Постановление администрации г. Енисейска Красноярского края от 04.03.2014 N 62-п "О внесении изменений в муниципальную программу от 29.10.2013 N 323-п "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2014 г. № 62-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОТ 29.10.2013 № 323-П "МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации", руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу от 29.10.2013 № 323-п "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы:
строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)
Общий объем финансирования программы - 147904985,0 руб., из них по годам:
2014 год - 61555585,0 руб.;
2015 год - 44163400,0 руб.;
2016 год - 42186000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 64602400,0 руб., в том числе:
2014 год - 27253000,0 руб.;
2015 год - 19663400,0 руб.;
2016 год - 17686000,0 руб.;
местный бюджет всего - 83302585,0 руб., в том числе:
2014 год - 34302585,0 руб.;
2015 год - 24500000,0 руб.;
2016 год - 24500000,0 руб.
";

абзац четырнадцатый подраздела 2.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"- количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети")";
абзац семнадцатый подраздела 2.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"- обеспечение санкционированными местами размещения или обезвреживания ТБО";
в пункте первом подраздела 2.6 муниципальной программы:
слова "82930,0 тыс. руб." заменить словами "83303585,0 руб.";
слова "33930,0 тыс. руб." заменить словами "34302585,0 руб.";
слова "24500,0 тыс. руб." заменить словами "24500000,0 руб.";
в приложении 1 к паспорту муниципальной программы "Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности":
Задачу 2 изложить в следующей редакции:
"Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети";
строку шесть изложить в следующей редакции:

"
6
Количество ДТП с участием детей
ед.




4
4
4
";

дополнить строкой 8.1 следующего содержания:

"
8.1
Обеспечение санкционированными местами размещения или обезвреживания ТБО
ед.






100
";

слова "Мероприятие 2" считать словами: "Мероприятие 1";
приложение 2 к паспорту муниципальной программы "Целевые показатели на долгосрочный период":
дополнить строками 8, 9 следующего содержания:

"
8
Количество ДТП с участием детей
ед.


4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
9
Обеспечение санкционированными местами размещения или обезвреживания ТБО
%



100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
";

приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 1880000,0 руб., из них по годам:
2014 год - 1880000,0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год - 0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 0 руб., в том числе:
2014 год - 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год - 0 руб.
Местный бюджет всего - 1880000,0 руб., в том числе:
2014 год - 1880000,0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год - 0 руб.
";

в подразделе 2.7 подпрограммы 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства":
слова "1880,0 тыс. руб." заменить словами "1880000,0 руб.";
приложение 2 к подпрограмме 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы":
строку "Цель подпрограммы":
дополнить абзацем следующего содержания:
"Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий";
строку "Задачи подпрограммы":
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении";
строку "Целевые индикаторы подпрограммы":
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети"):
в 2014 году - 4;
в 2015 году - 4";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 40607114,2 руб., из них:
в 2014 году - 24407114,2 руб.;
в 2015 году - 8100000,0 руб.;
в 2016 году - 8100000,0 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета - 32389114,2 руб., из них:
в 2014 году - 16189114,2 руб.;
в 2015 году - 8100000,0 руб.;
в 2016 году - 81000000,0 руб.;
средства краевого бюджета - 8218000,0 руб., из них:
в 2014 году - 8218000,0 руб.;
в 2015 году - 0 руб.;
в 2016 году - 0 руб.
";

подраздел 2.1 подпрограммы 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы":
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Одной из проблем г. Енисейска является дорожная аварийность. Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Установлено, что виновниками ДТП обычно бывают сами дети. Оказавшись на дороге, они не проявляют должной осмотрительности, не знают правил дорожного движения. Все это обязывает обратить самое пристальное внимание на качественное обучение детей "дорожной грамоте".";
подраздел 2.2 подпрограммы 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы":
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"сокращение количества ДТП с пострадавшими, а также сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП, в том числе сокращение детского дорожно-транспортного травматизма";
абзац третий дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении";
в подразделе 2.5 подпрограммы 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы":
абзац второй дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
"3. Обслуживание 7 единиц светофорных объектов, техническое обслуживание 857 знаков, 1500 кв. метров разметки.
4. Приобретение и установка 16 дорожных знаков 1.23 "Дети" на пленке алмазного типа";
подраздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Мероприятия программы предусматривают их реализацию за счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 40607114,20 руб., из них:
в 2014 году - 24407114,20 руб.;
в 2015 году - 8100000,0 руб.;
в 2016 году - 8100000,0 руб.;
в том числе:
средства местного бюджета - 32389114,20 руб., из них:
в 2014 году - 16189114,20 руб.;
в 2015 году - 8100000,0 руб.;
в 2016 году - 8100000,0 руб.;
средства краевого бюджета - 8218000,0 руб., из них:
в 2014 году - 8218000,0 руб.;
в 2015 году - 0 руб.;
в 2016 году - 0 руб.";
в приложении 1 "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" подпрограммы 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы":
цель подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий";
дополнить строкой следующего содержания:

"

Количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети")
ед.




4
8

";

приложение 2 к подпрограмме 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы":
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства" на 2014 - 2016 годы:
строку "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства города;
модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
снижение несанкционированных свалок в черте города
";

строку "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы подпрограммы
Процент обеспеченности уличным освещением; обеспечение санкционированными местами размещения или обезвреживания ТБО
";

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 15691485,8 руб., из них по годам:
2014 год - 5891485,8 руб.;
2015 год - 4900000,0 руб.;
2016 год - 4900000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 452000,0 руб., в том числе:
2014 год - 452000,0. руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год - 0 руб.;
местный бюджет всего - 15239485,8 руб., в том числе:
2014 год - 5439485,8 руб.;
2015 год - 4900000,0 руб.;
2016 год - 4900000,0 руб.
";

подраздел 2.1 подпрограммы 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства" на 2014 - 2016 годы:
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Приобретение станций очистки воды.
На сегодняшний день в городе функционирует 18 водозаборных сооружений, в большинство из которых отработали свой нормативный срок, в связи с чем вода, подаваемая в сеть, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Для доведения нормативных требований к качеству воды необходимо установить станции очистки воды на действующих скважинах.";
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Реконструкция очистных сооружений.
В процессе эксплуатации очистных сооружений капитальный ремонт не проводился с 1991 года. В связи с чем произошел значительный физический износ сетей, зданий, сооружений и оборудования. Также изменились требования действующего законодательства к нормам по допустимым сбросам, которые по некоторым параметрам в разы превышают установленную норму.
Для решения данной проблемы необходимо проведение реконструкции существующих очистных сооружений. Для этих целей необходимо изготовить проектно-сметную документацию.";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Прохождение Государственной экспертизы с получением положительного заключения на строительство полигона ТБО.
В 2013 году в рамках ДЦП "Обращение с отходами на территории Красноярского края на 2012 - 2014 годы" администрацией города была проведена работа по разработке ПСД на строительство объекта полигона ТБО. Для решения вопроса о выделении финансирования на строительно-монтажные работы по данному объекту необходимо провести Государственную экспертизу проекта с положительным заключением.";
в подразделе 2.7 подпрограммы 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства" на 2014 - 2016 годы:
слова "14820,0 тыс. руб." заменить словами "15691485,80 руб.";
слова "5020,0 тыс. руб." заменить словами "5891485,80 руб.";
слова "4900,0 тыс. руб." заменить словами "4900000,0 руб.";
приложение 1 "Перечень целевых индикаторов подпрограммы" подпрограммы 3 дополнить строкой следующего содержания:

"

Обеспечение санкционированными местами размещения или обезвреживания ТБО
%




100
100
";

приложение 2 подпрограммы 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства" на 2014 - 2016 годы изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
слова "4430,0 тыс. руб." заменить словами "4430000,0 руб.";
слова "4500,0 тыс. руб." заменить словами "4500000,0 руб.";
слова "13430,0 тыс. руб. "заменить словами "13430000,0 руб.";
в подразделе 2.7 подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы":
слова "4430,0 тыс. руб." заменить словами и "4430000,0 руб.";
слова "4500,0 тыс. руб." заменить словами "4500000,0 руб.";
слова "13430,0 тыс. руб." заменить словами "13430000,0 руб.";
приложение 2 подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
в паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственного учреждения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы - 22166985,0 руб., из них по годам:
в 2014 году - 6964985,0 руб.;
в 2015 году - 7601000,0 руб.;
в 2016 году - 7601000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего - 1803000,0 рублей, в том числе:
в 2014 год - 601000,0 руб.;
в 2015 год - 601000,0 руб.;
в 2016 год - 601000,0 руб.;
местный бюджет всего - 20363985,0 рублей, в том числе:
в 2014 год - 6363985,0 руб.;
в 2015 год - 7000000,0 руб.;
в 2016 год - 7000000,0 руб.
";

в подразделе 2.7 подпрограммы 5 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственного учреждения":
слова "6601,0 тыс. руб." заменить словами "6964985,0 руб.";
слова "6000,0 тыс. руб." заменить словами "6363985,0 руб.";
слова "21803,0 тыс. руб." заменить словами "22166985,0 руб.";
слова "6601,0 тыс. руб." заменить словами "6964985,0 руб.";
слова "7601,0 тыс. руб." заменить словами "7601000,0 руб.";
слова "1803,0 тыс. руб." заменить словами "1803000,0 руб.";
слова "601,0 тыс. руб." заменить словами "601000,0 руб.";
слова "601,0 тыс. руб." заменить словами "601000,0 руб.";
слова "6000,0 тыс. руб." заменить словами "6363985,0 руб.";
слова "7000,0 тыс. руб." заменить словами "7000000,0 руб.";
слова "20000,0 тыс. руб." заменить словами "20363985,0 руб.";
приложение 2 подпрограммы 5 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;
приложение 1 мероприятия 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете "Енисейск Плюс".

Глава
администрации города
А.В.АВДЕЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 1
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт
инфраструктуры.
Благоустройство территории"
на 2014 - 2016 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
Муниципальная программа
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
всего расходные обязательства по программе




61555585,00
44163400,00
42186000,00
147904985,00
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
17
X
X
X




Подпрограмма 1
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
всего расходные обязательства по мероприятию




1880000,00
0,00
0,00
1880000,00
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
17
0505
0418901
810
380000,00


380000,00
администрация г. Енисейска
017
0502
0418901
810
1500000,00
0,00
0,00
1500000,00
Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
всего расходные обязательства




24407114,20
8100000,00
8100000,00
40607114,20
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0408
0428303
810
14000000,00
7000000,00
7000000,00
28000000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428900
810
1071154,20


1071154,20
администрация г. Енисейска
017
0409
0428600
810
1100000,00
1100000,00
1100000,00
3300000,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
611
8124400,00


8124400,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0428911
611
8600,00


8600,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427491
810
46800,00


46800,00

017
0409
0429000
810
9360,00


9360,00
администрация г. Енисейска
017
0409
0427789
810
46800,00


46800,00
Подпрограмма 3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
всего расходные обязательства




5891485,80
4900000,00
4900000,00
15691485,80
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0505
0438602
810
117600,00


117600,00
администрация г. Енисейска
017
0603
0437493
810
452000,00


452000,00
администрация г. Енисейска
017
0603
0438603
810
301885,80


301885,80
администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
810
5020000,00
4900000,00
4900000,00
14820000,00
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
всего расходные обязательства




4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0113
0448910
110
4190000,00
4250000,00
4250000,00
12690000,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0448910
240
240000,00
250000,00
250000,00
740000,00
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
всего расходные обязательства




6964985,00
7601000,00
7601000,00
22166985,00
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
611
5372585,00
7000000,00
7000000,00
19372585,00
администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
612
991400,00
0,00
0,00
991400,00
администрация г. Енисейска
017
0405
0457518
612
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Отдельное мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
всего расходные обязательства




17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
в том числе по ГРБС:








администрация г. Енисейска
017
0502
0497578
810
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 2
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт
инфраструктуры.
Благоустройство территории"
на 2014 - 2016 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
2014
2015
2016
Итого на период
Муниципальная программа
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории" на 2014 - 2016 годы
всего
61555585,00
44163400,00
42186000,00
147904985,00
в том числе:




федеральный бюджет <*>
-
-
-
-
краевой бюджет
27253000,00
19663400,00
17686000,00
64602400,00
местный бюджет
34302585,00
24500000,00
24500000,00
83302585,00
внебюджетные источники




юридические лица
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
всего
1880000,00
0
0
1880000,00
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет




местный бюджет <**>
1880000,00
0
0
1880000,00
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
всего
24407114,20
8100000,00
8100000,00
40607114,20
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
8218000,00
0,00
0,00
8218000,00
местный бюджет
16189114,20
8100000,00
8100000,00
32389114,20
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
всего
5891485,80
4900000,00
4900000,00
15691485,80
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
452000,00


452000,00
местный бюджет
5439485,80
4900000,00
4900000,00
15239485,80
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
всего
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет




местный бюджет
4430000,00
4500000,00
4500000,00
13430000,00
внебюджетные источники




юридические лица




Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
всего
6964985,00
7601000,00
7601000,00
22166985,00
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
местный бюджет
6363985,00
7000000,00
7000000,00
20363985,00
внебюджетные источники




юридические лица




Отдельное мероприятие 1
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
всего
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
17982000,00
19062400,00
17085000,00
54129400,00
местный бюджет




внебюджетные источники




юридические лица









Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 3
к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство территории"
на 2014 - 2016 годы

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Наименование услуги (работы) и ее содержание. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
Показатель объема услуги (работы)
Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения


5372585,00


Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в сфере благоустройства на выполнение муниципального задания


1. Грузовые перевозки автомобильным транспортом. Другие услуги автотранспорта (час.)
728
800
887
856
856





2. Ремонт и обслуживание электрооборудования (час.)
1382
1476
1278
1584
1584





3. Сантехнические работы (час.)
5212
5418
552
552
552





4. Услуги по содержанию коммуникационных систем (час.)
1280
1271
276
373
373





5. Локализация аварий на инженерных сетях (час.)
3100
3161
22
50
50





6. Столярные и плотничные работы (час.)
-
2970
990
1970
-





7. Капитальный ремонт кровли (Православная гимназия) (чел./час.)
-
-
297
-
-





8. Ремонт пожарных выходов (МБОУ СОШ № 3) (чел./час.)
-
-
176,31
-
-





9. Обслуживание пожарных водоемов (кол-во)
-
62
31
31
31





10. Снос тополей (штук)
6
6
62
60
60





11. Содержание кладбища (Севастьяновское в р-оне д. Горская, мусульманское)
-

9850
9850
9850





12. Озеленение (час.)
-
-
-
3620
3620





13. Пастухи (час.)
-
-
3300
3300
3300





14. Утилизация люминесцентных ламп (штук)
-
-
1000
1000
1000





15. Ремонт квартиры № 3 жилого дома по ул. Кирова, 90 (чел./час.)
-
-
-
431
-





Подпрограмма 2
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта


8133000,00


16. Механизированная очистка (км)
-
-
-
2478
-





Ручная уборка (м2)



3840











Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 2
к подпрограмме 1
"Оптимизация систем коммунальной
инфраструктуры и объектов
коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
Подпрограмма "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"
2
Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
3
1. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети участка по ул. Лесозаводская
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
810
235890,00


235890,00
Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети - 920 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
4
2. Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети участка по ул. Сибирская
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
810
100810,00


100810,00
Капитальный ремонт тепловой и водопроводной сети - 325 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
5
3. Капитальный ремонт водопроводной сети участка по ул. Дударева (Успенский собор)
Администрация г. Енисейска
017
0505
0418901
810
43300,00


43300,00
Капитальный ремонт водопроводной сети - 70 м. Снижение показателя аварийности и потерь в инженерных сетях
6
Капитальный ремонт водопроводных сетей пер. Пролетарский
Администрация г. Енисейска
017
0502
0418901
810
1500000,00


1500000,00

7
Итого по подпрограмме





1880000,00
0,00
0,00
1880000,00


Местный





1880000,00
0,00
0,00
1880000,00


Краевой















Приложение 5
к Постановлению
администрации
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 2
к подпрограмме 2
"Функционирование дорожного
хозяйства и транспорта"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
Подпрограмма "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта" на 2014 - 2016 годы
2
Цель подпрограммы: развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования
3
1. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети
администрация г. Енисейска
017
0409
0428900
810
1071154,20
0
0
1071154,20
Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения к 2016 году составит 6,7 км
Итого по мероприятию





1071154,20

0
1071154,20

4
2. Субсидия на возмещение убытков от осуществления регулярных пассажирских перевозок
администрация г. Енисейска
017
0408
0428303
810
14000000,00
7000000,00
7000000,00
28000000,00
Улучшение финансовой ситуации перевозчика
Итого по мероприятию





14000000,00
7000000
7000000
28000000,00

5
3. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа
администрация г. Енисейска
017
0409
0428600
810
1100000,00
1100000
1100000
3300000,00
Обслуживание 7 ед. светофорных объектов; техническое обслуживание 857 знаков; 1500 кв. м разметки
Итого по мероприятию





1100000,00
1100000
1100000
3300000,00

5
4. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения
администрация г. Енисейска
017
0409
0427491
810
46800,00


46800,00
Планируется приобрести и установить 16 дорожных знаков 1.23 "Дети" на пленке алмазного типа
017
0409
0427789
810
46800,00


46800,00
017
0409
042900
810
9360,00


9360,00
Итого по мероприятию





102960,00


102960,00

6
5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
администрация г. Енисейска
017
0409
0427508
611
8124400,00


8124400,00

017
0409
0428911
611
8600,00


8600,00
7
Итого по мероприятию





8133000


8133000,00

8
ИТОГО по подпрограмме





24407114,20
8100000,00
8100000,00
40607114,20

9
Край





8218000,00
0,00
0,00
8218000,00

10
Местн.





16189114,20
8100000,00
8100000,00
32389114,20






Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение функционирования
объектов благоустройства"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования объектов благоустройства" на 2014 - 2016 годы
2
Цель подпрограммы: улучшение условий и повышение комфортности для проживания и отдыха жителей города
3
Организация уличного освещения
администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
810
3300000,00
3300000,00
3300000,00
9900000,0
Улучшатся условия проживания, повысится безопасность дорожного движения

Итого по мероприятию





3300000,00
3300000,00
3300000,00
9900000,0

4
Обслуживания уличного освещения
администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
810
1600000,00
1600000,00
1600000,00
4800000,00
Обслуживание светильников с лампами ДНаТ-250 - 13 шт.; ДНаТ-150 - 850 шт.; ДНаТ-70 - 512 шт.; ЛОН-95 - 54 шт.; ДРЛ-125 - 17 шт.; ДРЛ-250 - 95 шт.; плазменные светильники - 33 шт.

Итого по мероприятию





1600000,00
1600000,00
1600000,00
4800000,00

5
Мероприятия по выполнению технических условий ОАО "Красноярскэнергосбыт" приведение в соответствие трансформаторные подстанции
администрация г. Енисейска
017
0503
0438601
810
120000,00


120000,00
Получение 10 ед. технических условий на трансформаторные подстанции

Итого по мероприятию





120000,00


120000,00

6
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в г. Енисейске с прохождением Государственной экспертизы
администрация г. Енисейска
017
0505
0438602
810
87600,00


87600,00
Ликвидация аварийной ситуации, улучшение экологической обстановки на прилегающей территории

Итого по мероприятию





87600,00


87600,00

7
Приобретение и установка станций очистки воды
администрация г. Енисейска
017
0505
0438602
810
30000,00


30000,00
Позволит обеспечивать качественное и бесперебойное оказание услуг. Вода, подаваемая в сеть, будет соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Итого по мероприятию





30000,00


30000,00


Прохождение Государственной экспертизы
администрация г. Енисейска
017
0603
0437493
810
452000,00


452000,00

8
017
0603
0438603
810
301885,80


301885,80
Получение положительного заключения

Итого по мероприятию





753885,80


753885,80

8
Всего по подпрограмме





5891485,80
4900000,00
4900000,00
15691485,80

9
Местный





5439485,80
4900000,00
4900000,00
15239485,80

10
Краевой





452000,00


452000,00






Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие расходы"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1. Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1. Повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы г. Енисейска
администрация г. Енисейска
017
0113
0448910

4190000,0
4250000,0
4250000,0
12690000,0
Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
240000,0
250000,0
250000,0
740000,0
Итого по мероприятию





4430000,0
4500000,0
4500000,0
13430000,0






Приложение № 8
к Постановлению
администрации города
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 2
к подпрограмме 5
"Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственного учреждения"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
1
1. Цель подпрограммы: обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
2
Задача 1. Создание условий для успешной реализации муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
3
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Хозяйственная группа" г. Енисейска
администрация г. Енисейска
017
0113
0458910
611
5372585,00
7000000,00
7000000,00
19372585,00
Выполнение задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг
0458910
612
991400,00


991400,00
4
Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
администрация г. Енисейска
017
0405
0457518
612
601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00
Отлов безнадзорных домашних животных - 369 штук, эвтаназия безнадзорных животных - 339 штук
5
Итого по подпрограмме





6964985,00
7601000,00
7601000,00
22166985,00

6
Местные





6363985,00
7000000,00
7000000,00
20363985,00

7
Край





601000,00
601000,00
601000,00
1803000,00






Приложение № 9
к Постановлению
администрации города
от 4 марта 2014 г. № 62-п
Приложение 1
к мероприятию 1
"Реализация временных мер
поддержки населения в целях
обеспечения доступности
коммунальных услуг"
на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
Итого на период
Цель подпрограммы:
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
администрация г. Енисейска
017
0502
0497558
810
17982000,0
19062400,0
17085000,0
54129400,0
Достижение устойчивого финансового положения организаций коммунального комплекса


------------------------------------------------------------------