Постановление администрации г. Красноярска от 24.03.2014 N 164 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 648"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 г. № 164

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 12.11.2013 № 648

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 № 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2013 № 648 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) в паспорте программы строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 32915307,60 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год всего - 10466886,64 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города - 5365343,30 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5083610,04 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 17933,30 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 3842287,30 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 5657429,89 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 412342,40 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 135160,84 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 419666,21 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 11577856,34 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 6384203,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5184286,90 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 4593973,18 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 6040845,67 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 373667,52 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 138058,82 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 433128,34 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 10870564,62 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 5676337,62 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 5184861,30 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 4518837,30 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 5407434,50 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 373305,66 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 137858,82 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 433128,34 тыс. рублей";

2) в разделе VI программы:
в абзаце втором цифры "32523909,63" заменить цифрами "32917307,60", цифры "17135790,59" заменить цифрами "17425884,66", цифры "15360467,94" заменить цифрами "15452758,24", цифры "27651,10" заменить цифрами "36664,70";
в абзаце третьем цифры "10151155,75" заменить цифрами "10466886,64", цифры "5150916,31" заменить цифрами "5365343,30", цифры "4991319,74" заменить цифрами "5083610,04", цифры "8919,70" заменить цифрами "17933,30";
в абзаце четвертом цифры "11491445,24" заменить цифрами "11577856,34", цифры "6297792,64" заменить цифрами "6384203,74";
в абзаце пятом цифры "10881308,64" заменить цифрами "10870564,62", цифры "5687081,64" заменить цифрами "5676337,62";
в абзаце седьмом цифры "29275563,73" заменить цифрами "29893953,64", цифры "13986448,59" заменить цифрами "14503266,54", цифры "15261464,04" заменить цифрами "15354022,40", цифры "27651,10" заменить цифрами "36664,70";
в абзаце восьмом цифры "9500473,25" заменить цифрами "9753928,89", цифры "4532421,31" заменить цифрами "4684304,99", цифры "4959132,24" заменить цифрами "5051690,60", цифры "8919,70" заменить цифрами "17933,30";
в абзаце девятом цифры "9884083,04" заменить цифрами "10095711,33", цифры "4723838,64" заменить цифрами "4935466,93";
в абзаце десятом цифры "9891007,44" заменить цифрами "10044313,42", цифры "4730188,64" заменить цифрами "4883494,62";
в абзаце одиннадцатом цифры "3149342,00" заменить цифрами "2922618,12";
в абзаце двенадцатом цифры "618495,00" заменить цифрами "681038,31";
в абзаце тринадцатом цифры "1573954,00" заменить цифрами "1448736,81";
в абзаце четырнадцатом цифры "956893,00" заменить цифрами "792843,00";
3) в подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми":
а) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 12955097,78 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 3842287,30 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 1875191,50 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 1967095,80 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 4593973,18 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 2645068,58 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 1948904,60 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 4518837,30 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 2569932,70 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 1948904,60 тыс. рублей";

б) в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в абзаце седьмом цифры "3497852,24" заменить цифрами "3533372,36", цифры "1133495,70" заменить цифрами "1169015,82";
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"В общем объеме расходов на 2014 год учтены средства для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам";
в абзаце двенадцатом цифры "986873,16" заменить цифрами "995057,27", цифры "328957,72" заменить цифрами "337141,83";
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"В общем объеме расходов на 2014 год учтены средства для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам";
в абзаце семнадцатом цифры "138768,66" заменить цифрами "138842,01", цифры "46256,22" заменить цифрами "46329,57";
в абзаце сорок шестом цифры "143586,39" заменить цифрами "154698,33", цифры "41114,69" заменить цифрами "52226,63";
после абзаца сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"В общем объеме расходов на 2014 год учтены средства на финансирование выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в 2014 году, которые должны быть выполнены (поставлены, оказаны) и оплачены в 2013 году по контрактам (договорам), заключенным в 2013 году";
в абзаце пятидесятом цифры "10051" заменить цифрами "10496", цифры "5597" заменить цифрами "6042";
в абзаце пятьдесят втором цифры "1283" заменить цифрами "1333";
в абзаце пятьдесят третьем цифры "870" заменить цифрами "920";
абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"проведение обследований, инженерно-геологических изысканий, разработка проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта в 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (№ 67, 70, 132, 162, 173, 182, 222, 273, 274, ДОУ по ул. Рейдовой)";
после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"капитальный ремонт зданий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений № 91, 319, возвращенных в систему дошкольного образования";
в абзаце семьдесят седьмом цифры "90482,79" заменить цифрами "153379,74", цифры "62601,35" заменить цифрами "125498,30";
после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"В общем объеме расходов на 2014 год учтены средства:
для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам;
на финансирование выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в 2014 году, которые должны быть выполнены (поставлены, оказаны) и оплачены в 2013 году по контрактам (договорам), заключенным в 2013 году";
абзацы восемьдесят первый - сто десятый изложить в следующей редакции:
"планируется построить 12 зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 1610 мест, в том числе:
детский сад № 1 в Октябрьском районе;
детский сад № 1 в Свердловском районе;
детский сад по ул. Глинки;
детский сад в жилом районе Пашенном;
детский сад в квартале ВЦ-1-8;
детский сад № 1 в VI мкрн жилого района Покровского;
детский сад № 2 в мкрн Ястынское поле;
детский сад в I мкрн жилого района Северного;
детский сад в мкрн жилого района Слобода Весны;
детский сад по ул. Кутузова (Кировский район);
детский сад по ул. Алеши Тимошенкова;
детский сад по ул. Степана Разина.
Также планируется ввести в эксплуатацию детский сад по ул. Металлургов, 15а, на 255 мест, строительство которого предполагается осуществить за счет средств краевого бюджета;
в 2015 году:
планируется реконструировать 5 зданий под дошкольные образовательные учреждения на 440 мест, в том числе:
реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по адресу: ул. Семафорная, № 325;
реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по адресу: пр-т им. газеты "Красноярский рабочий", 59а;
реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по адресу: ул. Николаева, 9а;
реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по адресу: ул. Ползунова, 11;
реконструкция нежилых зданий под детский сад, расположенных по адресу: ул. Новая Заря, 35, и ул. Мечникова, 49а;
в 2016 году:
планируется построить 6 зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дополнительный корпус к дошкольному образовательному учреждению на 945 мест, в том числе:
детский сад в мкрн. Южный берег;
детский сад в I мкрн. жилого района Аэропорт;
детский сад по ул. Водянникова (в районе жилого дома по ул. Уланова, 1г);
детский сад по ул. 4-й Линейной, 14, ул. Полярной;
детский сад по ул. Полтавской;
детский сад по ул. 40 лет Победы, 30;
строительство дополнительного корпуса к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38, в Железнодорожном районе";
после абзаца сто десятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Также в рамках данного основного мероприятия планируется приобретение нежилых зданий для размещения детских образовательных учреждений в г. Красноярске с целью создания 485 мест";
абзац сто одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Главными распорядителями бюджетных средств по данному мероприятию являются департамент градостроительства, главное управление образования";
в абзаце сто четырнадцатом цифры "2007313,00" заменить цифрами "1951543,96", цифры "75238,00" заменить цифрами "82712,98", цифры "975182,00" заменить цифрами "922682,00", цифры "956893,00" заменить цифрами "946148,98";
дополнить абзацами следующего содержания:
"основное мероприятие 1.12. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей.
В рамках данного основного мероприятия в 2014 году планируются расходы на осуществление выплат младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях.
Выплаты предусмотрены в размере 2155,2 рубля на одного младшего воспитателя, помощника воспитателя в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п "Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей".
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 86785,60 тыс. руб., в том числе 86785,60 тыс. руб. в 2014 году;
основное мероприятие 1.13. Закупка услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у частных лицензированных образовательных организаций.
В рамках данного основного мероприятия в 2014 году планируется провести закупку услуг по присмотру и уходу муниципальными дошкольными образовательными учреждениями у лицензированных частных образовательных организаций путем проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В результате проведения данного мероприятия предполагается создать дополнительно 1422 места, что позволит сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения.
Источник финансирования - бюджет города Красноярска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 45500,00 тыс. руб., в том числе 45500,00 тыс. руб. в 2014 году";
4) в подпрограмме 2 "Развитие общего образования":
а) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 17103892,87 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 5657429,89 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 2660152,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 2997276,90 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 6039028,48 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 2928455,98 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 3110572,50 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 5407434,50 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 2296287,60 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 3111146,90 тыс. рублей";

б) в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в абзаце шестом цифры "4644722,46" заменить цифрами "4643776,08", цифры "1504155,56" заменить цифрами "1503209,18";
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"в общем объеме расходов на 2014 год учтены средства для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам";
в абзаце двенадцатом цифры "43463,73" заменить цифрами "40946,98", цифры "14487,91" заменить цифрами "11971,16";
в абзаце восемнадцатом цифры "310819,62" заменить цифрами "310791,86", цифры "103606,54" заменить цифрами "103578,78";
в абзаце двадцать четвертом цифры "58142,67" заменить цифрами "57531,86", цифры "19380,89" заменить цифрами "18770,07";
в абзаце сорок девятом цифры "188707,30" заменить цифрами "182517,26", цифры "61379,30" заменить цифрами "55189,26";
после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего содержания:
"в общем объеме расходов на 2014 год учтены средства:
для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам;
на финансирование выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в 2014 году, которые должны быть выполнены (поставлены, оказаны) и оплачены в 2013 году по контрактам (договорам), заключенным в 2013 году";
в абзаце шестьдесят шестом цифры "249234,93" заменить цифрами "245039,21", цифры "94800,16" заменить цифрами "90604,44";
в абзаце семьдесят пятом цифры "851146,50" заменить цифрами "817526,09", цифры "229538,30" заменить цифрами "174189,60", цифры "179308,20" заменить цифрами "201036,49";
после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"в общем объеме расходов на 2014 год учтены средства:
для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам;
на финансирование выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в 2014 году, которые должны быть выполнены (поставлены, оказаны) и оплачены в 2013 году по контрактам (договорам), заключенным в 2013 году";
в абзаце семьдесят седьмом цифры "814" заменить цифрами "914";
в абзаце семьдесят восьмом цифры "509" заменить цифрами "609";
после абзаца восемьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:
"капитальный ремонт пристройки здания в МБОУ СОШ № 78 в целях создания дополнительно 100 мест";
в абзаце девяносто втором цифры "17829,53" заменить цифрами "69188,65", цифры "15385,50" заменить цифрами "19744,62", цифры "2444,03" заменить цифрами "49444,03";
после абзаца девяносто второго дополнить абзацем следующего содержания:
"В общем объеме расходов на 2014 год учтены средства для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам";
в абзаце сто третьем цифры "1142029,00" заменить цифрами "1193803,93", цифры "543257,00" заменить цифрами "595031,93";
дополнить абзацами следующего содержания:
"основное мероприятие 2.16. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей.
В рамках данного основного мероприятия в 2014 году планируются расходы на осуществление выплат младшим воспитателям и помощникам воспитателей в пяти муниципальных общеобразовательных учреждениях, имеющих дошкольные группы полного дня (муниципальное автономное образовательное учреждение "Красноярская университетская гимназия № 1 - Универс", муниципальное бюджетное образовательное учреждение Прогимназия № 131, муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 148, муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа - детский сад" № 37, муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа - детский сад № 165").
Выплаты предусмотрены в размере 2155,2 рубля на одного младшего воспитателя, помощника воспитателя в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п "Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей".
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 2170,00 тыс. руб., в том числе 2170,00 тыс. руб. в 2014 году;
основное мероприятие 2.17. Финансирование (возмещение) расходов на содержание детей, обучающихся в физико-математических классах муниципального автономного образовательного учреждения "Общеобразовательное учреждение лицей № 7", проживающих в интернате.
В рамках данного основного мероприятия в 2014 году планируются расходы, связанные с выявлением и поддержкой детей, проявивших выдающиеся способности в области математики, а именно - содержание в интернате детей из районов края, поступивших в физико-математические классы муниципального автономного образовательного учреждения "Общеобразовательное учреждение лицей № 7".
Предусматриваются расходы на оплату труда, страховых взносов на обязательное социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, банковских услуг по перечислению заработной платы, типографских услуг, на оплату за санитарно-гигиеническое обучение работников и медицинский осмотр, оплату договоров на предоставление услуг по организации питания учащихся, содержанию имущества, медицинскому обслуживанию учащихся, на оплату расходов по проведению аттестации рабочих мест в соответствии с условиями труда, приобретение медикаментов, оргтехники, расходных материалов, канцелярских принадлежностей, изделий хозяйственно-бытового назначения и моющих средств.
Источник финансирования - бюджет Красноярского края.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 3334,70 тыс. руб., в том числе 3334,70 тыс. руб. в 2014 году;
основное мероприятие 2.18. Создание и укрепление материально-технической базы в рамках реализации бюджетных инвестиций.
В рамках данного основного мероприятия планируется в 2014 году разработка проектно-сметной документации на спортивный зал на территории гимназии № 13 в Октябрьском районе, строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2015 год.
Источник финансирования - бюджет города Красноярска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 75182,81 тыс. руб., в том числе по годам: 5000,00 тыс. руб. в 2014 году; 70182,81 тыс. руб. в 2015 году";
5) в подпрограмме 3 "Развитие дополнительного образования":
а) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1159315,58 тыс. рублей (средства бюджета города), в том числе:
на 2014 год всего - 412342,40 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 373667,52 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 373305,66 тыс. рублей";

б) в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей на 2014 год и последующие годы предусмотрены средства на увеличение фонда оплаты труда в сумме 84957,10 тыс. рублей";
в абзаце пятнадцатом цифры "1062144,98" заменить цифрами "1102208,79", цифры "345270,28" заменить цифрами "385334,09";
дополнить абзацами следующего содержания:
"основное мероприятие 3.6. Создание и укрепление материально-технической базы.
В рамках данного основного мероприятия в 2014 году планируется проведение капитального ремонта здания МБОУ ЦДиК № 8 "Эго" Свердловского района по адресу: ул. 60 лет Октября, 13а.
Источник финансирования - бюджет города Красноярска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составляет 12140,00 тыс. руб., в том числе 12140,00 тыс. руб. в 2014 году";
6) в подпрограмме 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время":
а) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 411078,48 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 135160,84 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 30177,70 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 87049,84 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 17933,30 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 138058,82 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 37291,52 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 91401,60 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 137858,82 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 37091,52 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 91401,60 тыс. рублей;
средства физических лиц (родительская плата) - 9365,70 тыс. рублей";

б) в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"подготовка лагерей к началу оздоровительного сезона, в том числе проведение текущего и капитального ремонтов помещений лагерей, в том числе столовых, складов, пищеблоков, инженерных сетей, ремонт систем водоснабжения и канализации, ремонт дорожек с твердым покрытием, ремонт ограждений территории, благоустройство территории лагерей";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на пришкольных площадках, которые будут организованы на базе общеобразовательных учреждений, включая расходы на проведение культурно-массовых мероприятий и оплату торговой надбавки. Указанные расходы необходимы для обеспечения долевого участия в финансировании расходов за счет средств краевого бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей";
в абзаце двенадцатом цифры "104560,95" заменить цифрами "104560,74", цифры "30177,91" заменить цифрами "30177,70";
в абзаце девятнадцатом цифры "80" заменить цифрами "70", цифры "20" заменить цифрами "30";
в абзаце двадцатом цифры "3135" заменить цифрами "3582";
в абзаце двадцать пятом цифры "20" заменить цифрами "30";
в абзаце двадцать шестом цифры "3135" заменить цифрами "3582";
в абзаце двадцать девятом цифры "27651,10" заменить цифрами "36664,70", цифры "8919,70" заменить цифрами "17933,30";
7) в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
а) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1285922,89 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год всего - 419666,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 387478,71 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 32187,50 тыс. рублей;
на 2015 год всего - 433128,34 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 399720,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 33408,20 тыс. рублей;
на 2016 год всего - 433128,34 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 399720,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 33408,20 тыс. рублей";

б) в разделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в абзаце тринадцатом цифры "751661,64" заменить цифрами "751825,70", цифры "244929,76" заменить цифрами "245093,82";
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"В общем объеме расходов на 2014 год учтены средства для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам";
8) в строке 7 приложения 1 к программе:
в графе 7 цифры "3244" заменить цифрами "5301";
в графе 9 цифры "1135" заменить цифрами "945";
9) в приложении 2 к программе:
в графе 6 строки 38 цифры "3135" заменить цифрами "3582";
в графе 6 строки 39 цифры "3135" заменить цифрами "3582";
дополнить строками 12.1, 12.2, 28.1 - 28.3, 34.1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
10) приложения 4, 5, 6а, 6б, 7 к программе изложить в редакции согласно приложениям 2 - 6 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 164

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок, годы
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
"12.1
Основное мероприятие 1.12. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
главное управление образования
2014
2014
повышение заработной платы младших воспитателей и помощников воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, привлечение специалистов в дошкольное образование
снижение качества предоставления услуг дошкольного образования, наличие незаполненных вакансий в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
влияет на целевой индикатор "Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет"
12.2
Основное мероприятие 1.13. Закупка услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у частных лицензированных образовательных организаций
главное управление образования
2014
2014
обеспечение нуждающихся детей в предоставлении услуг по присмотру и уходу
необеспеченность детей услугами дошкольного образования
влияет на показатель "Количество дополнительно созданных мест для детей в системе дошкольного образования города Красноярска"
28.1
Основное мероприятие 2.16. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
главное управление образования
2014
2014
повышение заработной платы младших воспитателей и помощников воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, привлечение специалистов в дошкольное образование
снижение качества предоставления услуг дошкольного образования, наличие незаполненных вакансий в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
влияет на целевой индикатор "Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет"
28.2
Основное мероприятие 2.17. Финансирование (возмещение) расходов на содержание детей, обучающихся в физико-математических классах муниципального автономного образовательного учреждения "Общеобразовательное учреждение лицей № 7", проживающих в интернате
главное управление образования
2014
2014
повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
необеспечение доступности общего образования
влияет на целевой индикатор "Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ города Красноярска с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ города Красноярска с худшими результатами ЕГЭ"
28.3
Основное мероприятие 2.18. Создание и укрепление материально-технической базы в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
2014
2015
повышение качества инфраструктуры обучения, обеспечение условий для реализации ФГОС
отсутствие условий для реализации ФГОС
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"
34.1
Основное мероприятие 3.6. Создание и укрепление материально-технической базы
главное управление образования
2014
2014
повышение качества инфраструктуры дополнительного образования детей
отсутствие необходимых условий для дополнительного образования детей
влияет на целевой индикатор "Доля образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-01, СанПиН, СНиП), от общего числа учреждений"





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 164
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги
(работы), тыс. руб.
2014
год
2015
год
2016
год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по присмотру, уходу за детьми в образовательных учреждениях
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
40150
42242
43580
1617791,02
1578186,21
1578186,21
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
37044
40558
41896
1169015,82
1182178,27
1182178,27
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание
37044
40558
41896
337141,83
328957,72
328957,72
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году
37044
40558
41896
46329,57
46256,22
46256,22
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
1684
1684
1684
19803,80
20794,00
20794,00
Основное мероприятие 1.13. Закупка услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у частных лицензированных образовательных организаций
1422
0
0
45500,00
0,00
0,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"
37717
41231
42569
1796754,40
1861013,50
1861013,50
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
37717
41231
42569
1796754,40
1861013,50
1861013,50
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
1011
1011
1011
50095,21
53395,75
53395,75
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
1011
1011
1011
8738,51
10575,65
10575,65
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
1011
1011
1011
41356,70
42820,10
42820,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным
программам
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
39791
39791
39791
1933388,95
2011296,49
2011547,35
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
39791
39791
39791
656519,70
685814,08
685814,08
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
108
108
108
933,49
1129,74
1129,74
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
39791
39791
39791
35829,26
35829,26
35829,26
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
39791
39791
39791
1240106,51
1288523,41
1288774,27
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
40079
40079
40079
1948222,77
2026870,84
2027123,53
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
40079
40079
40079
661271,46
690777,87
690777,87
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
206
206
206
1780,55
2154,88
2154,88
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
40079
40079
40079
36088,59
36088,59
36088,59
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
40079
40079
40079
1249082,17
1297849,50
1298102,19
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
11238
11238
11238
556850,35
579434,83
579505,68
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
11238
11238
11238
185418,02
193691,50
193691,50
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание
60
60
60
518,61
627,64
627,64
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году
11238
11238
11238
10119,10
10119,10
10119,10
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
11238
11238
11238
350237,92
363912,09
363982,94
Основное мероприятие 2.13. Финансовое обеспечение получения среднего общего образования по образовательной программе Международного бакалавриата в муниципальном общеобразовательном учреждении, имеющем лицензию (разрешение) на право ведения образовательной деятельности по данной программе
52
52
52
10556,70
11084,50
11084,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению дополнительного образования
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
76531
76531
76531
383316,47
357434,31
357434,31
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
76531
76531
76531
370798,85
344916,68
344916,68
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году
76531
76531
76531
12517,62
12517,62
12517,62
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности для детей с нарушением в развитии
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
3000
3000
3000
15025,93
14011,35
14011,35
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
3000
3000
3000
14535,24
13520,67
13520,67
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году
3000
3000
3000
490,69
490,69
490,69
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по организации отдыха детей в каникулярное время
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"
18871
18871
18871
51259,25
53243,93
53243,93
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании
18871
18871
18871
25845,91
26559,73
26559,73
Основное мероприятие 4.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
2233
2233
2233
25413,34
26684,20
26684,20
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по предоставлению методической помощи
Показатель объема услуги (работы):
количество детей
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
2500
2500
2500
27365,73
28132,27
28132,27
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2500
2500
2500
27365,73
28132,27
28132,27"





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 164
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие образования в городе Красноярске" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
всего
XXX
XXX
XXX
XXX
10466886,64
11577856,34
10870564,62
32915307,60
в том числе:
главное управление образования
912
XXX
XXX
XXX
9753928,89
10095711,33
10044313,42
29893953,64
департамент градостроительства
909
XXX
XXX
XXX
681038,31
1448736,81
792843,00
2847435,31
администрация Железнодорожного района
919
XXX
XXX
XXX
3065,47
3181,73
3181,73
9428,93


администрация Кировского района
922
XXX
XXX
XXX
3658,82
3977,13
3977,13
11613,08


администрация Ленинского района
925
XXX
XXX
XXX
5269,54
5568,06
5568,06
16405,66


администрация Октябрьского района
928
XXX
XXX
XXX
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Свердловского района
931
XXX
XXX
XXX
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Советского района
934
XXX
XXX
XXX
9196,52
9545,30
9545,30
28287,12
администрация Центрального района
937
XXX
XXX
XXX
1532,79
1590,92
1590,92
4714,63
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
всего
XXX
XXX
XXX
XXX
3842287,30
4593973,18
4518837,30
12955097,78
в том числе:
департамент градостроительства
909
XXX
XXX
XXX
81006,38
779782,00
792843,00
1653631,38
главное управление образования
912
XXX
XXX
XXX
3761280,92
3814191,18
3725994,30
11301466,40
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 01
02 1 0061
611
1154935,64
1167518,93
1167518,93
3489973,50
912
07 01
02 1 0061
621
14080,18
14659,34
14659,34
43398,86
Основное мероприятие 1.2
Расходы на питание
главное управление образования
912
07 01
02 1 8601
611
333632,28
325448,17
325448,17
984528,62
912
07 01
02 1 8601
621
3509,55
3509,55
3509,55
10528,65
Основное мероприятие 1.3
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 01
02 1 8604
611
45966,57
45893,22
45893,22
137753,01
912
07 01
02 1 8604
621
363,00
363,00
363,00
1089,00
Основное мероприятие 1.4
Создание и укрепление материально-технической базы
главное управление образования
912
07 01
02 1 8810
243
4370,65
76700,00
0,00
81070,65
912
07 01
02 1 8810
244
679,35
450,00
450,00
1579,35
Основное мероприятие 1.5
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 01
02 1 8823
243
19998,86
0,00
0,00
19998,86
912
07 01
02 1 8823
244
991,92
30000,00
10000,00
40991,92
912
07 01
02 1 8823
612
31235,85
31235,85
31235,85
93707,55
Основное мероприятие 1.6
Создание дополнительных дошкольных мест в системе дошкольного образования детей
главное управление образования
912
07 01
02 1 8603
243
84502,79
14544,00
12989,29
112036,08
912
07 01
02 1 8603
244
40995,51
348,15
0,00
41343,66
Основное мероприятие 1.7
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
909
07 01
02 1 8681
414
81006,38
779782,00
792843,00
1653631,38
главное управление образования
912
07 01
02 1 8681
412
1706,60
142900,00
153305,98
297912,58
Основное мероприятие 1.8
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и работникам дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста в соответствующем образовательном учреждении в размере: на первого ребенка 80 процентов размера внесенной ими родительской платы; на второго - 50 процентов; на третьего и последующих - 30 процентов с учетом доставки выплат
главное управление образования
912
10 03
02 1 8602
244
117,07
117,07
117,07
351,21
912
10 03
02 1 8602
313
11599,30
11599,30
11599,30
34797,90
Основное мероприятие 1.9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 01
02 1 7588
611
1778277,50
1841871,60
1841871,60
5462020,70
912
07 01
02 1 7588
621
18476,90
19141,90
19141,90
56760,70
Основное мероприятие 1.10
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
главное управление образования
912
10 03
02 1 7554
611
19686,20
20670,50
20670,50
61027,20
912
10 03
02 1 7554
621
117,60
123,50
123,50
364,60
Основное мероприятие 1.11
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
главное управление образования
912
10 04
02 1 7556
244
1253,00
1315,60
1315,60
3884,20
912
10 04
02 1 7556
321
62649,00
65781,50
65781,50
194212,00
Основное мероприятие 1.12
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
главное управление образования
912
07 01
02 1 7558
612
85915,60
0,00
0,00
85915,60
912
07 01
02 1 7558
622
720,00
0,00
0,00
720,00
Основное мероприятие 1.13
Закупка услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у частных лицензированных образовательных организаций
главное управление образования
912
07 01
02 1 8611
611
45500,00
0,00
0,00
45500,00
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
всего
XXX
XXX
XXX
XXX
5657429,89
6039028,48
5407434,50
17103892,87
в том числе:
департамент градостроительства
909
XXX
XXX
XXX
600031,93
668954,81
0,00
1268986,74
главное управление образования
912
XXX
XXX
XXX
5057397,96
5370073,67
5407434,50
15834906,13
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 0061
611
1260652,49
1313584,58
1313584,58
3887821,65
912
07 02
02 2 0061
621
242556,69
256698,87
256698,87
755954,43
Основное мероприятие 2.2
Расходы на питание
главное управление образования
912
07 02
02 2 8601
611
8445,57
10962,32
10962,32
30370,21
912
07 02
02 2 8601
621
3525,59
3525,59
3525,59
10576,77
Основное мероприятие 2.3
Закупка и доставка молока в муниципальные общеобразовательные учреждения для организации потребления учащимися 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление и распространение информационных листовок о полезных свойствах молока
главное управление образования
912
07 02
02 2 8605
244
10,00
10,00
10,00
30,00
912
07 02
02 2 8605
612
90167,26
89811,57
89811,57
269790,40
912
07 02
02 2 8605
622
13401,52
13784,97
13784,97
40971,46
Основное мероприятие 2.4
Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы
главное управление образования
912
10 03
02 2 8606
612
15928,57
16436,58
16436,58
48801,73
912
10 03
02 2 8606
622
2841,50
2944,31
2944,31
8730,12
Основное мероприятие 2.5
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 02
02 2 8604
611
69072,74
69005,04
69005,04
207082,82
912
07 02
02 2 8604
621
12964,21
13031,91
13031,91
39028,03
Основное мероприятие 2.6
Создание и укрепление материально-технической базы
главное управление образования
912
07 02
02 2 8810
243
49168,06
125728,00
0,00
174896,06
912
07 02
02 2 8810
244
6021,20
800,00
800,00
7621,20
Основное мероприятие 2.7
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 8823
243
36350,29
0,00
0,00
36350,29
912
07 02
02 2 8823
244
0,00
37615,76
8310,71
45926,47
912
07 02
02 2 8823
612
46216,16
46179,80
46179,80
138575,76
912
07 02
02 2 8823
622
8037,99
8074,35
8074,35
24186,69
Основное мероприятие 2.8
Ремонт зданий аварийных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 2 8608
243
174135,54
201036,49
442300,00
817472,03
912
07 02
02 2 8608
830
54,06
0,00
0,00
54,06
Основное мероприятие 2.9
Создание дополнительных дошкольных мест в системе общего образования
главное управление образования
912
07 02
02 2 8603
243
18719,12
44135,88
0,00
62855,00
912
07 02
02 2 8603
244
1025,50
5308,15
0,00
6333,65
Основное мероприятие 2.10
Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
909
07 02
02 2 8682
414
595031,93
598772,00
0,00
1193803,93
Основное мероприятие 2.11
Профилактика экстремизма на территории города Красноярска
главное управление образования
912
07 02
02 2 8811
244
827,00
827,00
827,00
2481,00
Основное мероприятие 2.12
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 02
02 2 7564
611
2444710,34
2530974,52
2531489,32
7507174,18
912
07 02
02 2 7564
621
394716,26
419310,48
419370,08
1233396,82
Основное мероприятие 2.13
Финансовое обеспечение получения среднего общего образования по образовательной программе Международного бакалавриата в муниципальном общеобразовательном учреждении, имеющем лицензию (разрешение) на право ведения образовательной деятельности по данной программе
главное управление образования
912
07 02
02 2 7565
621
10556,70
11084,50
11084,50
32725,70
Основное мероприятие 2.14
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
главное управление образования
912
07 02
02 2 7588
611
25604,41
26465,13
26465,13
78534,67
912
07 02
02 2 7588
621
15752,29
16354,97
16354,97
48462,23
Основное мероприятие 2.15
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
главное управление образования
912
10 03
02 2 7566
612
85869,68
90875,86
90875,86
267621,40
912
10 03
02 2 7566
622
14412,52
15507,04
15507,04
45426,60
Основное мероприятие 2.16
Частичное финанси-рование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
главное управление образования
912
07 02
02 2 7558
612
1280,00
0,00
0,00
1280,00
912
07 02
02 2 7558
622
1040,00
0,00
0,00
1040,00
Основное мероприятие 2.17
Финансирование (возмещение) расходов на содержание детей, обучающихся в физико-математических классах муниципального автономного образовательного учреждения "Общеобразовательное учреждение лицей № 7", проживающих в интернате
главное управление образования
912
07 02
02 2 7569
622
3334,70
0,00
0,00
3334,70
Основное мероприятие 2.18
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках реализации бюджетных инвестиций
департамент градостроительства
909
07 02
02 2 8685
414
5000,00
70182,81
0,00
75182,81
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
главное управление образования
912
XXX
XXX
XXX
412342,40
373667,52
373305,66
1159315,58
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 3 0061
611
257549,94
227850,48
227850,48
713250,90
912
07 02
02 3 0061
621
27384,61
26695,77
26695,77
80776,15
912
07 09
02 3 0061
611
100399,54
103891,10
103891,10
308181,74
Основное мероприятие 3.2
Подготовка к новому учебному году
главное управление образования
912
07 02
02 3 8604
611
8903,20
8903,20
8903,20
26709,60
912
07 02
02 3 8604
621
300,00
300,00
300,00
900,00
912
07 09
02 3 8604
611
3805,11
3805,11
3805,11
11415,33
Основное мероприятие 3.3
Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 02
02 3 8823
612
960,00
960,00
960,00
2880,00
Основное мероприятие 3.4
Создание дополнительных дошкольных мест в системе дополнительного образования
главное управление образования
912
07 02
02 3 8603
243
0,00
314,59
0,00
314,59
912
07 02
02 3 8603
244
0,00
47,27
0,00
47,27
Основное мероприятие 3.5
Поддержка талантливых и одаренных детей
главное управление образования
912
07 02
02 3 8607
244
900,00
900,00
900,00
2700,00
Основное мероприятие 3.6
Создание и укрепление материально-технической базы
главное управление образования
912
07 09
02 3 8810
243
12140,00
0,00
0,00
12140,00
Подпрограмма 4
Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время
главное управление образования
912
XXX
XXX
XXX
135160,84
138058,82
137858,82
411078,48
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение проведения оздоровительной кампании
главное управление образования
912
07 02
02 4 8814
611
20117,57
20605,20
20605,20
61327,97
912
07 02
02 4 8814
621
5728,34
5954,53
5954,53
17637,40
912
07 07
02 4 8814
612
1949,44
1946,59
1946,59
5842,62
912
07 07
02 4 8814
622
434,18
437,03
437,03
1308,24
912
07 07
02 4 8814
243
800,00
7200,00
7000,00
15000,00
912
07 07
02 4 8814
244
1148,17
1148,17
1148,17
3444,51
Основное мероприятие 4.2
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
главное управление образования
912
07 07
02 4 7582
612
22298,97
23358,69
23358,69
69016,35
912
07 07
02 4 7582
622
3658,73
3896,01
3896,01
11450,75
Основное мероприятие 4.3
Оплата стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря
главное управление образования
912
07 07
02 4 7583
244
35678,80
37462,70
37462,70
110604,20
Основное мероприятие 4.4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
главное управление образования
912
07 07
02 4 0922
244
17933,30
9365,70
9365,70
36664,70
Основное мероприятие 4.5
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
главное управление образования
912
07 07
02 4 7585
611
16729,78
17566,40
17566,40
51862,58
912
07 07
02 4 7585
621
8683,56
9117,80
9117,80
26919,16
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего
XXX
XXX
XXX
XXX
419666,21
433128,34
433128,34
1285922,89
в том числе:
главное управление образования
912
XXX
XXX
XXX
387746,77
399720,14
399720,14
1187187,05
администрация Железнодорожного района
919
XXX
XXX
XXX
3065,47
3181,73
3181,73
9428,93
администрация Кировского района
922
XXX
XXX
XXX
3658,82
3977,13
3977,13
11613,08
администрация Ленинского района
925
XXX
XXX
XXX
5269,54
5568,06
5568,06
16405,66
администрация Октябрьского района
928
XXX
XXX
XXX
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21
администрация Свердловского района
931
XXX
XXX
XXX
4598,15
4772,53
4772,53
14143,21


администрация Советского района
934
XXX
XXX
XXX
9196,52
9545,30
9545,30
28287,12


администрация Центрального района
937
XXX
XXX
XXX
1532,79
1590,92
1590,92
4714,63
Основное мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
главное управление образования
912
07 09
02 5 0021
121
83804,06
86904,81
86904,81
257613,68
912
07 09
02 5 0021
122
260,00
260,00
260,00
780,00
912
07 09
02 5 0021
244
6415,10
6517,12
6517,12
19449,34
912
07 09
02 5 0021
852
30,00
30,00
30,00
90,00
Основное мероприятие 5.2
Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения)
главное управление образования
912
07 09
02 5 8812
111
220308,72
228460,14
228460,14
677229,00
912
07 09
02 5 8812
112
441,61
441,61
441,61
1324,83
912
07 09
02 5 8812
244
24143,49
24264,19
24264,19
72671,87
912
07 09
02 5 8812
852
200,00
200,00
200,00
600,00
Основное мероприятие 5.3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
главное управление образования
912
07 09
02 5 0061
611
27365,73
28132,27
28132,27
83630,27
Основное мероприятие 5.4
Организация и проведение массовых мероприятий
главное управление образования
912
07 09
02 5 8609
244
21923,51
21923,51
21923,51
65770,53
Основное мероприятие 5.5
Выплата премии Главы города в области образования
главное управление образования
912
07 09
02 5 8651
350
575,00
575,00
575,00
1725,00
Основное мероприятие 5.6
Денежные премии абсолютному победителю и пяти победителям в номинациях профессионального конкурса "Учитель года города Красноярска"
главное управление образования
912
07 09
02 5 8650
350
1149,42
1149,42
1149,42
3448,26
Основное мероприятие 5.7
Денежные премии победителю и девяти лауреатам в номинациях профессионального конкурса "Воспитатель года города Красноярска"
главное управление образования
912
07 09
02 5 8652
350
862,07
862,07
862,07
2586,21
Основное мероприятие 5.8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
всего
XXX
XXX
XXX
XXX
32187,50
33408,20
33408,20
99003,90
в том числе:
главное управление образования
912
07 09
02 5 7552
121
268,06
0,00
0,00
268,06
администрация Железнодорожного района
919
07 09
02 5 7552
121
2737,92
2839,23
2839,23
8416,38
919
07 09
02 5 7552
122
80,50
80,50
80,50
241,50
919
07 09
02 5 7552
244
247,05
262,00
262,00
771,05
администрация Кировского района
922
07 09
02 5 7552
121
3249,41
3549,03
3549,03
10347,47
922
07 09
02 5 7552
122
0,78
0,00
0,00
0,78
922
07 09
02 5 7552
244
408,63
428,10
428,10
1264,83
администрация Ленинского района
925
07 09
02 5 7552
121
4696,29
4968,64
4968,64
14633,57
925
07 09
02 5 7552
122
40,00
40,50
40,50
121,00
925
07 09
02 5 7552
244
533,25
558,92
558,92
1651,09
администрация Октябрьского района
928
07 09
02 5 7552
121
4106,89
4258,85
4258,85
12624,59
928
07 09
02 5 7552
122
74,70
74,70
74,70
224,10
928
07 09
02 5 7552
244
416,56
438,98
438,98
1294,52
администрация Свердловского района
931
07 09
02 5 7552
121
4106,89
4258,85
4258,85
12624,59
931
07 09
02 5 7552
122
74,70
74,70
74,70
224,10
931
07 09
02 5 7552
244
416,56
438,98
438,98
1294,52
администрация Советского района
934
07 09
02 5 7552
121
8213,77
8517,68
8517,68
25249,13
934
07 09
02 5 7552
122
58,80
58,80
58,80
176,40
934
07 09
02 5 7552
244
923,95
968,82
968,82
2861,59
администрация Центрального района
937
07 09
02 5 7552
121
1368,96
1419,61
1419,61
4208,18
937
07 09
02 5 7552
122
0,00
0,00
0,00
0,00
937
07 09
02 5 7552
244
163,83
171,31
171,31
506,45"





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 164
"Приложение 6а
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014 ГОД
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на текущий год, тыс. рублей
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
1
Департамент градостроительства, всего
681038,31
681038,31



2
в том числе:





3
Детский сад в квартале 11а жилого района Покровского (строительство)
9541,03
9541,03



4
Реконструкция здания детского сада по ул. 2-й Краснофлотской, 11 (реконструкция)
294,90
294,90



5
Детский сад № 1 в Октябрьском районе (строительство)
8650,00
8650,00



6
Детский сад № 1 в Свердловском районе (строительство)
2607,29
2607,29



7
Детский сад по ул. Глинки (строительство)
1300,00
1300,00



8
Детский сад в жилом районе Пашенном (строительство)
5630,00
5630,00



9
Детский сад в квартале ВЦ-1-8 (строительство)
1615,00
1615,00



10
Детский сад № 1 в VI мкрн жилого района Покровского (строительство)
1724,00
1724,00



11
Детский сад № 2 в мкрн Ястынское поле (строительство)
1219,20
1219,20



12
Детский сад в I мкрн жилого района Северного (строительство)
6362,14
6362,14



13
в т.ч. ПСД
6262,14
6262,14



14
Детский сад в мкрн жилого района Слобода Весны (строительство)
8032,14
8032,14



15
в т.ч. ПСД
7932,14
7932,14



16
Детский сад по ул. Кутузова (Кировский район) (проектирование, строительство)
5670,74
5670,74



17
в т.ч. ПСД
5570,74
5570,74



18
Детский сад по ул. Алеши Тимошенкова (проектирование, строительство)
3967,94
3967,94



19
в т.ч. ПСД
3967,94
3967,94



20
Детский сад по ул. Степана Разина (проектирование, строительство)
3792,00
3792,00



21
в т.ч. ПСД
3792,00
3792,00



22
Реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по адресу: ул. Семафорная, № 325 (проектирование)
3180,00
3180,00



23
в т.ч. ПСД
3180,00
3180,00



24
Реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по адресу: пр-т им. газеты "Красноярский рабочий", 59а (проектирование)
3180,00
3180,00



25
в т.ч. ПСД
3180,00
3180,00



26
Реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по адресу: ул. Николаева, 9а (проектирование)
3230,00
3230,00



27
в т.ч. ПСД
3230,00
3230,00



28
Реконструкция нежилого здания под детский сад, расположенного по адресу: ул. Ползунова, 11 (проектирование)
5180,00
5180,00



29
в т.ч. ПСД
5180,00
5180,00



30
Реконструкция нежилых зданий под детский сад, расположенных по адресу: ул. Новая Заря, 35, и ул. Мечникова, 49а (проектирование)
1880,00
1880,00



31
в т.ч. ПСД
1880,00
1880,00



32
Детский сад в мкрн Южный берег (проектирование)
500,00
500,00



33
в т.ч. ПСД
500,00
500,00



34
Детский сад в I мкрн жилого района Аэропорт (проектирование)
330,00
330,00



35
в т.ч. ПСД
330,00
330,00



36
Детский сад по ул. Водянникова (в районе жилого дома по ул. Уланова, 1г) (проектирование)
280,00
280,00



37
в т.ч. ПСД
280,00
280,00



38
Детский сад по ул. 4-й Линейной, 14, - ул. Полярной (проектирование)
280,00
280,00



39
в т.ч. ПСД
280,00
280,00



40
Детский сад по ул. Полтавской (в районе жилого дома по ул. Полтавской, 34) (проектирование)
280,00
280,00



41
в т.ч. ПСД
280,00
280,00



42
Детский сад по ул. 40 лет Победы, 30 (проектирование)
280,00
280,00



43
в т.ч. ПСД
280,00
280,00



44
Строительство дополнительного корпуса к ДОУ № 231 по ул. Красной Армии, 38, в Железнодорожном районе (проектирование)
2000,0
2000,0



45
в т.ч. ПСД
2000,0
2000,0



46
Реконструкция гимназии № 9 в Железнодорожном районе (строительство)
1965,45
1965,45



47
Общеобразовательная школа в жилом районе Ястынское поле (строительство)
385789,69
385789,69



48
Общеобразовательная школа в VII мкрн жилого района Покровского (строительство)
190670,00
190670,00



49
в т.ч. ПСД
8481,80
8481,80



50
Средняя общеобразовательная школа в мкрн Николаевском (проектирование)
2456,79
2456,79



51
в т.ч. ПСД
2456,79
2456,79



52
Реконструкция общеобразовательной школы № 82 в Октябрьском районе (пристройка к основному зданию) (проектирование, реконструкция)
14150,00
14150,00



53
в т.ч. ПСД
7150,00
7150,00



54
Спортивный зал на территории гимназии № 13
5000,00
5000,00



55
в т.ч. ПСД
5000,00
5000,00



56
Главное управление образования, всего
1706,60
1706,60



57
в том числе:





58
Приобретение нежилых зданий для размещения детских дошкольных образовательных учреждений в г. Красноярске
1706,60
1706,60



59
Итого
682744,91
682 744,91"








Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 164
"Приложение 6б
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2015 - 2016 ГОДЫ
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ п/п
Наименование объекта
Объем капитальных вложений на 2015 год, тыс. рублей
Объем капитальных вложений на 2016 год, тыс. рублей
всего
в том числе:
всего
в том числе:
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Департамент градостроительства, всего
1450554,00
1450554,00



792843,00
792843,00



2
в том числе:










3
Детский сад № 1 в Октябрьском районе (строительство)
99450,00
99450,00



54250,00
54250,00



4
Детский сад № 1 в Свердловском районе (строительство)
80200,00
80200,00



73500,00
73500,00



5
Детский сад по ул. Глинки (строительство)
93845,00
93845,00



31355,00
31355,00



6
Детский сад в жилом районе Пашенном (строительство)
63715,00
63715,00



44385,00
44385,00



7
Детский сад в квартале ВЦ-1-8 (строительство)
48215,00
48215,00



105485,00
105485,00



8
Детский сад № 1 в VI мкрн жилого района Покровского (строительство)
14807,00
14807,00



201493,00
201493,00



9
Детский сад № 2 в мкрн Ястынское поле (строительство)
63850,00
63850,00



44250,00
44250,00



10
Детский сад в I мкрн жилого района Северного (строительство)
114300,00
114300,00



102000,00
102000,00



11
Детский сад в мкрн жилого района Слобода Весны (строительство)
63700,00
63700,00



87625,00
87625,00



12
Детский сад по ул. Кутузова (Кировский район) (строительство)
105200,00
105200,00



48500,00
48500,00



13
Реконструкция нежилых зданий под детский сад, расположенных по адресу: ул. Новая Заря, 35, и ул. Мечникова, 49а (проектирование)
3500,00
3500,00








14
в т.ч. ПСД
3500,00
3500,00








15
Детский сад в мкрн. Южный берег (проектирование)
4500,00
4500,00








16
в т.ч. ПСД
4500,00
4500,00








17
Детский сад в I мкрн жилого района Аэропорт (проектирование)
4900,00
4900,00








18
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00








19
Детский сад по ул. Водянникова (в районе жилого дома по ул. Уланова, 1г) (проектирование)
4900,00
4900,00








20
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00








21
Детский сад по ул. 4-й Линейной, 14, - ул. Полярной (проектирование)
4900,00
4900,00








22
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00








23
Детский сад по ул. Полтавской (в районе жилого дома по ул. Полтавской, 34) (проектирование)
4900,00
4900,00








24
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00








25
Детский сад по ул. 40 лет Победы, 30 (проектирование)
4900,00
4900,00








26
в т.ч. ПСД
4900,00
4900,00








27
Общеобразовательная школа в VII мкрн жилого района Покровского (строительство)
598772,00
598772,00








28
Спортивный зал на территории гимназии № 13
72000,00
72000,00








29
Главное управление образования, всего
142900,00
142900,00



153305,98
153305,98



30
в том числе:










31
Приобретение нежилых зданий для размещения детских образовательных учреждений в г. Красноярске
142900,00
142900,00



153305,98
153305,98



32
Итого
1593454,00
1593454,00



946148,98
946 148,98"








Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 24 марта 2014 г. № 164
"Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2014 год
и плановый период
2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, Т.Ч. В РАМКАХ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по Программе
32915307,60
10466886,64
11577856,34
10870564,62
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
17425884,66
5365343,30
6384203,74
5676337,62
в том числе капитальные вложения
4695080,09
1132278,01
2135334,10
1427467,98
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
15452758,24
5083610,04
5184286,90
5184861,30
в том числе капитальные вложения
544,37
204,37
170,00
170,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
36664,70
17933,30
9365,70
9365,70
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, всего
12955097,78
3842287,30
4593973,18
4518837,30
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
7090192,78
1875191,50
2645068,58
2569932,70
в том числе капитальные вложения
2247214,48
233802,06
1044274,15
969138,27
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
5864905,00
1967095,80
1948904,60
1948904,60
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2. Развитие общего образования, всего
17103892,87
5657429,89
6039028,48
5407434,50
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
7884896,57
2660152,99
2928455,98
2296287,60
в том числе капитальные вложения
2418041,45
884651,65
1082779,09
450610,71
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
9218996,30
2997276,90
3110572,50
3111146,90
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования, всего
1159315,58
412342,40
373667,52
373305,66
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
1159315,58
412342,40
373667,52
373305,66
в том числе капитальные вложения
13701,86
12540,00
761,86
400,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, всего
411078,48
135160,84
138058,82
137858,82
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
104560,74
30177,70
37291,52
37091,52
в том числе капитальные вложения
15000,00
800,00
7200,00
7000,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
269853,04
87049,84
91401,60
91401,60
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
36664,70
17933,30
9365,70
9365,70
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы, всего
1285922,89
419666,21
433128,34
433128,34
По источникам финансирования:

1. Бюджет города
1186918,99
387478,71
399720,14
399720,14
в том числе капитальные вложения
1122,30
484,30
319,00
319,00
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Краевой бюджет
99003,90
32187,50
33408,20
33408,20
в том числе капитальные вложения
544,37
204,37
170,00
170,00
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00"


------------------------------------------------------------------