Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 07.03.2014 N 304 "О внесении изменений в Постановление от 30.10.2013 N 1557"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2014 г. № 304

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.10.2013 № 1557

На основании протокола заседания комиссии по вопросам разработки муниципальных программ и контролю за реализацией муниципальных программ от 11.02.2014, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1. Внести в Постановление администрации г. Канска от 30.10.2013 № 1557 "Об утверждении муниципальной программы города Канска "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению:
- в паспорте программы строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы" в новой редакции:

"
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
Из средств бюджетов всех уровней за период с 2014 по 2016 гг. - 1583055,522 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 524179,720 тыс. руб.;
в 2015 году - 548771,501 тыс. руб.;
в 2016 году - 510104,301 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 228827,100 тыс. руб.:
в 2014 году - 74006,200 тыс. руб.;
в 2015 году - 76952,600 тыс. руб.;
в 2016 году - 77868,300 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 1349802,000 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 448677,900 тыс. руб.;
в 2015 году - 470353,500 тыс. руб.;
в 2016 году - 430770,600 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 4426,422 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1495,620 тыс. руб.;
в 2015 году - 1465,401 тыс. руб.;
в 2016 году - 1465,401 тыс. руб.
";

- в разделе 7 "Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого и городского бюджетов":
цифры "1582955,522" заменить на цифры "1583055,522";
цифры "524079,720" заменить на цифры "524179,720";
цифры "4326,422" заменить на цифры "4426,422";
цифры "1395,620" заменить на цифры "1495,620".
1.2. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Постановлению соответственно.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной подпрограмме:
- в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Из средств федерального, краевого и городского бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 198729,722 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 63998,620 тыс. руб.;
в 2015 году - 67160,101 тыс. руб.;
в 2016 году - 67571,001 тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 15291,100 тыс. рублей:
в 2014 году - 4847,600 тыс. руб.;
в 2015 году - 5092,800 тыс. руб.;
в 2016 году - 5350,700 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 179012,200 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 57655,400 тыс. руб.;
в 2015 году - 60601,900 тыс. руб.;
в 2016 году - 60754,900 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 4426,422 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1495,620 тыс. руб.;
в 2015 году - 1465,401 тыс. руб.;
в 2016 году - 1465,401 тыс. руб.
";

- в разделе 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
цифры "198629,722" заменить на цифры "198729,722",
цифры "63898,620" заменить на цифры "63998,620";
цифры "4326,422" заменить на цифры "4426,422",
цифры "1395,620" заменить на цифры "1495,620".
1.4. Приложения № 2 к подпрограммам 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5, 6, 7 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никонова Н.И.) опубликовать данное Постановление в газете "Официальный Канск", разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву и заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава
города Канска
Н.Н.КАЧАН





Приложение 1
к Постановлению
администрации г. Канска
от 7 марта 2014 г. № 304
Приложение № 1
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА

Статус
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Отчетный финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
Социальная поддержка населения на 2014 - 2016 годы
Всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
524179,720
548771,501
510104,301
1583055,522
в том числе по ГРБС








Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
524179,720
548771,501
510104,301
1583055,522
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
63998,620
67160,101
67571,001
198729,722
в том числе по ГРБС








Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
63998,620
67160,101
67571,001
198729,722
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
83295,800
69827,800
30091,900
183215,500
в том числе по ГРБС








Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
83295,800
69827,800
30091,900
183215,500
Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
288516,700
318943,900
319601,700
927062,300
в том числе по ГРБС








Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
288516,700
318943,900
319601,700
927062,300
Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
53299,100
56185,900
56185,900
165670,900
в том числе по ГРБС








Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
53299,100
56185,900
56185,900
165670,900
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
35069,500
36653,800
36653,800
108377,100
в том числе по ГРБС








Управление социальной защиты населения администрации города Канска
908
X
X
X
35069,500
36653,800
36653,800
108377,100

Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение 2
к Постановлению
администрации г. Канска
от 7 марта 2014 г. № 304
Приложение № 2
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА
С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Отчетный финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на период
Муниципальная программа
Муниципальная программа города Канска "Социальная поддержка населения на 2014 - 2016 годы"
Всего
526384,720
551086,501
512419,301
1589890,522


в том числе:






городской бюджет
1495,620
1465,401
1465,401
4426,422


краевой бюджет
448677,900
470353,500
430770,600
1349802,000


федеральный бюджет <*>
74006,200
76952,600
77868,300
228827,100


внебюджетные источники
2205,000
2315,000
2315,000
6835,000
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
Всего
63998,620
67160,101
67571,001
198729,722


в том числе:






городской бюджет
1495,620
1465,401
1465,401
4426,422


краевой бюджет
57655,400
60601,900
60754,900
179012,200


федеральный бюджет <*>
4847,600
5092,800
5350,700
15291,100


внебюджетные источники




Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
Всего
83295,800
69827,800
30091,900
183215,500


в том числе:






городской бюджет






краевой бюджет
83295,800
69827,800
30091,900
183215,500


федеральный бюджет <*>






внебюджетные источники




Подпрограмма 3
Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
288516,700
318943,900
319601,700
927062,300


в том числе:






городской бюджет






краевой бюджет
219358,100
247084,100
247084,100
713526,300


федеральный бюджет <*>
69158,600
71859,800
72517,600
213536,000


внебюджетные источники




Подпрограмма 4
Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Всего
55504,100
58500,900
58500,900
172505,900


в том числе:






городской бюджет






краевой бюджет
53299,100
56185,900
56185,900
165670,900


федеральный бюджет <*>



0,000


внебюджетные источники
2205,000
2315,000
2315,000
6835,000
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
35069,500
36653,800
36653,800
108377,100


в том числе:






городской бюджет



0,000


краевой бюджет
35069,500
36653,800
36653,800
108377,100


федеральный бюджет <*>






внебюджетные источники





Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение 3
к Постановлению
администрации г. Канска
от 7 марта 2014 г. № 304
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Ед. изм.
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование услуги (работы) и ее содержание

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)
чел.
Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
640
640
640
640
640
23197,827
27260,305
30989,408
32676,130
32676,130
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
640
640
640
640
640
23197,827
27260,305
30809,408
32676,130
32676,130
Наименование услуги (работы) и ее содержание

Социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
145
145
145
145
145
7695,072
10575,988
11964,468
12606,970
12606,970
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
145
145
145
145
145
7695,072
10575,988
11964,468
12606,970
12606,970
Наименование услуги и ее содержание

Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидов (в том числе детей-инвалидов), отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
3700
1500
1500
1500
1500
1614,088
2042,000
2307,692
2432,553
2432,553
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
3700
1500
1500
1500
1500
1614,088
2042,000
2307,692
2432,553
2432,553
Наименование услуги и ее содержание

Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
4500
4500
4500
4500
4500
1501,477
2099,000
2351,192
2477,553
2477,553
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
4500
4500
4500
4500
4500
1501,477
2099,000
2351,192
2477,553
2477,553
Наименование услуги и ее содержание

Социально-реабилитационные услуги в нестационарных условиях гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалидам (в том числе детям-инвалидам), отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
1350
1350
1350
1350
1350
1839,310
2965,965
3376,362
3559,364
3559,364
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
1350
1350
1350
1350
1350
1839,310
2965,965
3376,362
3559,364
3559,364
Наименование услуги и ее содержание

Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в образовательных учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов в нестационарных условиях
Показатель объема услуги (работы)

Количество потребителей





Подпрограмма 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
чел.
3200
3727
3727
3727
3727
1689,162
2041,442
2309,978
2433,330
2433,330
Мероприятие 1.1 "Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждения социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения"
чел.
3200
3727
3727
3727
3727
1689,162
2041,442
2309,978
2433,330
2433,330

Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение 4
к Постановлению
администрации г. Канска
от 7 марта 2014 г. № 304
Приложение № 2
к подпрограмме 1
"Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан,
в том числе инвалидов,
степени их социальной защищенности",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение обязательств государства, края и города по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
908
908



63998,620
67160,101
67571,001
198729,722

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
908
908



63998,620
67160,101
67571,001
198609,754

1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
908
908
1003
0210211
313 244
26896,300
28259,000
28259,000
83414,300
6020 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов")
908
908
1003
0210212
313 244
21757,400
22863,500
22863,500
67484,400
9198 чел. - ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий")
908
908
1003
0210181
313 244
2642,500
2776,400
2776,400
8195,300
664 чел. - ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068)
908
908
1003
0210221
313 244
603,600
633,800
633,800
1871,200
26 чел. - ежегодно
1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
908
908
1003
0210391
313 244
1244,700
1307,000
1307,000
3858,700
215 чел. - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
908
908
1003
0210431
313 244
16,900
17,800
17,800
52,500
5 чел. - ежегодно
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей")
908
908
1003
0210432
313 244
203,000
213,100
213,100
629,200
11 чел. - ежегодно
1.8. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
908
908
1003
0210112
312
833,832
896,490
896,490
2626,812
33 чел. - ежегодно
1.9. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению")
908
908
1003
0210392
323
374,400
374,400
374,400
1123,200
96 чел. - ежегодно
1.10. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком "Почетный донор России"
908
908
1003
0215220
313 244
4809,200
5054,400
5312,300
15175,900
400 чел. - ежегодно
1.11. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
1003
0210285
313 244
45,800
48,100
48,100
142,000
3 чел. - ежегодно
1.12. Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам), лицам, сопровождающим инвалидов (в том числе детей-инвалидов) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
1003
0210286
313 244
335,700
352,500
352,500
1040,700
232 чел. - ежегодно
1.13. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")
908
908
1003
0210288
313 244
1191,000
1250,800
1250,800
3692,600
89 чел. - ежегодно
1.14. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
908
908
1003
0215280
313 244
38,400
38,400
38,400
115,200
20 чел. - ежегодно
1.15. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку
908
908
1003
0212696
313 244
1392,300
1392,300
1392,300
4176,900
651 чел. - ежегодно
1.16. Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
908
908
1003
0212699
313 244
951,800
1113,200
1266,200
3331,200
2014 г. - 112 чел., 2015 г. - 131 чел., 2016 г. - 149 чел.
1.17. Денежные выплаты на предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетные граждане города Канска"
908
908
1003
0210113
313 244
541,820
568,911
568,911
1679,642
14 чел. - ежегодно
1.18. Софинансирование на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)
908
908
1006
0219026
244
119,968



91 чел. - ежегодно
В том числе










УСЗН администрации г. Канска





63998,620
67160,101
67571,001
198729,722


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение 5
к Постановлению
администрации г. Канска
от 7 марта 2014 г. № 304
Приложение № 2
к подпрограмме 2
"Социальная поддержка семей,
имеющих детей",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Социальная поддержка населения
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
908
908



83295,800
69827,800
30091,900
183215,500
Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право, 100%
1. Задача. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством
908
908



83232,900
69758,300
30022,400
183013,600

1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О ежемесячном пособии на ребенка")
908
908
1003
0220171
313 244
25981,600
27259,600
27259,600
80500,800
3400 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220272
313 244
1454,000
1526,700
1526,700
4507,400
800 чел. - ежегодно
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители - инвалиды (лица, их замещающие, - инвалиды) (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220273
313 244
810,200
850,700
850,700
2511,600
47 чел. - ежегодно
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220274
313 244
47,000
47,000
47,000
141,000
153 чел. - ежегодно
1.5. Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220275
313
113,400
113,400
113,400
340,200
240 чел. - ежегодно
1.6. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
908
908
1003
0220276
313 244
214,100
225,000
225,000
664,100
170 чел. ежегодно
1.7. Назначение, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения
908
908
1003
0227561
313 244
54612,600
39735,900

94348,500
1300 чел. ежегодно
Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей
908
908



62,900
69,500
69,500
201,900


2.3. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае")
908
908
1003
0220461
313 244
62,900
69,500
69,500
201,900
5 чел. ежегодно
В том числе










УСЗН администрации г. Канска





83295,800
69827,800
30091,900
183215,500


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение 6
к Постановлению
администрации г. Канска
от 7 марта 2014 г. № 304
Приложение № 2
к подпрограмме 3
"Обеспечение социальной
поддержки граждан
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг",
реализуемой в рамках
муниципальной программы г. Канска
"Социальная защита населения
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
908
908



288516,700
318943,900
319601,700
927062,300
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории г. Канска, увеличится с 98% до 99,3% в 2016 году
Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
908
908



288516,700
318943,900
319601,700
927062,300

1.1. Предоставление, доставка и пересылка субсидий на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
908
908
1003
0230191
313 244
141775,200
160191,200
160191,200
462157,600
13457 чел. - ежегодно
1.2. Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг")
908
908
1003
0230192
313 244
77582,900
86892,900
86892,900
251368,700
5300 семей - ежегодно

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
908
908
1003
0235250
313 244
69158,600
71859,800
72517,600
213536,000
8190 чел. - ежегодно
В том числе










УСЗН администрации г. Канска





288516,700
318943,900
319601,700
927062,300


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ





Приложение 7
к Постановлению
администрации г. Канска
от 7 марта 2014 г. № 304
Приложение 2
к подпрограмме 4
"Повышение качества
и доступности социальных
услуг населению",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
города Канска
"Социальная защита населения
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели)
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
2014 год
2015 год
2016 год
Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
908
908



53299,100
56185,900
56185,900
165670,900
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения не менее 90%
1. Задача: обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием
908
908
1002
0240000

1644,200
1757,000
1757,000
5158,200

1.1. Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
908
908
1002
0240151
611
1644,200
1757,000
1757,000
5158,200
11862 чел. - ежегодно
2. Задача: повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг
908
908
1002
0240151
611
51654,900
54428,900
54428,900
160512,700
180 чел.
1.2. Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
908
908
1002
0240151
611
51654,900
54428,900
54428,900
160512,700

в том числе










УСЗН администрации г. Канска





53299,100
56185,900
56185,900
165670,900


Начальник управления
В.Э.ПОЛЯКОВ


------------------------------------------------------------------