Постановление Администрации г. Норильска от 24.10.2014 N 589 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 25.10.2013 N 477"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2014 г. № 589

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ОТ 25.10.2013 № 477

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Протоколом заседания рабочей группы по рассмотрению и определению целевых индикаторов результативности муниципальных программ от 15.05.2014 № 07, постановляю:

1. Внести в муниципальную Программу "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2016 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 25.10.2013 № 477 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Основание для разработки муниципальной Программы (наименование, номер и дата правового акта)" изложить в следующей редакции:

"
Основание для разработки муниципальной Программы (наименование, номер и дата правового акта)
Постановление Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции";
Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск"
".

1.1.2. Строку "Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию;
- Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок;
- Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации
".

1.2. Раздел 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы результативности (показатели)
муниципальной программы

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию;
Определяется в процентах, как отношение общей протяженности автомобильных дорог к протяженности автомобильных дорог, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:
2014 год - 152,4 км (100%);
2015 год - 152,4 км (100%);
2016 год - 152,4 км (100%).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Содержание дорожного хозяйства", заключающееся в содержании автомобильных дорог, содержании, ремонте и внедрении технических средств организации дорожного движения, нанесении горизонтальной и вертикальной разметки. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций.
Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,37.
Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета
- Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок;
Определяется в процентах, как отношение фактического пробега с пассажирами, к плановому пробегу с пассажирами.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:
2014 год - 100% (10 727,2 тыс. км.);
2015 год - 100% (10 727,2 тыс. км.);
2016 год - 100% (10 727,2 тыс. км.).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск" заключающееся в муниципальной поддержке маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Сохранение объема и улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом.
Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,35.
- Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации.
Определяется в процентах, как отношение фактически осуществленного объема транспортного обеспечения к запланированному объему транспортного обеспечения.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы:
2014 год - 363 166,79 а/час (100%);
2015 год - 363 166,79 а/час (100%);
2016 год - 363 166,79 а/час (100%).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом" заключающееся в оказании услуг Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям (отраслевым (функциональным) и территориальным органам), Норильскому Городскому Совету депутатов, муниципальным бюджетным учреждениям. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Транспортное обеспечение муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурных подразделений (отраслевых (функциональных) и территориальных органов), Норильского городского Совета депутатов; снегоочистительные и благоустроительные работы на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства.
Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,28.
Подробнее целевые индикаторы результативности муниципальной программы отражены в приложении № 6 к муниципальной программе.".
1.3. В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма "Дорожное хозяйство" на 2014 - 2016 годы":
1.3.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт;
- Доля отремонтированных водопропускных труб;
- Доля отремонтированных мостовых сооружений;
- Уровень выполнения проектных работ;
- Доля функционирующих линий наружного освещения;
- Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий;
- Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации;
- Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения;
- Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества подстанций в жилой зоне
".

1.3.2. Раздел 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы результативности (показатели)
подпрограммы

- Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт.
Определяется в процентах, как отношение площади отремонтированных участков автомобильных дорог к общей площади автомобильных дорог.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 5,1% (112 833 кв. м);
2015 год - 5,1% (112 833 кв. м);
2016 год - 5,1% (112 833 кв. м).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства", заключающееся в проведении текущего ремонта автодорог, искусственных сооружений, наружного освещения.
Данное мероприятие позволит решить следующие задачи: восстановление разрушенных участков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций, уменьшение межремонтных сроков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,7.
Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.
- Доля отремонтированных водопропускных труб.
Определяется в процентах, как отношение отремонтированных водопропускных труб к общему количеству водопропускных труб.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 0,55% (1 шт.);
2015 год - 0,55% (1 шт.);
2016 год - 0,55% (1 шт.).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.
Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.
- Доля отремонтированных мостовых сооружений.
Определяется в процентах, как отношение отремонтированных мостовых сооружений к количеству мостовых сооружений требующих ремонта.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 0%;
2015 год - 12,5% (1 шт.);
2016 год - 14,2% (1 шт.).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Ремонтные работы дорожного хозяйства".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.
Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета.
- Уровень выполнения проектных работ.
Определяется в процентах, как отношение фактически выполненных проектных работ к планируемому количеству проектных работ.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (3 шт.);
2015 год - 100% (3 шт.);
2016 год - 100% (3 шт.).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Выполнение проектных работ", заключающееся в проведении проектно-изыскательских работ по автодорогам, искусственным сооружениям, наружному освещению.
Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: организация дорожного движения.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,03.
- Доля функционирующих линий наружного освещения.
Определяется в процентах, как отношение функционирующих линий наружного освещения к общей протяженности линий наружного освещения.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (49,84 км);
2015 год - 100% (49,84 км);
2016 год - 100% (49,84 км).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Уличное освещение", заключающееся в содержании, техническом обслуживании и ремонте объектов наружного освещения, праздничной иллюминации и архитектурной подсветки.
Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: обеспечение нормативной освещенности автомобильных дорог, улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений муниципального образования город Норильск.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,05.
- Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий.
Определяется в процентах, как отношение функционирующих светильников архитектурной подсветки к общему количеству светильников архитектурной подсветки.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (1714 шт.);
2015 год - 100% (1714 шт.);
2016 год - 100% (1714 шт.).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,015.
- Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации.
Определяется в процентах, как отношение функционирующих линий праздничной иллюминации к общему количеству линий праздничной иллюминации.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (21,5 км);
2015 год - 100% (21,5 км);
2016 год - 100% (21,5 км).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,023.
- Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения.
Определяется в процентах, как отношение количества объектов, обеспеченных электроэнергией к количеству объектов, нуждающихся в электроэнергии.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (4720 МВт);
2015 год - 100% (4720 МВт);
2016 год - 100% (4720 МВт).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,06.
- Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества подстанций в жилой зоне.
Определяется в процентах, как отношение количества подстанций, работающих в АСКУЭ к общему количеству подстанций в жилой зоне.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (58 шт.);
2015 год - 100% (58 шт.);
2016 год - 100% (58 шт.).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Уличное освещение".
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,002.
Подробнее целевые индикаторы результативности подпрограммы отражены в приложении № 6 к муниципальной Программе.".
1.4. В приложении № 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" на 2014 - 2016 годы":
1.4.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
1.4.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок;
- Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок;
- Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом
".

1.4.1.2. Строку "Основные ожидаемые результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Основные ожидаемые результаты подпрограммы
Выполнение ежегодных плановых показателей по воздушным и автомобильным пассажирским перевозкам, а именно:
- авиаперевозки - не менее 92 рейса;
- количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом - 2 832 пассажира;
- автомобильные перевозки - 10 727 168,7 км с пассажирами;
- количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок - 22 946 тыс. чел.;
- количество рейсов автомобильным муниципальным транспортом - 696 564 рейсов;
- количество рейсов коммерческим автомобильным транспортом - 325 507 рейсов
".

1.4.2. В разделе 3 "Цели, задачи подпрограммы":
1.4.2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- автомобильные перевозки - 10 727 168,7 км с пассажирами;".
1.4.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество рейсов автомобильным муниципальным транспортом - 696 564 рейсов;".
1.4.2.3. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- количество рейсов автомобильным коммерческим транспортом - 325 507 рейсов.".
1.4.3. Раздел 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы результативности (показатели)
подпрограммы

- Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок;
Определяется в процентах, как отношение фактического количества выполненных рейсов, к плановому количеству рейсов.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (92 рейса);
2015 год - 100% (93 рейса);
2016 год - 100% (93 рейса).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск" заключающееся в муниципальной поддержке воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,3.
- Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок;
Определяется в процентах, как отношение фактического значения количества перевезенных пассажиров, к плановому количеству перевезенных пассажиров.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (2 832 пассажира);
2015 год - 100% (2 864 пассажира);
2016 год - 100% (2 864 пассажира).
На значение данного индикатора также влияет мероприятие "Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск"
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,3.
- Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
Определяется в процентах, как отношение фактического значения количества перевезенных пассажиров, к плановому количеству перевезенных пассажиров.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (22 946 тыс. пассажиров);
2015 год - 100% (22 946 тыс. пассажиров);
2016 год - 100% (22 946 тыс. пассажиров).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск" заключающееся в муниципальной поддержке маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,3.
- Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом;
Определяется в процентах, как отношение фактического количества выполненных рейсов, к плановому количеству выполненных рейсов.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (325 507 рейсов);
2015 год - 100% (325 507 рейсов);
2016 год - 100% (325 507 рейсов).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками" заключающееся в снижении транспортной напряженности в пиковое время, предоставлении пассажирам возможности выбора и проезда в автобусах на "сидячих" местах. Данное мероприятие позволит решить следующую задачу: Улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом.
Удельный вес индикатора в подпрограмме: 0,1.
Подробнее целевые индикаторы результативности подпрограммы отражены в приложении № 6 к муниципальной Программе.".
1.5. В приложении № 3 к Программе "Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта" на 2014 - 2016 годы":
1.5.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
1.5.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Доля убранной территории от общей закрепленной площади;
- Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега;
- Доля перевезенных твердобытовых отходов;
- Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
".

1.5.1.2. Строку "Основные ожидаемые результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Основные ожидаемые результаты подпрограммы
- Сохранение доли убранной территории не ниже 70%, от общей закрепленной площади;
- Сохранение доли вывезенного снега не ниже 40%, от объема выпавшего;
- Сохранение доли перевезенных твердобытовых отходов не ниже 100%;
- Отсутствие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
".

1.5.2. В разделе 3 "Цели, задачи подпрограммы":
1.5.2.1. Слова ", территориальным исполнительно-распорядительным и функциональным органам, самостоятельным отделам" заменить словами "(отраслевым (функциональным) и территориальным органам)".
1.5.2.2. Абзац шестнадцатый исключить.
1.5.2.3. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции
"- отсутствие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства.".
1.5.3. Раздел 6 "Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы результативности (показатели)
подпрограммы

- Доля убранной территории от общей закрепленной площади.
Определяется в процентах, как отношение убранной территории к общей площади закрепленной территории.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв. м.);
2015 год - не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв. м.);
2016 год - не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв. м.).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск".
Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,25.
- Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега.
Определяется в процентах, как отношение объема вывезенного к объему выпавшего снега.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - не менее 40%;
2015 год - не менее 40%;
2016 год - не менее 40%.
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск".
Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,25.
- Доля перевезенных твердобытовых отходов.
Определяется в процентах, как отношение объема перевезенных твердобытовых отходов к объему, закрепленному по постановлению.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - 100% (14 965,44 куб. м.);
2015 год - 100% (14 965,44 куб. м.);
2016 год - 100% (14 965,44 куб. м.).
На значение данного индикатора влияет мероприятие "Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов".
Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,25.
- Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства.
Единицей измерения является количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства.
Значение индикатора по годам реализации муниципальной Программы:
2014 год - = 0;
2015 год - = 0;
2016 год - = 0.
Удельный вес индикатора в муниципальной программе: 0,25.
Целевые индикаторы результативности подпрограммы отражены в приложении № 6 к муниципальной Программе.".
1.6. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ





Приложение
к Постановлению
Администрации
города Норильска
от 24 октября 2014 г. № 589

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильск
от 25 октября 2013 г. № 477

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Факт
Факт
План
Факт
План
1.
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"













1.1.1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию <*>
км
152,2 (100%)
152,2 (100%)
152,4 (100%)
152,4 (100%)
152,4 (100%)
152,4 (100%)
152,4 (100%)
0,37
(факт кол-во км., по которым осуществляется содержание) / (общая протяженность км.) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.1
1.1.2
Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок
%
91 (11825,7 тыс. км)
88 (10569,6 тыс. км)
100 (11994,4 тыс. км)
90 (10770,2 тыс. км)
100 (10727,2 тыс. км)
100 (10727,2 тыс. км)
100 (10727,2 тыс. км)
0,35
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановый пробег с пассажирами (км.),
Yf - фактический пробег с пассажирами (км.)
План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
2.2
1.1.3
Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации
а/час
722661,4 (100,01%)
722746,8 (100,02%)
686199,6 (100%)
686275,0 (100,01%)
363166,79 (100%)
363166,79 (100%)
363166,79 (100%)
0,28
АЧотчет / АЧплан x 100%, где
АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (а/час.);
АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (а/час.)
Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"
3.1
1.2.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" <*>












1.2.1
Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт
%
5,84 (129685 кв. м)
3,4 (75508 кв. м)
4,6 (93903 кв. м)
4,6 (93903 кв. м)
5,1 (112833 кв. м)
5,1 (112833 кв. м)
5,1 (112833 кв. м)
2014 - 0,762015 и 2016 - 0,7
(площадь ремонта, кв. м) / (общая площадь, кв. м) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.2
Доля отремонтированных водопропускных труб
%
0,55 (1 шт.)
1,1 (2 шт.)
0
0
0,55 (1 шт.)
0,55 (1 шт.)
0,55 (1 шт.)
0,06
(количество отремонт. труб) / (общее количество труб) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.3
Доля отремонтированных мостовых сооружений
%
9,1 (1 шт.)
10 (1 шт.)
11 (1 шт.)
11 (1 шт.)
0
12,5 (1 шт.)
14,2 (1 шт.)
2015 и 2016 - 0,06
(количество отремонт. мостов) / (количество мостов, требующих ремонта) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.4
Уровень выполнения проектных работ
%
100 (13 шт.)
100 (5 шт.)
100 (3 шт.)
100 (3 шт.)
100 (3 шт.)
100 (3 шт.)
100 (3 шт.)
0,03
(кол-во проектов выполненное) / (кол-во проектов планируемое) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.3
1.2.5
Доля функционирующих линий наружного освещения
%
100 (48,34 км)
100 (49,14 км)
100 (49,14 км)
100 (49,14 км)
100 (49,84 км)
100 (49,84 км)
100 (49,84 км)
0,05
(функционирующие линии, км.) / (общ. протяженность линий, км.) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.6
Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий
%
100 (975 шт.)
100 (1705 шт.)
100 (1714 шт.)
100 (1714 шт.)
100 (1714 шт.)
100 (1714 шт.)
100 (1714 шт.)
0,015
(функционирующие светильники) / (общее количество светильников) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.7
Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации
%
100 (21,5 км)
100 (21,5 км)
100 (21,5 км)
100 (21,5 км)
100 (21,5 км)
100 (21,5 км)
100 (21,5 км)
0,023
(функционирующие линии (светоточки), км.) / (общ. протяженность линий (светоточек), км.) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.8
Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения
%
100 (4647 МВт)
100 (4720 МВт)
100 (4720 МВт)
100 (4720 МВт)
100 (4720 МВт)
100 (4720 МВт)
100 (4720 МВт)
0,06
(количество объектов обеспеченных электроэнергией/ кол-во объектов, нуждающихся в электроэнергии) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.9
Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне
%
--
100 (58 шт.)
100 (58 шт.)
100 (58 шт.)
100 (58 шт.)
100 (58 шт.)
100 (58 шт.)
0,002
(кол-во подстанций, работающих в АСКУЭ) / (общее кол-во подстанций в жилой зоне) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.3.
Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"












1.3.1
Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок
%
99 (89 рейсов)
101 (94 рейса)
100 (93 рейса)
104 (97 рейсов)
100 (92 рейса)
100 (93 рейса)
100 (93 рейса)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое количество авиарейсов,
Yf - фактическое количество выполненных рейсов
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"
2.1
1.3.2
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок
%
88 (2430 чел.)
97 (2698 чел.)
100 (2863 чел.)
99 (2841 чел.)
100 (2832 чел.)
100 (2864 чел.)
100 (2864 чел.)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров,
Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"
2.1
1.3.3
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом
%
95 (23256 тыс. чел.)
98 (22529 тыс. чел.)
100 (23005 тыс. чел.)
85 (19607 тыс. чел.)
100 (22946 тыс. чел.)
100 (22 946 тыс. чел.)
100 (22946 тыс. чел.)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров,
Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
2.2
1.3.4
Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом
%
96 (367824 рейса)
98 (345184 рейса)
100 (427950 рейсов)
92 (393048 рейсов)
100 (325507 рейсов)
100 (325507 рейсов)
100 (325507 рейсов)
0,1
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое количество рейсов,
Yf - фактическое количество выполненных рейсов
Количество планируемых рейсов в соответствии с расписанием движения, являющимся приложением к договору между коммерческим перевозчиком и Администрацией города Норильска
2.3
1.4.
Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"












1.4.1
Доля убранной территории от общей закрепленной площади
%
84,55 (11875630 кв. м.)
84,51 (12231406 кв. м.)
не менее 70 (не менее 9831494,4 кв. м.)
91,18 (12805526 кв. м.)
не менее 70 (не менее 9831494,4 кв. м.)
не менее 70 (не менее 9831494,4 кв. м.)
не менее 70 (не менее 9831494,4 кв. м.)
0,25
s/S x 100%, где
s - убранная территория кв. м.;
S - общая площадь закрепленной территории, кв. м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.
3.2
1.4.2
Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега
%
42,09 (301513 куб. м.)
40,2 (330407 куб. м.)
не менее 40
51,2 (358871 куб. м.)
не менее 40
не менее 40
не менее 40
0,25
v/V x 100%, где
v - объем вывезенного снега, тыс. куб. м.;
V - объем выпавшего снега, тыс. куб. м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.
3.2
1.4.3
Доля перевезенных твердобытовых отходов
%
-
-
-
-
100 (14965,44 куб. м.)
100 (14965,44 куб. м.)
100 (14965,44 куб. м.)
0,25
v/V x 100%, где
v - объем перевезенных ТБО, тыс. куб. м.;
V - объем ТБО по постановлению, тыс. куб. м.
Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.
3.3
1.4.4
Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
случай
-
-
-
-
= 0
= 0
= 0
0,25
Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
Бухгалтерская отчетность
3.1, 3.2, 3.3

--------------------------------
<*> достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета


------------------------------------------------------------------