Постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 13.03.2014 N 177 "О внесении изменений в Постановление администрации Ужурского района от 30.10.2013 N 1022 "Об утверждении муниципальной программы Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г. № 177

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
УЖУРСКОГО РАЙОНА ОТ 30.10.2013 № 1022 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО УЖУРСКОМУ
РАЙОНУ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Руководствуясь Постановлением администрации района от 27.01.2014 № 63 "Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ужурского района", Постановлением администрации района от 12.08.2013 № 724 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации", статьей 33 Устава Ужурского района Красноярского края, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации Ужурского района от 30.10.2013 № 1022 "Об утверждении муниципальной программы Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Паспорт программы, раздел "Ресурсное обеспечение программы" читать в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет - 165831,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 60561,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 18248,5 тыс. руб.;
2015 год - 20969,7 тыс. руб.;
2016 год - 21343,6 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 105269,3 тыс. руб.;
2014 год - 34424,1 тыс. руб.;
2015 год - 35361,3 тыс. руб.;
2016 год - 35483,9 тыс. руб.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".

1.2. Приложение № 2 к паспорту программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 2 к Подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. Приложение № 2 к подпрограмме № 3 "Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 3.
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", раздел таблицы "Объем и источники финансирования подпрограммы" читать в следующей редакции:

"
Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 23209,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 21880,2 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 6861,6 тыс. рублей;
2015 год - 7339,7 тыс. рублей;
2016 год - 7678,9 тыс. рублей.;
за счет средств краевого бюджета - 1329,2 тыс. руб.;
2014 год - 1329,2 тыс. руб.;
2015 год - 0;
2016 год - 0.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", раздел 2.7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" читать в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 23209,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 21880,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 6861,6 тыс. рублей;
2015 год - 7339,7 тыс. рублей;
2016 год - 7678,9 тыс. рублей.".
1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", паспорт подпрограммы, раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" читать в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы составляет 1710,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1710,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 350,0 тыс. рублей;
2015 год - 680,0 тыс. рублей;
2016 год - 680,0 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год
".

1.8. Приложение № 4 к муниципальной программе Ужурского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы", раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" читать в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 1710,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1670,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 350,0 тыс. рублей;
2015 год - 680,0 тыс. рублей;
2016 год - 680,0 тыс. рублей".
1.9. Приложение № 1 к подпрограмме "Защита населения и территории Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы" читать в новой редакции согласно приложению № 4.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в специальном выпуске районной газеты "Сибирский хлебороб".

Глава
администрации района
Ю.П.КАЗАНЦЕВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации района
от 13 марта 2014 г. № 177
Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
по Ужурскому району
на 2014 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЖУРСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы"
Всего
52672,6
56331,0
56827,5
165831,1
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
34424,1
35361,3
35483,9
105269,3
внебюджетные источники




бюджеты муниципальных образований <**>
18248,5
20969,7
21343,6
60561,8
юридические лица




Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы"
Всего
43622,9
47802,4
47959,7
139385,6
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
33094,9
35361,3
35483,9
103940,1
внебюджетные источники




бюджеты муниципальных образований <**>
10528,0
12441,1
12475,8
35444,9
юридические лица




Подпрограмма 2
"Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий"
Всего
508,9
508,9
508,9
1526,7
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет




внебюджетные источники




бюджеты муниципальных образований <**>
508,9
508,9
508,9
1526,7
юридические лица




Подпрограмма 3
"Развитие транспортной системы Ужурского района на 2014 - 2016 годы"
Всего
8190,8
7339,7
7678,9
23209,4
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
1329,2
0
0
1329,2
внебюджетные источники




бюджеты муниципальных образований <**>
6861,6
7339,7
7678,9
21880,2
юридические лица




Подпрограмма 4
"Защита населения и территорий Ужурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 - 2016 годы"
Всего
350,0
680,0
680,0
1710,0
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет




внебюджетные источники




бюджеты муниципальных образований <**>
350,0
680,0
680,0
1710,0
юридические лица









Приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от 13 марта 2014 г. № 177
Приложение № 2
к подпрограмме
"Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
и повышение энергетической
эффективности в Ужурском районе
на 2014 - 2016 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Подпрограмма 1
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ужурском районе на 2014 - 2016 годы"
всего расходные обязательства по подпрограмме

Х
Х
Х
43622,9
47803,0
47959,7
139385,6
в том числе по ГРБС:

Х
Х
Х




администрация Ужурского района

Х
Х
Х
10528,00
12441,10
12475,80
35444,90
краевой бюджет




33094,9
35361,9
35483,9
103940,7
всего расходные обязательства

Х
Х
Х




в том числе по ГРБС:








администрация Ужурского района

















Мероприятие 1
Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки

всего расходные обязательства




5000
7000
7000
19000
в том числе по ГРБС:








администрация Ужурского района, из них:




0
7000
7000
19000
Златоруновский сельсовет
090
0502
0218101
540
1500
0
0
0
Кулунский сельсовет
090
0502
0218101
540
500
0
0
0
Солгонский сельсовет
090
0502
0218101
540
500
0
0
0
Приреченский сельсовет
090
0502
0218101
540
500
0
0
0
Прилужский сельсовет
090
0502
0218101
540
400
0
0
0








0
Мероприятие 2
Проведение капитального ремонта школьной котельной в с. Ильинка и материально-техническое обеспечение МКУ "Забота"

управление образования
050
0709
0218115
240
1600



Мероприятие 3
Установка приборов учета

всего расходные обязательства




300
300
300
900
в том числе по ГРБС:








администрация Ужурского района
140
0502
0218113
240
300
300
300
900









Мероприятие 4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика Ужурского района"

всего расходные обязательства




4122,0
4155,1
4189,8
12466,90
в том числе по ГРБС:








администрация Ужурского района
140
0113
0218103
110,240
4122,0
4155,1
4189,8
12466,90









Мероприятие 5
Содержание Единой дежурной диспетчерской службы администрации Ужурского района

всего расходные обязательства




986,0
986,0
986,0
2958,0
в том числе по ГРБС:








администрация Ужурского района
140
0309
0218104
110,240
986,0
986,0
986,0
2958,0









Мероприятие 6
Предоставление иных внебюджетных трансфертов на строительство котельной в с. Михайловка Ужурского района

всего расходные обязательства




120,0
0
0
120,0
в том числе по ГРБС:








администрация Ужурского района
090
0502
0218108
540
120,0
0
0
120,0
Мероприятие 7
Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

всего расходные обязательства




33094,9
35361,9
35483,9
103940,7
в том числе по ГРБС:








администрация Ужурского района








краевой бюджет
140
0502
0217578
810
33094,9
35361,9
35483,9
103940,7





Приложение № 3
к Постановлению
администрации района
от 13 марта 2014 г. № 177
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие транспортной системы
Ужурского района
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
Мероприятие 1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам
Министерство транспорта Красноярского края
140
0408
0238107
810
6461,6
6784,7
7123,9
20370,2
Увеличение количества перевезенных пассажиров в год
Мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обустройство участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами обеспечения безопасности и профилактики правонарушений

140
0314
0238106
240
400,0
555,0
555,0
1510,0
Повышение уровня безопасности дорожных условий на участках автодорог местного значения
Мероприятие 2. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы"
0
090
0409
0237491
540
23,4
0
0
23,4
Снижение уровня детского травматизма
Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие транспортной системы Ужурского района" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения по Ужурскому району на 2014 - 2016 годы"

090
0409
0237508
540
1305,8
0
0
1305,8
Повышение уровня безопасности дорожных условий на участках автодорог местного значения
Итого по подпрограмме
6861,6
7339,7
7678,9
21880,2






Приложение № 4
к Постановлению
администрации района
от 13 марта 2014 г. № 177
Приложение № 1
к подпрограмме
"Защита населения и территорий
Ужурского района от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
итого на период
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Ужурского района
Задача 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Мероприятие 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, из них:

090
0310
0248111
540
60,5
0
0
60,5

Васильевский сельсовет





2,5




Златоруновский сельсовет





3,0




Ильинский сельсовет





6,0




Крутоярский сельсовет





6,5




Кулунский сельсовет





6,5




Локшинский сельсовет





4,0




Малоимышский сельсовет





10,0




Михайловский сельсовет





2,5




Прилужский сельсовет





9,5




Приреченский сельсовет





10,0




Задача 2. Обеспечение безопасности ГТС
Мероприятие 1. Обеспечение безопасности на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС), обеспечения безопасности людей на водных объектах, информирование населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Ужурского района

140
0406
0248109
240
239,5
480,0
480,0
1199,5

Задача 3. Обучение населения
Мероприятие 2. Обучение населения в области гражданской обороны и обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны (наглядная агитация)

140
0309
0248110
240
50,0
200,0
200,0
410,0

ИТОГО
350,0
680,0
680,0
1670,0



------------------------------------------------------------------