Постановление администрации Каратузского района Красноярского края от 31.03.2014 N 317-п "О внесении изменений в Постановление администрации Каратузского района N 1163-п от 11.11.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2014 г. № 317-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА № 1163-П ОТ 11.11.2013 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 26 Устава Каратузского района постановляю:
1. Муниципальную программу "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе" читать в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Г.М. Адольф, заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании "Вести муниципального образования Каратузский район".

Глава
администрации района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение
к Постановлению
администрации Каратузского района
от 31 марта 2014 г. № 317-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАРАТУЗСКОМ
РАЙОНЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Основания для разработки муниципальной программы
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 07.05.2013 № 104-ФЗ;
Постановление администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации";
Постановление администрации Каратузского района от 01.10.2013 № 939-п "Об утверждении перечня муниципальных программ Каратузского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Каратузского района
Соисполнители муниципальной программы
нет
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Новое проектирование музейного пространства".
Подпрограмма 2 "Каратуз молодой".
Подпрограмма 3 "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта".
Подпрограмма 4 "Поддержка и развитие культурного потенциала".
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие библиотечного дела района".
Подпрограмма 6 "Развитие киновидеообслуживания".
Подпрограмма 7 "Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти"
Цель муниципальной программы
Создание условий для реализации и развития культурного, духовно-нравственного и физического потенциала населения Каратузского района
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района.
Задача 2. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района.
Задача 3. Реализация государственной и муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории района, пропаганда здорового образа жизни среди жителей района.
Задача 4. Сохранение единого культурного пространства района, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала, и дальнейшее развитие
народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задача 5. Совершенствование деятельности библиотек Каратузского района.
Задача 6. Повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района как фактора социально-культурного развития района.
Задача 7. Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций
Этапы и срок реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период
- количество экспонатов основного фонда;
- количество массовых мероприятий в музее;
- количество посещений музея;
- оказание информационно-консультационной помощи молодежи;
- количество проектов, реализуемых молодежью района;
- организация молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые и др.);
- организация мероприятий по отдыху молодежи;
- организация мероприятий по трудовому воспитанию;
- обеспеченность населения спортсооружениями и спортинвентарем;
- охват жителей района спортивно-массовыми мероприятиями;
- количество жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом;
- число участников платных культурно-досуговых мероприятий;
- количество клубных формирований;
- число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа;
- динамика количества зарегистрированных пользователей в библиотеках;
- динамика количества посещений библиотек;
- количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей района;
- среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей;
- количество специалистов в библиотеках, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку;
- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге;
- количество киноустановок;
- количество мест в зрительных залах киноустановок;
- количество посещений киносеансов;
- количество киносеансов;
- количество валового сбора;
- количество созданного видеофонда;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, активно осуществляющих свою деятельность;
- количество некоммерческих организаций - получателей поддержки на реализацию социально значимых проектов, активно осуществляющих свою деятельность;
- количество обучающих мероприятий, проводимых для участников и членов социально ориентированных некоммерческих организаций
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации программы
Общий объем финансирования программы - 46580,86 тыс. руб.
2014 год - 16379,86 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета - 0,0;
средства краевого бюджета - 886,2 тыс. руб.;
средства районного бюджета - 15493,66 тыс. руб.
2015 год - 15263,0 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета - 0,0;
средства краевого бюджета - 250,9 тыс. руб.;
средства районного бюджета - 15012,1 тыс. руб.
2016 год - 14938,0 тыс. руб.,
в том числе: средства федерального бюджета - 0,0;
средства краевого бюджета - 250,9 тыс. руб.;
средства районного бюджета - 14687,1 тыс. руб.
Перечень объектов капитального строительства
Не предусматривается

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАРАТУЗСКОГО
РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ
РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Каратузский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, киносеть, музей.

Культура

На территории района действует 61 муниципальное бюджетное учреждение культуры, из них 23 библиотеки (включая межпоселенческий отдел развития библиотечного дела), 25 культурно-досуговых учреждений, 1 районная киносеть с 10 киноустановками и отделом аудиовизуальных произведений, 1 районный краеведческий музей с филиалом - сельской картинной галереей, 1 учреждение дополнительного образования в области культуры и искусства - Каратузская детская школа искусств. Численность работников отрасли составляет 144 человека. Специалистов культурно-досуговой деятельности - 65 человек, с профильным образованием - 38, что на уровне прошлого года. Сеть учреждений культуры сохранена полностью. В 2012 году строительства объектов культуры и искусства не велось. В рамках краевой программы "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы по созданию безопасных и комфортных условий в учреждениях культуры проведен капитальный ремонт в одном здании учреждения культуры - МБУК "Уджейский сельский Центр культуры" за счет краевого бюджета и текущий ремонт в 12 зданиях за счет местного бюджета на общую сумму 1903,6 тыс. руб.
Благодаря выигранному конкурсу на миллионный грант Губернатора края в 2011 году в районе был реализован социокультурный проект "Искусство - в глубинку!", что позволило приобрести необходимое оборудование, заменить багетные рамы на картинах, отремонтировать помещение "ЦК Таскинского сельсовета" и открыть сельскую картинную галерею - филиал Каратузского районного краеведческого музея. С 1 марта 2012 года галерея открыла свои двери для посетителей.
Финансирование сферы "Культура" проходило по 5 районным долгосрочным целевым программам: ДЦП "Поддержка и развитие культурного потенциала в Каратузском районе", ДЦП "Сохранение и развитие библиотечного дела Каратузского района", ДЦП "Развитие киноотрасли Каратузского района", ДЦП "Таланты земли Каратузской", "Новое проектирование музейного пространства". За счет этого были созданы условия для предоставления качественных культурных услуг и организации досуга населения в рамках компетенции муниципального района в соответствии с ФЗ-131 "Общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также обеспечена поддержка одаренной молодежи, организовано участие в творческих конкурсах и фестивалях за пределами района.
В 2012 году укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений культуры за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. По федеральной программе "Культура России" и краевой целевой программе "Культура Красноярья" на условиях софинансирования:
- для библиотек района организовано комплектование книжных фондов на сумму 575,5 тыс. руб. Для решения задачи информатизации учреждений культуры приобретены компьютеры в сельские библиотеки и районный краеведческий музей на сумму 560,0 тыс. руб.;
- с целью обеспечения безопасности культурного процесса установлены охранно-пожарные сигнализации в сельский клуб СЦК с. Черемушка на сумму 20,1 тыс. руб.; в Каратузскую детскую школу искусств приобретены камеры наружного видеонаблюдения и установлена тревожная кнопка на общую сумму 65,0 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета для повышения качества предоставляемых культурных услуг в четыре сельских центра культуры приобретены комплекты звуковой аппаратуры и в шесть учреждений - одежда сцены.
На устранение предписаний надзорных органов проведен ремонт электропроводки в сельских учреждениях культуры по программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на сумму 513,08 тыс. руб.
На выполнение краевых программ и совместных мероприятий по отрасли "Культура" ассигнования целевым назначением составили 4724,8 тыс. руб.
В 2014 - 2016 годах деятельность в области культуры будет осуществляться в соответствии с Основными направлениями государственной культурной политики в Красноярском крае до 2020 года, районной целевой программой "Поддержка и развитие культурного потенциала в Каратузском районе" на 2013 - 2015 годы, другими районными долгосрочными программами отрасли "Культура", а также федеральными и краевыми целевыми программами.
Будет продолжено оснащение муниципальных учреждений культуры современным высокотехнологичным (свето-, звукотехническим, кино-, видеопроекционным) оборудованием, музыкальными инструментами, оргтехникой. Что позволит увеличить удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия на платной основе, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от 115% в 2012 году до 120% в 2016 году. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, планируется повысить с 94,8% в 2013 году до 94,9% к 2016 году.
В 2014 - 2016 годах планируется продолжить ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, обеспечить расширение спектра услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры, провести капитальные ремонты зданий учреждений культуры, укрепить материально-техническую базу, продолжить комплектование фондов сельских библиотек, техническое и технологическое переоснащение учреждений культуры музейного и библиотечного типов через участие в краевых целевых программах и грантовых конкурсах. В 2013 - 2015 годах продолжится реализация программы информатизации учреждений культуры через приобретение компьютерной техники и подключение к Интернету.

Библиотеки

Население Каратузского района обслуживают 20 сельских библиотек, поселенческая библиотека им. Г.Г. Каратаева, детская библиотека. Число пользователей стабильно, по итогам 2012 года составило 13900 человек, что соответствует показателям 2011 года. Число посещений составило 135800.
Продолжится дальнейшее развитие новых форм библиотечной услуги населению на основе новых информационных технологий. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в 2012 году составило 261210 экземпляров. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды сельских библиотек в 2012 году составило 1362 книги. В 2013 году планируется увеличить библиотечный фонд до 270 тыс. экземпляров, это составляет 7,5 единицы на 1 жителя за счет пополнения фонда муниципальных библиотек и централизованного комплектования фондов муниципальных библиотек в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" и федеральной программы "Культура России".
Численность библиотечных работников в районе составляет 38 человек.
Количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры, - 36. В 13 сельских центрах культуры в одном здании находятся библиотека и клуб, 6 библиотек имеют отдельные здания, это Ширыштыкская, Сагайская, Нижнебуланская, Нижнекурятская, Таятская, Лебедевская сельские библиотеки. Каратузская поселенческая библиотека им. Г.Г. Каратаева и межпоселенческий отдел находятся в одном здании. В настоящее время две библиотеки нуждаются в капитальном ремонте - это Сагайская и Нижнекурятская сельские библиотеки.
С 2014 года начнет работать вновь созданная централизованная библиотечная система на базе межпоселенческой библиотеки, в которую войдут 20 сельских библиотек.

Учреждения культурно-досугового типа

В районе - 14 сельских центров культуры, в состав которых входят 25 учреждений культурно-досугового типа. Численность работников - 138 человек, из них 65 - специалисты и руководители.
Количество мест в зрительных залах учреждений культурно-досугового типа - 3725, без изменения. Число культурно-досуговых мероприятий составило 4234, что на 56 мероприятий больше, чем в 2011 году. Это связано с реализацией масштабного проекта "Трудовая слава Каратузского района. Детство, опаленное войной". Для детей проведено 869 мероприятий, что на 45 больше показателя 2011 года. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий - 247061, это на 137 мероприятий больше 2011 года. Из них посетителей мероприятий на платной основе - 48243 человека, это на 22651 посетителя больше 2011 года. На 10 единиц увеличилось число клубных формирований, их стало 175, которые посещают 1817 участников, что на 153 человека больше прошлого года.
Прогнозируется дальнейшее увеличение показателя оказания платных услуг в связи с получением учреждениями статуса бюджетных и выполнением муниципального задания.
Улучшилось качество мероприятий, используются новые технологии и формы работы с населением.
Задача органов местного самоуправления - максимально использовать инициативу граждан, богатейший ресурс творческих возможностей, активизировать народное самоуправление. Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) показывает, что их результативность в значительной степени зависит от отношения к ним органов местного самоуправления. Там, где выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения, улучшается социальный климат, снижается количество жалоб и обращений граждан.
В то же время присутствуют факторы, влияющие на результативность деятельности общественных организаций:
- недостаточно высокая гражданская активность населения;
- отсутствие знаний и навыков в решении новых социальных и экономических проблем;
- недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах развития общественных организаций;
- слабая информированность населения о работе СО НКО.

Музей

В районе действует 1 муниципальное бюджетное учреждение музейного типа: "Каратузский районный краеведческий музей". Персонал музея составляет 5 человек. Экспозиционно-выставочная площадь - 91,8 кв. метра. Площадь под хранение фондов - 10,85 кв. метра. Всего экспонатов в музее - 3891. Благодаря открытию сельской картинной галереи - филиала Каратузского районного краеведческого музея увеличилось количество экскурсий, используются новые формы работы. Работники музея ведут активную просветительскую деятельность среди населения.
Показатели работы музея из года в год улучшаются. Организовано 220 экскурсий. Подготовлено 23 выставки. С целью информатизации учреждений культуры по КЦП "Культура Красноярья" на условиях софинансирования с районом в музей приобретен комплект компьютерной техники, подключен Интернет. Ведется работа по составлению реестра музейных фондов.

Киносеть

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Каратузская районная киносеть" включает в себя 10 киноустановок и отдел аудиовизуальных произведений. Численность штатных работников - 17 человек.
Количество посетителей киносеансов - 24075, это на 4119 посещений больше, чем в 2011 году. МБУК "Каратузская районная киносеть" активно использует новые формы работы с населением, выездные акции, кинопоказы в режиме "нон-стоп", медиалектории и другие.
В 2012 году начал работу отдел аудиовизуальных произведений, что позволило выпускать телерепортажи и транслировать информационную программу районных новостей по договору с телеканалом "Енисей" два раза в неделю и использовать записанные на диски новости района как тележурналы перед киносеансами. Это повысило интерес жителей и способствовало увеличению числа посетителей киносеансов.

Молодежная политика, физическая культура и спорт

В соответствии с государственной программой "Молодежь Красноярского края в XXI веке" определен вектор развития муниципальной молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную работу с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач экономики района. В этой связи выделяются направления программных действий:
- создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района;
- усиление патриотического воспитания молодежи района;
- развитие мер разносторонней поддержки молодежи.
Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта на муниципальном уровне в рамках полномочий муниципального района, определенных ФЗ-131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", направлена на:
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере физкультуры и спорта;
- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением;
- пропаганду здорового образа жизни среди всех социальных и возрастных категорий жителей района.
Количество спортивных сооружений всех видов собственности в 2012 году составило 62, что соответствует показателям 2011 года.
Количество спортивных залов - 15, без изменения. Количество плоскостных сооружений - 46. В 2012 году увеличилось количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, 3183 человека, что больше по сравнению с 2011 годом на 50 человек в связи с повышением активности населения и пропагандой здорового образа жизни в коллективах и учреждениях района.
При местном отделении Всероссийского общества инвалидов открыт шахматно-шашечный клуб, это активизирует деятельность любителей данных видов спорта и помогает в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом, увеличился с 18,5 до 20,2%, что больше 2011 года на 1,7% и общекраевого уровня на 8,2%. В районе активно действуют 14 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Финансирование всех спортивных мероприятий обеспечивается в полном объеме.
Целью развития физической культуры и спорта в Каратузском районе в 2012 - 2015 годах является повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни сельского населения. В период с 2013 по 2015 гг. деятельность в области физической культуры и спорта будет осуществляться в соответствии с районной целевой программой "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта в Каратузском районе" на 2013 - 2015 годы, федеральными и краевыми целевыми программами.
Количество спортивных сооружений планируется увеличить с 62 до 69. Планируется продолжить строительство спортивных сооружений, детских спортивно-игровых площадок. В рамках краевой программы "От массовости к мастерству" на условиях софинансирования с районом планируется укрепление материально-технической базы и оснащение спортивным инвентарем 14 сельских физкультурно-спортивных клубов и открытие еще одного спортивного клуба.
В результате проводимых мероприятий обеспеченность спортивными сооружениям увеличится до 40,8%. Увеличится численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 2851 человека в 2013 году до 3700 человек в 2016 году.
С целью реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне в 2012 году открыто муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Лидер" со штатом 3 специалиста. Создана молодежная общественная организация "Каратуз молодежный".
Увеличение количества населения, участвующего в культурно-массовых, физкультурно-спортивных и молодежных мероприятиях населения всех возрастных категорий.
Материально-техническая база учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Каратузского района как места постоянного жительства.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в крае и в стране исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли "Культура" может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли "Культура" может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.
Правовые риски - изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Каратузского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" (утвержден Распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре";
Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п).
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек края, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);
создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;
максимальное использование инициатив граждан в народном самоуправлении;
активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);
развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;
формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей рост и развитие отрасли;
инновационное развитие учреждений культуры, физкультуры и молодежной политики, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;
сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:
сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов района;
возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;
развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала района в систему туристических потоков;
создание устойчивого позитивного образа района как территории культурных традиций;
продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях;
развитие инфраструктуры отраслей культуры и спорта, в том числе:
реконструкция и строительство в районе новых объектов культуры и спорта;
капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и спорта.
В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для реализации и развития культурного, духовно-нравственного и физического потенциала населения Каратузского района.
Данная цель должна быть реализована посредством исполнения подпрограммных мероприятий (приложения № 7 - 13 к паспорту программы) с решением следующих задач:
- обеспечение равных возможностей для доступа к культурным ценностям и услугам всем жителям района и создания условий для свободы творчества, культурного развития личности и общества;
- укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" района;
- повышение конкурентоспособности учреждений культуры на рынке товаров и услуг через техническое переоснащение отрасли, внедрение современных технологий в практику работы учреждений культуры района и совершенствование форм и жанров художественного творчества;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности;
- создание нормативных условий хранения и представления музейных предметов;
- оформление экспонируемого материала для его пространственного восприятия;
- повышение качества представления и доступности музейных предметов;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере сохранения исторической памяти, гражданского образования и военно-патриотического воспитания;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере разработки и принятия решений в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей среды, самоуправления, формирования гражданской позиции и любви к малой родине;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового образа жизни;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района современных видов творчества, дизайна, фотографии, архитектуры, граффити, fashion-индустрии;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей в традиционных видах творчества и эстрадного искусства;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района возможности сезонного заработка для старшеклассников;
- организация и проведение ключевых программных мероприятий по физической культуре и спорту, вовлечение в них жителей района разных возрастных категорий;
- совершенствование спортивного мастерства команд района через участие в межрайонных, зональных и краевых соревнованиях;
- выявление и поддержка лучших спортсменов и сельских спортивных команд, стимулирование спортивной активности, пропаганда здорового образа жизни среди разных возрастных категорий сельчан;
- укрепление единого информационно-культурного пространства района;
- организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- повышение качества формирования книжных фондов муниципальных библиотек;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
- создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив, в том числе обеспечение их эффективного функционирования на территории района;
- консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями культуры, спорта и молодежной политики.
Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную, спортивную деятельность, активизирует процессы интеграции района в краевое и общероссийское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, а также физкультуры и спорта.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, критерии выбора получателей муниципальных услуг представлены в подпрограммах программы.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ
И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Ожидаемые результаты:
- численность участников культурно-досуговых мероприятий составит в 2014 году 247,1 тыс. чел.; в 2015 году 247,3 тыс. чел.; в 2016 году - 247,4 тыс. чел.;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, возрастет с 115% в 2013 году до 120% в 2016 году;
- количество предметов основного фонда составит в 2013 году 3500 единиц; в 2014 - 3650 единиц; в 2015 - 3700 единиц; в 2016 - 3780 единиц;
- количество посетителей музея в 2013 году - 9900 человек; в 2014 - 10080 человек, в 2015 - 10100, в 2016 - 11000 человек;
- увеличение посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов на 10%;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 300 единиц в 2016 году;
- доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, возрастет в 2014 году на 23,4%, в 2016 году на - 24,9%;
- уровень обеспеченности спортивными сооружениями будет составлять в 2014 году 140,7%, в 2016 году - 141,8%;
- увеличение численности молодежи, получившей информационно-консультационные услуги посредством личных консультаций и сети Интернет, до 1500 человек в год;
- увеличение мероприятий, направленных на культурно-досуговое развитие и раскрытие потенциала молодежи, до 32 мероприятий в год;
- увеличится удельный вес молодых граждан, проживающих в Каратузском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, до 3%;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций к 2016 году увеличится до 20;
- ежегодно для некоммерческих организаций будет проводиться по одному обучающему семинару.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту программы.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для достижения цели и решения задач программы предполагается реализация семи подпрограмм:
подпрограмма 1 "Новое проектирование музейного пространства";
подпрограмма 2 "Каратуз молодой";
подпрограмма 3 "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта";
подпрограмма 4 "Поддержка и развитие культурного потенциала";
подпрограмма 5 "Сохранение и развитие библиотечного дела района";
подпрограмма 6 "Развитие киновидеообслуживания";
подпрограмма 7 "Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти".
Сроки реализации мероприятий и ожидаемые результаты подпрограмм представлены в приложениях № 7 - 13 к паспорту программы.

7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Основные меры правового регулирования в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении № 3 к паспорту программы.

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ
С УКАЗАНИЕМ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по годам реализации программы представлено в приложении № 4 к паспорту программы.

9. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 5 к паспорту программы.

10. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по районным муниципальным учреждениям культуры, оказывающим муниципальные услуги юридическим и физическим лицам, представлен в приложении № 6 к паспорту программы.

11. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.
Эффективность реализации подпрограмм определяется по следующей формуле:



En - эффективность реализации отдельного направления подпрограммы (процентов), характеризуемого n-м индикатором (показателем);
Tfn - фактическое значение n-го индикатора (показателя), характеризующего реализацию подпрограммы;
Tpn - плановое значение n-го индикатора (показателя), характеризующего реализацию подпрограммы;
n - номер индикатора (показателя) подпрограммы.
Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:



E - эффективность реализации программы (процентов);
№ - количество индикаторов подпрограмм;
SUM - сумма.
Степень эффективности реализации программы определяется следующим образом:
если Е > = 100% - муниципальная программа выполнена;
если 80% < = Е < = 100% - муниципальная программа в целом выполнена;
если Е < 80% - муниципальная программа не выполнена.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется администрацией района по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 марта года, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации программы и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района.
Программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых показателей, предусмотренных программой.

12. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация и контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации, определенным Постановлением администрации Каратузского района за № 738-п от 29.07.2013.





Приложение № 1
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Первый год планового периода 2015 г.
Второй год планового периода 2016 г.
Цель: создание условий для реализации и развития культурного, духовно-нравственного и физического потенциала населения Каратузского района

Целевые показатели

x






1.1
Задача 1. Сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района
1.1.1
Подпрограмма 1 "Новое проектирование музейного пространства"









Количество экспонатов основного фонда
ед.

Форма стат. отчета 8-НК
3427
3480
3650
3700
3780

Количество массовых мероприятий в музее
ед.

Форма стат. отчета 8-НК
94
70
70
71
72

Количество посещений музея
посещений

Форма стат. отчета 8-НК
15805
9900
10080
10100
11000
1.2
Задача 2. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района
1.2.1
Подпрограмма 2 "Каратуз молодой"









Оказание информационно-консультационной помощи молодежи
чел.

Годовой отчет
800
1500
2000
2100
2100

Количество проектов, реализуемых молодежью района
мер.

Годовой отчет
-
4
4
4
5

Организация молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые и др.)
мер.

Годовой отчет
22
32
40
42
42

Организация мероприятий по отдыху молодежи
мер.

Годовой отчет
10
13
13
13
13

Организация мероприятий по трудовому воспитанию
мер.

Годовой отчет
1
1
1
1
1
1.3
Задача 3. Реализация государственной и муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории района, пропаганда здорового образа жизни среди жителей района
1.3.1
Подпрограмма 3 "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта"









Обеспеченность населения спортсооружениями и спортинвентарем
%

Годовой отчет
137,18
138,06
140,72
141,80
141,80

Охват жителей района спортивно-массовыми мероприятиями
%

Годовой отчет
20,00
20,28
23,40
24,60
24,90

Количество жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
чел.

Годовой отчет
2901
3185
3583
3740
3757
1.4
Задача 4. Сохранение единого культурного пространства района, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала, и дальнейшее развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности
1.4.1
Подпрограмма 4 "Поддержка и развитие культурного потенциала"









Число участников платных культурно-досуговых мероприятий
чел.

Форма стат. отчета 7-НК
48243
48630
49080
49140
49140

Количество клубных формирований
ед.

Форма стат. отчета 7-НК
175
175
175
175
175

Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа
чел.

Форма стат. отчета 7-НК
1817
1850
1850
1850
1850
1.5
Задача 5. Совершенствование деятельности библиотек Каратузского района
1.5.1
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие библиотечного дела района"









Динамика количества зарегистрированных пользователей библиотек
пользователи

Форма 6-НК
7000
7400
7420
7430
7450

Динамика количества посещений библиотек
посещения

Форма 6-НК
73900
74100
74200
74300
74500

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей района
экз.

Форма 6-НК
284
356
361
370
379

Среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей
кол.

Форма 6-НК
65815
65800
65850
65900
70000

Количество специалистов библиотек, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку
чел.

Годовой отчет
6
10
12
15
18

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
кол. библиотек

Ежегодный отчет
3
3
4
8
11

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
библиографическая запись

Форма 6-НК
5000
8000
11500
15000
18500
1.6
Задача 6. Повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района как фактора социально-культурного развития района
1.6.1
Подпрограмма 6 "Развитие киновидеообслуживания"









Количество киноустановок
шт.

Статотчет, форма № К-2РИК
10
11
11
11
11

Количество мест в зрительных залах киноустановок
ед.

Статотчет, форма № К-2РИК
2401
2401
2401
2401
2401

Количество посещений киносеансов
тыс. человек

Статотчет, форма № К-2РИК, форма № 10-НК
25,5
25,6
26,7
27,7
28,7

Количество киносеансов
ед.

Статотчет, форма № К-2РИК, форма № 10-НК
2201
2400
2500
2600
2700

Количество валового сбора
тыс. руб.

Статотчет, форма № К-2РИК, форма № 10-НК
155,6
156,0
157,0
158,0
159,0

Количество созданного видеофонда
ед.

Годовой отчет
98
194
290
320
390
1.7
Задача 7. Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций

1.7.1
Подпрограмма 7 "Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти"









Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, активно осуществляющих свою деятельность
ед.

Годовой отчет
17
17
18
19
20

Количество некоммерческих организаций - получателей поддержки на реализацию социально значимых проектов, активно осуществляющих свою деятельность
ед.

Годовой отчет
3
-
3
3
3

Количество обучающих мероприятий, проводимых для участников и членов социально ориентированных некоммерческих организаций
ед.

Годовой отчет
1
-
1
1
1

Руководитель
Ф.И.О

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 2
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Плановый период
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
2017
2018
2019
2020
1


Целевой показатель










1
Количество экспонатов основного фонда
ед.
3427
3480
3650
3700
3780
3830
3880
3900
3920
2
Количество массовых мероприятий в музее
ед.
94
70
70
71
72
73
74
75
76
3
Количество посещений музея
посещений
15805
9900
10080
10100
11000
11200
11250
11300
11350
4
Оказание информационно-консультационной помощи молодежи
чел.
800
1500
2000
2100
2100
2200
2300
2350
2400
5
Количество проектов, реализуемых молодежью района
мер.
-
4
4
4
5
5
5
5
5
6
Организация молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые и др.)
мер.
22
32
40
42
42
50
50
52
55
7
Организация мероприятий по отдыху молодежи
мер.
10
13
13
13
13
15
15
15
15
8
Организация мероприятий по трудовому воспитанию
мер.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
Обеспеченность населения спортсооружениями и спортинвентарем
%
137,18
138,06
140,72
141,80
141,80
141,85
141,90
141,90
141,90
10
Охват жителей района спортивно-массовыми мероприятиями
%
20,00
20,28
23,40
24,600
24,90
24,9
24,9
25,0
25,0
11
Количество жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
чел.
2901
3185
3583
3740
3757
3757
3757
3757
3757
12
Число участников платных культурно-досуговых мероприятий
чел.
48243
48630
49080
49140
49140
49200
49250
49300
49350
13
Количество клубных формирований
ед.
175
175
175
175
175
175
175
175
175
14
Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа
чел.
1817
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850
1850
15
Динамика количества зарегистрированных пользователей библиотек
пользователи
7000
7400
7420
7430
7450
7470
7470
7470
7470
16
Динамика количества посещений библиотек
посещения
73900
74100
74200
74300
74500
73900
74000
74000
74000
17
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей района
экз.
284
356
361
370
379
380
383
385
387
18
Среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей
количество книг
65815
65800
65850
65900
70000
70100
70100
65900
65900
19
Количество специалистов библиотек, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку
чел.
6
10
12
15
18
18
18
18
18
20
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
количество библиотек
3
3
4
8
11
15
18
20

21
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
библиографическая запись
5000
8000
11500
15000
18500
20000
22000
25000
27000
22
Количество киноустановок
шт.
10
11
11
11
11
11
11
11
11
23
Количество мест в зрительных залах киноустановок
ед.
2401
2401
2401
2401
2401
2401
2401
2401
2401
24
Количество посещений киносеансов
тыс. чел.
25,5
25,6
26,7
27,7
28,7
28,7
29,0
29,0
29,0
25
Количество киносеансов
ед.
2201
2400
2500
2600
2700
2700
2700
2700
2700
26
Количество валового сбора
тыс. руб.
155,6
156,0
157,0
158,0
159,0
160,0
161,0
162,0
163,0
27
Количество созданного видеофонда
ед.
98
194
290
320
390
400
420
450
450
28
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, активно осуществляющих свою деятельность
ед.
17
17
18
19
20
20
20
21
21
29
Количество некоммерческих организаций - получателей поддержки на реализацию социально значимых проектов, активно осуществляющих свою деятельность
ед.
3
-
3
3
3
4
4
5
5
30
Количество обучающих мероприятий, проводимых для участников и членов социально ориентированных некоммерческих организаций
ед.
1
-
1
1
1
2
2
2
2

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 3
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование нормативного правового акта Каратузского района
Предмет регулирования, основное содержание
Срок принятия (год, квартал)
1
Решение № 12-92
"Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Каратузский район до 2020 года"
18.11.2011
2
Постановление № 738-п
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации
29.07.2013
3
Постановление № 939-п
Об утверждении перечня муниципальных программ Каратузского района
01.10.2013

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 4
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ"

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
Итого на период
Муниципальная программа
Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе
всего расходные обязательства по программе
X
X
X
X
16379,86
15263,0
14938,0
46580,86
в том числе по ГРБС:








администрация
001
X
X
X
16379,86
15263,0
14938,0
46580,86
Подпрограмма 1
Новое проектирование музейного пространства
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
1859,7
1763,7
1763,7
5387,1
в том числе по ГРБС:

X
X
X




администрация
001
X
X
X
1859,7
1763,7
1763,7
5387,1
Подпрограмма 2
Каратуз молодой
всего расходные обязательства по подпрограмме
X
X
X
X
1845,2
1845,2
1845,2
5535,6
в том числе по ГРБС:








администрация
001
X
X
X
1845,2
1845,2
1845,2
5535,6
Подпрограмма 3
Развитие и пропаганда физической культуры и спорта
всего расходные обязательства
X
X
X
X
209,0
209,0
209,0
627,0
в том числе по ГРБС:








администрация
001
X
X
X
209,0
209,0
209,0
627,0
Подпрограмма 4
Поддержка и развитие культурного потенциала
всего расходные обязательства
X
X
X
X
1328,4
818,4
493,4
2640,2
в том числе по ГРБС:








администрация
001
X
X
X
1328,4
818,4
493,4
2640,2
Подпрограмма 5
Сохранение и развитие библиотечного дела района
всего расходные обязательства
X
X
X
X
6912,26
6401,4
6401,4
19715,06
в том числе по ГРБС:








администрация
001
X
X
X
6912,26
6401,4
6401,4
19715,06
Подпрограмма 6
Развитие киновидеообслуживания
всего расходные обязательства
X
X
X
X
4210,3
4210,3
4210,3
12630,9
в том числе по ГРБС:








администрация
001
X
X
X
4210,3
4210,3
4210,3
12630.9
Подпрограмма 7
Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти
всего расходные обязательства
X
X
X
X
15,0
15,0
15,0
45,0
в том числе по ГРБС:








администрация
001
X
X
X
15,0
15,0
15,0
45,0

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 5
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ" С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
Итого на период
Муниципальная программа
Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе
Всего
16379,86
15263,0
14938,0
46580,86
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
886,2
250,9
250,9
1388,0
внебюджетные источники




районный бюджет <**>
15493,66
15012,1
14687,1
45192,86
юридические лица




Администрация Каратузского района
16379,86
15263,0
14938,0
46580,86
Подпрограмма 1
Новое проектирование музейного пространства
Всего
1859,7
1763,7
1763,7
5387,1
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
80,0


80,0
внебюджетные источники




районный бюджет <**>
1779,7
1763,7
1763,7
5307,1
юридические лица






Администрация Каратузского района
1859,7
1763,7
1763,7
5387,1
Подпрограмма 2
Каратуз молодой
Всего
1845,2
1845,2
1845,2
5535,6
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
250,9
250,9
250,9
752,7
внебюджетные источники




районный бюджет <**>
1594,3
1594,3
1594,3
4782,9
юридические лица




Администрация Каратузского района
1845,2
1845,2
1845,2
5535,6
Подпрограмма 3
Развитие и пропаганда физической культуры и спорта
Всего
209,0
209,0
209,0
627
в том числе:




федеральный бюджет




краевой бюджет




внебюджетные средства




районный бюджет
209,0
209,0
209,0
627
юридические лица




Администрация Каратузского района
209,0
209,0
209,0
627
Подпрограмма 4
Поддержка и развитие культурного потенциала
Всего
1328,4
818,4
493,4
2640,2
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
320,0
0,0
0,0
320,0
внебюджетные источники




районный бюджет <**>
1328,4
818,4
493,4
2640,2
юридические лица




Администрация Каратузского района
1328,4
818,4
493,4
2640,2
Подпрограмма 5
Сохранение и развитие библиотечного дела района
Всего
6912,26
6401,4
6401,4
19715,06
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет
235,3


235,3
внебюджетные источники




районный бюджет <**>
6676,96
6401,4
6401,4
19479,76
юридические лица




Администрация Каратузского района
6912,26
6401,4
6401,4
19715,06
Подпрограмма 6
Развитие киновидеообслуживания
Всего
4210,3
4210,3
4210,3
12630,9
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет




внебюджетные источники




районный бюджет <**>
4210,3
4210,3
4210,3
12630,9
юридические лица




Администрация Каратузского района
4210,3
4210,3
4210,3
12630,9
Подпрограмма 7
Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти
Всего
15,0
15,0
15,0
45,0
в том числе:




федеральный бюджет <*>




краевой бюджет




внебюджетные источники




районный бюджет <**>
15,0
15,0
15,0
45,0
юридические лица




Администрация Каратузского района
15,0
15,0
15,0
45,0

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 6
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
РАЙОННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ"

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный финансовый 2012 год
Текущий финансовый 2013 год
Очередной финансовый 2014 год
Первый год планового периода 2015 год
Второй год планового периода 2016 год
Отчетный финансовый 2012 год
Текущий финансовый 2013 год
Очередной финансовый 2014 год
Первый год планового периода 2015 год
Второй год планового периода 2016 год
Подпрограмма 1 "Новое проектирование музейного пространства"
1. Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
X
X
X
X
X
1098,5
1362,9
1722,4
1718,9
1718,9
1.1. Количество экспозиций и выставок
22
25
25
25
25
X
X
X
X
X
1.2. Количество печатных и электронных научных, публицистических изданий
1
2
2
2
2
X
X
X
X
X
1.3. Количество выставок, организованных вне музея
5
6
6
6
6
X
X
X
X
X
1.4. Количество образовательных программ
1
2
2
2
2
X
X
X
X
X
2. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества
X
X
X
X
X
651,9
X
10,9
13,4
13,4
2.1. Количество массовых мероприятий
94
70
70
71
72
X
X
X
X
X
3. Методическая работа в установленной сфере деятельности
X
X
X
X
X
3,3
X
19,1
20,1
20,1
3.1. Проведение мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.), в том числе на выезде, ед.
7
7
7
7
7





4. Формирование, учет, сохранение фондов музеев
X
X
X
X
X
X
X
1,2
1,2
1,2
4.1. Поступление музейных предметов, ед.
54
57
57
57
57
X
X
X
X
X
4.2. Количество музейных предметов основного и научно-вспомогательного фонда
3427
3480
3650
3700
3780
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2 "Каратуз молодой"
1. Оказание информационно-консультативной помощи
1.1. Число человек
800
1500
2000
2100
2100
429,4
906,9
1397,8
1395,3
1395,3
2. Организация мероприятий по трудовому воспитанию и отдыху молодежи
2.1. Число мероприятий
11
14
14
14
14
5,4
928,6
8
8,8
8,8
3. Организация молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые и др.)
3.1. Число мероприятий
22
32
40
42
42

928,6
25,6
27,3
27,3
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие библиотечного дела района"
1. Библиотечное, библиографическое обслуживание и информационное обслуживание пользователей библиотек

X
X
X
X
X
16,4
20,1
214,3
214,3
214,3
1.1. Количество документов, выданных из фондов библиотек
210328
214174
215000
216000
216200
X
X
X
X
X
1.2. Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотек
1911
1952
2000
2050
2100
X
X
X
X
X
1.3. Количество документов, выданных из фонда удаленным пользователям библиотек
1600
1700
1800
1900
2000
X
X
X
X
X
2. Методическая работа
X
X
X
X
X
298,2
366,9
1901,5
1901,5
1901,5
2.1. Выезды в муниципальные образования с оказанием методической и практической помощи, ед.
40
40
40
40
42
X
X
X
X
X
2.2. Количество изданий, методических материалов, программ
7
7
7
7
8
X
X
X
X
X
2.3. Количество коллективных форм методической деятельности (конференций, семинаров, круглых столов)
7
7
7
7
8
X
X
X
X
X
3. Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
X
X
X
X
X
695,7
856,2
4436,9
4436,9
4436,9
3.1. Поступление документов на материальных носителях, ед.
4750
5050
5070
5100
5150
X
X
X
X
X
3.2. Выбытие документов, ед.
10350
11070
11100
11200
11300
X
X
X
X
X
3.3. Внесение в электронный каталог библиографических записей, ед.
5000
8000
11500
15000
18500
X
X
X
X
X
4. Подготовка и проведение культурно-просветительских мероприятий
X
X
X
X
X
X
0,4
2,19
2,19
2,19
4.1. Количество мероприятий
45
55
56
56
56
X
X
X
X
X
Подпрограмма 6 "Развитие киновидеообслуживания"
1. Организация и проведение кинопоказа
X
X
X
X
X
2650,2
3026,6
4154,8
4141,5
4142,3
1.1. Количество посещений (тыс. чел.)
25,5
25,6
26,7
27,7
28,7
X
X
X
X
X
1.2. Количество киносеансов, ед.
2201
2400
2500
2600
2700
X
X
X
X
X
2. Создание аудиовизуальных произведений, проектов
X
X
X
X
X
0,2
11,6
30,5
43,8
43,0
2.1. Создание сюжетов, ед.
98
194
290
320
390
X
X
X
X
X
2.2. Внесение в каталог аудиовизуальных произведений, ед.
98
194
290
320
390
X
X
X
X
X

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 7
к муниципальной программе
Каратузского района
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе",
утвержденной
Постановлением
администрации Каратузского района
от 31 марта 2014 г. № 317-п

ПОДПРОГРАММА
"НОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Новое проектирование музейного пространства" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Каратузского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Каратузского района
Цель и задачи подпрограммы
Сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района;
- создание нормативных условий хранения и представления музейных предметов;
- оформление экспонируемого материала для его пространственного восприятия;
- повышение качества представления и доступности музейных предметов;
- обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Каратузский районный краеведческий музей"
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Количество экспонатов основного фонда.
2. Количество массовых мероприятий в музее.
3. Количество посещений музея
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования: 5387,1 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 80,0 тыс. руб.;
районный бюджет - 5307,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 1859,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 80,0 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1779,7 тыс. руб.;
2015 г. - 1763,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 1763,7 тыс. руб.;
2016 г. - 1763,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 1763,7 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Каратузского района, финансовое
управление администрации Каратузского района,
ревизионная комиссия районного Совета депутатов


3.2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Каратузский район - одна из южных территорий Красноярского края. Окраинное положение, удаленность от городов, сложности экономической деятельности и трудоустройства приводят к сокращению населения. Преодолению негативных тенденций может способствовать активная культурно-воспитательная деятельность музея. Значимость района для края и России, привлекательность жизнедеятельности на его территории могут остановить сокращение населения и привести к его росту. В свою очередь это будет способствовать укреплению и развитию края и России в целом.
Каратузский районный краеведческий музей был открыт в 1986 году как общественный музей в одном из залов районной библиотеки. В 1989 году он был размещен в отремонтированном здании бывшей церковно-приходской школы, построенной в 1900 году. В нем имелся фонд, насчитывающий более тысячи экспонатов и в основном состоящий из фотографий, архивных документов и предметов быта, которые были представлены в экспозиции, выставках и альбомах.
На сегодняшний день в музее хранится 3427 экспонатов основного и около тысячи научно-вспомогательного фонда, имеется музейная библиотека. Экспозиции, созданные в предыдущие годы, не отвечают современным требованиям экспозиционно-выставочной работы и требованиям сохранности музейных предметов.
Недостаток экспозиционных площадей, финансовых ресурсов не позволяет сегодня представить музейные предметы в полном объеме. Развитие музейной деятельности предполагает создание новых экспозиций и выставок по отдельным периодам истории района не только стационарного, но и мобильного типа. Для формирования и представления содержания исторических экспозиций музею необходим научный сотрудник.
В 2013 году осуществляется создание экспозиции "История Отечества в денежных знаках". Приобретается необходимое специальное оборудование для демонстрации коллекции нумизматики. Эта экспозиция всегда востребована посетителями музея, взрослыми и детьми.
Имеющиеся в музее предметы древнекаменного века, подробное научное описание археологических находок бассейна реки Казыр, проводимые раскопки в пределах будущего строительства железной дороги на территории Каратузского района, а также познавательный и образовательный интерес посетителей музея к этой теме вызвали необходимость создания экспозиции "Из глубины веков". Для завершения создания этой экспозиции к 90-летию Каратузского района необходимо в 2014 году ввести в штатное расписание музея должность научного сотрудника и приобрести современное оборудование.
В 2015 году исполняется 100 лет со дня рождения известного сибирского писателя А.Т. Черкасова, написавшего трилогию о людях тайги - старообрядцах: "Хмель", "Черный тополь", "Конь рыжий". Представлением творчества писателя предполагается рассказать о людях светлой и сильной души, следовавших традициям своих предков, искавших чистую от пороков счастливую жизнь в неведомой, как и они сами, стране Беловодье во имя спасения души от мирских соблазнов (пьянства, блуда, воровства), от суеты сует. Экспозиция "Врата Беловодья" расскажет о традициях и обрядах староверов, познакомит посетителей музея с историей населения Каратузского района на общем фоне заселения Сибири. Она будет посвящена 100-летнему юбилею А.Т. Черкасова.
В 2016 году Каратузскому районному краеведческому музею исполнится 30 лет. К этому времени необходимо произвести его внутреннюю реконструкцию.
Создание и представление музейной экспозиции требует научно-исторического, новаторского подхода, эксперимента, усилий коллектива музея и значительных финансово-материальных средств.
В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией Каратузского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Каратузского района.
Основной целью подпрограммы является сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района. Достичь ее позволяет решение следующих задач:
- создание нормативных условий хранения и представления музейных предметов;
- оформление экспонируемого материала для его пространственного восприятия;
- повышение качества представления и доступности музейных предметов;
- обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Каратузский районный краеведческий музей".
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Перечень целевых индикаторов, позволяющих измерить достижение цели подпрограммы, приведен в приложении № 1 к паспорту подпрограммы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы.
Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является администрация Каратузского района.
Реализация мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к паспорту подпрограммы "Новое проектирование музейного пространства", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", подпунктом 1.1 пункта 1, подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2, подпунктами 3.1, 3.2 и 3.3 пункта 3, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между администрацией Каратузского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Каратузский районный краеведческий музей".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Каратузского района от 23.11.2011 № 1303-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета районным муниципальным и автономным учреждениям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".
Реализация мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к паспорту подпрограммы "Новое проектирование музейного пространства", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", подпунктом 4.1 пункта 4, осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Каратузского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Каратузский районный краеведческий музей".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Каратузского района от 17.01.2011 № 22-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями МО Каратузский район, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения МО Каратузский район".

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района.
Администрация Каратузского района осуществляет:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы администрация Каратузского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.
Администрация Каратузского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем подпрограммы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют финансовое управление Каратузского района и ревизионная комиссия районного Совета депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит создать новые экспозиции с учетом нормативных условий хранения и экспонирования музейных предметов, предотвратить их естественное старение, сохранить музейные ценности для будущих поколений.
Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются:
- количество предметов основного фонда в 2013 году - 3480 единиц; в 2014 - 3650 единиц; в 2015 - 3700 единиц; в 2016 - 3780 единиц;
- количество массовых мероприятий в 2013 году - 70 единиц; в 2014 - 70 единиц; в 2015 - 71 единица; в 2016 - 74 единицы;
- количества посетителей в 2013 году - 9900 человек; в 2014 - 10080 человек, в 2015 - 10100, в 2016 - 11000 человек.
Научно-информационное, художественное и техническое проектирование позволяет достичь экспрессивности экспозиции, т.е. способности музейных предметов воздействовать на зрителя и вызывать у него эмоциональное переживание. Аттрактивность экспозиции, т.е. способность привлекать внимание посетителей, создаст популярность музею, увеличит количество его посетителей, повысит интерес к изучению родного края, покажет неразрывную связь истории Каратузского района с историей Красноярского края и всей России.
Все это будет способствовать формированию гражданских, патриотических чувств у молодежи - гордость за свою Родину, готовность защищать интересы своей Отчизны.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет бюджетных ассигнований районного бюджета и краевых субсидий на поддержку деятельности МБУК "Каратузский районный краеведческий музей".
Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.





Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы
"Новое проектирование
музейного пространства",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Первый год планового периода 2015 г.
Второй год планового периода 2016 г.
Цель: сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района
1
Количество экспонатов основного фонда
единиц
Форма стат. отчета 8-НК
3427
3480
3650
3700
3780
2
Количество массовых мероприятий в музее
единиц
Форма стат. отчета 8-НК
94
70
70
71
72
3
Количество посещений музея
человек
Форма стат. отчета 8-НК
15805
9900
10080
10100
11000

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы
"Новое проектирование
музейного пространства",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
итого на период
Цель: сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района
Задача 1. Создание нормативных условий хранения и представления музейных предметов
Мероприятие 1.1. Оборудование конференц-аудитории галереи
администрация
001
801
810801
612
9,5
0,0
0,0
9,5
Проведение мероприятий в оборудованных помещениях с комфортной обстановкой будет способствовать поддержанию интереса и увеличению числа участников на 500 чел. в год
Задача 2. Оформление экспонируемого материала для его пространственного восприятия
Мероприятие 2.1. Приобретение баннера для экспозиции "Из глубины веков"
администрация
001
0801
0810802
612
0,5
0,0
0,0
0,5
Появление баннера и новых предметов привлечет внимание посетителей и увеличит их число на 450 чел. в год
Мероприятие 2.2. Приобретение музейных предметов
администрация
001
0801
0810803
612
0,0
10,0
0,0
10,0
Задача 3. Повышение качества представления и доступности музейных предметов
Мероприятие 3.1. Реконструкция экспозиций к 30-летию музея
администрация
001
0801
0810804
612
0,0
0,0
10,0
10,0
Реконструкция двух экспозиций увеличит число посещений на 350 чел. в год
Мероприятие 3.2. Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога за счет средств краевого бюджета
администрация
001
0801
0817485
612
80,0
0,0
0,0
80,0
Увеличение числа записей в электронный каталог до 500
Мероприятие 3.3. Софинансирование субсидии на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
администрация
001
0801
0810885
612
16,0
0,0
0,0
16,0
Увеличение числа записей в электронный каталог до 500
Задача 4. Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Каратузский районный краеведческий музей"
Мероприятия 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
администрация
001
0801
0810061
611
1753,7
1753,7
1753,7
5261,1
Выполнение муниципального задания - 100%
Итого по подпрограмме ГРБС
администрация




1859,7
1763,7
1763,7
5387,1


Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 8
к муниципальной программе
Каратузского района
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе",
утвержденной
Постановлением
администрации Каратузского района
от 31 марта 2014 г. № 317-п

ПОДПРОГРАММА
"КАРАТУЗ МОЛОДОЙ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Каратуз молодой" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Каратузского района
Исполнитель подпрограммы
Администрация Каратузского района
Цель подпрограммы
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района
Задачи подпрограммы
1. Развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере сохранения исторической памяти, гражданского образования и военно-патриотического воспитания.
2. Развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере разработки и принятия решений в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей среды, самоуправления, формирования гражданской позиции и любви к малой родине.
3. Развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района возможности сезонного заработка для старшеклассников.
4. Развитие и поддержка инициатив молодых людей на территории района традиционных видов творчества и эстрадного искусства.
5. Развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового образа жизни.
6. Развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района современных видов творчества, дизайна, фотографии, архитектуры, граффити, fashion-индустрии.
7. Обеспечение выполнения муниципального
задания Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр Лидер"
Целевые индикаторы подпрограммы
- оказание информационно-консультационной помощи молодежи;
- количество проектов, реализуемых молодежью района;
- организация молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые и др.);
- организация мероприятий по отдыху молодежи;
- организация мероприятий по трудовому воспитанию
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования: 5535,6 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 752,7 тыс. руб.;
районный бюджет - 4782,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 1845,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 250,9 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1594,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1845,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 250,9 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1594,3 тыс. руб.;
2016 г. - 1845,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 250,9 тыс. руб.;
- районный бюджет - 1594,3 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Каратузского района, финансовое управление администрации Каратузского района, ревизионная комиссия районного Совета депутатов

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

1. Уже в ближайшем будущем в районе возникнет потребность в новых трудовых ресурсах, которые нужно готовить сегодня.
2. От позиции молодых людей в общественной жизни, их стабильности и активности зависит социальное благополучие и снижение напряженности в обществе. В районе нет ни центра досуга молодежи, ни клуба молодежных инициатив. Распространение негативных явлений в молодежной среде снижает стартовые возможности молодых людей, что ведет к потере жизненных ориентиров, утрате общечеловеческих ценностей и видения собственных перспектив.
2. Еще одной проблемой является ветшание существующих спортивных объектов, моральное и техническое устаревание спортинвентаря, а также отсутствие стационарных летних лагерей, баз проката спортинвентаря и баз отдыха. Все это, наряду с отсутствием современного спортивного комплекса и позитивного опыта ведения здорового образа жизни (при отрицательном влиянии на сознание молодых людей рекламы сигарет и алкогольных напитков), приводит к падению интереса у жителей района к занятиям физической культурой и спортом, безответственно равнодушному отношению к собственному здоровью.
На сегодняшний день свою деятельность муниципальное учреждение по работе с молодежью модернизирует, формируясь как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в орбиту своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: государственные учреждения, институты гражданского общества, общественные объединения и молодежные организации.
Но по показателям участия молодежи в социально-политической жизни района пока составляет всего 1% молодежи, реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории, от всей молодежи, проживающей в районе. Такой незначительный показатель - не только результат недостаточной социальной активности самой молодежи района, но и недостаточно эффективной общегосударственной системы, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровня.
Следствием невключенности, отстраненности молодежи от социально-экономических процессов является социальное напряжение в молодежной среде. Оно проявляется в информационном пространстве, выражается в недоверии к органам власти.
Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:
недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую систему;
слабое партнерское взаимодействие структур государственной молодежной политики с общественными институтами в совместной работе по реализации молодежной политики региона;
недостаточная профессиональная квалификация специалистов, работающих с молодежью, государственных и общественных структур по формированию гражданской инициативы, предприимчивости молодого человека и реализации его потенциала в пользу развития территории, где проживает молодой человек, и края в целом.

Анализ ситуации по молодежной политике в Каратузском районе
в 2013 году

Эффективная государственная молодежная политика - один из важнейших инструментов развития территории, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. Чтобы молодежная политика была эффективной, управляемой, разнообразной и инвестиционно привлекательной в условиях модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу, Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Лидер" выстроило систему работы с разными категориями молодых людей и подростков.
Молодежная политика в Каратузском районе осуществляется в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации и Законом Красноярского края "О государственной молодежной политике Красноярского края" относительно молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, молодых семей, молодежных объединений и направлена на приоритетное создание правовых, экономических и организационных гарантий, условий и стимулов для реализации молодыми людьми своих конституционных прав с учетом специфических потребностей, запросов, интересов, присущих возрасту, а также для включения молодежи в систему общественных отношений и их успешной социализации.
На 1 января 2013 года в районе проживает подростков и молодежи с 14 до 18 лет - 2787 человек, около тысячи человек в возрасте от 19 до 30 лет. Учащейся молодежи, включая школы и ПУ-82, - 1787 человек. Количество учащихся, отнесенных к спецмедгруппам, составляет 182 человека. 137 несовершеннолетних и 58 семей находятся в социально опасном положении.
В муниципальной системе образования с подростками и молодежью работают общеобразовательные учреждения и учреждения физкультурно-спортивной направленности. В районе 17 общеобразовательных школ, 15 спортзалов, на базе которых действуют секции спортивных игр, 13 физкультурно-спортивных клубов, клуб туризма и экскурсий. Более 25 лет работает районный военный спортивно-технический центр "Патриот", Детско-юношеская спортивная школа, секция вольной борьбы, секция гиревого спорта при МБОУ ДОД "ПАТРИОТ", тренажерный зал. В районе развиваются такие виды спорта, как лыжные гонки, спортивный туризм, легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба. Создано местное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России".
Кроме того, районный детско-юношеский центр "Радуга", 22 сельских библиотеки, клуб "Краевед" при детской библиотеке с. Каратузского, 14 сельских центров культуры, 1 автоклуб, киносеть, районный краеведческий музей, Детская школа искусств, Межшкольный методический центр - все эти ресурсы тоже используются для реализации районных целевых программ в работе с подростками и молодежью.
Признавая эффективность программно-целевого подхода к распределению бюджетных средств, специалисты МБУ "Молодежный центр Лидер" совместно со специалистами отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта разработали долгосрочную районную целевую программу "Каратуз молодой".

Предпосылки устойчивого развития молодежной политики
в Каратузском районе

- наличие собственного творческого потенциала, свободных трудовых ресурсов и инициативных молодых людей, желающих изменить ситуацию;
- выстроенное сетевое и межведомственное взаимодействие (между администрацией района, управлением образования, управлением социальной защиты, учреждениями здравоохранения, инспекцией по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями культуры, военным комиссариатом, СМИ, отделом занятости населения) при разработке программ и программных мероприятий в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта;
- налажены деловые отношения с краевыми министерствами;
- развитая система общего среднего, дополнительного, начального профессионального образования;
- богатое культурно-историческое наследие района, наличие памятников истории и культуры;
- пример достижения признания и успеха в жизни замечательных людей земли каратузской - ветеранов Великой Отечественной войны, писателей и поэтов, художников, спортсменов, ученых, актеров, тружеников сельского хозяйства - как основа воспитания чувства гордости за свою малую родину, формирования здорового образа жизни и желания внести свой вклад в развитие района;
- наличие замечательных по красоте уголков природы как одного из ресурсов развития краеведения и туризма, экологического и патриотического воспитания молодого поколения;
- интерес бизнесменов и предпринимателей к экономическому развитию территории и выбору перспективных направлений инвестирования;
- возможность кооперации с другими районами юга края;
- финансовая и управленческая поддержка администрацией края муниципальных инициатив.

Стратегические направления развития молодежной политики
в Каратузском районе

1. Формирование социально ориентированной экономики территории, обеспечивающей рост производства и сферы услуг, создание новых рабочих мест для улучшения условий жизни населения, в том числе молодежи, снятие социальной напряженности, а также решение иных социально-экономических задач, связанных с развитием главного богатства района - его человеческого потенциала.
2. Создание благоприятных условий для развития разнообразных форм самореализации молодых людей: занятий спортом, туризмом, творчеством. Социальная, материальная и управленческая поддержка учащейся молодежи и подростков, молодых специалистов, молодых семей, молодежных инициатив. Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта территории как одного из условий выращивания здорового и инициативного молодого поколения района.
3. Программное обеспечение финансирования традиционных форм организации работы с молодежью и поддержка новых направлений организации отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи района.
4. Разработка долгосрочных программ, строительство современного спортивного зала, базы проката спортинвентаря, изучение перспективных форм отдыха и оздоровления, разработка туристских маршрутов и мест размещения сопутствующих услуг, всей туристической инфраструктуры, привлечение инвесторов и предпринимателей в район.
5. Поддержка молодых семей через выстраивание сетевого и межведомственного взаимодействия с учреждениями социальной сферы и оказание помощи молодым гражданам и молодым семьям в решении социально-экономических проблем.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района.
Задачами подпрограммы являются:
- развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере сохранения исторической памяти, гражданского образования и военно-патриотического воспитания;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере разработки и принятия решений в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей среды, самоуправления, формирования гражданской позиции и любви к малой родине;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района возможности сезонного заработка для старшеклассников;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей на территории района, традиционных видов творчества и эстрадного искусства;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового образа жизни;
- развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района современных видов творчества, дизайна, фотографии, архитектуры, граффити, fashion-индустрии;
- обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр Лидер".
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Перечень целевых индикаторов перечислен в приложении № 1 к паспорту подпрограммы "Каратуз молодой".

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизмы реализации подпрограммы предусматривают отработку управленческих, финансовых, правовых и коммуникационных схем обеспечения мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Подпрограмма предполагает внедрение в систему государственной молодежной политики на территории Каратузского района следующих организационно-управленческих механизмов: создание комплекса условий и эффективных механизмов реализации государственной молодежной политики на территории Каратузского района для развития потенциала молодежи.
Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является администрация Каратузского района.
Реализация мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к паспорту подпрограммы "Каратуз молодой", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", подпунктом 1.1 пункта 1, подпунктом 2.1 пункта 2, подпунктом 3.1 пункта 3, подпунктом 4.1 пункта 4, подпунктом 5.1 пункта 5, подпунктом 6.1 пункта 6, подпунктом 7.1 пункта 7, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между администрацией Каратузского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Лидер".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Каратузского района от 23.11.2011 № 1303-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета районным муниципальным и автономным учреждениям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".
Реализация мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к паспорту подпрограммы "Каратуз молодой", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", подпунктом 8.1 пункта 8, осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Каратузского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Лидер".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Каратузского района от 17.01.2011 № 22-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями МО Каратузский район, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения МО Каратузский район".

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района.
Администрация Каратузского района осуществляет:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы. В процессе реализации подпрограммы.
Администрация Каратузского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.
Администрация Каратузского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем подпрограммы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является администрация Каратузского района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется ревизионной комиссией Каратузского района в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут созданы условия для успешной социализации и самореализации молодых людей района, что позволит активно принимать участие молодежи в социальной, экономической, политической, спортивной и культурной жизни сельского сообщества.
Произойдет рост престижа здорового образа жизни, внедрение в молодежную и подростковую среду идеологии патриотизма, гражданственности и здорового образа жизни.
Снизит социальную напряженность и нигилизм, а также распространение алкоголизма и наркомании как способа ухода от жизненных проблем в молодежной среде, снижение правонарушений в молодежной среде на 1%.
Ведение здорового образа жизни молодыми людьми, сохранение и укрепление здоровья населения, рождение здоровых детей, снижение смертности.
Увеличение мероприятий по летнему отдыху молодежи в Каратузском районе до 13 мероприятий в год.
Увеличение численности молодежи, получившей информационно-консультационные услуги посредством личных консультаций и сети Интернет, до 2100 человек в год.
Увеличение мероприятий, направленных на культурно-досуговое развитие и раскрытие потенциала у молодежи, до 42 в год.
Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Каратузском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, до 3%.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы "Каратуз молодой".

2.7. Обоснование финансовых, материальных, трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием
источников финансирования)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет бюджетных ассигнований районного бюджета и краевых субсидий на поддержку деятельности МБУ "Молодежный центр Лидер".
Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.





Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы
"Каратуз молодой",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Первый год планового периода 2015 г.
Второй год планового периода 2016 г.
Цель: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района
1
Оказание информационно-консультационной помощи молодежи
чел.
Годовой отчет
800
1500
2000
2100
2100
2
Количество проектов, реализуемых молодежью района
мер.
Годовой отчет
-
4
4
4
5
3
Организация молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые и др.)
мер.
Годовой отчет
22
32
40
42
42
4
Организация мероприятий по отдыху молодежи
мер.
Годовой отчет
10
13
13
13
13
5
Организация мероприятий по трудовому воспитанию
мер.
Годовой отчет
1
1
1
1
1

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы
"Каратуз молодой",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
итого на период
Цель: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района
Задача 1. Развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере сохранения исторической памяти, гражданского образования и военно-патриотического воспитания
Мероприятие 1.1. Районная дискуссионная онлайн-площадка "Войны не знали мы, но все же..."
администрация
001
0707
0820807
244
2,0
2,0
2,0
6,0
Конкурс эссе в 3 номинациях, посвященный ВОВ
Задача 2. Развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере разработки и принятия решений в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей среды, самоуправления, формирования гражданской позиции и любви к малой родине
Мероприятие 2.1. Участие в проектной деятельности, в том числе:
администрация
001
0707
0820808
244
23,0
23,0
23,0
69,0

2.1.1. Участие в проекте "Территория-2020"

001
0707
0820808
244
4,0
4,0
4,0
12,0
Создание в районе молодежной команды, призванной стать ядром развития территорий Каратузского района за счет реализации командой проектов в течение года
2.1.2. Смена "Гражданское общество" в рамках Межрегионального молодежного форума ТИМ "Бирюса"

001
0707
0820808
244
9,0
9,0
9,0
27,0
Развитие практик общественного участия в жизни местного сообщества и общественного контроля. Представление 2 проектов на конкурсе Межрегионального молодежного форума ТИМ "Бирюса"
2.1.3. Участие в краевом проекте ТИМ "Юниор"

001
0707
0820808
244
10,0
10,0
10,0
30,0
Доставка в краевые палаточные лагеря согласно флагманским программам по молодежной политике. Участниками проекта являются подростки в возрасте от 14 до 18 лет согласно разнарядке
Задача 3. Развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района возможности сезонного заработка для старшеклассников
Мероприятие 3.1. Трудовое воспитание молодежи, в том числе:
администрация
001
0707
0820814

80,0
80,0
80,0
240,0

3.1.1. Создание трудового отряда старшеклассников

001
0707
0820814
121
70,0
70,0
70,0
210,0
Создание 10 временных рабочих мест для несовершеннолетних и организация мероприятий по трудовому воспитанию
3.1.2. Краевой слет ТОС

001
0707
0820814
244
10,0
10,0
10,0
30,0
Сохранение, развитие и приумножение традиций движения ТОС, их творческого и культурного потенциала. Награждение лучших бойцов, бригадиров ТОС Каратузского района согласно разнарядке
Задача 4. Развитие и поддержка инициатив молодых людей на территории района, традиционных видов творчества и эстрадного искусства
Мероприятие 4.1. Творческая деятельность молодежи в том числе:
администрация
001
0707
0820817
244
27,0
27,0
27,0
81,0

4.1.1. Краевой молодежный проект "НОВЫЙ ФАРВАТЕР" Зональные очные этапы Творческие номинации

001
0707
0820817
244
18,0
18,0
18,0
54,0
Поддержка творческой молодежи в МО по наиболее популярным направлениям молодежного творчества: хореография, вокал, рок-музыка, хип-хоп, рэп-музыка, граффити, диджеинг, искусство фотографии, веб-дизайн, видео, дизайн одежды
4.1.2. Смена "Добровольчество" в рамках Межрегионального молодежного форума ТИМ "Бирюса"
администрация
001
0707
0820817
244
9,0
9,0
9,0
27,0
Развитие добровольчества на территории Каратузского района, защита одного и более проектов по добровольчеству
Задача 5. Развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового образа жизни
Мероприятие 5.1. Тренировочный сбор "Беги за мной, Сибирь"
администрация
001
0707
0820816
244
5,0
5,0
5,0
15,0
Организаторы, руководители, тренеры, продвиженцы "Беги за мной, Сибирь" из МО Красноярского края собираются вместе и проходят интенсивное обучение в сферах своей деятельности
Задача 6. Развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района современных видов творчества, дизайна, фотографии, архитектуры, граффити, fashion-индустрии
Мероприятие 6.1. Районный фотоконкурс "Земля, которой ты частица"





0,0
0,0
0,0
0,0
Площадка для молодых фотографов, обмен мастерством, воспитание любви к малой родине. Организация одной фотовыставки
Задача 7. Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр Лидер"
Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
администрация
001
0707
0820061
611
1431,4
1431,4
1431,4
4294,2

Мероприятие 7.2. Субсидия на поддержку деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр Лидер"
администрация
001
0707
0827456
612
250,9
250,9
250,9
752,7

Мероприятие 7.3. Софинансирование субсидии на поддержку деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр Лидер"
администрация
001
0707
0820856
612
25,9
25,9
25,9
77,7
Привлечение краевых средств на реализацию молодежной политики в Каратузском районе
Итого по подпрограмме ГРБС
администрация
001



1845,2
1845,2
1845,2
5535,6


Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 9
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе",
утвержденной
Постановлением
администрации Каратузского района
от 31 марта 2014 г. № 317-п

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Развитие и пропаганда физической культуры и спорта"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Каратузского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Каратузского района
Цель и задачи подпрограммы
Реализация государственной и муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории района, пропаганда здорового образа жизни среди жителей района.
1. Организация и проведение ключевых программных мероприятий по физической культуре и спорту, вовлечение в них жителей района разных возрастных категорий.
2. Совершенствование спортивного мастерства команд района через участие в межрайонных, зональных и краевых соревнованиях.
3. Выявление и поддержка лучших спортсменов и сельских спортивных команд, стимулирование спортивной активности, пропаганда здорового образа жизни среди разных возрастных категорий сельчан
Целевые индикаторы
- обеспеченность населения спортсооружениями и спортинвентарем;
- охват жителей района спортивно-массовыми мероприятиями;
- количество жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования - 627,0 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 0,0;
районный бюджет - 627,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 209,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 209,0 тыс. руб.;
2015 г. - 209,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 209,0 тыс. руб.;
2016 г. - 209,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 209,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Каратузского района, финансовое управление администрации Каратузского района, ревизионная комиссия районного Совета депутатов

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Государственная политика в области физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни в Каратузском районе осуществляется в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации и Законом Красноярского края "Физическая культура и спорт в Красноярском крае" относительно всех возрастных категорий жителей района, но особое внимание уделяется молодым гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, молодым семьям, молодежным объединениям. Она направлена на приоритетное создание правовых, экономических и организационных гарантий, условий и стимулов для реализации молодыми людьми своих конституционных прав с учетом специфических потребностей, запросов, интересов, присущих возрасту, а также для включения молодежи в систему общественных отношений и их успешной социализации.
В соответствии с ФЗ-131 район выполняет полномочия: гл. 3, ст. 15, п. 26 "Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального района". Для развития физической культуры и массового спорта отделом разработана и утверждена районным Советом депутатов РЦП "Развитие и пропаганда физкультуры и спорта в Каратузском районе на 2008 - 2010 гг.".
На территории Каратузского района - 62 спортивных сооружения. Все они являются муниципальными. Обеспеченность спортивными сооружениями жителей района составляет 40,0%. Количество спортивных залов - 15. Количество плоскостных спортивных сооружений - 46. Численность постоянно занимающихся физкультурой и спортом на 1 января 2012 года составила 3183 человека - 21,1% от всего населения района. В учреждениях дополнительного образования физкультурой и спортом занимается 651 человек.
В муниципальной системе образования с подростками и молодежью работают общеобразовательные учреждения и учреждения физкультурно-спортивной направленности. В районе 17 общеобразовательных школ, 15 спортзалов, на базе которых действуют секции спортивных игр, 14 сельских физкультурно-спортивных клубов, клуб туризма и экскурсий, в 2011 году открыт еще один физкультурно-спортивный клуб на базе Центра культуры в с. Качулька. Более 25 лет работает учреждение дополнительного образования детей военно-спортивной направленности детско-юношеский центр "Патриот". Основные направления деятельности - пулевая стрельба, гиревой спорт. В течение 10 лет проводится открытый турнир по пулевой стрельбе памяти земляка - Героя России Ивана Кропочева. Более 20 лет администрацией района, ДЮЦ "Патриот" совместно с военным комиссариатом, Минусинским кадетским корпусом и Абаканской военной частью в районе организуются военно-полевые сборы допризывной молодежи и военизированный кросс на кубок генерал-майора запаса В.П. Золотухина. Более 30 лет успешно работает Каратузская детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 199 учащихся. В районе сложились уникальные спортивные традиции, много мастеров и кандидатов в мастера спорта, есть президентские стипендиаты за достижения в спорте. Развиваются такие виды спорта, как лыжные гонки, спортивный туризм, легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба, гиревой спорт, биатлон.
В сфере физической культуры и спорта занято 49 человек штатных работников. Обеспеченность физкультурными кадрами на 1000 жителей составляет 24 специалиста (норма - 26 человек).
Накоплен положительный опыт проведения крупных районных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований различного уровня, отраслевых спартакиад, турниров, спортивных состязаний между командами сельсоветов поселений. Действует районный совет руководителей спортивно-оздоровительных клубов.
Активация физкультурно-массовой и спортивной работы в Каратузском районе стала возможной благодаря программно-целевому к организации деятельности. На уровне федеральных и краевых властей разработана Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, действуют долгосрочные целевые программы. В 2011 году в рамках краевой долгосрочной целевой программы "От массовости к мастерству на 2011 - 2013 годы" 12 физкультурно-спортивных клубов выиграли в конкурсе и получили субсидию в размере 4900,0 тыс. руб. на государственную поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, что позволило увеличить количество занимающихся физкультурой и спортом в сельских ФСК. Район стал победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Для Каратузской детско-юношеской спортивной школы приобретен автобус на 1190,0 тыс. руб., в 2012 году будут приобретены винтовки для биатлона на сумму 180,0 тыс. руб. Кроме того, два образовательных учреждения по долгосрочной целевой программе "Дети" выиграли краевой конкурс субсидий и получили по 100,0 тыс. руб. Организованы дополнительные группы здоровья.
Реализация районных долгосрочных программ по физкультуре и спорту позволила продолжить целенаправленную пропаганду физкультуры и спорта на территории района, работать над ростом спортивного мастерства участников соревнований и укрепить материально-техническую и спортивную базу физкультурно-спортивных клубов. Выстраивание сетевого и межведомственного взаимодействия со всеми учреждениями и заинтересованными лицами по дальнейшей популяризации физкультуры и спорта, в первую очередь взаимодействие с главами поселений района, а также министерством спорта, туризма и молодежной политики позволит решить часть проблем.
Планируется включение района в КАИП на строительство районного физкультурно-спортивного Центра, развитие адаптивной физкультуры, строительство спортивных и детских игровых площадок в каждом селе, ремонт борцовского зала в ДЮСШ, приобретение тренажеров для занятий адаптивной физкультурой людям с ограниченными возможностями здоровья, открытие новых физкультурно-спортивных клубов, продолжить участие в краевых конкурсах и грантовых программах с целью привлечения дополнительных средств для укрепления материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Основные проблемы района в области развития физкультуры
и спорта и пропаганды здорового образа жизни

Основной проблемой является ветшание имеющихся спортивных объектов, моральное и техническое устаревание спортинвентаря, отсутствие стационарных летних лагерей, спортивных баз и баз отдыха для организации каникулярного и летнего отдыха детей и взрослых, для проведения спортивно-тренировочных сборов для воспитанников Детско-юношеской спортивной школы. В районе отсутствуют бассейны. Нет оборудованных стадионов. Все это не позволяет охватить спортивно-массовой работой большее количество жителей района. Самая насущная проблема - это благоустройство стадиона "Колос", огораживание, уборка, охрана.

Стратегические направления развития физической культуры
и спорта в Каратузском районе

1. Одним из основополагающих документов в развитии спорта является Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
краевой отраслевой закон "О физической культуре и спорте в Красноярском крае";
Положение о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.
2. Формирование социально ориентированной экономики территории, обеспечивающей рост производства и сферы услуг, создание новых рабочих мест для улучшения условий жизни широких масс населения, снятия социальной напряженности через организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий различного уровня, а также решения иных социально-экономических задач, связанных с развитием главного богатства района - его человеческого потенциала.
3. Создание благоприятных условий для развития разнообразных форм самореализации молодых людей: занятий спортом, туризмом, творчеством.
4. Укрепление спортивной базы учреждений физкультурно-спортивной направленности и команд спортивных клубов территорий сельсоветов поселений; строительство спортивных площадок и оборудование мест активного отдыха.
5. Развитие физкультуры и спорта территории как одного из условий выращивания здорового и инициативного молодого поколения района. Поддержка лучших спортсменов и команд.
6. Программное обеспечение финансирования традиционных форм работы и поддержка новых направлений организации отдыха, оздоровления и физкультурно-массовой работы с населением.
7. Разработка программы развития туризма, изучение перспективных форм отдыха и оздоровления, разработка туристских маршрутов и мест размещения сопутствующих услуг, всей туристической инфраструктуры, привлечение инвесторов и предпринимателей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок
выполнения подпрограммы

Цель: реализация государственной и муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории района, пропаганда здорового образа жизни среди жителей района.
Задачи:
- организация и проведение ключевых программных мероприятий по физической культуре и спорту, вовлечение в них жителей района разных возрастных категорий;
- совершенствование спортивного мастерства команд района через участие в межрайонных, зональных и краевых соревнованиях;
- выявление и поддержка лучших спортсменов и сельских спортивных команд, стимулирование спортивной активности, пропаганда здорового образа жизни среди разных возрастных категорий сельчан.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к паспорту подпрограммы "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта".

2.3. Механизмы реализации подпрограммы

Механизмы реализации подпрограммы предусматривают отработку управленческих, финансовых, правовых и коммуникационных схем обеспечения мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта" осуществляется за счет средств районного бюджета.
Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий на территории Каратузского района осуществляется на основании положений о проведении мероприятий, утвержденных главой администрации Каратузского района, смет расходов, оплаты услуг по гражданско-правовым договорам, счетов-фактур, счетов, накладных, товарных чеков, актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг).
В перечень расходов на проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий на территории Каратузского района входит: питание участников, оформление мероприятий, приобретение основных средств и материалов, выполнение работ, оказание услуг, награждение призами, ценными подарками, грамотами и благодарственными письмами, денежными сертификатами, грантами, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, приобретение призов, кубков, медалей.
Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий за пределами Каратузского района осуществляется на основании официальных приглашений организаторов и положений о проведении мероприятий, смет расходов.
В перечень расходов на проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий за пределами Каратузского района входит: питание, размещение и оплата проезда участников, организационные взносы за участие, медицинское сопровождение, приобретение призов, медалей, грамот и благодарственных писем, оформление мероприятий, оплата услуг по гражданско-правовым договорам.
Приобретение основных средств и материалов осуществляется на основании счетов-фактур, счетов, накладных, товарных чеков, муниципальных контрактов, заключенных на условиях размещения муниципального заказа, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг) или договоров.
Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет исполнитель программы - администрация Каратузского района. Администрация района осуществляет координацию деятельности структурных подразделений района, молодежных, общественных организаций в сфере развития спорта в целях достижения комплексного эффекта и наиболее эффективного использования средств. Исполнитель осуществляет сбор и рассмотрение предложений общественных объединений и организаций, отдельных граждан, а также возможность адаптации мероприятий подпрограммы к потребностям граждан и при необходимости их корректировки.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района.
Администрация Каратузского района осуществляет:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы администрация Каратузского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.
Администрация Каратузского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем подпрограммы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет финансовое управление Каратузского района и ревизионная комиссия районного Совета депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате своевременной и в полном объеме реализации мероприятий подпрограммы:
доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, возрастет в 2014 году на 23,4%, в 2016 году - на 24,9%, уровень обеспеченности спортивными сооружениями будет составлять в 2014 году 140,7%, в 2016 году - 141,8%.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта".

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы "Развитие и пропаганда физической культуры и спорта".

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет бюджетных ассигнований районного бюджета.
Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.





Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы
"Развитие и пропаганда
физической культуры и спорта",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Первый год планового периода 2015 г.
Второй год планового периода 2016 г.
Цель: реализация государственной и муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории района, пропаганда здорового образа жизни среди жителей района
1
Обеспеченность населения спортсооружениями и спортинвентарем
%
год. отчет
137,18
138,06
140,72
141,80
141,80
2
Охват жителей района спортивно-массовыми мероприятиями
%
год. отчет
20,00
20,28
23,40
24,60
24,90
3
Количество жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
чел.
год. отчет
2901
3185
3583
3740
3757

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы
"Развитие и пропаганда
физической культуры и спорта",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
итого на период
Цель: реализация государственной и муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории района, пропаганда здорового образа жизни среди жителей района
Задача 1. Организация и проведение ключевых программных мероприятий по физической культуре и спорту, вовлечение в них жителей района разных возрастных категорий
Мероприятие 1.1. Проведение районных спортивных праздников:
администрация
001
1101
0830822
244
60,0
60,0
60,0
180,0

1.1.1. Районная массовая лыжная гонка "Лыжня России"

001
1101
0830822
244
15,0
15,0
15,0
45,0
Увеличение количества участников различных возрастов населения массовой лыжной гонки на 50 человек
1.1.2. Всероссийский день бега "Кросс Нации"

001
1101
0830822
244
5,0
5,0
5,0
15,0
Увеличение количества участников различных возрастов населения, любителей бега на 100 человек
1.1.3. Районная спартакиада

001
1101
0830822
244
30,0
30,0
30,0
90,0
Привлечение населения всех возрастов к систематическому занятию физкультурой, ежегодно на 5% к количеству участников
1.1.4. День физкультурника

001
1101
0830822
244
10,0
10,0
10,0
30,0
Задача 2. Совершенствование спортивного мастерства команд района через участие в межрайонных, зональных и краевых соревнованиях
Мероприятие 2.1. Участие в краевых и зональных спортивных соревнованиях:
администрация
001
1101
0830823
244
100,0
100,0
100,0
300,0

2.1.1. Открытый чемпионат районов юга Красноярского края по хоккею с шайбой

001
1101
0830823
244
30,0
30,0
30,0
90,0
Выявление перспективных хоккейных команд
2.1.2. Летние и зимние сельские спортивные игры муниципальных районов Красноярского края

001
1101
0830823
244
40,0
40,0
40,0
120,0
Увеличение числа жителей района к систематическим занятиям спортом
2.1.3. Спартакиада муниципальных и государственных служащих Красноярского края

001
1101
0830823
244
15,0
15,0
15,0
45,0
Пропаганда здорового образа жизни среди муниципальных служащих района
2.1.4. Спартакиада глав муниципальных образований Красноярского края

001
1101
0830823
244
15,0
15,0
15,0
45,0
Задача 3. Выявление и поддержка лучших спортсменов и сельских спортивных команд, стимулирование спортивной активности, пропаганда здорового образа жизни среди разных возрастных категорий сельчан
Мероприятие 3.1. Проведение районных спортивных соревнований:
администрация
001
1101
0830824
244
49,0
49,0
49,0
147,0

3.1.1. Первенство района по волейболу

001
1101
0830824
244
2,0
2,0
2,0
6,0
Увеличение участников соревнований в различных видах спорта на 5%
3.1.2. Соревнования по стрельбе

001
1101
0830824
244
25,0
25,0
25,0
75,0
3.1.3. Районные соревнования по футболу - закрытие летнего сезона

001
1101
0830824
244
3,0
3,0
3,0
9,0
3.1.4. Районные соревнования по настольному теннису

001
1101
0830824
244
2,0
2,0
2,0
6,0
3.1.5. Районный турнир по шахматам и шашкам

001
1101
0830824
244
2,0
2,0
2,0
6,0
3.1.6. Хоккейный предновогодний турнир на приз Главы района

001
1101
0830824
244
5,0
5,0
5,0
15,0
Выявление лучших спортсменов для формирования хоккейной команды Каратузского района
3.1.7. Физкультурные и комплексные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья





10,0
10,0
10,0
30,0
Приобщение жителей района с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой
Итого по подпрограмме ГРБС
администрация




209,0
209,0
209,0
627,0


Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 10
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе",
утвержденной
Постановлением
администрации Каратузского района
от 31 марта 2014 г. № 317-п

ПОДПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Поддержка и развитие культурного потенциала"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Каратузского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Каратузского района
Цель и задачи подпрограммы
Сохранение единого культурного пространства района,
обеспечение преемственности культурных традиций,
поддержка инноваций, способствующих росту
культурного потенциала, и дальнейшее развитие
народного творчества и культурно-досуговой
деятельности.
1. Обеспечение равных возможностей для доступа к культурным ценностям и услугам всем жителям района и создания условий для свободы творчества, культурного развития личности и общества.
2. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" района.
3. Повышение конкурентоспособности учреждений культуры на рынке товаров и услуг через техническое переоснащение отрасли, внедрение современных технологий в практику работы учреждений культуры района и совершенствование форм и жанров художественного творчества.
4. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности
Целевые индикаторы
- число участников платных культурно-досуговых мероприятий;
- количество клубных формирований;
- число участников клубных формирований учреждений
культурно-досугового типа
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования - 2640,2 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 320,0;
районный бюджет - 2320,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 1328,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 320,0;
- районный бюджет - 1008,4 тыс. руб.;
2015 г. - 818,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 818,4 тыс. руб.;
2016 г. - 493,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 493,4 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Каратузского района, финансовое управление администрации Каратузского района, ревизионная комиссия районного Совета депутатов

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В Каратузском районе - 28 населенных пунктов. Население района неоднородно как по этническому составу (русские, эстонцы, украинцы, белорусы, немцы, поляки, татары, мордва и др.), так и по вероисповеданию (православные, мусульмане, католики, старообрядцы, баптисты, адвентисты и др.). Несмотря на такой разнородный состав населения, каждая национальная диаспора сохранила свою самобытную культуру, язык, обычаи и обряды, мирно сосуществуя и внося частицу своей духовной и материальной культуры в единый социум района. Основное занятие населения - сельскохозяйственное производство. Существует зависимость между отдаленностью места жительства от райцентра и уровнем и качеством жизни: чем дальше, тем ниже уровень и качество жизни людей. В результате жители отдаленных сел не имеют тех возможностей, которые предоставляет система образования, культурные услуги, спортивно-физкультурные и молодежные мероприятия на районном уровне.
В районе создано 14 сельских центров культуры, в которые вошли 12 сельских домов культуры, 12 сельских клубов, 22 сельских библиотеки и 1 автоклуб.
Кадровый потенциал района отрасли культуры стабилен. В настоящее время в учреждениях культуры района работают 137 специалистов культурно-досуговых учреждений, семь народных коллективов: народный хор "Расеюшка", народный хор "Лейся, песня", народный хор "Рябинушка", народный хор "Амыльские парни", народный вокальный ансамбль "Акварель", народный вокальный ансамбль "Лира", народный национальный эстонский духовой оркестр д. Верхний Суэтук.
Главными проблемами отрасли культуры являются:
1. Износ и старение материально-технической базы учреждений культуры, что снижает качество предоставляемых услуг.
2. Слабая оснащенность отрасли современными информационно-коммуникационными средствами и оргтехникой снижает ее конкурентоспособность в условиях современных рыночных отношений.
3. Проблема сохранения культурного наследия, обеспечение безопасности библиотечных и музейных фондов и охраны учреждений культуры района.
4. Проблема обновления кадрового потенциала учреждений культуры.
Предпосылки устойчивого развития отрасли культуры Каратузского района:
- укрепление материально-технической базы;
- наличие собственного творческого потенциала;
- развитая система общего среднего профессионального образования;
- особая культура, отражающая своеобразие района;
- богатая история, наличие памятников истории и культуры, в том числе и федерального значения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено сохранение единого культурного и информационного пространства района, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала, и дальнейшее развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение равных возможностей для доступа к культурным ценностям и услугам всем жителям района и создания условий для свободы творчества, культурного развития личности и общества;
- укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" района;
- повышение конкурентоспособности учреждений культуры на рынке товаров и услуг через техническое переоснащение отрасли, внедрение современных технологий в практику работы учреждений культуры района и совершенствование форм и жанров художественного творчества;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Перечень целевых индикаторов перечислен в приложении № 1 к паспорту подпрограммы "Поддержка и развитие культурного потенциала в Каратузском районе".

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизмы реализации подпрограммы предусматривают отработку управленческих, финансовых, правовых и коммуникационных схем обеспечения мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Поддержка и развитие культурного потенциала" осуществляется за счет средств районного бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы - администрация Каратузского района.
Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Каратузского района осуществляется на основании положений о проведении конкурсов и фестивалей, распоряжений или постановлений о проведении мероприятий, утвержденных главой администрации Каратузского района, смет расходов, оплаты услуг по гражданско-правовым договорам, счетов-фактур, счетов, товарных чеков, накладных, актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг).
В перечень расходов на проведение массовых мероприятий на территории Каратузского района входит: оформление мероприятий, приобретение основных средств и материалов, выполнение работ, оказание услуг, награждение призами, грамотами и благодарственными письмами, ценными подарками, денежными сертификатами, грантами на приобретение оборудования и инвентаря, приобретение призов, медалей, сувенирной продукции.
Проведение культурно-массовых мероприятий за пределами Каратузского района осуществляется на основании официальных приглашений организаторов либо положений о проведении мероприятий, смет расходов.
В перечень расходов на проведение культурно-массовых мероприятий за пределами Каратузского района входит: питание, размещение и оплата проезда участников, организационные взносы за участие, медицинское сопровождение, приобретение призов, грамот и благодарственных писем, оформление мероприятий, оплата услуг по гражданско-правовым договорам.
Приобретение основных средств и материалов осуществляется на основании счетов-фактур, счетов, накладных, товарных чеков, муниципальных контрактов, заключенных на условиях размещения муниципального заказа, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг), или договоров.
Субсидии по мероприятию 4.1 задачи 4 подпрограммы предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы (далее - соглашение), заключенного между администрацией Каратузского района и администрацией муниципального образования Каратузский район (далее - получатель);
- копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием выполненных объемов работ;
- копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
- копии счетов-фактур на выполненные объемы работ.
Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет исполнитель программы - администрация Каратузского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района.
Администрация Каратузского района осуществляет:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы администрация Каратузского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.
Администрация Каратузского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем подпрограммы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация Каратузского района, финансовое управление Каратузского района и ревизионная комиссия районного Совета депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
- число участников платных культурно-досуговых мероприятий составит в 2014 году 48,2 тыс. чел.; в 2015 году - 48,6 тыс. чел.; в 2016 году - 49,1 тыс. чел.
В результате стабильной работы клубных формирований число участников клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа увеличится на 2%.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
- росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
- повышению уровня проведения культурных мероприятий на 2%.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы "Поддержка и развитие культурного потенциала в Каратузском районе".

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.





Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы
"Поддержка и развитие
культурного потенциала",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Первый год планового периода 2015 г.
Второй год планового периода 2016 г.

Цель: сохранение единого культурного пространства района, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала, и дальнейшее развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности
1
Число участников платных культурно-досуговых мероприятий
чел.
Форма стат. отчета 7-НК
48243
48630
49080
49140
49140
2
Количество клубных формирований
ед.
Форма стат. отчета 7-НК
175
175
175
175
175
3
Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа
чел.
Форма стат. отчета 7-НК
1817
1850
1850
1850
1850

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы
"Поддержка и развитие
культурного потенциала",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
итого на период
Цель: сохранение единого культурного пространства района, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала, и дальнейшее развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности
Задача 1. Обеспечение равных возможностей для доступа к культурным ценностям и услугам всем жителям района и создания условий для свободы творчества, культурного развития личности и общества
Мероприятие 1.1. Проведение районных фестивалей, сельских творческих олимпиад
администрация
001
0801
0840838
244
30,0
30,0
30,0
90,0
Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, увеличится к 2016 году на одну тысячу человек
1.1.1. "Волшебные жемчужинки"

001
0801
0840838
244
0,0
10
0,0
10,0
1.1.2. "Звезды Приамылья"

001
0801
0840838
244
10,0
0,0
10,0
20,0
1.1.3. "Распахни свое сердце"

001
0801
0840838
244
10,0
10,0
10,0
30,0
1.1.4. "Джентльмен-шоу"

001
0801
0840838
244
0,0
10,0
0,0
10,0
1.1.5. "Каратузская красавица"

001
0801
0840838
244
10,0
0,0
10,0
20,0
Мероприятие 1.2. Проведение юбилейных мероприятий
администрация
001
0801
0840839
244
500,0
345
0,0
845
Увеличение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий на пять тысяч человек
1.2.1. 90-летие Каратузского района

001
0801
0840839
244
500,0
0,0
0,0
500,0
1.2.2. 70-летие Великой Победы

001
0801
0840839
244
0,0
345
0,0
345
Мероприятие 1.3. Государственные и традиционно-праздничные мероприятия
администрация
001
0801
0840840
244
224,5
189,5
209,5
623,5
Воспитание у молодежи патриотизма, любви к своей Родине
1.3.1. День памяти воинов-интернационалистов

001
0801
0840840
244
20
5,0
5,0
30,0
1.3.2. День матери

001
0801
0840840
244
5,5
5,5
5,5
16,5
1.3.3. День инвалидов

001
0801
0840840
244
4,0
4,0
4,0
12,0
1.3.4. День пожилого человека

001
0801
0840840
244
5,0
5,0
5,0
15,0
1.3.5. День Победы

001
0801
0840840
244
20,0
0,0
20,0
40,0
1.3.6. День работников сельского хозяйства

001
0801
0840840
244
170,0
170,0
170,0
510,0
Мероприятие 1.4. Реализация на территории района проектов и акций:
администрация
001
0801
0840841
244
30,0
30,0
30,0
90,0
1.4.1. "Шагают победители"

001
0801
0840841
244
30,0
30,0
30,0
90,0
Воспитание у молодежи патриотизма, любви к своей Родине
Задача 2. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли "Культура" района
Мероприятие 2.1. Укрепление межрайонных и внутренних коммуникаций
администрация
001
0801
0840842
244
150,0
150,0
150,0
450

Задача 3. Повышение конкурентоспособности учреждений культуры на рынке товаров и услуг через техническое переоснащение отрасли, внедрение современных технологий в практику работы учреждений культуры района и совершенствование форм и жанров художественного творчества
Мероприятие 3.1. Участие в краевых и зональных культурных акциях
администрация
001
0801
0840843
244
73,9
73,9
73,9
221,7
Увеличение количества коллективов "народный", "образцовый" - на 2 коллектива
3.1.1. День Минусинского помидора

001
0801
0840843
244
15,9
15,9
15,9
47,7
3.1.2. Краевой фестиваль исполнителей народной песни "Самоцветы Минусинского уезда"

001
0801
0840843
244
8,0
8,0
8,0
24,0
3.1.3. Краевой фестиваль казачьей песни "Слава тебе, Господи, что мы казаки!"

001
0801
0840843
244
15,0
15,0
15,0
45,0
3.1.4. Краевой смотр-конкурс "Сибирская глубинка"

001
0801
0840843
244
12,3
12,3
12,3
36,9
3.1.5. Краевой фестиваль семейных талантов "Очаг"

001
0801
0840843
244
11,4
11,4
11,4
34,2
3.1.6. Краевая олимпиада народного творчества

001
0801
0840843
244
11,3
11,3
11,3
33,9
Задача 4. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности
Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку ПСД, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

001
0801
0840844
521
320,0
0,0
0,0
320,0

Итого по подпрограмме ГРБС
администрация
001



1328,4
818,4
493,4
2640,2


Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 11
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе",
утвержденной
Постановлением
администрации Каратузского района
от 31 марта 2014 г. № 317-п

ПОДПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА РАЙОНА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Сохранение и развитие библиотечного дела района"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Каратузского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Каратузского района
Цель и задачи подпрограммы
Совершенствование деятельности библиотек Каратузского района:
- повышение качества формирования книжных фондов муниципальных библиотек;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
- организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- повышение престижа библиотечной профессии, привлекательности имиджа общедоступных библиотек;
- обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Межпоселенческая библиотека Каратузского района"
Целевые индикаторы
1. Динамика количества зарегистрированных пользователей библиотек;
2. Динамика количества посещений библиотек;
3. Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей района;
4. Среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей;
5. Количество специалистов библиотек, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку;
6. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
7. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования: 19715,06 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 235,3 тыс. руб.;
районный бюджет - 19479,76 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 6912,26 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 235,3;
- районный бюджет - 6676,96 тыс. руб.;
2015 г. - 6401,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 6401,4 тыс. руб.;
2016 г. - 6401,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 6401,4 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют администрация Каратузского района, финансовое управление администрации Каратузского района, ревизионная комиссия районного Совета депутатов

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела района" содержит цели, задачи и направления развития библиотечного дела в Каратузском районе. Программа направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни Каратузского района.
В настоящее время библиотечное обслуживание населения Каратузского района осуществляют 23 сельские библиотеки. Объем фонда составляет 259 тысяч изданий.
Библиотечный процесс района характеризуется ростом читательской активности, увеличением потребности в информации: наблюдается рост числа пользователей, книговыдачи, посещаемости - это главные показатели социальной значимости библиотек и особой востребованности населением.
Услугами библиотек Каратузского района пользуются сегодня 13,0 тысячи пользователей, что составляет 75% обслуживания населения района. Ежегодно читателям выдается 373 тысячи изданий, выполняется более 3 тысяч справок.
С 2010 года по 2012 год качественный состав библиотечных работников, имеющих высшее профессиональное и среднеспециальное образование, ухудшился.
В настоящее время в библиотеках района занято 38 библиотечных работников. При этом доля специалистов, имеющих высшее библиотечное образование, от общего числа библиотечных работников составляет 21%, среднеспециальное образование имеют 47% работников.
В то же время в библиотечной отрасли, традиционно ориентированной на государственную финансовую поддержку, существует немало проблем. Требует укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек. Шесть сельских библиотек Каратузского района находятся в отдельных помещениях, 14 сельских библиотек находятся в зданиях совместно с клубными учреждениями.
Нижнекурятская, Сагайская сельские библиотеки требуют капитального ремонта. За последние годы не проводились текущие ремонты в библиотеках. Сельские библиотеки не обеспечены современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения, располагают устаревшим оборудованием. Сельские библиотеки не имеют телефонной связи.
Не созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограничениями в жизнедеятельности: отсутствуют пандусы при входе-выходе, специальные держатели, ограждения и т.д. Требуется аттестация рабочих мест.
Социально-экономические и политические реформы российского общества привели к возрастанию роли библиотек как общедоступных информационных центров. Темпы компьютеризации остаются крайне низкими. Доступ к Интернету имеет межпоселенческий отдел, поселенческая библиотека, детская библиотека. В целях расширения свободного доступа читателей к фондам муниципальных библиотек необходимо проведение работ по созданию локальной сети библиотек, наращиванию компьютерного парка, внедрению автоматизированных систем нового поколения, приобретению программного обеспечения, создание новых информационных ресурсов и услуг для населения.
Внедрение современных информационных технологий в библиотечную деятельность будет способствовать созданию на базе библиотек центров общественного доступа, которые позволят повысить оперативность и качество информационного обслуживания населения Каратузского района, в том числе по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития отрасли являются создание библиотечных ресурсов, единых электронных каталогов, взаимное их использование на основе новейших информационных технологий.
Однако недостаточная оснащенность компьютерной техникой рабочих мест пользователей специальным оборудованием не позволяет ей выполнять в полном объеме возложенные на нее задачи.
Решение данных задач имеет особую актуальность. Создание единого информационного пространства, внедрение в деятельность библиотек новейших информационных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, позволит ликвидировать информационное и социокультурное неравенство жителей района.
Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных фондов. Несмотря на то что в последние годы в районе ведется работа в данном направлении (за последние 3 года из местного бюджета на приобретение литературы для библиотек системы было выделено более 676 тыс. рублей), проблема комплектования библиотечных фондов сохраняется.
Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения библиотекам необходимо качественное обновление фондов, которое происходит крайне медленно, а именно до 80 процентов книжного фонда, особенно сельских библиотек, составляют книги 70 - 80-х годов издания, библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, остаются проблемы с подпиской на периодические издания.
Таким образом, сельские библиотеки оказались в катастрофическом положении: из-за отсутствия новых поступлений и физического износа книг сельский житель лишен возможности приобщения к знаниям, общественной и культурной жизни страны. Это, безусловно, отрицательно сказывается на уровне подготовки и развития молодежи, детей и юношества. Ни сельская, ни школьная библиотеки на селе не могут сегодня обеспечить потребности пользователей. Книжные фонды устарели морально, обветшали физически, библиотека не может удовлетворить даже самые простые запросы в рамках обеспечения образовательного процесса.
Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов. В 2012 году за счет средств районной программы книжные фонды библиотек пополнились на 309 экземпляров.
На сегодняшний день необходимо создание в селах модельных образцовых библиотек, соответствующих современным требованиям информационного обслуживания населения.
Реализация программы будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-культурных ресурсов в целях решения всех вышеуказанных проблем. В конечном итоге реализация программы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей библиотечной политики района: формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам. Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотеки, организации культурного досуга жителей района.
Основная цель подпрограммы - совершенствование деятельности библиотек Каратузского района.
Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает решение следующих приоритетных задач:
- повышение качества формирования книжных фондов муниципальных библиотек;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
- организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- повышение престижа библиотечной профессии, привлекательности имиджа общедоступных библиотек;
- обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Межпоселенческая библиотека Каратузского района".
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к паспорту подпрограммы "Сохранение и развитие библиотечного дела района".

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.
Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Каратузского района.
Реализация мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к паспорту подпрограммы "Сохранение и развитие библиотечного дела района", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", подпунктами 1.1, 1.2, 1.3 задачи 1, подпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 задачи 2, подпунктом 3.1 задачи 3, подпункта 4.1 задачи 4, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между администрацией Каратузского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Каратузского района".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Каратузского района от 23.11.2011 № 1303-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета районным муниципальным и автономным учреждениям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".
Реализация мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к паспорту подпрограммы "Сохранение и развитие библиотечного дела района", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", подпунктом 5.1 пункта 5, осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Каратузского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Каратузского района".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Каратузского района от 17.01.2011 № 22-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями МО Каратузский район, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения МО Каратузский район".
Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет исполнитель программы - администрация Каратузского района. Администрация района осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы в целях достижения комплексного эффекта и наиболее эффективного использования средств.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района.
Администрация Каратузского района осуществляет:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы администрация Каратузского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.
Администрация Каратузского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем подпрограммы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют финансовое управление Каратузского района и ревизионная комиссия районного Совета депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит:
- увеличить комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации на 2000 экземпляров;
- увеличить посещаемость библиотек и количество выполняемых информационных запросов на 10%;
- увеличить количество массовых мероприятий на 5%;
- открыть две модельных библиотеки: в 2014 году - 1, в 2015 году - 1;
- охват населения библиотечным обслуживанием составит 80%.
Основной социальный эффект подпрограммы - обеспечение доступности муниципальных общедоступных библиотек Каратузского района для всех социальных групп населения, содействие современному развитию библиотек Каратузского района.
Реализация программы будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек района, усилению их роли в обществе, расширению направлений и форм их работы.
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь период.
По результатам указанной оценки подготавливаются предложения о целесообразности дальнейшего финансирования подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы "Сохранение и развитие библиотечного дела района".

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет бюджетных ассигнований районного и краевого бюджетов.
Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.





Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы
"Сохранение и развитие
библиотечного дела района",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Первый год планового периода 2015 г.
Второй год планового периода 2016 г.

Цель: совершенствование деятельности библиотек Каратузского района
1
Динамика количества зарегистрированных пользователей библиотек
пользователи
Форма 6-НК
7000
7400
7420
7430
7450
2
Динамика количества посещений библиотек
посещения
Форма 6-НК
73900
74100
74200
74300
74500
3
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей района
экземпляры
Форма 6-НК
284
356
361
370
379
4
Среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей
количество книг
Форма 6-НК
65815
65800
65850
65900
70000
5
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку
количество человек
Ежегодный отчет
6
10
12
15
18
6
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
количество библиотек
Ежегодный отчет
3
3
4
8
11
7
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
библиографическая запись
Форма 6-НК
5000
8000
11500
15000
18500

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы
"Сохранение и развитие
библиотечного дела района",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.) годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
итого на период
Цель: совершенствование деятельности библиотек Каратузского района
Задача 1. Повышение качества формирования книжных фондов муниципальных библиотек
Мероприятие 1.1. Комплектование книжных фондов за счет районного бюджета
администрация
001
0801
0850844
612
54,1
54,1
54,1
162,3
Базовая норма ежегодного пополнения библиотечного фонда составляет 250 новых изданий на 1000 человек
Мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств субсидий из краевого бюджета
администрация
001
0801
0857488
612
159,8


159,8
Пополнение библиотечного фонда до базовой нормы
Мероприятие 1.3. Софинансирование субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
администрация
001
0801
0850888
612
31,96


31,96
Пополнение библиотечного фонда до базовой нормы
Задача 2. Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет
Мероприятие 2.1. Расширение информационного пространства
администрация
001
0801
0850845
612
20,9
13,4
13,4
47,7

2.1.1. Создание сайта
администрация
001
0801
0850845
612
7,5
0,0
0,0
7,5
Увеличение количества интернет-пользователей на 500 человек
2.1.2. Подключение библиотек к сети Интернет
администрация
001
0801
0850845
612
13,4
13,4
13,4
40,2
Доступ пользователей к мировым информационным ресурсам, увеличение на 2000 пользователей
Мероприятие 2.2. Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога, за счет средств субсидий из краевого бюджета
администрация
001
0801
0857485
612
75,5


75,5
Увеличение числа записей в электронном каталоге
Мероприятие 2.3. Софинансирование субсидии на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога
администрация
001
0801
0850885
612
15,1


15,1
Увеличение числа записей в электронном каталоге
Задача 3. Организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек
Мероприятие 3.1. Ведение электронного каталога






2,5
2,5
5,0
Увеличение числа записей в электронном каталоге - не менее 2000 тыс.
Задача 4. Повышение престижа библиотечной профессии, привлекательности имиджа общедоступных библиотек
Мероприятие 4.1. Проведение Общероссийского дня библиотек
администрация
001
0801
0850847
612
0,0
5,0
5,0
10,0
Чествование лучших по профессии 20 работников
Задача 5. Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Межпоселенческая библиотека Каратузского района"
Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
администрация
001
0801
0850061
611
6554,9
6326,4
6326,4
19207,7

Итого по подпрограмме ГРБС
администрация




6912,26
6401,4
6401,4
19715,06


Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 12
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе",
утвержденной
Постановлением
администрации Каратузского района
от 31 марта 2014 г. № 317-п

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КИНОВИДЕООБСЛУЖИВАНИЯ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Развитие киновидеообслуживания"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
"Развитие культуры, молодежной политики физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Муниципальный заказчик - координатор программы
Администрация Каратузского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Каратузского района
Цель и задачи подпрограммы
Повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района как фактора социально-культурного развития района;
- укрепление единого информационно-культурного пространства района;
- обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Каратузская районная киносеть"
Целевые индикаторы
1. Количество киноустановок
2. Количество мест в зрительных залах киноустановок
3. Количество посещений киносеансов
4. Количество киносеансов
5. Количество валового сбора
6. Количество созданного видеофонда
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2016 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования: 12630,9 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 0,0;
районный бюджет - 12630,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 4210,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 4210,3 тыс. руб.;
2015 г. - 4210,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 4210,3 тыс. руб.;
2016 г. - 4210,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 4210,3 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль исполняют администрация Каратузского района, финансовое управление администрации Каратузского района, ревизионная комиссия районного Совета депутатов

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В 90-х годах в киноотрасли края произошли существенные изменения, которые коснулись как ее структуры, так и содержания работы. В этот период кинематографу был нанесен значительный урон, сократилась сеть киноустановок и кинотеатров, упала посещаемость киносеансов, разрушилась система производства и проката документального кино.
В то же время темпы воссоздания кинопоказа в крае не позволяют говорить о возможности в ближайшее время преодолеть последствия распада киносети. Показатель обеспеченности как городского, так и сельского населения края услугами кинопоказа ниже норматива, в ряде муниципальных образований кинопоказ вообще не осуществляется. Большинство муниципальных кинотеатров не отвечает современным требованиям, более 70% кинооборудования морально и физически устарело и требует замены, не хватает квалифицированных специалистов.
Сохранение кинофондов, киноархивов как части национального культурного достояния является важным фактором развития кинематографии.
МБУК "Каратузская районная киносеть" является самостоятельным юридическим лицом, учредитель - муниципальное образование Каратузский район Красноярского края, функции и полномочия учредителя учреждения осуществляются администрацией Каратузского района.
МБУК "Каратузская районная киносеть" объединяет муниципальные киноустановки района на основе единого руководства в количестве десяти действующих на базе сельских центров культуры. Киносеть занимается сохранением культуры посредством кино, является информационным ресурсом района, а также производит аудиовизуальные произведения, которые включаются в сетку вещания телепрограмм телеканала "Енисей".
МБУК "Каратузская районная киносеть" решает следующие задачи:
- укрепление единого культурного информационного пространства района;
- удовлетворение культурных запросов населения по киновидеообслуживанию;
- создание благоприятных условий для обеспечения культурных запросов всех категорий жителей района через показ благотворительных киносеансов;
- формирование и развитие аудиовизуальной культуры в социокультурном пространстве Каратузского района;
- обеспечение регулярного, высококачественного, доступного кинообслуживания населения района и обеспечение бесперебойной работы киноустановок и структурных подразделений;
- модернизацию системы кино- и видеопоказа, внедрение новых информационных технологий, развитие передвижного кинообслуживания.
Главная функция МБУК "Каратузская районная киносеть":
- просветительская и воспитательная роль кинематографии в Каратузском районе;
- популяризация национального кино Российской Федерации.
Для выполнения задач МБУК "Каратузская районная киносеть" имеет следующие ресурсы:
- в МБУК "Каратузская районная киносеть" работают 12 механиков по обслуживанию кинотехнологического оборудования, действует 10 киноустановок на базе сельских центров культуры.

Сравнительные показатели работы киноустановок

№ п/п
Показатель
Ед. измер.
2011 год
2012 год
Отклонение
1
Число сеансов
ед.
2059
2201
+142
2
Число зрителей
чел.
24075
25552
+1477
3
Валовой сбор
руб.
145835,00
155689,0
+9854

Одной из форм улучшения предоставления услуг является проведение киномероприятий:
- киноакция "Умей сказать нет" по пропаганде здорового образа жизни. География проведения мероприятия - села района;
- кинолекторий "Остановись и подумай" по профилактике употребления алкоголя и наркотиков среди подростков. География проведения мероприятия - профессиональное училище № 82;
- кинопрограмма "Кино - богатство культуры" с демонстрацией фильмов, повествующих о культурном наследии России. География проведения мероприятия - села района;
- кинопарад "Войной испепеленные года", посвященный празднованию Дня Победы: тематические, ретроспективные показы художественных и документальных кинолент, киноконцерты. География проведения мероприятия - село Каратузское;
- фестивальный кинопоказ детских фильмов во время школьных каникул;
- тематический кинопоказ;
- ретропоказ;
- кинопоказ с использованием документальных фильмов, аудиовизуальных произведений, снятых на территории района;
- выездной кинотеатр (День Победы, День молодежи, День села).
Кроме того, специалисты МБУК "Каратузская районная киносеть" участвуют во всех мероприятиях отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта: фестивалях, праздничных районных мероприятиях, слайд-показах, видео журналах.
Одним из важных вопросов для стабильной работы киносети является укрепление материально-технической базы:
- в 2012 году МБУК "Каратузская районная киносеть" за счет предпринимательской деятельности приобрела 2 видеопроектора, 2 DVD-плеера, 4 звуковые колонки;
- в 2012 году для создания и включения аудиовизуальных произведений в сетку вещания телепрограмм телеканала "Енисей" Каратузским Советом депутатов было принято решение о дополнительном финансировании на укрепление материально-технической базы: приобретено пять видеопроекторов, пять DVD-плееров, пять наборов звуковых колонок для работы на киноустановках, приобретена видеокамера, монтажное оборудование, петличный микрофон, приобретена специализированная мебель для видеостудии;
- в 2013 году приобретены видеокамера, световое оборудование, микрофоны, три видеопроектора, два DVD-плеера, три набора звуковых колонок для работы на киноустановках.
Таким образом, на всех киноустановках района есть видеопроекторы.
В 2012 году с краевым государственным бюджетным учреждением "Дирекция краевых программ" был заключен договор на включение аудиовизуальных произведений МБУК "Каратузская районная киносеть" в сетку вещания телепрограмм телеканала "Енисей", теперь жители села Каратузского могут посмотреть аудиовизуальные произведения у своих экранов. В других селах организован показ "Информационного выпуска новостей Каратузского района" в форме киножурнала перед началом киносеанса.
МБУК "Каратузская районная киносеть" является победителем в конкурсе на получение краевой субсидии в проекте "Мир волшебного кино - в каждое село".
Выездная кинопередвижка обслуживает малые села района кинофильмами, аудиовизуальными произведениями о жизни района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района как фактора социально-культурного развития района.
Задачи:
- укрепление единого информационно-культурного пространства района;
- обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Каратузская районная киносеть".
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к паспорту подпрограммы "Развитие киновидеообслуживания".

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.
Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Каратузского района.
Реализация мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к паспорту подпрограммы "Развитие киновидеообслуживания", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", подпунктами 1.1, 1.2 пункта 1, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенному между администрацией Каратузского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Каратузская районная киносеть".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Каратузского района от 23.11.2011 № 1303-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета районным муниципальным и автономным учреждениям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".
Реализация мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к паспорту подпрограммы "Развитие киновидеообслуживания", реализуемой в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе", подпунктом 2.1 пункта 2, осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Каратузского района и муниципальным бюджетным учреждением культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Каратузская районная киносеть".
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании Постановления администрации Каратузского района от 17.01.2011 22-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями МО Каратузский район, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения МО Каратузский район.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация Каратузского района, финансовое управление Каратузского района, ревизионная комиссия районного Совета депутатов.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района.
Администрация Каратузского района осуществляет:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы администрация Каратузского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.
Администрация Каратузского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем подпрограммы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация Каратузского района, финансовое управление Каратузского района и ревизионная комиссия районного Совета депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
- количество киноустановок МБУК "Каратузская районная киносеть" составит 11 единиц, в том числе по годам: в 2014 году - 11 ед., в 2015 году - 11 ед., в 2016 году - 11 ед.;
- количество посещений киноустановок МБУК "Каратузская районная киносеть" составит всего 83,1 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году - 26,7 тыс. человек, в 2015 году - 27,7 тыс. человек, в 2016 году - 28,7 тыс. человек;
- количество киносеансов, показываемых на киноустановках МБУК "Каратузская районная киносеть", - 8400 ед., в том числе по годам: в 2014 году - 2500 ед., в 2015 году - 2600 ед., в 2016 году - 2700 ед.;
- количество валового сбора, собранного со всех киноустановок МБУК "Каратузская районная киносеть", составит 474,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году - 157,0 тыс. руб., в 2015 году - 158,0 тыс. руб., в 2016 году - 159,0 тыс. руб.;
- количество созданного видеофонда составит всего 1020 ед., в том числе по годам: в 2014 году - 290 ед., в 2015 году - 320 ед., в 2016 году - 390 ед.
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь период.
По результатам указанной оценки подготавливаются предложения о целесообразности дальнейшего финансирования подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы "Развитие киновидеообслуживания".

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет бюджетных ассигнований районного и краевого бюджетов.
Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.





Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы
"Развитие киновидеообслуживания",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Первый год планового периода 2015 г.
Второй год планового периода 20126 г.
Цель: повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района как фактора социально-культурного развития района
1
Количество киноустановок
шт.
Статотчет,
форма № К-2РИК,
данные аналитического учета
10
11
11
11
11
2
Количество мест в зрительных залах киноустановок
ед.
Статотчет,
форма № К-2РИК,
данные аналитического учета
2401
2401
2401
2401
2401
3
Количество посещений киносеансов
тыс. чел.
Статотчет,
форма № К-2РИК,
форма № 10-НК
25,5
25,6
26,7
27,7
28,7
4
Количество киносеансов
ед.
Статотчет,
форма № К-2РИК,
форма № 10-НК
2201
2400
2500
2600
2700
5
Количество валового сбора
тыс. руб.
Статотчет,
форма № К-2РИК,
форма № 10-НК
155,6
156,0
157,0
158,0
159,0
6
Количество созданного видеофонда
ед.
Данные аналитического учета
98
194
290
320
390

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы
"Развитие киновидеообслуживания",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
итого на период
Цель: повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района как фактора социально-культурного развития района
Задача 1. Укрепление единого информационно-культурного пространства района
Мероприятие 1.1. Создание видеоэнциклопедии "Каратузский район в кинолетописи Красноярского края"
администрация
001
0801
0860849
612
10,0
10,0
10,0
30,0
Будет создано 15 видеофильмов о каждом поселении и о жителях муниципального образования Каратузский район
Мероприятие 1.2. Техническое переоснащение видеостудии
администрация
001
0801
0860850
612
15,0
15,0
15,0
45,0
Модернизация деятельности киносети
Задача 2. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры "Каратузская районная киносеть"
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
администрация
001
0801
0860061
611
4185,3
4185,3
4185,3
12555,9
Выполнение муниципального задания на 100%
Итого по подпрограмме ГРБС 1





4210,3
4210,3
4210,3
12630,9


Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 13
к паспорту
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе",
утвержденной
Постановлением
администрации Каратузского района
от 31 марта 2014 г. № 317-п

ПОДПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСТВО
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЛАСТИ"

5.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти"
Наименование муниципальной программы
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы
Администрация Каратузского района
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Каратузского района
Цель и задачи подпрограммы
Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций;
- создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив, в том числе обеспечение их эффективного функционирования на территории района;
- консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, активно осуществляющих свою деятельность
Целевые индикаторы подпрограммы
- количество некоммерческих организаций - получателей поддержки на реализацию социально значимых проектов, активно осуществляющих свою деятельность;
- количество обучающих мероприятий, проводимых для участников и членов социально ориентированных некоммерческих организаций
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования - 45,0 тыс. руб.,
в том числе:
краевой бюджет - 0,0;
районный бюджет - 45,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 г. - 15,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 15,0 тыс. руб.;
2015 г. - 15,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 15,0 тыс. руб.;
2016 г. - 15,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет - 0,0;
- районный бюджет - 15,0 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль исполняют администрация Каратузского района, финансовое управление администрации Каратузского района, ревизионная комиссия районного Совета депутатов

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

В настоящее время социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СО НКО) являются огромной силой, поскольку объединяют активную часть населения. Они способны обеспечивать обратную связь с органами местного самоуправления, так как выражают интересы граждан, организуют людей для самостоятельного решения проблем. Значительный вклад в решение социальных проблем наиболее незащищенных граждан района вносят общественные организации, занимающиеся проблемами пенсионеров, инвалидов, ветеранов.
На территории Каратузского района активно осуществляют свою деятельность семнадцать СО НКО.
Разработка муниципальной целевой программы поддержки СО НКО является частью социальной политики администрации Каратузского района, которая призвана оказать помощь общественным организациям в их деятельности при проведении общественно значимых социальных мероприятий, обеспечить реализацию дополнительных мер по социальной защите граждан, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении.
Задача органов местного самоуправления - максимально использовать инициативу граждан, богатейший ресурс творческих возможностей, активизировать народное самоуправление. Анализ деятельности СО НКО показывает, что их результативность в значительной степени зависит от отношения к ним органов местного самоуправления. Там, где выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения, улучшается социальный климат, снижается количество жалоб и обращений граждан.
В то же время присутствуют факторы, влияющие на результативность деятельности общественных организаций:
- недостаточно высокая гражданская активность населения;
- отсутствие знаний и навыков в решении новых социальных и экономических проблем;
- недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах развития общественных организаций;
- слабая информированность населения о работе СО НКО.
Подпрограмма способна, во-первых, обеспечить формирование экономических предпосылок развития некоммерческих организаций, предусматривая не только рост прямого государственного финансирования их деятельности, но и формирование необходимых условий для ускоренного развития сектора. Во-вторых, ее реализация позволит использовать потенциал НКО в решении социальных проблем, которые до сих пор недостаточно эффективно решались вследствие недоиспользования потенциала организаций некоммерческого сектора. В-третьих, расширит осознание и самосознание человека как члена гражданского общества.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы

Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Каратузского района.
Основной целью подпрограммы является создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
Достичь ее позволяет решение следующих задач:
- создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив, в том числе обеспечение их эффективного функционирования на территории района;
- консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Перечень целевых индикаторов, позволяющих измерить достижение цели подпрограммы, приведен в приложении № 1 к паспорту подпрограммы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы "Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти" осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы.
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Каратузского района.
Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Каратузского района осуществляется на основании положений о проведении конкурсов и фестивалей, распоряжений или постановлений о проведении мероприятий, утвержденных главой администрации Каратузского района, смет расходов, оплаты услуг по гражданско-правовым договорам, счетов-фактур, счетов, товарных чеков, накладных, актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг).
В перечень расходов на проведение массовых мероприятий на территории Каратузского района входит: оформление мероприятий, приобретение основных средств и материалов, выполнение работ, оказание услуг, награждение призами, грамотами и благодарственными письмами, ценными подарками, денежными сертификатами, приобретение оборудования и инвентаря, приобретение призов, сувенирной продукции.
Проведение культурно-массовых мероприятий за пределами Каратузского района осуществляется на основании официальных приглашений организаторов либо положений о проведении мероприятий, смет расходов.
В перечень расходов на проведение культурно-массовых мероприятий за пределами Каратузского района входит: питание, размещение и оплата проезда участников, организационные взносы за участие, медицинское сопровождение, приобретение призов, грамот и благодарственных писем, оформление мероприятий, оплата услуг по гражданско-правовым договорам.
Приобретение основных средств и материалов осуществляется на основании счетов-фактур, счетов, накладных, товарных чеков, муниципальных контрактов, заключенных на условиях размещения муниципального заказа, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг), или договоров.
Субсидии по задаче 3 мероприятию 3.1 подпрограммы предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы (далее - соглашение), заключенного между администрацией Каратузского района и СО НКО (далее - получатель);
Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет исполнитель программы - администрация Каратузского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Каратузского района.
Администрация Каратузского района осуществляет:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы администрация Каратузского района вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.
Администрация Каратузского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем подпрограммы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация Каратузского района, финансовое управление Каратузского района и ревизионная комиссия районного Совета депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит увеличить количество СО НКО с 17 в 2013 году до 20 в 2016 году.
Количество некоммерческих организаций - получателей поддержки на реализацию социально значимых проектов, активно осуществляющих свою деятельность, составит: в 2014 году - 3, 2015 г. - 3, 2016 г. - 3.
Количество обучающих мероприятий, проводимых для участников и членов социально ориентированных некоммерческих организаций, в 2014 году - 1, 2015 - 1, 2016 г. - 1.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета. Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.





Приложение № 1
к паспорту
подпрограммы
"Социальные услуги населению
через партнерство некоммерческих
организаций и власти",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
Отчетный финансовый год 2012 г.
Текущий финансовый год 2013 г.
Очередной финансовый год 2014 г.
Первый год планового периода 2015 г.
Второй год планового периода 2016 г.
Цель: создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций
1
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, активно осуществляющих свою деятельность
организаций
Годовой отчет
17
17
18
19
20
2
Количество некоммерческих организаций - получателей поддержки на реализацию социально значимых проектов, активно осуществляющих свою деятельность
организаций
Годовой отчет
3
-
3
3
3
3
Количество обучающих мероприятий, проводимых для участников и членов социально ориентированных некоммерческих организаций
мероприятий
Годовой отчет
1
-
1
1
1

Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА





Приложение № 2
к паспорту
подпрограммы
"Социальные услуги населению
через партнерство некоммерческих
организаций и власти",
реализуемой в рамках
муниципальной программы
"Развитие культуры,
молодежной политики,
физкультуры и спорта
в Каратузском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
итого на период
Цель: создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1. Создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив, в том числе обеспечение их эффективного функционирования на территории района
Мероприятие 1.1. Информирование о деятельности НКО через средства массовой информации
администрация
001
0804
0870854
244
1,0
1,0
1,0
3,0
Опубликование 9 материалов в СМИ, увеличение числа НКО с 17 в 2013 году до 20 в 2016 году
Задача 2. Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие 2.1. Проведение семинаров, консультаций
администрация
001
0804
0870855
244
1,0
1,0
1,0
3,0
40 работников НКО получат юридическую, консультативную помощь
Задача 3. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО района
администрация
001
0804
0870856
630
13,0
13,0
13,0
39,0
9 НКО получат материальную поддержку
Итого по подпрограмме ГРБС

001



15,0
15,0
15,0
45,0


Руководитель
Ф.И.О.

Глава
администрации Каратузского района
Г.И.КУЛАКОВА


------------------------------------------------------------------