Постановление администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 154 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 642"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. № 154

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 12.11.2013 № 642

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 12.11.2013 № 642 (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
в строке "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам":
цифру "4" заменить цифрами "3,5";
цифры "10,9" заменить цифрами "8,8";
цифры "2,36" заменить цифрами "2,38";
в строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы":
цифры "1944723,86" заменить цифрами "1904979,15";
цифры "647829,39" заменить цифрами "608084,68";
2) в разделе II "Приоритеты деятельности департамента транспорта в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы" программы:
в абзаце тринадцатом цифру "4" заменить цифрами "3,5";
в абзаце четырнадцатом цифры "5,7" заменить цифрой "6";
в абзаце восемнадцатом цифры "53,6" заменить цифрами "18,8";
в абзаце девятнадцатом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
в абзаце двадцатом цифры "90" заменить цифрами "73";
3) в абзаце первом раздела V "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" программы цифры "1944723,86" заменить цифрами "1904979,15", цифры "647829,39" заменить цифрами "608084,68";
4) в подпрограмме 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" программы:
в паспорте подпрограммы:
в строке "Показатели подпрограммы":
цифру "4" заменить цифрами "3,5";
цифры "5,7" заменить цифрой "6";
цифры "53,6" заменить цифрами "18,8";
цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
цифры "168" заменить цифрами "180";
цифры "10" заменить цифрами "27";
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "135336,94" заменить цифрами "134374,48";
цифры "45226,89" заменить цифрами "44264,43";
в разделе 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы":
в абзаце третьем цифру "4" заменить цифрами "3,5";
в абзаце четвертом цифры "5,7" заменить цифрой "6";
в абзаце шестом цифры "53,6" заменить цифрами "18,8";
в абзаце седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7", цифры "168" заменить цифрами "180";
в абзаце десятом цифры "10" заменить цифрами "27";
в абзаце четырнадцатом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" цифры "133710,63" заменить цифрами "132748,17", цифры "44434,79" заменить цифрами "43472,33";
5) в подпрограмме 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков" программы:
в паспорте подпрограммы:
в строке "Показатели подпрограммы" цифру "2" заменить цифрой "5";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств бюджета города - 1696471,85 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 539635,85 тыс. руб.;
2015 год - 578418,00 тыс. руб.;
2016 год - 578418,00 тыс. руб.";

в абзаце шестом раздела 1 "Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы" цифры "29" заменить цифрами "26";
в абзаце втором раздела 2 "Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы" цифру "3" заменить цифрой "5";
абзац седьмой раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на выполнение мероприятия по возмещению недополученных доходов по маршрутам муниципальной программы перевозок составит 1696471,85 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 539635,85 тыс. рублей, в 2015 году - 578418,00 тыс. рублей, в 2016 году - 578418,00 тыс. рублей";
6) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" программы:
в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
цифры "74132,92" заменить цифрами "74132,82";
цифры "24184,50" заменить цифрами "24184,40";
в абзаце одиннадцатом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" цифры "74132,92" заменить цифрами "74132,82", цифры "24184,50" заменить цифрами "24184,40";
7) приложения 1, 4, 5 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 154
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя
Единицы измерения
Вес показателя (индикатора)
Источник информации
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
1
Целевой индикатор 1. Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте
млн. пасс.-км
X
расчетный показатель по результатам обследования
1305,3
1305,3
1311,2
1351,5
2
Целевой показатель 2. Скорость сообщения городского транспорта общего пользования
км/ч
X
по данным АСНДУ
20,4
20,8
21,2
22,3
3
Целевой показатель 3. Объем бюджетных ассигнований на 1 пассажира в сопоставимых ценах 2013 года
руб.
X
расчетный показатель
2,61
2,54
2,58
2,38
4
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок"
5
Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров
млн. пасс.
0,20
расчетный показатель по результатам обследования
227,4
227,4
228,4
235,5
6
Показатель 2. Количество подвижного состава, выходящего на линию
ед.
0,10
отраслевой мониторинг
912
890
872
856
7
Показатель 3. Выполнение планового количества рейсов
%
0,15
отраслевой мониторинг
89,3
89,5
89,7
90
8
Показатель 4. Количество посещений Информационного сайта в день
тыс. просмотров
0,05
данные счетчика Информационного сайта
120,0
129,3
135,8
142,6
9
Показатель 5. Количество обследований пассажиропотока по маршрутам
раз
0,10
отраслевой мониторинг
177
180
188
180
10
Показатель 6. Доля остановочных пунктов, оснащенных маршрутными указателями с актуальной информацией
%
0,05
отраслевой мониторинг
73
88
96
100
11
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
12
Показатель 1. Доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
%
0,20
отраслевой мониторинг
26
31
31
31
13
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
14
Показатель 1. Оценка качества финансового менеджмента
баллов
0,15
Распоряжение администрации города от 29.04.2013 № 94-р
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 154
Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
Итого на период
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
913
04 00
0700000
X
608084,68
648469,19
648425,28
1904979,15
департамент транспорта, всего
913
04 00
0700000
X
608084,68
648469,19
648425,28
1904979,15
Подпрограмма 1
Повышение качества пассажирских перевозок
всего, в том числе:
913
04 12
0710000
X
44264,43
45076,98
45033,07
134374,48
департамент транспорта, всего
913
04 12
0710000
X
44264,43
45076,98
45033,07
134374,48
Основное мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
департамент транспорта, всего
913
04 12
0717001
111
36690,83
38925,76
38925,76
114542,35
913
04 12
0717001
112
35,75
35,75
35,75
107,25
913
04 12
0717001
244
6717,95
5648,61
5648,61
18015,17
913
04 12
0717001
852
27,80
27,80
27,80
83,40
Основное мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
04 12
0717002
244
792,10
439,06
395,15
1626,31
Подпрограмма 2
Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
всего, в том числе:
913
04 08
0720000
X
539635,85
578418,00
578418,00
1696471,85
департамент транспорта, всего
913
04 08
0720000
X
539635,85
578418,00
578418,00
1696471,85
Основное мероприятие 2.1
Возмещение недополученных доходов по маршрутам муниципальной программы перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования
департамент транспорта, всего
913
04 08
0727003
810
539635,85
578418,00
578418,00
1696471,85
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
913
04 08
0730000
X
24184,40
24974,21
24974,21
74132,82
департамент транспорта, всего
913
04 08
0730000
X
24184,40
24974,21
24974,21
74132,82
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент транспорта, всего
913
04 08
0730021
121
21343,60
22133,31
22133,31
65610,22
913
04 08
0730021
122
389,90
475,90
475,90
1341,70
913
04 08
0730021
244
2361,40
2361,50
2361,50
7084,40
913
04 08
0730021
831
86,00
0,00
0,00
86,00
913
04 08
0730021
852
3,50
3,50
3,50
10,50





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 154
Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
Всего по Программе
1904979,15
608084,68
648469,19
648425,28
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
1904979,15
608084,68
648469,19
648425,28
в том числе капитальные вложения
208,80
69,60
69,60
69,60
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
134374,48
44264,43
45076,98
45033,07
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
134374,48
44264,43
45076,98
45033,07
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
1696471,85
539635,85
578418,00
578418,00
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
1696471,85
539635,85
578418,00
578418,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
74132,82
24184,40
24974,21
24974,21
По источникам финансирования:




1. Бюджет города
74132,82
24184,40
24974,21
24974,21
в том числе капитальные вложения
208,80
69,60
69,60
69,60
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------