Постановление администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 157 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 649"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. № 157
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 649
В целях полного и эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 649 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) первое предложение пункта 8 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
"8) социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания";
3) в разделе VI Программы:
в абзаце шестом цифры "14982883,08" заменить цифрами "14978903,42";
в абзаце седьмом цифры "14942555,64" заменить цифрами "14941586,07";
в абзаце восьмом цифры "40327,44" заменить цифрами "37317,35";
в абзаце девятом цифры "19757,10" заменить цифрами "16747,01";
в абзаце тринадцатом цифры "2315752,13" заменить цифрами "2315752,11";
в абзаце четырнадцатом цифры "1268962,33" заменить цифрами "1269162,33";
в абзаце шестнадцатом цифры "89246,31" заменить цифрами "89137,51";
в абзаце семнадцатом цифры "2030837,76" заменить цифрами "2027138,79";
в абзаце восемнадцатом цифры "1401609,75" заменить цифрами "1401237,88";
4) в разделе VII Программы:
а) в подпрограмме 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
в абзаце одиннадцатом раздела 2 цифры "2315752,13" заменить цифрами "2315752,11";
б) в подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в абзаце одиннадцатом раздела 2 цифры "1268962,33" заменить цифрами "1269162,33";
в) абзац четвертый раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"На реализацию подпрограммы 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" приходится основная часть расходов Программы - 52,58% (7876474,80 тыс. руб.)";
г) в подпрограмме 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения":
в паспорте подпрограммы:
в абзаце четвертом строки "Показатели подпрограммы" слова "не менее 19" заменить словами "не менее 16";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в абзаце двенадцатом раздела 2 слова "89246,31 тыс. рублей" заменить словами "89137,51 тыс. рублей (0,60% от общего объема финансирования)";
д) в подпрограмме 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
абзац тринадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"На подпрограмму 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения" планируется направить средства в сумме 2027138,79 тыс. рублей, что составит 13,53% от общего объема финансирования";
абзац двадцать второй признать утратившим силу;
е) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
5) строку 19 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"19
Показатель 4.
Количество муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения
ед.
0,001
ведомственная отчетность
8
16
0
0";
6) строки 40, 41, 62, 63, 84, 85, 91, 92 приложения 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
7) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;
8) строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 1", "Основное мероприятие 1.2.12", "Основное мероприятие 1.3.11", "Основное мероприятие 1.3.12", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.1.1", "Основное мероприятие 2.2.3", "Основное мероприятие 2.2.4", "Основное мероприятие 2.3.1", "Основное мероприятие 2.3.2", "Основное мероприятие 2.3.4", "Подпрограмма 4", "Основное мероприятие 4.3.3", "Основное мероприятие 4.3.4", "Основное мероприятие 4.3.5", "Подпрограмма 5", "Основное мероприятие 5.1.1", "Основное мероприятие 5.2.1", "Основное мероприятие 5.2.2", "Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1.1", "Основное мероприятие 6.1.2", "Основное мероприятие 6.2.1", "Основное мероприятие 6.2.2" приложения 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Постановлению;
9) приложение 5а к Программе изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Постановлению;
10) приложение 5б к Программе изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Постановлению;
11) приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы - 14978903,42 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 4893978,64 тыс. рублей;
2015 год - 5168393,76 тыс. рублей;
2016 год - 4916531,02 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 717500,60 тыс. рублей;
2015 год - 745597,30 тыс. рублей;
2016 год - 752901,10 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 3848730,73 тыс. рублей;
2015 год - 4119555,20 тыс. рублей;
2016 год - 3877074,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 327747,32 тыс. рублей;
2015 год - 303241,26 тыс. рублей;
2016 год - 286555,02 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" - 2315752,11 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 720404,01 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" -
1269162,33 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 549261,11 тыс. рублей;
2015 год - 481602,91 тыс. рублей;
2016 год - 238298,31 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" - 7876474,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 2456360,40 тыс. рублей;
2015 год - 2706715,90 тыс. рублей;
2016 год - 2713398,50 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" - 89137,51 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 30277,09 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения" - 2027138,79 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 688703,51 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 1401237,88 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 448972,52 тыс. рублей;
2015 год - 481632,68 тыс. рублей;
2016 год - 470632,68 тыс. рублей"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 2315752,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 720404,01 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 11582,50 тыс. рублей;
2015 год - 12173,10 тыс. рублей;
2016 год - 12794,30 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 561184,30 тыс. рублей;
2015 год - 630022,80 тыс. рублей;
2016 год - 630847,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 147637,21 тыс. рублей;
2015 год - 154755,40 тыс. рублей;
2016 год - 154755,40 тыс. рублей"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 1269162,33 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 549261,11 тыс. рублей;
2015 год - 481602,91 тыс. рублей;
2016 год - 238298,31 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 458831,80 тыс. рублей;
2015 год - 386862,10 тыс. рублей;
2016 год - 143557,50 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 90429,31 тыс. рублей;
2015 год - 94740,81 тыс. рублей;
2016 год - 94740,81 тыс. рублей"
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 89137,51 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 30277,09 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 1039,60 тыс. рублей;
2015 год - 1039,60 тыс. рублей;
2016 год - 1039,60 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 11892,30 тыс. рублей;
2015 год - 12489,00 тыс. рублей;
2016 год - 12489,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 17345,19 тыс. рублей;
2015 год - 15901,61 тыс. рублей;
2016 год - 15901,61 тыс. рублей"
Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 на 2014 - 2016 годы составляет 2027138,79 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 688703,51 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета:
2014 год - 623208,13 тыс. рублей;
2015 год - 652789,90 тыс. рублей;
2016 год - 652789,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 65495,39 тыс. рублей;
2015 год - 19270,86 тыс. рублей;
2016 год - 13584,62 тыс. рублей"
Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 на 2014 - 2016 годы составляет 1401237,88 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 448972,52 тыс. рублей;
2015 год - 481632,68 тыс. рублей;
2016 год - 470632,68 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета:
2014 год - 442132,30 тыс. рублей;
2015 год - 463060,10 тыс. рублей;
2016 год - 463060,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 6840,22 тыс. рублей;
2015 год - 18572,58 тыс. рублей;
2016 год - 7572,58 тыс. рублей"
Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
"40
Основное мероприятие 1.3.11. Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с проведением мероприятий по поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
возмещение затрат не менее чем 11 социально ориентированным некоммерческим организациям
показатель 3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию социальных услуг населению
41
Основное мероприятие 1.3.12. Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку ветеранов, на основании конкурсного отбора проектов
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
возмещение затрат не менее чем 4 социально ориентированным некоммерческим организациям
62
Основное мероприятие 2.3.1. Организация отдыха, оздоровления и реабилитации детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, детей-инвалидов (в том числе с сопровождающим), несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
укрепление здоровья несовершеннолетних, организация социально полезного досуга;
обеспечение путевками для летнего отдыха, реабилитации и оздоровления ежегодно не менее 260 человек
ухудшение качества жизни в семьях с детьми, увеличение социальной напряженности, несоблюдение принятых обязательств по социальному обеспечению и социальному обслуживанию отдельных категорий населения
показатель 2. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
63
Основное мероприятие 2.3.2. Организация и внедрение технологии профилактики социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
создание условий для социализации несовершеннолетних и членов их семей - ежегодно не менее 240 человек; приобретение туристического, спортивного инвентаря, комплектов реабилитационного оборудования, основных средств, инвентаря и расходных материалов для 7 муниципальных учреждений социального обслуживания семей и детей
показатель 3. Доля детей и членов их семей, для которых организован социально полезный досуг, из числа детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих мерам профилактики семейного неблагополучия
84
Основное мероприятие 4.3.4. Приобретение переносных телескопических пандусов для муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей
главное управление культуры администрации города
01.01.2014
31.12.2014
приобретение 41 телескопического пандуса для 14 муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей
85
Основное мероприятие 4.3.5. Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора проектов
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
возмещение затрат не менее чем 8 социально ориентированным некоммерческим организациям
показатель 3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию социальных услуг инвалидам
91
Основное мероприятие 5.2.1. Строительство, реконструкция учреждений социального обслуживания в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
01.01.2015
31.12.2015
создание (совершенствование) материально-технической базы: проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) объекта 1 учреждения
ухудшение качества жизни отдельных категорий населения, неудовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
показатель 6. Количество муниципальных учреждений социального обслуживания населения, в которых повышен уровень безопасности жизнедеятельности
92
Основное мероприятие 5.2.2. Создание и укрепление материально-технической базы, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
укрепление материально-технической базы не менее чем 13 учреждений:
в 2014 году - не менее 4 учреждений;
в 2015 году - не менее 8 учреждений;
в 2016 году - не менее 5 учреждений"
Приложение 8
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета на оказание услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания
2
Показатель объема услуги
количество койко-дней
3
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
60225
60225
60225
30097,84
33810,71
33810,71
4
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
60225
60225
60225
30097,84
33810,71
33810,71
5
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания
6
Показатель объема услуги
количество койко-дней
7
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
36500
36500
36500
16055,57
19768,45
19768,45
8
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
36500
36500
36500
16055,57
19768,45
19768,45
9
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому
10
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
11
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
5742
5742
5742
248368,49
252081,36
252081,36
12
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
5742
5742
5742
248368,49
252081,36
252081,36
13
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-реабилитационных услуг
14
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
15
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
17400
17400
17400
39707,41
43420,28
43420,28
16
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
17400
17400
17400
39707,41
43420,28
43420,28
17
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме срочного социального обслуживания
18
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
19
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
27376
27376
27376
32963,50
36676,37
36676,37
20
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
27376
27376
27376
32963,50
36676,37
36676,37
21
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания (содержания)
22
Показатель объема услуги
количество койко-дней
23
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
51585
51585
51585
124780,66
128493,53
128493,53
24
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
51585
51585
51585
124780,66
128493,53
128493,53
25
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание)
26
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
27
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
256
256
256
12207,97
12920,85
12920,85
28
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
256
256
256
12207,97
12920,85
12920,85
29
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания
30
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
31
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
48115
48115
48115
118482,46
125195,35
125195,35
32
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
48115
48115
48115
118482,46
125195,35
125195,35"
Приложение 9
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
"Муниципальная программа
"Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
4893978,64
5168393,76
4916531,02
14978903,42
департамент градостроительства администрации города
909
xxx
xxx
xxx
48,01
16699,00
0,00
16747,01
главное управление культуры администрации города
911
xxx
xxx
xxx
1970,40
1387,47
1387,47
4745,34
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
4886685,23
5145032,29
4909868,55
14941586,07
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
xxx
xxx
xxx
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
720404,01
796951,30
798396,80
2315752,11
главное управление культуры администрации города
911
xxx
xxx
xxx
1321,40
1387,47
1387,47
4096,34
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
713807,61
790288,83
791734,33
2295830,77
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
xxx
xxx
xxx
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Основное мероприятие 1.2.12
Оформление бесплатной подписки на газету "Городские новости"
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0418111
323
13314,23
13979,96
13979,96
41274,15
Основное мероприятие 1.3.11
Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с проведением мероприятий по поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0418123
630
3172,08
3330,69
3330,69
9833,46
Основное мероприятие 1.3.12
Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку ветеранов, на основании конкурсного отбора проектов
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0418124
630
432,50
454,13
454,13
1340,76
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
549261,11
481602,91
238298,31
1269162,33
Основное мероприятие 2.1.1
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0420171
321
96854,44
119544,60
119544,60
335943,64
917
1003
0420171
244
0,86
0,00
0,00
0,86
Основное мероприятие 2.2.3
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме социальной выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428128
322
10500,00
11025,00
11025,00
32550,00
Основное мероприятие 2.2.4
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме муниципальной социальной выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428129
322
43650,00
45832,50
45832,50
135315,00
Основное мероприятие 2.3.1
Организация отдыха, оздоровления и реабилитации детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, детей-инвалидов (в том числе с сопровождающим), несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428133
323
2952,33
4395,80
4395,80
11743,93
917
1003
0428133
612
3158,65
2020,73
2020,73
7200,11
Основное мероприятие 2.3.2
Организация и внедрение технологии профилактики социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0428134
612
960,75
798,79
798,79
2558,33
Основное мероприятие 2.3.4
Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий, а также приобретение новогодних подарков для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428136
244
1834,00
500,20
500,20
2834,40
917
1003
0428136
612
333,00
1775,15
1775,15
3883,30
Подпрограмма 4
Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
30277,09
29430,21
29430,21
89137,51
главное управление культуры администрации города
911
xxx
xxx
xxx
649,00
0,00
0,00
649,00
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
29628,09
29430,21
29430,21
88488,51
Основное мероприятие 4.3.3
Обустройство пандусами и иные работы капитального характера по обеспечению доступности инвалидов к объектам, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0448140
612
1551,82
0,00
0,00
1551,82
Основное мероприятие 4.3.4
Приобретение переносных телескопических пандусов для муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей
главное управление культуры администрации города
911
0702
0448141
612
176,00
0,00
0,00
176,00
911
0702
0448141
622
35,00
0,00
0,00
35,00
911
0801
0448141
612
438,00
0,00
0,00
438,00
Основное мероприятие 4.3.5
Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора проектов
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0448142
630
432,81
454,45
454,45
1341,71
Подпрограмма 5
Повышение качества и доступности социальных услуг для населения
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
688703,51
672060,76
666374,52
2027138,79
департамент градостроительства администрации города
909
xxx
xxx
xxx
0,00
5699,00
0,00
5699,00
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
688703,51
666361,76
666374,52
2021439,79
Основное мероприятие 5.1.1
Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0450151
111
98795,51
98795,51
98795,51
296386,53
917
1002
0450151
112
1012,86
1008,71
1008,71
3030,28
917
1002
0450151
244
13949,42
17065,44
17065,44
48080,30
917
1002
0450151
611
508982,34
535452,24
535452,24
1579886,82
917
1002
0450151
612
423,00
423,00
423,00
1269,00
917
1002
0450151
852
45,00
45,00
45,00
135,00
Основное мероприятие 5.2.1
Строительство, реконструкция учреждений социального обслуживания в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства администрации города
909
1002
0458181
414
0,00
5699,00
0,00
5699,00
Основное мероприятие 5.2.2
Создание и укрепление материально-технической базы, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0458144
243
217,22
0,00
0,00
217,22
917
1002
0458144
612
65278,16
13571,86
13584,62
92434,64
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
448972,52
481632,68
470632,68
1401237,88
департамент градостроительства администрации города
909
xxx
xxx
xxx
48,01
11000,00
0,00
11048,01
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
448924,51
470632,68
470632,68
1390189,87
Основное мероприятие 6.1.1
Организация деятельности органов управления системой социальной защиты населения
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1006
0467513
121
388643,63
401445,73
401445,73
1191535,09
917
1006
0467513
122
478,45
354,80
354,80
1188,05
917
1006
0467513
244
52960,72
61216,57
61216,57
175393,86
917
1006
0467513
852
49,50
43,00
43,00
135,50
Основное мероприятие 6.1.2
Строительство, реконструкция зданий органов управления социальной защиты населения в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства администрации города
909
1006
0468182
414
48,01
0,00
0,00
48,01
Основное мероприятие 6.2.1
Организация городских торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально значимым событиям
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0468145
244
4686,80
4327,79
4327,79
13342,38
917
1003
0468145
612
180,00
782,25
782,25
1744,50
Основное мероприятие 6.2.2
Информационные услуги по изготовлению и опубликованию информации управления
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0468146
244
1089,32
1584,66
1584,66
4258,64"
Приложение 10
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Приложение 5а
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014 ГОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 2014 год, тыс. рублей
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
Главный распорядитель 1. Департамент градостроительства
48,01
48,01
0,00
0,00
0,00
1
Реконструкция нежилого помещения № 138 по ул. Новосибирской, 39а, для размещения управления социальной защиты населения администрации Октябрьского района в г. Красноярске
48,01
48,01
2
в том числе прочие работы
48,01
48,01"
Приложение 11
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Приложение 5б
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 2015 год,
тыс. рублей
Объем капитальных вложений на 2016 год,
тыс. рублей
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Главный распорядитель 1. Департамент градостроительства
16699,00
16699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Строительство корпуса для дома ночного пребывания МБУ "ГЦСПН "Родник" в Кировском районе по ул. Щербакова, 53
5699,00
5699,00
0,00
2
в том числе прочие работы
5699,00
5699,00
0,00
3
Реконструкция нежилого помещения № 138 по ул. Новосибирской, 39а, для размещения управления социальной защиты населения администрации Октябрьского района в г. Красноярске
11000,00
11000,00
0,00
4
в том числе прочие работы
0,00
0,00"
Приложение 12
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Всего по Программе
14978903,42
4893978,64
5168393,76
4916531,02
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
917543,60
327747,32
303241,26
286555,02
в том числе капитальные вложения
110936,21
67637,21
29999,00
13300,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
11845360,83
3848730,73
4119555,20
3877074,90
в том числе капитальные вложения
19318,02
4652,10
7332,96
7332,96
3. Федеральный бюджет
2215999,00
717500,60
745597,30
752901,10
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
2315752,11
720404,01
796951,30
798396,80
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
457148,01
147637,21
154755,40
154755,40
в том числе капитальные вложения
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
1822054,20
561184,30
630022,80
630847,10
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
36549,90
11582,50
12173,10
12794,30
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
1269162,33
549261,11
481602,91
238298,31
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
279910,93
90429,31
94740,81
94740,81
в том числе капитальные вложения
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
989251,40
458831,80
386862,10
143557,50
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
7876474,80
2456360,40
2706715,90
2713398,50
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
5700144,50
1751481,90
1974331,30
1974331,30
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
2176330,30
704878,50
732384,60
739067,20
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4, всего
89137,51
30277,09
29430,21
29430,21
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
49148,41
17345,19
15901,61
15901,61
в том числе капитальные вложения
2200,82
2200,82
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
36870,30
11892,30
12489,00
12489,00
в том числе капитальные вложения
0,00
3. Федеральный бюджет
3118,80
1039,60
1039,60
1039,60
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5, всего
2027138,79
688703,51
672060,76
666374,52
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
98350,87
65495,39
19270,86
13584,62
в том числе капитальные вложения
97687,39
65388,39
18999,00
13300,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
1928787,93
623208,13
652789,90
652789,90
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6, всего
1401237,88
448972,52
481632,68
470632,68
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
32985,38
6840,22
18572,58
7572,58
в том числе капитальные вложения
11048,01
48,01
11000,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
1368252,50
442132,30
463060,10
463060,10
в том числе капитальные вложения
19318,02
4652,10
7332,96
7332,96
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. № 157
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 12.11.2013 № 649
В целях полного и эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 649 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" следующие изменения:
1) строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) первое предложение пункта 8 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
"8) социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания";
3) в разделе VI Программы:
в абзаце шестом цифры "14982883,08" заменить цифрами "14978903,42";
в абзаце седьмом цифры "14942555,64" заменить цифрами "14941586,07";
в абзаце восьмом цифры "40327,44" заменить цифрами "37317,35";
в абзаце девятом цифры "19757,10" заменить цифрами "16747,01";
в абзаце тринадцатом цифры "2315752,13" заменить цифрами "2315752,11";
в абзаце четырнадцатом цифры "1268962,33" заменить цифрами "1269162,33";
в абзаце шестнадцатом цифры "89246,31" заменить цифрами "89137,51";
в абзаце семнадцатом цифры "2030837,76" заменить цифрами "2027138,79";
в абзаце восемнадцатом цифры "1401609,75" заменить цифрами "1401237,88";
4) в разделе VII Программы:
а) в подпрограмме 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
в абзаце одиннадцатом раздела 2 цифры "2315752,13" заменить цифрами "2315752,11";
б) в подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в абзаце одиннадцатом раздела 2 цифры "1268962,33" заменить цифрами "1269162,33";
в) абзац четвертый раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"На реализацию подпрограммы 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" приходится основная часть расходов Программы - 52,58% (7876474,80 тыс. руб.)";
г) в подпрограмме 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения":
в паспорте подпрограммы:
в абзаце четвертом строки "Показатели подпрограммы" слова "не менее 19" заменить словами "не менее 16";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
в абзаце двенадцатом раздела 2 слова "89246,31 тыс. рублей" заменить словами "89137,51 тыс. рублей (0,60% от общего объема финансирования)";
д) в подпрограмме 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
абзац тринадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"На подпрограмму 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения" планируется направить средства в сумме 2027138,79 тыс. рублей, что составит 13,53% от общего объема финансирования";
абзац двадцать второй признать утратившим силу;
е) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
5) строку 19 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"19
Показатель 4.
Количество муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения
ед.
0,001
ведомственная отчетность
8
16
0
0";
6) строки 40, 41, 62, 63, 84, 85, 91, 92 приложения 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Постановлению;
7) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;
8) строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 1", "Основное мероприятие 1.2.12", "Основное мероприятие 1.3.11", "Основное мероприятие 1.3.12", "Подпрограмма 2", "Основное мероприятие 2.1.1", "Основное мероприятие 2.2.3", "Основное мероприятие 2.2.4", "Основное мероприятие 2.3.1", "Основное мероприятие 2.3.2", "Основное мероприятие 2.3.4", "Подпрограмма 4", "Основное мероприятие 4.3.3", "Основное мероприятие 4.3.4", "Основное мероприятие 4.3.5", "Подпрограмма 5", "Основное мероприятие 5.1.1", "Основное мероприятие 5.2.1", "Основное мероприятие 5.2.2", "Подпрограмма 6", "Основное мероприятие 6.1.1", "Основное мероприятие 6.1.2", "Основное мероприятие 6.2.1", "Основное мероприятие 6.2.2" приложения 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Постановлению;
9) приложение 5а к Программе изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Постановлению;
10) приложение 5б к Программе изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Постановлению;
11) приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы - 14978903,42 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 4893978,64 тыс. рублей;
2015 год - 5168393,76 тыс. рублей;
2016 год - 4916531,02 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 717500,60 тыс. рублей;
2015 год - 745597,30 тыс. рублей;
2016 год - 752901,10 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 3848730,73 тыс. рублей;
2015 год - 4119555,20 тыс. рублей;
2016 год - 3877074,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 327747,32 тыс. рублей;
2015 год - 303241,26 тыс. рублей;
2016 год - 286555,02 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" - 2315752,11 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 720404,01 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" -
1269162,33 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 549261,11 тыс. рублей;
2015 год - 481602,91 тыс. рублей;
2016 год - 238298,31 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" - 7876474,80 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 2456360,40 тыс. рублей;
2015 год - 2706715,90 тыс. рублей;
2016 год - 2713398,50 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения" - 89137,51 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 30277,09 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения" - 2027138,79 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 688703,51 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 1401237,88 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 448972,52 тыс. рублей;
2015 год - 481632,68 тыс. рублей;
2016 год - 470632,68 тыс. рублей"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 2315752,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 720404,01 тыс. рублей;
2015 год - 796951,30 тыс. рублей;
2016 год - 798396,80 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 11582,50 тыс. рублей;
2015 год - 12173,10 тыс. рублей;
2016 год - 12794,30 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 561184,30 тыс. рублей;
2015 год - 630022,80 тыс. рублей;
2016 год - 630847,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 147637,21 тыс. рублей;
2015 год - 154755,40 тыс. рублей;
2016 год - 154755,40 тыс. рублей"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 1269162,33 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 549261,11 тыс. рублей;
2015 год - 481602,91 тыс. рублей;
2016 год - 238298,31 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 458831,80 тыс. рублей;
2015 год - 386862,10 тыс. рублей;
2016 год - 143557,50 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 90429,31 тыс. рублей;
2015 год - 94740,81 тыс. рублей;
2016 год - 94740,81 тыс. рублей"
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 89137,51 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 30277,09 тыс. рублей;
2015 год - 29430,21 тыс. рублей;
2016 год - 29430,21 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год - 1039,60 тыс. рублей;
2015 год - 1039,60 тыс. рублей;
2016 год - 1039,60 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год - 11892,30 тыс. рублей;
2015 год - 12489,00 тыс. рублей;
2016 год - 12489,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 17345,19 тыс. рублей;
2015 год - 15901,61 тыс. рублей;
2016 год - 15901,61 тыс. рублей"
Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 на 2014 - 2016 годы составляет 2027138,79 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 688703,51 тыс. рублей;
2015 год - 672060,76 тыс. рублей;
2016 год - 666374,52 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета:
2014 год - 623208,13 тыс. рублей;
2015 год - 652789,90 тыс. рублей;
2016 год - 652789,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 65495,39 тыс. рублей;
2015 год - 19270,86 тыс. рублей;
2016 год - 13584,62 тыс. рублей"
Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 на 2014 - 2016 годы составляет 1401237,88 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 448972,52 тыс. рублей;
2015 год - 481632,68 тыс. рублей;
2016 год - 470632,68 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета:
2014 год - 442132,30 тыс. рублей;
2015 год - 463060,10 тыс. рублей;
2016 год - 463060,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год - 6840,22 тыс. рублей;
2015 год - 18572,58 тыс. рублей;
2016 год - 7572,58 тыс. рублей"
Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
"40
Основное мероприятие 1.3.11. Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с проведением мероприятий по поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
возмещение затрат не менее чем 11 социально ориентированным некоммерческим организациям
показатель 3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию социальных услуг населению
41
Основное мероприятие 1.3.12. Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку ветеранов, на основании конкурсного отбора проектов
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
возмещение затрат не менее чем 4 социально ориентированным некоммерческим организациям
62
Основное мероприятие 2.3.1. Организация отдыха, оздоровления и реабилитации детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, детей-инвалидов (в том числе с сопровождающим), несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
укрепление здоровья несовершеннолетних, организация социально полезного досуга;
обеспечение путевками для летнего отдыха, реабилитации и оздоровления ежегодно не менее 260 человек
ухудшение качества жизни в семьях с детьми, увеличение социальной напряженности, несоблюдение принятых обязательств по социальному обеспечению и социальному обслуживанию отдельных категорий населения
показатель 2. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
63
Основное мероприятие 2.3.2. Организация и внедрение технологии профилактики социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
создание условий для социализации несовершеннолетних и членов их семей - ежегодно не менее 240 человек; приобретение туристического, спортивного инвентаря, комплектов реабилитационного оборудования, основных средств, инвентаря и расходных материалов для 7 муниципальных учреждений социального обслуживания семей и детей
показатель 3. Доля детей и членов их семей, для которых организован социально полезный досуг, из числа детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих мерам профилактики семейного неблагополучия
84
Основное мероприятие 4.3.4. Приобретение переносных телескопических пандусов для муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей
главное управление культуры администрации города
01.01.2014
31.12.2014
приобретение 41 телескопического пандуса для 14 муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей
85
Основное мероприятие 4.3.5. Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора проектов
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
возмещение затрат не менее чем 8 социально ориентированным некоммерческим организациям
показатель 3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию социальных услуг инвалидам
91
Основное мероприятие 5.2.1. Строительство, реконструкция учреждений социального обслуживания в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
01.01.2015
31.12.2015
создание (совершенствование) материально-технической базы: проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) объекта 1 учреждения
ухудшение качества жизни отдельных категорий населения, неудовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
показатель 6. Количество муниципальных учреждений социального обслуживания населения, в которых повышен уровень безопасности жизнедеятельности
92
Основное мероприятие 5.2.2. Создание и укрепление материально-технической базы, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
01.01.2014
31.12.2016
укрепление материально-технической базы не менее чем 13 учреждений:
в 2014 году - не менее 4 учреждений;
в 2015 году - не менее 8 учреждений;
в 2016 году - не менее 5 учреждений"
Приложение 8
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
№ п/п
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета на оказание услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания
2
Показатель объема услуги
количество койко-дней
3
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
60225
60225
60225
30097,84
33810,71
33810,71
4
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
60225
60225
60225
30097,84
33810,71
33810,71
5
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания
6
Показатель объема услуги
количество койко-дней
7
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
36500
36500
36500
16055,57
19768,45
19768,45
8
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
36500
36500
36500
16055,57
19768,45
19768,45
9
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому
10
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
11
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
5742
5742
5742
248368,49
252081,36
252081,36
12
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
5742
5742
5742
248368,49
252081,36
252081,36
13
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-реабилитационных услуг
14
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
15
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
17400
17400
17400
39707,41
43420,28
43420,28
16
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
17400
17400
17400
39707,41
43420,28
43420,28
17
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме срочного социального обслуживания
18
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
19
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
27376
27376
27376
32963,50
36676,37
36676,37
20
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
27376
27376
27376
32963,50
36676,37
36676,37
21
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания (содержания)
22
Показатель объема услуги
количество койко-дней
23
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
51585
51585
51585
124780,66
128493,53
128493,53
24
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
51585
51585
51585
124780,66
128493,53
128493,53
25
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное пребывание)
26
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
27
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
256
256
256
12207,97
12920,85
12920,85
28
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
256
256
256
12207,97
12920,85
12920,85
29
Наименование услуги и ее содержание
социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания
30
Показатель объема услуги
количество получателей услуги (человек)
31
Подпрограмма 5 "Повышение качества и доступности социальных услуг для населения"
48115
48115
48115
118482,46
125195,35
125195,35
32
Основное мероприятие 5.1.1. Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
48115
48115
48115
118482,46
125195,35
125195,35"
Приложение 9
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
"Муниципальная программа
"Развитие системы социальной защиты населения города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
4893978,64
5168393,76
4916531,02
14978903,42
департамент градостроительства администрации города
909
xxx
xxx
xxx
48,01
16699,00
0,00
16747,01
главное управление культуры администрации города
911
xxx
xxx
xxx
1970,40
1387,47
1387,47
4745,34
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
4886685,23
5145032,29
4909868,55
14941586,07
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
xxx
xxx
xxx
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Подпрограмма 1
Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
720404,01
796951,30
798396,80
2315752,11
главное управление культуры администрации города
911
xxx
xxx
xxx
1321,40
1387,47
1387,47
4096,34
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
713807,61
790288,83
791734,33
2295830,77
главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
918
xxx
xxx
xxx
5275,00
5275,00
5275,00
15825,00
Основное мероприятие 1.2.12
Оформление бесплатной подписки на газету "Городские новости"
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0418111
323
13314,23
13979,96
13979,96
41274,15
Основное мероприятие 1.3.11
Возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с проведением мероприятий по поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0418123
630
3172,08
3330,69
3330,69
9833,46
Основное мероприятие 1.3.12
Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку ветеранов, на основании конкурсного отбора проектов
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0418124
630
432,50
454,13
454,13
1340,76
Подпрограмма 2
Социальная поддержка семей, имеющих детей
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
549261,11
481602,91
238298,31
1269162,33
Основное мероприятие 2.1.1
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0420171
321
96854,44
119544,60
119544,60
335943,64
917
1003
0420171
244
0,86
0,00
0,00
0,86
Основное мероприятие 2.2.3
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме социальной выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428128
322
10500,00
11025,00
11025,00
32550,00
Основное мероприятие 2.2.4
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме муниципальной социальной выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428129
322
43650,00
45832,50
45832,50
135315,00
Основное мероприятие 2.3.1
Организация отдыха, оздоровления и реабилитации детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, детей-инвалидов (в том числе с сопровождающим), несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428133
323
2952,33
4395,80
4395,80
11743,93
917
1003
0428133
612
3158,65
2020,73
2020,73
7200,11
Основное мероприятие 2.3.2
Организация и внедрение технологии профилактики социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0428134
612
960,75
798,79
798,79
2558,33
Основное мероприятие 2.3.4
Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий, а также приобретение новогодних подарков для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0428136
244
1834,00
500,20
500,20
2834,40
917
1003
0428136
612
333,00
1775,15
1775,15
3883,30
Подпрограмма 4
Социальная интеграция инвалидов, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
30277,09
29430,21
29430,21
89137,51
главное управление культуры администрации города
911
xxx
xxx
xxx
649,00
0,00
0,00
649,00
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
29628,09
29430,21
29430,21
88488,51
Основное мероприятие 4.3.3
Обустройство пандусами и иные работы капитального характера по обеспечению доступности инвалидов к объектам, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0448140
612
1551,82
0,00
0,00
1551,82
Основное мероприятие 4.3.4
Приобретение переносных телескопических пандусов для муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей
главное управление культуры администрации города
911
0702
0448141
612
176,00
0,00
0,00
176,00
911
0702
0448141
622
35,00
0,00
0,00
35,00
911
0801
0448141
612
438,00
0,00
0,00
438,00
Основное мероприятие 4.3.5
Возмещение части затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, связанных с реализацией социальных проектов на поддержку инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора проектов
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0448142
630
432,81
454,45
454,45
1341,71
Подпрограмма 5
Повышение качества и доступности социальных услуг для населения
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
688703,51
672060,76
666374,52
2027138,79
департамент градостроительства администрации города
909
xxx
xxx
xxx
0,00
5699,00
0,00
5699,00
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
688703,51
666361,76
666374,52
2021439,79
Основное мероприятие 5.1.1
Социальное обслуживание населения, в том числе предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0450151
111
98795,51
98795,51
98795,51
296386,53
917
1002
0450151
112
1012,86
1008,71
1008,71
3030,28
917
1002
0450151
244
13949,42
17065,44
17065,44
48080,30
917
1002
0450151
611
508982,34
535452,24
535452,24
1579886,82
917
1002
0450151
612
423,00
423,00
423,00
1269,00
917
1002
0450151
852
45,00
45,00
45,00
135,00
Основное мероприятие 5.2.1
Строительство, реконструкция учреждений социального обслуживания в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства администрации города
909
1002
0458181
414
0,00
5699,00
0,00
5699,00
Основное мероприятие 5.2.2
Создание и укрепление материально-технической базы, в том числе софинансирование
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1002
0458144
243
217,22
0,00
0,00
217,22
917
1002
0458144
612
65278,16
13571,86
13584,62
92434,64
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
xxx
xxx
xxx
xxx
448972,52
481632,68
470632,68
1401237,88
департамент градостроительства администрации города
909
xxx
xxx
xxx
48,01
11000,00
0,00
11048,01
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
xxx
xxx
xxx
448924,51
470632,68
470632,68
1390189,87
Основное мероприятие 6.1.1
Организация деятельности органов управления системой социальной защиты населения
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1006
0467513
121
388643,63
401445,73
401445,73
1191535,09
917
1006
0467513
122
478,45
354,80
354,80
1188,05
917
1006
0467513
244
52960,72
61216,57
61216,57
175393,86
917
1006
0467513
852
49,50
43,00
43,00
135,50
Основное мероприятие 6.1.2
Строительство, реконструкция зданий органов управления социальной защиты населения в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства администрации города
909
1006
0468182
414
48,01
0,00
0,00
48,01
Основное мероприятие 6.2.1
Организация городских торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально значимым событиям
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0468145
244
4686,80
4327,79
4327,79
13342,38
917
1003
0468145
612
180,00
782,25
782,25
1744,50
Основное мероприятие 6.2.2
Информационные услуги по изготовлению и опубликованию информации управления
главное управление социальной защиты населения администрации города
917
1003
0468146
244
1089,32
1584,66
1584,66
4258,64"
Приложение 10
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Приложение 5а
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014 ГОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 2014 год, тыс. рублей
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
Главный распорядитель 1. Департамент градостроительства
48,01
48,01
0,00
0,00
0,00
1
Реконструкция нежилого помещения № 138 по ул. Новосибирской, 39а, для размещения управления социальной защиты населения администрации Октябрьского района в г. Красноярске
48,01
48,01
2
в том числе прочие работы
48,01
48,01"
Приложение 11
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Приложение 5б
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 2015 год,
тыс. рублей
Объем капитальных вложений на 2016 год,
тыс. рублей
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Главный распорядитель 1. Департамент градостроительства
16699,00
16699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Строительство корпуса для дома ночного пребывания МБУ "ГЦСПН "Родник" в Кировском районе по ул. Щербакова, 53
5699,00
5699,00
0,00
2
в том числе прочие работы
5699,00
5699,00
0,00
3
Реконструкция нежилого помещения № 138 по ул. Новосибирской, 39а, для размещения управления социальной защиты населения администрации Октябрьского района в г. Красноярске
11000,00
11000,00
0,00
4
в том числе прочие работы
0,00
0,00"
Приложение 12
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 157
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы
социальной защиты населения
города Красноярска"
на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Всего по Программе
14978903,42
4893978,64
5168393,76
4916531,02
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
917543,60
327747,32
303241,26
286555,02
в том числе капитальные вложения
110936,21
67637,21
29999,00
13300,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
11845360,83
3848730,73
4119555,20
3877074,90
в том числе капитальные вложения
19318,02
4652,10
7332,96
7332,96
3. Федеральный бюджет
2215999,00
717500,60
745597,30
752901,10
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1, всего
2315752,11
720404,01
796951,30
798396,80
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
457148,01
147637,21
154755,40
154755,40
в том числе капитальные вложения
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
1822054,20
561184,30
630022,80
630847,10
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
36549,90
11582,50
12173,10
12794,30
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2, всего
1269162,33
549261,11
481602,91
238298,31
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
279910,93
90429,31
94740,81
94740,81
в том числе капитальные вложения
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
989251,40
458831,80
386862,10
143557,50
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3, всего
7876474,80
2456360,40
2706715,90
2713398,50
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
5700144,50
1751481,90
1974331,30
1974331,30
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
2176330,30
704878,50
732384,60
739067,20
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4, всего
89137,51
30277,09
29430,21
29430,21
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
49148,41
17345,19
15901,61
15901,61
в том числе капитальные вложения
2200,82
2200,82
0,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
36870,30
11892,30
12489,00
12489,00
в том числе капитальные вложения
0,00
3. Федеральный бюджет
3118,80
1039,60
1039,60
1039,60
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5, всего
2027138,79
688703,51
672060,76
666374,52
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
98350,87
65495,39
19270,86
13584,62
в том числе капитальные вложения
97687,39
65388,39
18999,00
13300,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
1928787,93
623208,13
652789,90
652789,90
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6, всего
1401237,88
448972,52
481632,68
470632,68
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
32985,38
6840,22
18572,58
7572,58
в том числе капитальные вложения
11048,01
48,01
11000,00
0,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
2. Краевой бюджет
1368252,50
442132,30
463060,10
463060,10
в том числе капитальные вложения
19318,02
4652,10
7332,96
7332,96
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"
------------------------------------------------------------------