933
2222,300
2222,300
6587,533
Удельный вес удовлетворенных запросов пользователям в общем объеме запросов, поступающих в МКУ "Канский городской архив", составит к 2016 году 100%
901
01 13
0520071
112
4,753
5,631
5,631
16,015
901
01 13
0520071
244
350,173
374,849
374,849
1099,871
901
01 13
0520071
852
3,864
4,057
4,057
11,978
2.2. Обеспечение государственных полномочий в области архивного дела
Администрация города Канска
901
01 13
0527519
111
157,553
163,400
163,400
484,353
Архивные фонды, хранящиеся в нормативных условиях, к 2016 году составят 100%
901
01 13
0527519
244
38,147
38,100
38,100
114,347
2.3. Разработка проектной документации, установка охранно-пожарной сигнализации в муниципальных архивах края
Администрация города Канска
901
01 13
0527476
244
378,000
-
-
378,000
Архивные фонды, хранящиеся в нормативных условиях, к 2016 году составят 100%
2.4. Софинансирование на разработку проектной документации, установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальном архиве Красноярского края

901
01 13
0529030
244
3,780
-
-
3,780
Архивные фонды, хранящиеся в нормативных условиях, к 2016 году составят 100%
Итого:





3191,183
2808,337
2808,337
8807,857

в том числе городской бюджет





2515,683
2606,837
2606,837
7729,357

в том числе краевой бюджет





675,500
201,500
201,500
1078,500


Директор
МКУ "Канский городской архив"
Л.В.КОСТЮКОВА





Приложение № 8
к Постановлению
администрации города Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 2
к подпрограмме
"Поддержка искусства
и народного творчества"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ИСКУССТВА
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель: обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка искусства
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Канска
915
08 01
0530071
611
23959,894
24491,371
24491,371
72942,636
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения к 2016 году составит не менее 167 человек в год, число клубных формирований на 1 тыс. человек населения к 2016 году составит 0,09 единицы, число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит не менее 56 человек ежегодно, число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно составит не менее 0,85 тыс. человек
915
08 01
0530071
612
500,000
500,000
500,000
1500,000
1.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
915
08 01
0531021
611
673,847
698,804
698,804
2071,455
1.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
915
08 01
0531031
611
266,803
121,126
121,126
509,055
Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровнях
2.1. Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов
Отдел культуры администрации г. Канска
915
08 01
0538003
612
2296,099
1653,478
2153,478
6103,055
Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится на 2,5% к 2016 году
Итого:





27696,643
27464,779
27964,779
83126,201

в том числе городской бюджет





27080,867
27464,779
27964,779
82510,425

в том числе краевой бюджет





615,776
-
-
615,776


Начальник
отдела культуры
администрации г. Канска
Л.В.ШЛЯХТОВА





Приложение № 9
к Постановлению
администрации г. Канска
от 24 июня 2014 г. № 907
Приложение № 1
к подпрограмме
"Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Ед. изм.
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Канске
1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
24
25
25
25
26
2
Доведение до выпуска учащихся образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
56,7
59,3
59,3
59,3
59,3
3
Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями
Ед.
Ведомственная отчетность
1
1
1
1
1

Начальник
отдела культуры
администрации г. Канска
Л.В.ШЛЯХТОВА





Приложение № 10
к Постановлению
администрации города Канска
Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на 2014 - 2016 годы
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Канске
Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдел культуры администрации г. Канска
915
07 02
0540071
611
34889,471
35743,863
35743,863
106377,197
Доведение до выпуска учащихся образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей составит 59,3%
1.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда
915
07 02
0541021
611
699,696
725,611
725,611
2150,918
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составит к 2016 не менее 26%
1.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
915
07 02
0541031
611
234,412
243,094
243,094
720,6
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
2.1. Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры

915
08 04
0549024
244
-
100,000
100,000
200,000
Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями, не менее 1 в 2015, 2016 годах
Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций

915
08 04
0540031
121
2158,355
2238,294
2238,294
6634,943

915
08 04
0540031
122
5,690
7,140
7,140
19,970
915
08 04
0540031
244
239,607
254,537
254,537
748,681
915
08 04
0540031
852
6,920
3,000
3,000
12,920
Итого:





38234,151
39315,539
39315,539
116865,229

в том числе городской бюджет





37756,857
39315,539
39315,539
116387,935

в том числе краевой бюджет





477,294
-
-
477,294


Начальник
отдела культуры
администрации г. Канска
Л.В.ШЛЯХТОВА


------------------------------------------------------------------