Постановление администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 163 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 641"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. № 163

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 641

В целях реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 641 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) графу 2 строки "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города и края в объеме 4891590,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1595128,41 тыс. рублей;
2015 год - 1587696,04 тыс. рублей;
2016 год - 1708766,04 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" составляет 1113174,76 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 362783,16 тыс. рублей;
2015 год - 331864,30 тыс. рублей;
2016 год - 418527,30 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" составляет 3672181,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1197638,36 тыс. рублей;
2015 год - 1220067,92 тыс. рублей;
2016 год - 1254474,92 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет 106234,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 34706,89 тыс. рублей;
2015 год - 35763,82 тыс. рублей;
2016 год - 35763,82 тыс. рублей";
2) в разделе III "Обобщенная характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий Программы" программы:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Данное мероприятие включает в себя перечень услуг (работ), оказываемых МАУ "Центр спортивных клубов", МАУ "Дирекция спортивно-массовых мероприятий" и МБУ "Красноярский туристско-спортивный центр" (далее - МАУ "ЦСК", МАУ "ДСММ", МБУ "КТСЦ") в рамках выполнения муниципального задания, в том числе содержание муниципальных учреждений и организацию работы с населением по месту жительства";
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция спортивных учреждений и прочих объектов в области спорта";
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.5. Строительство и реконструкция спортивных, образовательных учреждений и прочих объектов в области спорта";
после абзаца тридцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.6. Оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной одеждой и обувью.
Данное мероприятие включает в себя субсидию из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, не использованную в 2013 году.
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности.
Данное мероприятие включает в себя субсидию из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, не использованную в 2013 году";
3) в абзаце первом раздела V "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы" программы слова "29 учреждений" заменить словами "30 учреждений";
4) в разделе VI "Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" программы абзацы первый - шестой изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города и края в объеме 4891590,49 тыс. рублей, в том числе на реализацию Указа Президента от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" - 82828,90 тыс. рублей, по годам:
2014 год - 1595128,41 тыс. рублей, в том числе на реализацию Указа Президента от 07.05.2012 № 597 - 82828,90 тыс. рублей;
2015 год - 1587696,04 тыс. рублей;
2016 год - 1708766,04 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" составляет 1113174,76 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" составляет 3672181,20 тыс. рублей";
5) в подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" программы:
графу 2 строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города в объеме 1113174,76 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 362783,16 тыс. рублей;
2015 год - 331864,30 тыс. рублей;
2016 год - 418527,30 тыс. рублей";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы:
в абзаце пятнадцатом цифры "167882,16" и "55960,72" заменить цифрами "167878,60" и "55957,16" соответственно;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Исполнителями данного мероприятия являются Красспорт, МАУ "ДСММ", МАУ "ЦСК", МБУ "КТСЦ";
в абзаце двадцать третьем слова "до 350" заменить словами "до 360";
в абзаце двадцать шестом цифры "296464,00" и "85475,00" заменить цифрами "307725,64" и "96736,64" соответственно;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция спортивных учреждений и прочих объектов в области спорта";
6) в подпрограмме 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" программы:
графу 2 строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города и края в объеме 3672181,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1197638,36 тыс. рублей;
2015 год - 1220067,92 тыс. рублей;
2016 год - 1254474,92 тыс. рублей";
в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы:
в абзаце десятом цифры "3355672,82" и "1095439,36" заменить цифрами "3355669,52" и "1095436,06" соответственно;
в абзаце семнадцатом цифры "47838,57" и "19946,19" заменить цифрами "47455,33" и "19562,95" соответственно;
после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.6. Оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной одеждой и обувью.
Данное мероприятие включает в себя субсидию из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, не использованную в 2013 году.
Исполнителями данного мероприятия являются Красспорт, муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Энергия", "СДЮСШОР "Красный Яр", "СДЮСШОР "Енисей", "СДЮСШОР "Красноярск", "СДЮСШОР "Юность", "СДЮСШОР "Сибиряк", "СДЮСШОР "Здоровый мир", "СДЮСШОР "Спутник", "СДЮСШОР "Рассвет"; муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей "СДЮСШОР по вольной борьбе", "СДЮСШОР по греко-римской борьбе", "СДЮСШОР по дзюдо", "СДЮСШОР по тяжелой атлетике", "СДЮСШОР по конькобежному спорту", "СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева", "ДЮСШ № 1", "ДЮСШ № 2 по футболу".
Выполнение мероприятия запланировано на 2014 год.
Финансирование мероприятия осуществляется из краевого бюджета в объеме 10985,49 тыс. рублей в 2014 году.
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности.
Данное мероприятие включает в себя субсидию из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, не использованную в 2013 году.
Исполнителями данного мероприятия являются Красспорт, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Спутник" и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР по дзюдо".
Выполнение мероприятия запланировано на 2014 год.
Финансирование мероприятия осуществляется из краевого бюджета в объеме 2500,00 тыс. рублей в 2014 году";
7) в абзаце восьмом раздела 1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" программы слова "29 муниципальных учреждений" заменить словами "30 муниципальных учреждений";
8) в приложении 2 к программе:
графу 2 строки 6 таблицы изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция спортивных учреждений и прочих объектов в области спорта";
графу 2 строки 13 таблицы изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.5. Строительство и реконструкция спортивных, образовательных учреждений и прочих объектов в области спорта";
дополнить таблицу строками 13.1, 13.2 в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
9) приложения 3, 4, 5а, 5б, 6 к программе изложить в редакции согласно приложениям 2 - 6 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 163

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок, годы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
"13.1
Основное мероприятие 2.6. Оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной одеждой и обувью
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
2014
2014
погашение задолженности по договорам, заключенным в 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы
снижение эффективности управления муниципальной программой
значение суммарной оценки качества финансового менеджмента, баллы
13.2
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
главное управление по физической культуре, спорту и туризму
2014
2014
погашение задолженности по договорам, заключенным в 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы
снижение эффективности управления муниципальной программой
значение суммарной оценки качества финансового менеджмента, баллы"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 163
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска
Показатель объема услуги (работы):
количество мероприятий (единиц)
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта
315
330
365
178612,16
182401,04
182401,04
Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
315
330
365
48043,59
48043,59
48043,59
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
130568,57
134357,45
134357,45
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы):
количество посещений
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта
313062
322980
322980
1179,91
1228,85
1228,85
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
313062
322980
322980
1179,91
1228,85
1228,85
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
261210
264800
264800
8425,03
11317,03
11317,03
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
261210
264800
264800
8425,03
11317,03
11317,03
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)
Показатель объема услуги (работы):
количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп (человек)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
12390
13009
13500
696643,32
718048,62
718048,62
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
12390
13009
13500
696643,32
718048,62
718048,62
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ
Показатель объема услуги (работы):
количество обучающихся спортивных школ (человек)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
4419
4709
4854
89356,33
92244,83
92244,83
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
1639
1789
1789
58583,28
60430,64
60430,64
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения оздоровительной кампании
950
1090
1135
9946,19
9946,19
9946,19
Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха и оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
1830
1830
1930
20826,86
21868,00
21868,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обеспечение участия сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы):
количество мероприятий в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий муниципального учреждения (единиц)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
107
108
108
316038,62
324196,29
324196,29
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
107
108
108
316038,62
324196,29
324196,29
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
медицинское обследование лиц, занимающихся физкультурой и спортом
Показатель объема услуги (работы):
количество осмотров в соответствии с планом работы учреждения (человек)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
12018
12619
13095
10764,82
10562,18
10562,18
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
12018
12619
13095
10764,82
10562,18
10562,18
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
врачебно-педагогическое наблюдение
Показатель объема услуги (работы):
количество выездов на место тренировок в соответствии с планами медицинского осмотра (единиц)
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
460
500
580
4980,99
5561,97
5561,97
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
460
500
580
4980,99
5561,97
5561,97
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы):
количество посетителей (человек)
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта
7112
7200
7200
12928,88
13434,28
13434,28
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
7112
7200
7200
12928,88
13434,28
13434,28"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 163
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:




1595128,41
1587696,04
1708766,04
4891590,49
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
00 0 0000
000
1585900,84
1579778,91
1700848,91
4866528,66
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего
931
1102
06 1 8003
244
1407,26
1409,84
1409,84
4226,94
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске, всего
934
1102
06 1 8003
244
2203,55
2204,53
2204,53
6612,61
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске, всего
937
1102
06 1 8003
244
651,45
651,45
651,45
1954,35
Соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске, всего
928
1102
06 1 8003
244
1298,00
1298,00
1298,00
3894,00
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего
919
1102
06 1 8003
244
531,00
531,00
531,00
1593,00
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего
925
1102
06 1 8003
244
910,00
910,00
910,00
2730,00
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске, всего
922
1102
06 1 8003
244
912,31
912,31
912,31
2736,93
соисполнитель - департамент градостроительства администрации города
909
0702
06 1 8081
414
1314,00
-
-
1314,00
Подпрограмма 1
Развитие физической культуры и массового спорта
всего
000
0000
00 0 0000
000
362783,16
331864,30
418527,30
1113174,76
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 0000
000
354869,59
323947,17
410610,17
1089426,93
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего
931
1102
06 1 8003
244
1407,26
1409,84
1409,84
4226,94
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске, всего
934
1102
06 1 8003
244
2203,55
2204,53
2204,53
6612,61
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске, всего
937
1102
06 1 8003
244
651,45
651,45
651,45
1954,35
соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске, всего
928
1102
06 1 8003
244
1298,00
1298,00
1298,00
3894,00
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего
919
1102
06 1 8003
244
531,00
531,00
531,00
1593,00
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего
925
1102
06 1 8003
244
910,00
910,00
910,00
2730,00
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске, всего
922
1102
06 1 8003
244
912,31
912,31
912,31
2736,93
Основное мероприятие 1.1
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8003
244
48043,59
48043,59
48043,59
144130,77
соисполнитель - администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего
931
1102
06 1 8003
244
1407,26
1409,84
1409,84
4226,94
соисполнитель - администрация Советского района в городе Красноярске, всего
934
1102
06 1 8003
244
2203,55
2204,53
2204,53
6612,61
соисполнитель - администрация Центрального района в городе Красноярске, всего
937
1102
06 1 8003
244
651,45
651,45
651,45
1954,35
соисполнитель - администрация Октябрьского района в городе Красноярске, всего
928
1102
06 1 8003
244
1298,00
1298,00
1298,00
3894,00
соисполнитель - администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего
919
1102
06 1 8003
244
531,00
531,00
531,00
1593,00
соисполнитель - администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего
925
1102
06 1 8003
244
910,00
910,00
910,00
2730,00
соисполнитель - администрация Кировского района в городе Красноярске, всего
922
1102
06 1 8003
244
912,31
912,31
912,31
2736,93
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 0061
000
144677,36
149020,58
149020,58
442718,52
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 0061
611
12928,88
13434,28
13434,28
39797,44
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 0061
612
131748,48
135586,30
135586,30
402921,08
Основное мероприятие 1.3
Обустройство плоскостных спортивных сооружений по месту жительства и на пришкольных площадках
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
000
06 1 8004
000
96736,64
112743,00
98246,00
307725,64
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 1 8004
612
500,00
-
1500,00
2000,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 1 8004
622
4100,00
7840,00
8382,54
20322,54
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8004
622
92136,64
104903,00
88363,46
285403,10
Основное мероприятие 1.4
Создание и укрепление материально-технической базы
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
06 1 8810
000
14362,00
14140,00
25300,00
53802,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8810
622
12862,00
8500,00
23000,00
44362,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 1 8810
622
1500,00
5640,00
2300,00
9440,00
Основное мероприятие 1.5
Строительство и реконструкция спортивных учреждений и прочих объектов в области спорта
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8082
465
15000,00
0,00
90000,00
105000,00
Основное мероприятие 1.6
Обустройство парковых зон в целях развития туризма на территории города Красноярска
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 1 8005
622
36050,00
0,00
0,00
36050,00
Подпрограмма 2
Развитие системы подготовки спортивного резерва
всего
000
0000
00 0 0000
000
1197638,36
1220067,92
1254474,92
3672181,20
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
06 2 0000
000
1196324,36
1220067,92
1254474,92
3670867,20
соисполнитель - департамент градостроительства администрации города
909
0000
06 2 8081
414
1314,00
0,00
0,00
1314,00
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
06 2 0061
000
1095436,06
1130116,73
1130116,73
3355669,52
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 0061
611
239407,17
246987,38
246987,38
733381,93
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 0061
621
781699,80
806574,56
806574,56
2394848,92
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1101
06 2 0061
621
15745,81
16124,15
16124,15
47994,11
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 0061
621
58583,28
60430,64
60430,64
179444,56
Основное мероприятие 2.2
Обеспечение проведения оздоровительной кампании
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 8814
000
19562,95
12946,19
14946,19
47455,33
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 8814
611
3614,86
3614,86
3614,86
10844,58
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 8814
621
6331,33
6331,33
6331,33
18993,99
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 8814
622
9616,76
3000,00
5000,00
17616,76
Основное мероприятие 2.3
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0707
06 2 7585
621
20826,86
21868,00
21868,00
64562,86
Основное мероприятие 2.4
Создание и укрепление материально-технической базы
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0700
06 2 8810
000
14113,00
20117,00
21454,00
55684,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 8810
612
2612,26
1000,00
3000,00
6612,26
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 8810
622
11500,74
19117,00
18454,00
49071,74
Основное мероприятие 2.5
Строительство и реконструкция спортивных сооружений образовательных учреждений и прочих объектов в области спорта
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0702
06 2 8081
465
32900,00
35020,00
66090,00
134010,00
соисполнитель - департамент градостроительства администрации города
909
0702
06 2 8081
414
1314,00
0,00
0,00
1314,00
Основное мероприятие 2.6
Оснащение учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной одеждой и обувью
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7703
000
10985,49
0,00
0,00
10985,49
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7703
612
4675,65
0,00
0,00
4675,65
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7703
622
6309,84
0,00
0,00
6309,84
Основное мероприятие 2.7
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7704
612
2500,00
0,00
0,00
2500,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7704
612
1250,00
0,00
0,00
1250,00
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1102
06 2 7704
622
1250,00
0,00
0,00
1250,00
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего




34706,89
35763,82
35763,82
106234,53
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
0000
06 3 0000
000
34706,89
35763,82
35763,82
106234,53
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
000
30765,66
31822,59
31822,59
94410,84
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
121
27393,77
28407,34
28407,34
84208,45
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
122
385,55
385,55
385,55
1156,65
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
244
2978,34
3021,70
3021,70
9021,74
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 0021
852
8,00
8,00
8,00
24,00
Основное мероприятие 3.2
Муниципальная поддержка некоммерческим организациям
ответственный исполнитель - главное управление по физической культуре, спорту и туризму, всего
918
1105
06 3 8001
630
3941,23
3941,23
3941,23
11823,69"





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 163
"Приложение 5а
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014 ГОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий год, тыс. руб.
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
1
Физкультурно-спортивный центр с бассейном в Свердловском районе, пер. Афонтовский, в том числе:
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
технологическое присоединение
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
2
Строительство тренировочной базы в горном урочище "Ергаки" Ермаковского района Красноярского края, в том числе:
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
разработка проектно-сметной документации на технологическое присоединение
1600,00
1600,00
0,00
0,00
0,00
3
Обустройство восточной зоны о. Татышева, в том числе:
5000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
разработка проектно-сметной документации
5000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
4
Акробатический манеж по ул. Малаховской, г. Красноярск
30900,00
30900,00
0,00
0,00
0,00
5
Быстровозводимая крытая спортивная площадка, расположенная по адресу: Кировский район, ул. Семафорная, 357 (ст. "Водник"), в том числе:
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
технологическое присоединение
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
Департамент градостроительства
6
Реконструкция здания бывшего кинотеатра "Родина" под спортивный зал для МБОУДОД "СДЮСШОР по греко-римской борьбе", в том числе:
1314,00
1314,00
0,00
0,00
0,00
технологическое присоединение
1314,00
1314,00
0,00
0,00
0,00
7
Итого
49214,00
49214,00
0,00
0,00
0,00"





Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 163
"Приложение 5б
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 - 2016 ГОДОВ
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

N
п/п
Наименование
объекта
Объем капитальных вложений на 2015 год,
тыс. руб.
Объем капитальных вложений на 2016 год,
тыс. руб.
всего
в том числе
всего
в том числе
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
1
Физкультурно-спортивный центр с бассейном в Свердловском районе, пер. Афонтовский,
в том числе:
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
технологическое присоединение
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Строительство тренировочной базы в горном урочище "Ергаки" Ермаковского района Красноярского края
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90000,00
90000,00
0,00
0,00
0,00
3
Акробатический манеж по ул. Малаховской,
г. Красноярск, в том числе:
33020,00
33020,00
0,00
0,00
0,00
36090,00
36090,00
0,00
0,00
0,00
технологическое присоединение
1030,00
1030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Реконструкция бассейна, расположенного по адресу: Советский район, ул. Сергея Лазо, 32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
5
Быстровозводимая крытая спортивная площадка, расположенная по адресу: Кировский район, ул. Семафорная, 357 (ст. "Водники"),
в том числе:
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
технологическое присоединение
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Итого
35020,00
35020,00
0,00
0,00
0,00
156090,00
156090,00
0,00
0,00
0,00"





Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 163
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
Всего по Программе
4891590,49
1595128,41
1587696,04
1708766,04
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
4813542,14
1560816,06
1565828,04
1686898,04
в том числе капитальные вложения
711480,80
220185,20
185112,80
306182,80
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
78048,35
34312,35
21868,00
21868,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
1113174,76
362783,16
331864,30
418527,30
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
1113174,76
362783,16
331864,30
418527,30
в том числе капитальные вложения
502577,64
162148,64
126883,00
213546,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
3672181,20
1197638,36
1220067,92
1254474,92
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
3594132,85
1163326,01
1198199,92
1232606,92
в том числе капитальные вложения
208624,76
57943,76
58137,00
92544,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
78048,35
34312,35
21868,00
21868,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
106234,53
34706,89
35763,82
35763,82
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
106234,53
34706,89
35763,82
35763,82
в том числе капитальные вложения
278,40
92,80
92,80
92,80
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"


------------------------------------------------------------------